Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2017 года N 10


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 20.09.2013 N 359 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":

1.1. В наименовании слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.

1.2. В пункте 1 слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.

1.3. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа):

1.3.1. В наименовании слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.

1.3.2. По тексту приложения слова "Управление транспорта и связи" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству" в соответствующих падежах.

1.3.3. По тексту приложения слова "УТиС" заменить словами "КТПРП".

1.3.4. В паспорте Программы:

- раздел "Наименование Программы" изложить в следующей редакции:

"Наименование Программы

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее - Муниципальная программа)";


- раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы <*>" изложить в следующей редакции:

     "

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

441871,4

0

19209,4

205491,5

217170,5

2015

утверждено в бюджете

306635,7

0

12724,8

254261,4

39649,5

2016

план по Программе

1131926,0

62500,0

80688,5

954794,5

33943,0

утверждено в бюджете

310695,9

0

56663,5

254032,4

0

2017

план по Программе

1374215,6

62500,0

132330,8

1145299,8

34085,0

утверждено в бюджете

293612,4

0

38907,8

254704,6

0

2018

план по Программе

1534543,9

-

45546,9

1454766,0

34231,0

утверждено в бюджете

285465,7

-

30000,0

255465,7

0

2019

план по Программе

1544110,3

-

46574,1

1463162,2

34374,0

утверждено в бюджете

285465,7

-

30000,0

255465,7

0

2020

план по Программе

725544,6

-

2502,7

688525,9

34516,0

".


1.3.5. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.3.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":

1.3.6.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3.6.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.3.7. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":

1.3.7.1. В паспорте подпрограммы:

1.3.7.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:

     "

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете)

236512,9

-

19209,4

5241,5

212062,0

2015

(утверждено в бюджете)

77388,0

-

12724,8

27760,9

36902,3

2016

(план по Программе)

126992,9

-

56663,5

40309,4

30020,0

(утверждено в бюджете)

70556,6

-

56663,5

13893,1

-

2017

(план по Программе)

109792,1

-

53305,8

26466,3

30020,0

(утверждено в бюджете)

48629,4

-

38907,8

9721,6

-

2018

(план по Программе)

121141,7

-

41972,7

49149,0

30020,0

(утверждено в бюджете)

39588,9

-

30000,0

9588,9

-

2019

(план по Программе)

112300,4

-

44071,4

38209,0

30020,0

(утверждено в бюджете)

39588,9

-

30000,0

9588,9

-

2020

63376,0

-

-

33356,0

30020,0

".


1.3.7.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.3.7.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

1.3.8. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":

1.3.8.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:

     "

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете)

110556,0

-

-

108000,0

2556,0

2015

(утверждено в бюджете)

141228,0

-

-

139931,0

1297,0

2016

(план по Программе)

785860,

-

-

782897,0

2963,0

(утверждено в бюджете)

143037,5

-

-

143037,5

-

2017

(план по Программе)

953225,1

-

55000

895120,1

3105,0

(утверждено в бюджете)

144000,0

-

-

144000,0

-

2018

(план по Программе)

1234455,0

-

-

1231204,0

3251,0

(утверждено в бюджете)

144000,0

-

-

144000,0

-

2019

(план по Программе)

1274386,0

-

-

1270992,0

3394,0

(утверждено в бюджете)

144000,0

-

-

144000,0

-

2020

498981,0

-

-

495445,0

3536,0

".


1.3.8.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

1.3.8.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

1.3.8.4. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.

1.3.8.5. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.

1.3.9. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":

1.3.9.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:

     "

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

(утверждено в бюджете)

94802,5

-

-

92250,0

2552,5

2015

(утверждено в бюджете)

88019,7

0

0

86569,5

1450,2

2016

(план по Программе)

204006,8

62500,0

24025,0

116521,8

960,0

(утверждено в бюджете)

82100,0

0

0

82100,0

-

2017

(план по Программе)

290093,0

62500,0

24025,0

202608,0

960,0

(утверждено в бюджете)

84000,0

0

0

84000,0

-

2018

(план по Программе)

125116,0

-

-

124156,0

960,0

(утверждено в бюджете)

84000,0

-

-

84000,0

-

2019

(план по Программе)

130579,0

-

-

129619,0

960,0

(утверждено в бюджете)

84000,0

-

-

84000,0

-

2020

136023,0

-

-

135063,0

960,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»