ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
XXXIX ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 5 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2012 года N 39 п.21


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 21.09.2006 N 14 П.4 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР НА 2007 - 2013 ГОДЫ"


В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением городской Думы Краснодара от 23.11.2006 N 16 п.9 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2025 годы", статьей 25 Устава муниципального образования город Краснодар, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.10.2011 N 7229 "О пересмотре технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" городская Дума Краснодара решила:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.09.2006 N 14 п.4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 подраздела "Внешние факторы выполнения Программы" раздела 3 инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2013 годы" (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

 Показатели   

 ИТОГО

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

Инвестиционные
расходы, млн.
руб. (с НДС),
включая сумму
уплаченных с
источников
финансирования
налогов и прочие
расходы, в т.ч.:

3156,97

138,14

519,28

445,99

230,82

581,02

477,04

764,68

Водоснабжение
(включая налоги
с поступающих на
Программу
средств)        

1257,03

97,92

201,15

94,48

100,09

208,06

207,22

348,11

Водоотведение   

1896,48

40,22

318,13

351,23

130,73

372,96

269,63

413,58

Налоги с
поступающих на
ИП средств      

709,71

45,75

157,33

24,39

57,02

113,64

90,47

221,11

Прочие расходы  

3,46   

0,00  

0,00  

0,28  

0,00  

0,00  

0,19  

2,99".


1.2. Абзац пятый подраздела "Внешние факторы выполнения Программы" раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

"Согласно прогнозному приросту нагрузки по водоснабжению и водоотведению в разрезе районов застройки муниципального образования город Краснодар, утвержденному постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 N 11347 "О пересмотре технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2007-2013 годы", суммарный объем водоснабжения и водоотведения прогнозируется в объеме 50109,73 м3/сут.".

1.3. Таблицу 2 подраздела "Эффективность мероприятий Программы" раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

 Категория
 объекта    

 Наименование
 показателя    

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011  

 2012  

 2013  

Водозаборные
сооружения     

подъем воды,
т. м3/сут.       

220,5

212,7

217,5

217,5

219   

Х       

Х       

Х       

подъем воды,
т. м3/год        

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

75118   

73255   

72600   

износ, %         

66,70%

65,30%

63,90%

63,00%

62,20%

62,10%  

62,0%   

61,8%   

энергозатраты,
тыс. кВтч/год    

75794

72990

74606

74402

74198

55762   

56084   

56084   

удельный расход
хлора, тн./куб. м

1,86  

1,67  

1,5   

1,5   

1,4   

Х       

Х       

Х       

расход хлора, тн.

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

4,2     

0       

0       

уровень по
отношению к 2006
году, %          

100%  

90%   

81%   

81%   

75%   

10,2%   

0       

0       

Водопроводные
сети           

протяженность
сетей, км        

1142,4

1152  

1162  

1165  

1172  

1206,1  

1208,4  

1213,5  

план капитальных
ремонтов <*>,
км/год           

6,76  

31    

37,9  

36,8  

35,3  

1,1112  

0,900   

16,633  

инвестиционная
программа, км/год

1,8   

1,6   

1,6   

1,6   

1,6   

2,43    

3,00    

3,5     

износ, %         

74,00%

72,00%

67,00%

65,48%

63,94%

60,4%   

60,3%   

60,0%   

аварийность
(повреждения),
шт.:             

3980  

3780  

3580  

3490  

3380  

3063    

3050    

3000    

количество
аварий, шт./км   

3,48  

3,28  

3,08  

2,95  

2,81  

0,21    

0,20    

0,20    

Водопроводные
насосные
станции        

объем
перекачиваемой
воды, тыс. куб.
м/сут.           

225   

224   

227,7

228,9

229,5

241,6   

235,1   

232,2   

энергозатраты,
тыс. кВтч/год    

24246

21747

21750

21241

20706

24654   

23319   

22908   

Общие
характеристики
системы
водоснабжения  

неучтенные
расходы воды, т.
м3               

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

28695   

27981   

27548   

внереализационное
использование
воды, т. м3      

36696

36291

33075

31255

29435

Х       

Х       

Х       

то же в % от
подачи воды в
сеть             

40,20%

39,90%

35,80%

33,72%

31,64%

32,54%  

32,52%  

32,51%  

полезные
неучтенные
расходы воды,
т. м3/сут.       

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

13651,28

13338,58

13873,0

собственные
нужды, т. м3/год

1736  

1736  

1736  

1736  

1736  

1712    

1735    

1735    

то же в % от
подачи воды в
сеть             

1,90%

1,90%

1,90%

1,90%

1,80%

1,94%   

2,02%   

2,05%   

потери и утечки
воды, тыс. куб. м

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

15043,76

14642,91

13675   

технологические
потери воды, тыс.
куб. м (являются
основной частью
полезного
неучтенного
расхода воды)    

25549

25436

23162

22511

21862

13453,11

13140,41

13048,76

то же в % от
подачи воды в
сеть             

28,00%

28,00%

25,10%

24,30%

23,50%

15,26%  

15,27%  

15,40%  

коммерческие
потери воды, тыс.
куб. м           

9411  

9119  

8177  

7009  

5841  

Х       

Х       

Х       

то же в % от
подачи воды      

10,30%

10,00%

8,90%

7,85%

6,60%

Х       

Х       

Х       

охвачено
водоснабжением
населения, %     

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

90,96%  

91,03%  

92,0%   

Сети
водоотведения  

объем принимаемых
стоков, тыс. куб.
м/сут.           

223,6

223,6

223,6

223,6

223,6

201,9   

207,4   

203,6   

протяженность
сетей, км        

873,0

873,5

874,5

877,0

883,0

884,4   

888,5   

898,4   

план капитальных
ремонтов <*>,
км/год           

1,84  

9,9   

9,4   

2,5   

3,0   

1,0281  

0,640   

3,230   

инвестиционная
программа, км/год

0,5   

1,0   

2,5   

6,0   

8,34    

8,00    

1,0     

износ, %         

82,30%

79,30%

76,00%

73,70%

71,15%

64,67%  

64,2%   

63,5%   

количество
аварий, шт./км   

5,11  

4,97  

4,82  

4,73  

4,65  

0,001
<**>    

0,001
<**>    

0,001
<**>    

охвачено
водоотведением
населения, %     

83%   

85%   

86%   

87%   

88%   

85,39%  

85,39%  

86,0%   

Канализационные
насосные
станции        

объем
перекачиваемых
стоков, тыс. куб.
м/сут.           

223,6

223,6

223,6

223,6

223,6

201,9   

207,4   

203,6   

износ, %         

52,30%

51,20%

49,30%

48,50%

47,70%

68,6%   

68,5%   

68,4%   

энергозатраты,
тыс. кВтч/год    

16535

16483

16402

16255

16108

15658   

18266   

17837   

Очистные
сооружения
канализации    

объем очищаемых
стоков, тыс. куб.
м/сут.           

223,6

223,6

223,6

223,6

223,6

201,9   

207,4   

203,6   

износ, %         

63,70%

62,60%

60,30%

59,26%

58,22%

63,5%   

63,5%   

63,4%   

энергозатраты,
тыс. кВтч/год    

30503

30503

30503

30503

30503

38550   

39706   

38870   

Общие
характеристики
системы
водоотведения  

дополнительный
приток, тыс.
м3/сут.          

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

49,35   

49,89   

48,38   

то же в % от
поступления +
собственные нужды

Х     

Х     

Х     

Х     

Х     

34,0%   

33,29%  

32,79%  

уровень приема
неучтенных стоков

26447

26447

22060

19858

17656

Х       

Х       

Х       

то же в % от
производства
услуги           

32,40%

32,40%

27,00%

24,30%

21,60%

Х       

Х       

Х       

уровень приема
неучтенных стоков

17036

17329

13883

12880

11877

Х       

Х       

Х       

то же в % от
производства
услуги           

20,90%

21,20%

17,00%

15,74%

14,48%

Х       

Х       

Х       

коммерческие
потери (воды)    

9411  

9119  

8177  

7008  

5839  

Х       

Х       

Х       

то же в % от
производства
услуги           

11,50%

11,20%

10,00%

8,90%

7,30%

Х       

Х       

Х       

     ________________

<*> - справочно

<**> - в связи с изменением методики".

1.4. В подразделе "Расчет финансовых потребностей для реализации Программы" раздела 3 Программы:

1.4.1. В абзаце седьмом реквизиты "от 04.10.2011 N 7229" заменить реквизитами "от 17.12.2012 N 11347".

1.4.2. В абзаце восьмом цифры "45442,33" и "52226,57" заменить цифрами "45086,91" и "52538,48" соответственно.

1.4.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Размер планируемых тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения:

I. Водоснабжение


 N
п/п

Ожидаемые затраты на реализацию
 Программы, включая уплату
 налогов (тыс. руб.) <*>    

 Прирост
 мощности по
водоснабжению
 (м3/сут.)  

 Планируемый тариф
 за 1 м3/сут. при
 подключении, включая
 НДС (тыс. руб.)    

 1

 2               

 3      

 4           

1.

861160,0 <**>                  

45086,91     

19,10                  

     ________________

Примечание: 1. Тариф = значение столбца 2 : значение столбца 3.

<*> Исключая затраты, связанные с разделом "Водоотведение".

<**> Указано значение столбца 6 строки "Водоснабжение" и расчетное значение столбца 6 строки "Прочие" (по удельному весу), приходящееся на "Водоснабжение" приложения N 4, исключая затраты, взаимосвязанные с разделом "Водоотведение".

II. Водоотведение


 N
п/п

Ожидаемые затраты на реализацию
 Программы, включая уплату
 налогов (тыс. руб.) <*>    

 Прирост
 мощности по
водоотведению
 (м3/сут.)  

 Планируемый тариф
 за 1 м3/сут. при
 подключении, включая
 НДС (тыс. руб.)    

 1

 2               

 3      

 4           

1.

2075270,0 <**>                 

52538,48     

39,50                  

     ________________

Примечание: 1. Тариф = значение столбца 2 : значение столбца 3.

<*> Включая связанные затраты по разделу "Водоснабжение".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»