АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года N 10
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 20.09.2013 N 359 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.1. В наименовании слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.
1.2. В пункте 1 слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.
1.3. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа):
1.3.1. В наименовании слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.
1.3.2. По тексту приложения слова "Управление транспорта и связи" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству" в соответствующих падежах.
1.3.3. По тексту приложения слова "УТиС" заменить словами "КТПРП".
1.3.4. В паспорте Программы:
- раздел "Наименование Программы" изложить в следующей редакции:
"Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее - Муниципальная программа)"; |
- раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы <*>" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 441871,4 | 0 | 19209,4 | 205491,5 | 217170,5 | |
2015 | утверждено в бюджете | 306635,7 | 0 | 12724,8 | 254261,4 | 39649,5 | |
2016 | план по Программе | 1131926,0 | 62500,0 | 80688,5 | 954794,5 | 33943,0 | |
утверждено в бюджете | 310695,9 | 0 | 56663,5 | 254032,4 | 0 | ||
2017 | план по Программе | 1374215,6 | 62500,0 | 132330,8 | 1145299,8 | 34085,0 | |
утверждено в бюджете | 293612,4 | 0 | 38907,8 | 254704,6 | 0 | ||
2018 | план по Программе | 1534543,9 | - | 45546,9 | 1454766,0 | 34231,0 | |
утверждено в бюджете | 285465,7 | - | 30000,0 | 255465,7 | 0 | ||
2019 | план по Программе | 1544110,3 | - | 46574,1 | 1463162,2 | 34374,0 | |
утверждено в бюджете | 285465,7 | - | 30000,0 | 255465,7 | 0 | ||
2020 | план по Программе | 725544,6 | - | 2502,7 | 688525,9 | 34516,0 |
".
1.3.5. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
1.3.6.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.6.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.3.7. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.3.7.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.7.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 236512,9 | - | 19209,4 | 5241,5 | 212062,0 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 77388,0 | - | 12724,8 | 27760,9 | 36902,3 | |
2016 | (план по Программе) | 126992,9 | - | 56663,5 | 40309,4 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете) | 70556,6 | - | 56663,5 | 13893,1 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 109792,1 | - | 53305,8 | 26466,3 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете) | 48629,4 | - | 38907,8 | 9721,6 | - | ||
2018 | (план по Программе) | 121141,7 | - | 41972,7 | 49149,0 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете) | 39588,9 | - | 30000,0 | 9588,9 | - | ||
2019 | (план по Программе) | 112300,4 | - | 44071,4 | 38209,0 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете) | 39588,9 | - | 30000,0 | 9588,9 | - | ||
2020 | 63376,0 | - | - | 33356,0 | 30020,0 |
".
1.3.7.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3.7.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.3.8. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
1.3.8.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 110556,0 | - | - | 108000,0 | 2556,0 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 141228,0 | - | - | 139931,0 | 1297,0 | |
2016 | (план по Программе) | 785860, | - | - | 782897,0 | 2963,0 | |
(утверждено в бюджете) | 143037,5 | - | - | 143037,5 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 953225,1 | - | 55000 | 895120,1 | 3105,0 | |
(утверждено в бюджете) | 144000,0 | - | - | 144000,0 | - | ||
2018 | (план по Программе) | 1234455,0 | - | - | 1231204,0 | 3251,0 | |
(утверждено в бюджете) | 144000,0 | - | - | 144000,0 | - | ||
2019 | (план по Программе) | 1274386,0 | - | - | 1270992,0 | 3394,0 | |
(утверждено в бюджете) | 144000,0 | - | - | 144000,0 | - | ||
2020 | 498981,0 | - | - | 495445,0 | 3536,0 |
".
1.3.8.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.3.8.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.3.8.4. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.3.8.5. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.3.9. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.3.9.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | (утверждено в бюджете) | 94802,5 | - | - | 92250,0 | 2552,5 | |
2015 | (утверждено в бюджете) | 88019,7 | 0 | 0 | 86569,5 | 1450,2 | |
2016 | (план по Программе) | 204006,8 | 62500,0 | 24025,0 | 116521,8 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 82100,0 | 0 | 0 | 82100,0 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 290093,0 | 62500,0 | 24025,0 | 202608,0 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 84000,0 | 0 | 0 | 84000,0 | - | ||
2018 | (план по Программе) | 125116,0 | - | - | 124156,0 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 84000,0 | - | - | 84000,0 | - | ||
2019 | (план по Программе) | 130579,0 | - | - | 129619,0 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете) | 84000,0 | - | - | 84000,0 | - | ||
2020 | 136023,0 | - | - | 135063,0 | 960,0 |