____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 441871,4 | 0 | 19209,4 | 205491,5 | 217170,5 | |
2015 | утверждено в бюджете | 306635,7 | 0 | 12724,8 | 254261,4 | 39649,5 | |
2016 | план по Программе | 1131926,0 | 62500,0 | 80688,5 | 954794,5 | 33943,0 | |
утверждено в бюджете | 310695,9 | 0 | 56663,5 | 254032,4 | 0 | ||
2017 | план по Программе | 1369215,6 | 62500,0 | 132330,8 | 1145299,8 | 29085,0 | |
утверждено в бюджете | 348084,5 | 0 | 81481,2 | 266603,3 | 0 | ||
2018 | план по Программе | 1529543,9 | - | 45546,9 | 1454766,0 | 29231,0 | |
утверждено в бюджете | 285465,7 | - | 30000,0 | 255465,7 | 0 | ||
2019 | план по Программе | 1544110,3 | - | 46574,1 | 1463162,2 | 34374,0 | |
утверждено в бюджете | 285465,7 | - | 30000,0 | 255465,7 | 0 | ||
2020 | план по Программе | 725544,6 | - | 2502,7 | 688525,9 | 34516,0 |
".
1.2. В разделе 4 "Целевые индикаторы" Программы:
- строку "Индекс "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Индекс "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" | 100 | - значение индекса Муниципальной программы; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов | > | 10,81 | 19,95 | 44,05 | 48,50 | 56,65 | 68,44 | 79,46 | 90,01 | 100,00 |
";
- строку "Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"
1 | Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" | 100 | Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов | > | 13,62 | 25,70 | 36,45 | 42,75 | 44,70 | 59,25 | 73,45 | 87,45 | 100,00 |
".
1.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 236512,9 | - | 19209,4 | 5241,5 | 212062,0 | |
2015 | утверждено в бюджете | 77388,0 | - | 12724,8 | 27760,9 | 36902,3 | |
2016 | план по Программе | 126992,9 | - | 56663,5 | 40309,4 | 30020,0 | |
утверждено в бюджете | 70556,6 | - | 56663,5 | 13893,1 | 0 | ||
2017 | план по Программе | 105142,1 | - | 53305,8 | 26816,3 | 25020,0 | |
утверждено в бюджете | 36450,9 | - | 26481,2 | 9969,7 | 0 | ||
2018 | план по Программе | 116141,7 | - | 41972,7 | 49149,0 | 25020,0 | |
утверждено в бюджете | 39588,9 | - | 30000,0 | 9588,9 | 0 | ||
2019 | план по Программе | 112300,4 | - | 44071,4 | 38209,0 | 30020,0 | |
утверждено в бюджете | 39588,9 | - | 30000,0 | 9588,9 | 0 | ||
2020 | план по Программе | 63376,0 | - | - | 33356,0 | 30020,0 |
".
1.5.2. В разделе 4 "Целевые индикаторы":
- строку "Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
"
Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" | 100 | Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов | > | 13,62 | 25,70 | 36,45 | 42,75 | 44,70 | 59,25 | 73,45 | 87,45 | 100,00 |
";
- строку "Количество приобретенных автобусов, ед." изложить в следующей редакции:
"
4 | Количество приобретенных автобусов, ед. | 15 | По материалам статистической отчетности предприятия | > | 268,00 | 548,00 | 698,00 | 723,00 | 748,00 | 763,00 | 778,00 | 803,00 | 828,00 | 54,7 |
";
- строку "индекс по индикатору "Количество приобретенных автобусов" изложить в следующей редакции:
"
индекс по индикатору "Количество приобретенных автобусов" | 15 | > | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1,00 |
".
1.5.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 110556,0 | - | - | 108000,0 | 2556,0 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 141228,0 | - | - | 139931,0 | 1297,0 | |
2016 | (план по Программе) | 785860, | - | - | 782897,0 | 2963,0 | |
(утверждено в бюджете) | 143037,5 | - | - | 143037,5 | 0 | ||
2017 | (план по Программе) | 952875,1 | - | 55000 | 894770,1 | 3105,0 | |
(утверждено в бюджете) | 210260,0 | - | 55000 | 155260,0 | - | ||
2018 | (план по Программе) | 1234455,0 | - | - | 1231204,0 | 3251,0 | |
(утверждено в бюджете) | 144000,0 | - | - | 144000,0 | - | ||
2019 | (план по Программе) | 1274386,0 | - | - | 1270992,0 | 3394,0 | |
(утверждено в бюджете) | 144000,0 | - | - | 144000,0 | - | ||
2020 | 498981,0 | - | - | 495445,0 | 3536,0 |