Недействующий

 
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 февраля 2017 года N 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МБУ "ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА" (ОГРН 1123023002101) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОДВОЗ ВОДЫ)

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2018 года на основании Распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 N 126.
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.02.2017 N 9:

1. Утвердить прилагаемую производственную программу МБУ "ЕДДС Наримановского района" (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) на период с 01.03.2017 до 31.12.2017.

2. Признать утратившим силу Распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 04.04.2016 N 44 "Об утверждении производственной программы МБУ "ЕДДС Наримановского района" (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)".

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области (Степанищева О.В.):

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования и размещения на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области (http://pravo-astrobl.ru).

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.02.2017 N 9 в МБУ "ЕДДС Наримановского района" (ОГРН 1123023002101) и администрацию МО "Наримановский район".

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.02.2017 N 9 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего Распоряжения в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ООО "РентаСервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее Распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.02.2017 N 9 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.03.2017.

И.о. руководителя
Т.В.КРАПИВИНА


Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 10 февраля 2017 года N 7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МБУ "ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА" (ОГРН 1123023002101) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОДВОЗ ВОДЫ) НА ПЕРИОД С 01.03.2017 ДО 31.12.2017

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

МБУ "ЕДДС Наримановского района" (ОГРН 1123023002101) 416111, Астраханская обл., Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, дом 10

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.03.2017 - 31.12.2017

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Величина показателя

1

2

3

4

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

4,846

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

4

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

4,846

8.1

населению

тыс. куб. м

4,846

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Итого

-

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Итого

-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

1

2

3

4

Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

921,50

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения


Централизованная система холодного водоснабжения по виду деятельности "Подвоз воды" у МБУ "ЕДДС Наримановского района" отсутствует.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы


Расчет эффективности производственной программы МБУ "ЕДДС Наримановского района" (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Плановая величина показателя на истекший период регулирования

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования

1

2

3

4

5

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

4,070

1,527

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

4

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

4,070

1,527

8.1

 населению

тыс. куб. м

4,070

1,527

8.2

 бюджетным потребителям

тыс. куб. м

8.3

 прочим потребителям

тыс. куб. м


Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Плановые показатели на истекший период регулирования

Фактические показатели за истекший период регулирования

Примечание

финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

x

-

x

x

-

x

x

x


Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Плановые показатели на истекший период регулирования

Фактические показатели за истекший период регулирования

Примечание

финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

x

-

x

x

-

x

x

x

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»