ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 февраля 2017 года N 122


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 990


Правительство области постановляет:

1. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года N 990, следующие изменения:

1.1. в паспорте государственной программы:

1.1.1. в позиции "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета":

цифры "19173106.8" заменить цифрами "20246434.3";

цифры "3213573.4" заменить цифрами "3358342.2";

цифры "2591500.8" заменить цифрами "3227127.1";

цифры "3153304.2" заменить цифрами "3351049.4";

цифры "3274268.4" заменить цифрами "3369455.6";

1.1.2. в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" слова и цифры "поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67.7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2017 года" заменить словами и цифрами "поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67.7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2019 года";

1.2. в разделе III "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы" абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67.7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2019 года;";

1.3. в разделе IV "Финансовое обеспечение государственной программы":

в абзаце первом цифры "19173106.8" заменить цифрами "20246434.3";

в абзаце третьем цифры "3213573.4" заменить цифрами "3358342.2";

в абзаце четвертом цифры "2591500.8" заменить цифрами "3227127.1";

в абзаце пятом цифры "3153304.2" заменить цифрами "3351049.4";

в абзаце шестом цифры "3274268.4" заменить цифрами "3369455.6";

1.4. в приложении 1 к государственной программе пункт 3 изложить в следующей редакции:

     "


3.

Эффективное управление государственным долгом области

доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов

%

67.7

65

53

29

34

42

50

50



";


1.5. приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.6. в подпрограмме "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 2020 годы" (приложение 4 к государственной программе):

1.6.1. в паспорте подпрограммы 1:

в позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета":

цифры "1373118.8" заменить цифрами "924005.5";

цифры "73956.1" заменить цифрами "77856.1";

цифры "56858.7" заменить цифрами "91134.4";

цифры "309628.3" заменить цифрами "91073.8";

цифры "359628.3" заменить цифрами "90893.8";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1":

слова и цифры "повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня 96% в 2020 году" заменить словами и цифрами "повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня 95% в 2016 году";

слова и цифры "повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года" заменить словами и цифрами "повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% в 2016 году";

1.6.2. абзац двадцатый раздела I "Характеристика сферы реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Необходимо проведение мероприятий, направленных на модернизацию официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

1.6.3. в разделе II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1" абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня 95% в 2016 году;

повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% в 2016 году;";

1.6.4. в разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1":

в абзаце тридцать шестом слова "путем создания работающей в режиме реального времени автоматизированной системы "Бюджет для граждан" заменить словами "проведения мероприятий, направленных на модернизацию официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

1.6.5. в разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета":

в абзаце первом цифры "1373118.8" заменить цифрами "924005.5";

в абзаце третьем цифры "73956.1" заменить цифрами "77856.1";

в абзаце четвертом цифры "56858.7" заменить цифрами "91134.4";

в абзаце пятом цифры "309628.3" заменить цифрами "91073.8";

в абзаце шестом цифры "359628.3" заменить цифрами "90893.8";

1.6.6. в приложении 1 к подпрограмме 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:

     "


2.

Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления региональными финансами

доля органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75% от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств

%

59.4

59

59

59

59

59

59

59

доля расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета

%

34.9

85

95

95

-

-

-

-

доля расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

%

-

-

-

100

-

-

-

-

";


1.6.7. приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6.8. в приложении 5 к подпрограмме 1 строку:

     "

Основное мероприятие 1.1 "Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения областного бюджета"

Департамент финансов области

достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета области и приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному;
исполнение областного бюджета по расходной части;
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

6

6

6

1, 6

1, 6

1, 6

"


изложить в следующей редакции:

     "

Основное мероприятие 1.1 "Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения областного бюджета"

Департамент финансов области

достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета области и приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному;
исполнение областного бюджета по расходной части;
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

6

6

6

6

6

1, 6



";


1.7. в подпрограмме "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы" (приложение 5 к государственной программе):

1.7.1. в паспорте подпрограммы 2:

в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2":

цифры "8633132.1" заменить цифрами "10003569.2";

цифры "1664094.3" заменить цифрами "1823317.8";

цифры "1227778.9" заменить цифрами "1817300.7";

цифры "1368109.0" заменить цифрами "1757143.9";

цифры "1439073.2" заменить цифрами "1671730.1";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" слова и цифры "- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83.2 рубля в 2014 году до 136.2 рубля в 2020 году; - достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67.1 рубля;" заменить словами и цифрами: "- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83.2 рубля в 2014 году до 122.1 рубля в 2016 году; - достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в 2016 году до 59.2 рубля;";

1.7.2. в разделе II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2" абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

"- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83.2 рубля в 2014 году до 122.1 рубля в 2016 году;

- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в 2016 году до 59.2 рубля;";

1.7.3. в разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года N 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской области";";

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»