ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
XXXIX ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 5 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2012 года N 39 п.21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 21.09.2006 N 14 П.4 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР НА 2007 - 2013 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением городской Думы Краснодара от 23.11.2006 N 16 п.9 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2025 годы", статьей 25 Устава муниципального образования город Краснодар, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.10.2011 N 7229 "О пересмотре технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" городская Дума Краснодара решила:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.09.2006 N 14 п.4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" следующие изменения:
1.1. Таблицу 1 подраздела "Внешние факторы выполнения Программы" раздела 3 инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Показатели | ИТОГО | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Инвестиционные | 3156,97 | 138,14 | 519,28 | 445,99 | 230,82 | 581,02 | 477,04 | 764,68 |
Водоснабжение | 1257,03 | 97,92 | 201,15 | 94,48 | 100,09 | 208,06 | 207,22 | 348,11 |
Водоотведение | 1896,48 | 40,22 | 318,13 | 351,23 | 130,73 | 372,96 | 269,63 | 413,58 |
Налоги с | 709,71 | 45,75 | 157,33 | 24,39 | 57,02 | 113,64 | 90,47 | 221,11 |
Прочие расходы | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,99". |
1.2. Абзац пятый подраздела "Внешние факторы выполнения Программы" раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
"Согласно прогнозному приросту нагрузки по водоснабжению и водоотведению в разрезе районов застройки муниципального образования город Краснодар, утвержденному постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 N 11347 "О пересмотре технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007-2013 годы", суммарный объем водоснабжения и водоотведения прогнозируется в объеме 50109,73 м3/сут.".
1.3. Таблицу 2 подраздела "Эффективность мероприятий Программы" раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Категория | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Водозаборные | подъем воды, | 220,5 | 212,7 | 217,5 | 217,5 | 219 | Х | Х | Х |
подъем воды, | Х | Х | Х | Х | Х | 75118 | 73255 | 72600 | |
износ, % | 66,70% | 65,30% | 63,90% | 63,00% | 62,20% | 62,10% | 62,0% | 61,8% | |
энергозатраты, | 75794 | 72990 | 74606 | 74402 | 74198 | 55762 | 56084 | 56084 | |
удельный расход | 1,86 | 1,67 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | Х | Х | Х | |
расход хлора, тн. | Х | Х | Х | Х | Х | 4,2 | 0 | 0 | |
уровень по | 100% | 90% | 81% | 81% | 75% | 10,2% | 0 | 0 | |
Водопроводные | протяженность | 1142,4 | 1152 | 1162 | 1165 | 1172 | 1206,1 | 1208,4 | 1213,5 |
план капитальных | 6,76 | 31 | 37,9 | 36,8 | 35,3 | 1,1112 | 0,900 | 16,633 | |
инвестиционная | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,43 | 3,00 | 3,5 | |
износ, % | 74,00% | 72,00% | 67,00% | 65,48% | 63,94% | 60,4% | 60,3% | 60,0% | |
аварийность | 3980 | 3780 | 3580 | 3490 | 3380 | 3063 | 3050 | 3000 | |
количество | 3,48 | 3,28 | 3,08 | 2,95 | 2,81 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | |
Водопроводные | объем | 225 | 224 | 227,7 | 228,9 | 229,5 | 241,6 | 235,1 | 232,2 |
энергозатраты, | 24246 | 21747 | 21750 | 21241 | 20706 | 24654 | 23319 | 22908 | |
Общие | неучтенные | Х | Х | Х | Х | Х | 28695 | 27981 | 27548 |
внереализационное | 36696 | 36291 | 33075 | 31255 | 29435 | Х | Х | Х | |
то же в % от | 40,20% | 39,90% | 35,80% | 33,72% | 31,64% | 32,54% | 32,52% | 32,51% | |
полезные | Х | Х | Х | Х | Х | 13651,28 | 13338,58 | 13873,0 | |
собственные | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1712 | 1735 | 1735 | |
то же в % от | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,80% | 1,94% | 2,02% | 2,05% | |
потери и утечки | Х | Х | Х | Х | Х | 15043,76 | 14642,91 | 13675 | |
технологические | 25549 | 25436 | 23162 | 22511 | 21862 | 13453,11 | 13140,41 | 13048,76 | |
то же в % от | 28,00% | 28,00% | 25,10% | 24,30% | 23,50% | 15,26% | 15,27% | 15,40% | |
коммерческие | 9411 | 9119 | 8177 | 7009 | 5841 | Х | Х | Х | |
то же в % от | 10,30% | 10,00% | 8,90% | 7,85% | 6,60% | Х | Х | Х | |
охвачено | Х | Х | Х | Х | Х | 90,96% | 91,03% | 92,0% | |
Сети | объем принимаемых | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 201,9 | 207,4 | 203,6 |
протяженность | 873,0 | 873,5 | 874,5 | 877,0 | 883,0 | 884,4 | 888,5 | 898,4 | |
план капитальных | 1,84 | 9,9 | 9,4 | 2,5 | 3,0 | 1,0281 | 0,640 | 3,230 | |
инвестиционная | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 6,0 | 8,34 | 8,00 | 1,0 | ||
износ, % | 82,30% | 79,30% | 76,00% | 73,70% | 71,15% | 64,67% | 64,2% | 63,5% | |
количество | 5,11 | 4,97 | 4,82 | 4,73 | 4,65 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
охвачено | 83% | 85% | 86% | 87% | 88% | 85,39% | 85,39% | 86,0% | |
Канализационные | объем | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 201,9 | 207,4 | 203,6 |
износ, % | 52,30% | 51,20% | 49,30% | 48,50% | 47,70% | 68,6% | 68,5% | 68,4% | |
энергозатраты, | 16535 | 16483 | 16402 | 16255 | 16108 | 15658 | 18266 | 17837 | |
Очистные | объем очищаемых | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 201,9 | 207,4 | 203,6 |
износ, % | 63,70% | 62,60% | 60,30% | 59,26% | 58,22% | 63,5% | 63,5% | 63,4% | |
энергозатраты, | 30503 | 30503 | 30503 | 30503 | 30503 | 38550 | 39706 | 38870 | |
Общие | дополнительный | Х | Х | Х | Х | Х | 49,35 | 49,89 | 48,38 |
то же в % от | Х | Х | Х | Х | Х | 34,0% | 33,29% | 32,79% | |
уровень приема | 26447 | 26447 | 22060 | 19858 | 17656 | Х | Х | Х | |
то же в % от | 32,40% | 32,40% | 27,00% | 24,30% | 21,60% | Х | Х | Х | |
уровень приема | 17036 | 17329 | 13883 | 12880 | 11877 | Х | Х | Х | |
то же в % от | 20,90% | 21,20% | 17,00% | 15,74% | 14,48% | Х | Х | Х | |
коммерческие | 9411 | 9119 | 8177 | 7008 | 5839 | Х | Х | Х | |
то же в % от | 11,50% | 11,20% | 10,00% | 8,90% | 7,30% | Х | Х | Х |
________________
<*> - справочно
<**> - в связи с изменением методики".
1.4. В подразделе "Расчет финансовых потребностей для реализации Программы" раздела 3 Программы:
1.4.1. В абзаце седьмом реквизиты "от 04.10.2011 N 7229" заменить реквизитами "от 17.12.2012 N 11347".
1.4.2. В абзаце восьмом цифры "45442,33" и "52226,57" заменить цифрами "45086,91" и "52538,48" соответственно.
1.4.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Размер планируемых тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения:
I. Водоснабжение
| Ожидаемые затраты на реализацию | Прирост | Планируемый тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 861160,0 <**> | 45086,91 | 19,10 |
________________
Примечание: 1. Тариф = значение столбца 2 : значение столбца 3.
<*> Исключая затраты, связанные с разделом "Водоотведение".
<**> Указано значение столбца 6 строки "Водоснабжение" и расчетное значение столбца 6 строки "Прочие" (по удельному весу), приходящееся на "Водоснабжение" приложения N 4, исключая затраты, взаимосвязанные с разделом "Водоотведение".
II. Водоотведение
| Ожидаемые затраты на реализацию | Прирост | Планируемый тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 2075270,0 <**> | 52538,48 | 39,50 |
________________
Примечание: 1. Тариф = значение столбца 2 : значение столбца 3.
<*> Включая связанные затраты по разделу "Водоснабжение".