АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2017 года N 349


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 22.12.2016 N 52/1 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 9451247,6 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 1383857,9 тыс. рублей;
2016 год - 1617665,4 тыс. рублей;
2017 год - 1676907,4 тыс. рублей;
2018 год - 1649082,2 тыс. рублей;
2019 год - 1651919,1 тыс. рублей;
2020 год - 1471815,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет:
4512925,2 тыс. рублей;
в том числе:
2015 год - 551893,0 тыс. рублей;
2016 год - 778514,5 тыс. рублей;
2017 год - 848668,6 тыс. рублей;
2018 год - 854722,8 тыс. рублей;
2019 год - 854722,8 тыс. рублей;
2020 год - 624403,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет:
1310,7 тыс. рублей;
в том числе:
2015 год - 712,6 тыс. рублей;
2016 год - 598,1 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:
4934564,9 тыс. рублей;
в том числе:
2015 год - 831252,3 тыс. рублей;
2016 год - 838552,8 тыс. рублей;
2017 год - 827442,7 тыс. рублей;
2018 год - 794359,4 тыс. рублей;
2019 год - 797196,3 тыс. рублей;
2020 год - 845761,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
2446,8 тыс. рублей;
в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 796,1 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 1650,7 тыс. рублей


1.2. Приложения N 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам П.Я. Выгодского.


Исполняющий полномочия
главы администрации
И.В.СОЛОМИН



К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 31 мая 2017 года N 349


Приложение N 2
к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

9451247,6

1383857,9

1617665,4

1676907,4

1649082,2

1651919,1

1471815,6

2

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

4512925,2

551893,0

778514,5

848668,6

854722,8

854722,8

624403,5

4

местный бюджет

4934564,9

831252,3

838552,7

827442,8

794359,4

797196,3

845761,4

5

внебюджетные источники

2446,8

0,0

0,0

796,1

0,0

0,0

1650,7

6

Капитальные вложения

4813,4

101,2

3095,3

1616,9

0,0

0,0

0,0

7

местный бюджет

4813,4

101,2

3095,3

1616,9

0,0

0,0

0,0

8

Прочие нужды

9446434,3

1383756,7

1614570,1

1675290,6

1649082,2

1651919,1

1471815,6

9

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

10

областной бюджет

4512925,2

551893,0

778514,5

848668,6

854722,8

854722,8

624403,5

11

местный бюджет

4929751,6

831151,1

835457,5

825825,9

794359,4

797196,3

845761,4

12

внебюджетные источники

2446,8

0,0

0,0

796,1

0,0

0,0

1650,7

13

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

14

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

7544292,1

1099497,4

1267620,5

1331659,2

1342983,8

1344431,3

1158099,9

15

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16

областной бюджет

4033206,5

492337,1

692139,1

758949,8

767034,0

767034,0

555712,5

17

местный бюджет

3509610,2

606462,3

575183,3

572709,4

575949,8

577397,3

601908,1

18

внебюджетные источники

479,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,3

19

2. "Прочие нужды"

20

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

7544292,1

1099497,4

1267620,5

1331659,2

1342983,8

1344431,3

1158099,9

21

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

22

областной бюджет

4033206,5

492337,1

692139,1

758949,8

767034,0

767034,0

555712,5

23

местный бюджет

3509610,2

606462,3

575183,3

572709,4

575949,8

577397,3

601908,1

24

внебюджетные источники

479,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,3

25

Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:

43862,5

28350,0

15512,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.1

26

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

27

местный бюджет

43862,5

28350,0

15512,5

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них:

8776,3

345,3

2339,0

1964,0

1964,0

1964,0

200,0

1.2.1

29

местный бюджет

8776,3

345,3

2339,0

1964,0

1964,0

1964,0

200,0

30

Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:

2475,9

290,7

308,2

677,0

400,0

400,0

400,0

1.14.1

31

местный бюджет

2475,9

290,7

308,2

677,0

400,0

400,0

400,0

32

Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:

4418,2

463,8

672,2

672,2

870,0

870,0

870,0

1.7.1

33

местный бюджет

4418,2

463,8

672,2

672,2

870,0

870,0

870,0

34

Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:

7988,8

483,5

1075,0

1895,1

1895,1

1895,1

745,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1

35

местный бюджет

7988,8

483,5

1075,0

1895,1

1895,1

1895,1

745,0

36

Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:

3519947,4

435745,8

599516,6

650666,9

660885,9

660885,9

512246,3

1.1.1, 1.8.1, 1.8.2

37

областной бюджет

2151051,2

225119,0

356677,4

420639,0

430858,0

430858,0

286899,8

38

местный бюджет

1368896,2

210626,8

242839,2

230027,9

230027,9

230027,9

225346,5

39

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

40

Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:

3944,4

0,0

875,8

900,2

900,2

900,2

368,0

1.11.1

41

местный бюджет

3944,4

0,0

875,8

900,2

900,2

900,2

368,0

42

Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:

21,3

5,0

7,5

8,8

0,0

0,0

0,0

1.5.1

43

областной бюджет

21,3

5,0

7,5

8,8

0,0

0,0

0,0

44

Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

350,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

300,0

1.9.2

45

местный бюджет

350,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

300,0

46

Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:

8200,9

4050,9

0,0

2500,0

0,0

0,0

1650,0

1.6.1, 1.6.2

47

областной бюджет

634,5

634,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

местный бюджет

7566,4

3416,4

0,0

2500,0

0,0

0,0

1650,0

49

Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:

2594693,5

408991,0

431413,3

445603,5

442839,8

443989,3

421856,7

1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6

50

областной бюджет

1872199,7

263032,0

329701,0

338302,0

336176,0

336176,0

268812,7

51

местный бюджет

722493,8

145959,0

101712,3

107301,5

106663,8

107813,3

153044,0

52

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

53

Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:

276282,5

42048,2

46140,9

44546,6

44546,6

44546,6

54453,6

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

54

областной бюджет

5856,5

2436,6

3419,9

0,0

0,0

0,0

0,0

55

местный бюджет

270426,0

39611,6

42721,0

44546,6

44546,6

44546,6

54453,6

56

Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:

227519,6

72347,7

30326,9

30797,4

31097,4

31278,4

31671,8

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

57

местный бюджет

227519,6

72347,7

30326,9

30797,4

31097,4

31278,4

31671,8

58

Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

432272,5

38745,5

71698,5

83149,7

99690,3

99690,3

39298,1

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

59

местный бюджет

431873,7

38745,5

71698,5

83149,7

99690,3

99690,3

38899,3

60

внебюджетные источники

398,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

398,8

61

Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:

12627,0

1560,0

1600,0

1720,0

1720,0

1720,0

4307,0

1.12.3

62

местный бюджет

12627,0

1560,0

1600,0

1720,0

1720,0

1720,0

4307,0

63

Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

41053,8

3260,5

6300,0

4760,0

6500,0

6600,0

13633,3

1.12.1, 1.12.2, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7

64

областной бюджет

1500,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

местный бюджет

39553,8

3260,5

4800,0

4760,0

6500,0

6600,0

13633,3

66

Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

1951,8

173,3

370,0

370,0

286,5

300,8

451,2

1.12.4

67

местный бюджет

1951,8

173,3

370,0

370,0

286,5

300,8

451,2

68

Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:

1604,0

210,0

210,0

658,0

158,0

158,0

210,0

1.12.4

69

местный бюджет

1604,0

210,0

210,0

658,0

158,0

158,0

210,0

70

Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

2548,3

0,0

791,0

186,5

0,0

0,0

1570,8

1.12.4

71

местный бюджет

2467,8

0,0

791,0

186,5

0,0

0,0

1490,3

72

внебюджетные источники

80,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,5

73

Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:

27500,0

4300,0

4000,0

1900,0

5375,0

5375,0

6550,0

1.13.2, 1.13.5

74

местный бюджет

27500,0

4300,0

4000,0

1900,0

5375,0

5375,0

6550,0

75

Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

34242,2

727,8

1200,0

13555,4

8479,5

8479,5

1800,0

1.13.2

76

местный бюджет

34242,2

727,8

1200,0

13555,4

8479,5

8479,5

1800,0

77

Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

1.13.4

78

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

79

Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:

2737,1

103,5

367,6

1257,4

467,5

470,2

70,8

1.13.2

80

местный бюджет

2737,1

103,5

367,6

1257,4

467,5

470,2

70,8

81

Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

1.13.1, 1.6.1

82

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

83

Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:

64169,3

10300,0

11622,0

12145,0

6270,0

6270,0

17562,3

1.13.3

84

местный бюджет

64169,3

10300,0

11622,0

12145,0

6270,0

6270,0

17562,3

85

Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

191177,2

30858,8

32700,2

26355,2

27094,0

27094,0

47075,0

1.13.1, 1.13.6, 1.6.1

86

федеральный бюджет

298,1

0,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

87

областной бюджет

1644,1

810,8

833,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88

местный бюджет

189234,9

30048,0

31568,8

26355,2

27094,0

27094,0

47075,0

89

Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:

8984,7

1166,9

2277,0

2282,8

1544,0

1544,0

170,0

1.13.4

90

местный бюджет

8984,7

1166,9

2277,0

2282,8

1544,0

1544,0

170,0

91

Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

6108,4

561,3

4161,0

1246,1

0,0

0,0

140,0

1.13.4

92

местный бюджет

6108,4

561,3

4161,0

1246,1

0,0

0,0

140,0

93

Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

4339,8

0,0

2048,4

1791,4

0,0

0,0

500,0

1.13.4

94

местный бюджет

4339,8

0,0

2048,4

1791,4

0,0

0,0

500,0

95

Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

96

местный бюджет

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13.1, 1.6.1

98

местный бюджет

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:

201,9

114,9

87,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

100

местный бюджет

201,9

114,9

87,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:

997,2

997,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1, 1.3.2

102

федеральный бюджет

698,0

698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

областной бюджет

299,2

299,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них:

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

105

местный бюджет

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

107

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

445311,8

49883,1

75357,2

79566,3

79189,3

79204,3

82111,6

108

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

109

местный бюджет

87132,8

9494,1

8440,2

13069,3

12692,3

12707,3

30729,6

110

"Прочие нужды"

111

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

445311,8

49883,1

75357,2

79566,3

79189,3

79204,3

82111,6

112

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

113

местный бюджет

87132,8

9494,1

8440,2

13069,3

12692,3

12707,3

30729,6

114

Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них:

529,6

10,0

339,6

45,0

45,0

45,0

45,0

2.1.1

115

местный бюджет

529,6

10,0

339,6

45,0

45,0

45,0

45,0

116

Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:

8776,4

20,0

502,4

2174,0

1500,0

1500,0

3080,0

2.2.1, 2.2.4

117

местный бюджет

8776,4

20,0

502,4

2174,0

1500,0

1500,0

3080,0

118

Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:

1900,0

200,0

200,0

600,0

300,0

300,0

300,0

2.2.3

119

местный бюджет

1900,0

200,0

200,0

600,0

300,0

300,0

300,0

120

Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:

6902,5

0,0

0,0

326,0

1000,0

1000,0

4576,5

2.2.2

121

местный бюджет

6902,5

0,0

0,0

326,0

1000,0

1000,0

4576,5

122

Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:

423678,7

49217,3

73852,7

75837,8

75723,3

75723,3

73324,3

2.1.1

123

Мероприятие 2.5. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них:

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

2.3.1

124

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

125

местный бюджет

65499,7

8828,3

6935,7

9340,8

9226,3

9226,3

21942,3

126

местный бюджет

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

127

Подмероприятие 2.5.1. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них:

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

2.3.1

128

местный бюджет

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

129

ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

130

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

31454,7

5394,4

5596,7

4584,3

3516,6

3516,6

8846,2

131

областной бюджет

2546,5

1363,5

1183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

местный бюджет

28908,2

4030,9

4413,7

4584,3

3516,6

3516,6

8846,2

133

"Прочие нужды"

134

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

31454,7

5394,4

5596,7

4584,3

3516,6

3516,6

8846,2

135

областной бюджет

2546,5

1363,5

1183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136

местный бюджет

28908,2

4030,9

4413,7

4584,3

3516,6

3516,6

8846,2

137

Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1

138

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

139

Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:

3945,0

200,0

400,0

1100,0

400,0

400,0

1445,0

3.3.1

140

местный бюджет

3945,0

200,0

400,0

1100,0

400,0

400,0

1445,0

141

Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:

2295,3

440,0

1200,0

255,3

200,0

200,0

0,0

3.1.2

142

местный бюджет

2295,3

440,0

1200,0

255,3

200,0

200,0

0,0

143

Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

7385,1

1569,4

966,2

980,6

351,0

351,1

3166,8

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.1

144

областной бюджет

389,6

389,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145

местный бюджет

6995,5

1179,8

966,2

980,6

351,0

351,1

3166,8

146

Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

11187,3

2233,6

1634,4

1236,2

924,4

924,3

4234,4

3.1.1

147

областной бюджет

1737,1

973,9

763,2

0,0

0,0

0,0

0,0

148

местный бюджет

9450,2

1259,7

871,2

1236,2

924,4

924,3

4234,4

149

Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:

2491,2

891,2

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

3.3.1

150

местный бюджет

2491,2

891,2

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

151

Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:

465,3

60,1

68,6

112,2

112,2

112,2

0,0

3.2.2

152

местный бюджет

465,3

60,1

68,6

112,2

112,2

112,2

0,0

153

Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:

2172,5

0,0

314,5

200,0

829,0

829,0

0,0

3.3.1, 3.3.3

154

областной бюджет

114,5

0,0

114,5

0,0

0,0

0,0

0,0

155

местный бюджет

2058,0

0,0

200,0

200,0

829,0

829,0

0,0

156

Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:

1513,0

0,0

613,0

300,0

300,0

300,0

0,0

3.2.1

157

областной бюджет

305,3

0,0

305,3

0,0

0,0

0,0

0,0

158

местный бюджет

1207,7

0,0

307,7

300,0

300,0

300,0

0,0

159

ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

160

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

429750,5

69927,6

84386,7

84391,0

76508,7

76508,7

38027,8

161

федеральный бюджет

314,6

14,6

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

162

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163

местный бюджет

428835,9

69913,0

83486,7

84391,0

76508,7

76508,7

38027,8

164

1. "Капитальные вложения"

165

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:

4813,4

101,2

3095,3

1616,9

0,0

0,0

0,0

166

местный бюджет

4813,4

101,2

3095,3

1616,9

0,0

0,0

0,0

167

Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:

4813,4

101,2

3095,3

1616,9

0,0

0,0

0,0

168

Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них:

4813,4

101,2

3095,3

1616,9

0,0

0,0

0,0

4.2.6

169

местный бюджет

4813,4

101,2

3095,3

1616,9

0,0

0,0

0,0

170

"Прочие нужды"

171

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

424937,1

69826,4

81291,4

82774,1

76508,7

76508,7

38027,8

172

федеральный бюджет

314,6

14,6

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

173

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174

местный бюджет

424022,5

69811,8

80391,4

82774,1

76508,7

76508,7

38027,8

175

Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:

166696,7

24968,5

26756,2

28743,0

28743,0

28743,0

28743,0

4.1.1, 4.1.2

176

федеральный бюджет

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

177

местный бюджет

166682,1

24953,9

26756,2

28743,0

28743,0

28743,0

28743,0

178

Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:

29821,2

4280,6

4641,4

5224,8

5224,8

5224,8

5224,8

4.3.1

179

местный бюджет

29821,2

4280,6

4641,4

5224,8

5224,8

5224,8

5224,8

180

Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:

181615,9

33571,5

35781,1

37421,1

37421,1

37421,1

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4

181

местный бюджет

181615,9

33571,5

35781,1

37421,1

37421,1

37421,1

0,0

182

Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:

4595,8

512,5

2240,0

1843,3

0,0

0,0

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»