АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2017 года N 565
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ОТ 10.10.2014 N 1834
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 12.07.2017 N 62/1 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 22.12.2016 N 52/1 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834 (в редакции от 21.07.2017 N 504), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку "Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Всего: 9466757,8 тыс. рублей; |
местный бюджет 4944142,9 тыс. рублей; |
1.2. Приложения N 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
И.В.СОЛОМИН
К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 9 августа 2017 года N 565
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
N строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | ||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 9466757,8 | 1383857,9 | 1617665,4 | 1692417,6 | 1649082,2 | 1651919,1 | 1471815,6 | |
2 | федеральный бюджет | 1310,7 | 712,6 | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | областной бюджет | 4519653,5 | 551893,0 | 778514,5 | 855396,9 | 854722,8 | 854722,8 | 624403,5 | |
4 | местный бюджет | 4944142,9 | 831252,3 | 838552,8 | 837020,7 | 794359,4 | 797196,3 | 845761,4 | |
5 | внебюджетные источники | 1650,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,7 | |
6 | Капитальные вложения | 4196,5 | 101,2 | 3095,3 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | местный бюджет | 4196,5 | 101,2 | 3095,3 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | Прочие нужды | 9462561,3 | 1383756,7 | 1614570,1 | 1691417,6 | 1649082,2 | 1651919,1 | 1471815,6 | |
9 | федеральный бюджет | 1310,7 | 712,6 | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | областной бюджет | 4519653,5 | 551893,0 | 778514,5 | 855396,9 | 854722,8 | 854722,8 | 624403,5 | |
11 | местный бюджет | 4939946,4 | 831151,1 | 835457,5 | 836020,7 | 794359,4 | 797196,3 | 845761,4 | |
12 | внебюджетные источники | 1650,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,7 | |
13 | ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
14 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 7553378,8 | 1099497,4 | 1267620,5 | 1340745,8 | 1342983,8 | 1344431,3 | 1158099,9 | |
15 | федеральный бюджет | 996,1 | 698,0 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16 | областной бюджет | 4039934,8 | 492337,1 | 692139,1 | 765678,1 | 767034,0 | 767034,0 | 555712,5 | |
17 | местный бюджет | 3511968,6 | 606462,3 | 575183,3 | 575067,7 | 575949,8 | 577397,3 | 601908,1 | |
18 | внебюджетные источники | 479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,3 | |
19 | 2. "Прочие нужды" | ||||||||
20 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 7553378,8 | 1099497,4 | 1267620,5 | 1340745,8 | 1342983,8 | 1344431,3 | 1158099,9 | |
21 | федеральный бюджет | 996,1 | 698,0 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
22 | областной бюджет | 4039934,8 | 492337,1 | 692139,1 | 765678,1 | 767034,0 | 767034,0 | 555712,5 | |
23 | местный бюджет | 3511968,6 | 606462,3 | 575183,3 | 575067,7 | 575949,8 | 577397,3 | 601908,1 | |
24 | внебюджетные источники | 479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,3 | |
25 | Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них: | 43862,5 | 28350,0 | 15512,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.8.1 |
26 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | местный бюджет | 43862,5 | 28350,0 | 15512,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
28 | Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них: | 8776,3 | 345,3 | 2339,0 | 1964,0 | 1964,0 | 1964,0 | 200,0 | 1.2.1 |
29 | местный бюджет | 8776,3 | 345,3 | 2339,0 | 1964,0 | 1964,0 | 1964,0 | 200,0 | |
30 | Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них: | 2475,9 | 290,7 | 308,2 | 677,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1.14.1 |
31 | местный бюджет | 2475,9 | 290,7 | 308,2 | 677,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
32 | Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: | 4418,2 | 463,8 | 672,2 | 672,2 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 1.7.1 |
33 | местный бюджет | 4418,2 | 463,8 | 672,2 | 672,2 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | |
34 | Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них: | 7988,8 | 483,5 | 1075,0 | 1895,1 | 1895,1 | 1895,1 | 745,0 | 1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1 |
35 | местный бюджет | 7988,8 | 483,5 | 1075,0 | 1895,1 | 1895,1 | 1895,1 | 745,0 | |
36 | Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: | 3519705,7 | 435745,8 | 599516,6 | 650425,2 | 660885,9 | 660885,9 | 512246,3 | 1.1.1, 1.8.1, 1.8.2 |
37 | областной бюджет | 2150809,5 | 225119,0 | 356677,4 | 420397,3 | 430858,0 | 430858,0 | 286899,8 | |
38 | местный бюджет | 1368896,2 | 210626,8 | 242839,2 | 230027,9 | 230027,9 | 230027,9 | 225346,5 | |
39 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них: | 3944,4 | 0,0 | 875,8 | 900,2 | 900,2 | 900,2 | 368,0 | 1.11.1 |
41 | местный бюджет | 3944,4 | 0,0 | 875,8 | 900,2 | 900,2 | 900,2 | 368,0 | |
42 | Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них: | 20,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.5.1 |
43 | областной бюджет | 20,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
44 | Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1.9.2 |
45 | местный бюджет | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | |
46 | Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: | 8200,9 | 4050,9 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 1.6.1, 1.6.2 |
47 | областной бюджет | 634,5 | 634,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
48 | местный бюджет | 7566,4 | 3416,4 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | |
49 | Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: | 2598270,5 | 408991,0 | 431413,3 | 449180,5 | 442839,8 | 443989,3 | 421856,7 | 1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 |
50 | областной бюджет | 1875776,7 | 263032,0 | 329701,0 | 341879,0 | 336176,0 | 336176,0 | 268812,7 | |
51 | местный бюджет | 722493,8 | 145959,0 | 101712,3 | 107301,5 | 106663,8 | 107813,3 | 153044,0 | |
52 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: | 279676,8 | 42048,2 | 46140,9 | 47940,9 | 44546,6 | 44546,6 | 54453,6 | 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 |
54 | областной бюджет | 9250,8 | 2436,6 | 3419,9 | 3394,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
55 | местный бюджет | 270426,0 | 39611,6 | 42721,0 | 44546,6 | 44546,6 | 44546,6 | 54453,6 | |
56 | Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: | 227519,6 | 72347,7 | 30326,9 | 30797,4 | 31097,4 | 31278,4 | 31671,8 | 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 |
57 | местный бюджет | 227519,6 | 72347,7 | 30326,9 | 30797,4 | 31097,4 | 31278,4 | 31671,8 | |
58 | Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 432272,5 | 38745,5 | 71698,5 | 83149,7 | 99690,3 | 99690,3 | 39298,1 | 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 |
59 | местный бюджет | 431873,7 | 38745,5 | 71698,5 | 83149,7 | 99690,3 | 99690,3 | 38899,3 | |
60 | внебюджетные источники | 398,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,8 | |
61 | Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: | 12627,0 | 1560,0 | 1600,0 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 | 4307,0 | 1.12.3 |
62 | местный бюджет | 12627,0 | 1560,0 | 1600,0 | 1720,0 | 1720,0 | 1720,0 | 4307,0 | |
63 | Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 41053,8 | 3260,5 | 6300,0 | 4760,0 | 6500,0 | 6600,0 | 13633,3 | 1.12.1, 1.12.2, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7 |
64 | областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
65 | местный бюджет | 39553,8 | 3260,5 | 4800,0 | 4760,0 | 6500,0 | 6600,0 | 13633,3 | |
66 | Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 1951,8 | 173,3 | 370,0 | 370,0 | 286,5 | 300,8 | 451,2 | 1.12.4 |
67 | местный бюджет | 1951,8 | 173,3 | 370,0 | 370,0 | 286,5 | 300,8 | 451,2 | |
68 | Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: | 1604,0 | 210,0 | 210,0 | 658,0 | 158,0 | 158,0 | 210,0 | 1.12.4 |
69 | местный бюджет | 1604,0 | 210,0 | 210,0 | 658,0 | 158,0 | 158,0 | 210,0 | |
70 | Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 2548,3 | 0,0 | 791,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 1570,8 | 1.12.4 |
71 | местный бюджет | 2467,8 | 0,0 | 791,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 1490,3 | |
72 | внебюджетные источники | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | |
73 | Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них: | 27500,0 | 4300,0 | 4000,0 | 1900,0 | 5375,0 | 5375,0 | 6550,0 | 1.13.2, 1.13.5 |
74 | местный бюджет | 27500,0 | 4300,0 | 4000,0 | 1900,0 | 5375,0 | 5375,0 | 6550,0 | |
75 | Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 34242,2 | 727,8 | 1200,0 | 13555,4 | 8479,5 | 8479,5 | 1800,0 | 1.13.2 |
76 | местный бюджет | 34242,2 | 727,8 | 1200,0 | 13555,4 | 8479,5 | 8479,5 | 1800,0 | |
77 | Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | 1.13.4 |
78 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 2887,1 | 103,5 | 367,6 | 1407,4 | 467,5 | 470,2 | 70,8 | 1.13.2 |
80 | местный бюджет | 2887,1 | 103,5 | 367,6 | 1407,4 | 467,5 | 470,2 | 70,8 | |
81 | Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | 1.13.1, 1.6.1 |
82 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: | 64536,2 | 10300,0 | 11622,0 | 12511,9 | 6270,0 | 6270,0 | 17562,3 | 1.13.3 |
84 | местный бюджет | 64536,2 | 10300,0 | 11622,0 | 12511,9 | 6270,0 | 6270,0 | 17562,3 | |
85 | Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 192893,7 | 30858,8 | 32700,2 | 28071,7 | 27094,0 | 27094,0 | 47075,0 | 1.13.1, 1.13.6, 1.6.1 |
86 | федеральный бюджет | 298,1 | 0,0 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
87 | областной бюджет | 1644,1 | 810,8 | 833,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
88 | местный бюджет | 190951,4 | 30048,0 | 31568,8 | 28071,7 | 27094,0 | 27094,0 | 47075,0 | |
89 | Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 8984,7 | 1166,9 | 2277,0 | 2282,8 | 1544,0 | 1544,0 | 170,0 | 1.13.4 |
90 | местный бюджет | 8984,7 | 1166,9 | 2277,0 | 2282,8 | 1544,0 | 1544,0 | 170,0 | |
91 | Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: | 6108,4 | 561,3 | 4161,0 | 1246,1 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 1.13.4 |
92 | местный бюджет | 6108,4 | 561,3 | 4161,0 | 1246,1 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | |
93 | Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 4339,8 | 0,0 | 2048,4 | 1791,4 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1.13.4 |
94 | местный бюджет | 4339,8 | 0,0 | 2048,4 | 1791,4 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |
95 | Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них: | 8845,9 | 8845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.15.1 |
96 | местный бюджет | 8845,9 | 8845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
97 | Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.13.1, 1.6.1 |
98 | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
99 | Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 291,9 | 114,9 | 87,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 |
100 | местный бюджет | 291,9 | 114,9 | 87,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
101 | Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них: | 997,2 | 997,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3.1, 1.3.2 |
102 | федеральный бюджет | 698,0 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
103 | областной бюджет | 299,2 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
104 | Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 4410,0 | 4410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.15.1 |
105 | местный бюджет | 4410,0 | 4410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
106 | ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
107 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 445311,8 | 49883,1 | 75357,2 | 79566,3 | 79189,3 | 79204,3 | 82111,6 | |
108 | областной бюджет | 358179,0 | 40389,0 | 66917,0 | 66497,0 | 66497,0 | 66497,0 | 51382,0 | |
109 | местный бюджет | 87132,8 | 9494,1 | 8440,2 | 13069,3 | 12692,3 | 12707,3 | 30729,6 | |
110 | "Прочие нужды" | ||||||||
111 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 445311,8 | 49883,1 | 75357,2 | 79566,3 | 79189,3 | 79204,3 | 82111,6 | |
112 | областной бюджет | 358179,0 | 40389,0 | 66917,0 | 66497,0 | 66497,0 | 66497,0 | 51382,0 | |
113 | местный бюджет | 87132,8 | 9494,1 | 8440,2 | 13069,3 | 12692,3 | 12707,3 | 30729,6 | |
114 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них: | 529,6 | 10,0 | 339,6 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 2.1.1 |
115 | местный бюджет | 529,6 | 10,0 | 339,6 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
116 | Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: | 8776,4 | 20,0 | 502,4 | 2174,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3080,0 | 2.2.1, 2.2.4 |
117 | местный бюджет | 8776,4 | 20,0 | 502,4 | 2174,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3080,0 | |
118 | Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: | 1900,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2.2.3 |
119 | местный бюджет | 1900,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
120 | Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: | 6902,5 | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4576,5 | 2.2.2 |
121 | местный бюджет | 6902,5 | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4576,5 | |
122 | Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: | 427203,3 | 49653,1 | 74315,2 | 76421,3 | 76344,3 | 76359,3 | 74110,1 | 2.1.1 |
123 | областной бюджет | 358179,0 | 40389,0 | 66917,0 | 66497,0 | 66497,0 | 66497,0 | 51382,0 | |
124 | местный бюджет | 69024,3 | 9264,1 | 7398,2 | 9924,3 | 9847,3 | 9862,3 | 22728,1 | |
125 | Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них: | 423678,7 | 49217,3 | 73852,7 | 75837,8 | 75723,3 | 75723,3 | 73324,3 | 2.1.1 |
126 | областной бюджет | 358179,0 | 40389,0 | 66917,0 | 66497,0 | 66497,0 | 66497,0 | 51382,0 | |
127 | местный бюджет | 65499,7 | 8828,3 | 6935,7 | 9340,8 | 9226,3 | 9226,3 | 21942,3 | |
128 | Подмероприятие 2.5.2. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов), всего, из них: | 3524,6 | 435,8 | 462,5 | 583,5 | 621,0 | 636,0 | 785,8 | 2.1.1 |
129 | местный бюджет | 3524,6 | 435,8 | 462,5 | 583,5 | 621,0 | 636,0 | 785,8 | |
130 | ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
131 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 31454,7 | 5394,4 | 5596,7 | 4584,3 | 3516,6 | 3516,6 | 8846,2 | |
132 | областной бюджет | 2546,5 | 1363,5 | 1183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
133 | местный бюджет | 28908,2 | 4030,9 | 4413,7 | 4584,3 | 3516,6 | 3516,6 | 8846,2 | |
134 | "Прочие нужды" | ||||||||
135 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 31454,7 | 5394,4 | 5596,7 | 4584,3 | 3516,6 | 3516,6 | 8846,2 | |
136 | областной бюджет | 2546,5 | 1363,5 | 1183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
137 | местный бюджет | 28908,2 | 4030,9 | 4413,7 | 4584,3 | 3516,6 | 3516,6 | 8846,2 | |
138 | Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | 3.3.1 |
139 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |
140 | Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: | 3945,0 | 200,0 | 400,0 | 1100,0 | 400,0 | 400,0 | 1445,0 | 3.3.1 |
141 | местный бюджет | 3945,0 | 200,0 | 400,0 | 1100,0 | 400,0 | 400,0 | 1445,0 | |
142 | Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: | 2295,3 | 440,0 | 1200,0 | 255,3 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 3.1.2 |
143 | местный бюджет | 2295,3 | 440,0 | 1200,0 | 255,3 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |
144 | Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 7385,1 | 1569,4 | 966,2 | 980,6 | 351,0 | 351,1 | 3166,8 | 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.1 |
145 | областной бюджет | 389,6 | 389,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
146 | местный бюджет | 6995,5 | 1179,8 | 966,2 | 980,6 | 351,0 | 351,1 | 3166,8 | |
147 | Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 11187,3 | 2233,6 | 1634,4 | 1236,2 | 924,4 | 924,3 | 4234,4 | 3.1.1 |
148 | областной бюджет | 1737,1 | 973,9 | 763,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
149 | местный бюджет | 9450,2 | 1259,7 | 871,2 | 1236,2 | 924,4 | 924,3 | 4234,4 | |
150 | Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: | 2491,2 | 891,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 3.3.1 |
151 | местный бюджет | 2491,2 | 891,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |
152 | Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: | 465,3 | 60,1 | 68,6 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 0,0 | 3.2.2 |
153 | местный бюджет | 465,3 | 60,1 | 68,6 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 0,0 | |
154 | Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: | 2172,5 | 0,0 | 314,5 | 200,0 | 829,0 | 829,0 | 0,0 | 3.3.1, 3.3.3 |
155 | областной бюджет | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
156 | местный бюджет | 2058,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 829,0 | 829,0 | 0,0 | |
157 | Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: | 1513,0 | 0,0 | 613,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 3.2.1 |
158 | областной бюджет | 305,3 | 0,0 | 305,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
159 | местный бюджет | 1207,7 | 0,0 | 307,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
160 | ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
161 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 432374,1 | 69927,6 | 84386,7 | 87014,7 | 76508,7 | 76508,7 | 38027,8 | |
162 | федеральный бюджет | 314,6 | 14,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
163 | областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
164 | местный бюджет | 431459,5 | 69913,0 | 83486,7 | 87014,7 | 76508,7 | 76508,7 | 38027,8 | |
165 | 1. "Капитальные вложения" | ||||||||
166 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 4196,5 | 101,2 | 3095,3 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
167 | местный бюджет | 4196,5 | 101,2 | 3095,3 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
168 | Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: | 4196,5 | 101,2 | 3095,3 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
169 | Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них: | 4196,5 | 101,2 | 3095,3 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.6 |
170 | местный бюджет | 4196,5 | 101,2 | 3095,3 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
171 | "Прочие нужды" | ||||||||
172 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 428177,6 | 69826,4 | 81291,4 | 86014,7 | 76508,7 | 76508,7 | 38027,8 | |
173 | федеральный бюджет | 314,6 | 14,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
174 | областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
175 | местный бюджет | 427263,0 | 69811,8 | 80391,4 | 86014,7 | 76508,7 | 76508,7 | 38027,8 | |
176 | Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: | 166696,7 | 24968,5 | 26756,2 | 28743,0 | 28743,0 | 28743,0 | 28743,0 | 4.1.1, 4.1.2 |
177 | федеральный бюджет | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
178 | местный бюджет | 166682,1 | 24953,9 | 26756,2 | 28743,0 | 28743,0 | 28743,0 | 28743,0 | |
179 | Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: | 29821,2 | 4280,6 | 4641,4 | 5224,8 | 5224,8 | 5224,8 | 5224,8 | 4.3.1 |
180 | местный бюджет | 29821,2 | 4280,6 | 4641,4 | 5224,8 | 5224,8 | 5224,8 | 5224,8 | |
181 | Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: | 181615,9 | 33571,5 | 35781,1 | 37421,1 | 37421,1 | 37421,1 | 0,0 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4 |
182 | местный бюджет | 181615,9 | 33571,5 | 35781,1 | 37421,1 | 37421,1 | 37421,1 | 0,0 | |
183 | Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них: | 7013,8 | 512,5 | 2240,0 | 4261,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7 |
184 | областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
185 | местный бюджет | 6413,8 | 512,5 | 1640,0 | 4261,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
186 | Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 980,0 | 130,0 | 500,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 |
187 | местный бюджет | 980,0 | 130,0 | 500,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
188 | Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: | 30855,0 | 5124,3 | 6008,6 | 5422,5 | 5119,8 | 5119,8 | 4060,0 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.3.2 |
189 | местный бюджет | 30855,0 | 5124,3 | 6008,6 | 5422,5 | 5119,8 | 5119,8 | 4060,0 | |
190 | Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: | 10865,0 | 1239,0 | 5034,1 | 4591,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7 |
191 | местный бюджет | 10865,0 | 1239,0 | 5034,1 | 4591,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
192 | Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, всего, из них: | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.3.5 |
193 | федеральный бюджет | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
194 | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
195 | ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
196 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 271724,5 | 42021,4 | 54135,5 | 54164,2 | 43796,0 | 43827,8 | 33779,7 | |
197 | областной бюджет | 117456,1 | 17572,4 | 16969,3 | 23221,8 | 21191,8 | 21191,8 | 17309,0 | |
198 | местный бюджет | 153562,7 | 24449,0 | 37166,2 | 30942,4 | 22604,2 | 22636,0 | 15765,0 | |
199 | внебюджетные источники | 705,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,7 | |
200 | "Прочие нужды" | ||||||||
201 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 271724,5 | 42021,4 | 54135,5 | 54164,2 | 43796,0 | 43827,8 | 33779,7 | |
202 | областной бюджет | 117456,1 | 17572,4 | 16969,3 | 23221,8 | 21191,8 | 21191,8 | 17309,0 | |
203 | местный бюджет | 153562,7 | 24449,0 | 37166,2 | 30942,4 | 22604,2 | 22636,0 | 15765,0 | |
204 | внебюджетные источники | 705,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,7 | |
205 | Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: | 142313,6 | 23081,4 | 19585,4 | 26558,2 | 26651,8 | 26651,8 | 19785,0 | 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 |
206 | областной бюджет | 108690,1 | 15689,6 | 12760,3 | 20547,7 | 21191,8 | 21191,8 | 17309,0 | |
207 | местный бюджет | 33147,5 | 7391,8 | 6825,2 | 6010,5 | 5460,0 | 5460,0 | 2000,0 | |
208 | внебюджетные источники | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | |
209 | Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 96082,8 | 12836,2 | 17198,4 | 19589,4 | 16371,1 | 16402,9 | 13684,7 | 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1 |
210 | областной бюджет | 5875,7 | 0,0 | 3201,5 | 2674,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
211 | местный бюджет | 89977,4 | 12836,2 | 13996,8 | 16915,3 | 16371,1 | 16402,9 | 13455,0 | |
212 | внебюджетные источники | 229,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,7 | |
213 | Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них: | 1149,4 | 386,2 | 62,6 | 54,4 | 273,1 | 273,1 | 100,0 | 5.1.1, 5.4.1 |
214 | областной бюджет | 272,2 | 272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
215 | местный бюджет | 877,2 | 114,0 | 62,6 | 54,4 | 273,1 | 273,1 | 100,0 | |
216 | Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них: | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 5.1.1 |
217 | местный бюджет | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | |
218 | Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: | 20977,5 | 4219,0 | 12834,1 | 3924,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.3.1 |
219 | областной бюджет | 2618,1 | 1610,6 | 1007,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
220 | местный бюджет | 18359,4 | 2608,4 | 11826,6 | 3924,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |