АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2015 года N 1021


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ


Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 24.04.2015), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 130256725,2 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2626566,3 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета области по предварительной оценке:
41928200,3 тыс.руб. <*> (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
77936943,1 тыс.руб. <*> (с 2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
7765015,5 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
всего: 270363,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
всего: 10439114,2 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства":
всего: 1318300,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
всего: 679018,4 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
всего: 944164,6 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
всего: 473458,8 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
всего: 759107,1 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
всего: 3505340,4 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":
всего: 328200,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области":
всего: 108905327,8 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы":
всего: 2634330,9 тыс.руб. (с 2014 по 2016 гг.)"


в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41928200,3 тыс.руб. (32,1%), федерального бюджета - 2626566,3 тыс.руб. (2,0%), обязательного медицинского страхования - 77936943,1 тыс.руб. (59,9%).

Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7765015,5 тыс.руб. (6%).";

1.2. в приложении N 1 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 270363,0 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета - 36019,2 тыс.руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области - 234343,8 тыс.руб., в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
2014 г. - 36017,3 тыс.руб.;
2015 г. - 1,9 тыс.руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области:
2013 г. - 28866,4 тыс.руб.;
2014 г. - 48228,0 тыс.руб.;
2015 г. - 24397,6 тыс.руб.;
2016 г. - 16990,5 тыс.руб.;
2017 г. - 16588,4 тыс.руб.;
2018 г. - 31356,1 тыс.руб.;
2019 г. - 33066,5 тыс.руб.;
2020 г. - 34850,3 тыс.руб."


1.3. в приложении N 2 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 10439114,2 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета (предварительная оценка): 655874,2 тыс.руб., из них:
2013 г. - 245258,1 тыс.руб.;
2014 г. - 214559,2 тыс.руб.;
2015 г. - 123345,4 тыс.руб.;
2016 г. - 34645,9 тыс. руб.;
2017 г. - 34645,9 тыс.руб.;
2018 г. - 1139,9 тыс.руб.;
2019 г. - 1139,9 тыс.руб.;
2020 г. - 1139,9 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области: 9733240,0 тыс.руб., из них:
2013 г. - 1171902,8 тыс.руб.;
2014 г. - 1311515,4 тыс.руб.;
2015 г. - 998959,4 тыс.руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 35000,0 тыс.руб.;
2016 г. - 940082,6 тыс.руб.;
2017 г. - 918652,3 тыс.руб.;
2018 г. - 1396007,7 тыс.руб.;
2019 г. - 1479048,7 тыс.руб.;
2020 г. - 1567071,1 тыс.руб."


1.4. в приложении N 4 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013 - 2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области - 679018,4 тыс.руб.:
2013 год - 171460,1 тыс.руб.;
2014 год - 180962,3 тыс.руб.;
2015 год - 304755,0 тыс.руб.;
2016 год - 0,0 тыс.руб.;
2017 год - 0,0 тыс.руб.;
2018 год - 6973,9 тыс.руб.;
2019 год - 7280,7 тыс.руб.;
2020 год - 7586,4 тыс.руб.;
в том числе: федеральный бюджет - 18265,0 тыс.руб.:
2013 год - 10887,9 тыс.руб.;
2014 год - 7377,1 тыс.руб.;
2015 год - 0,0 тыс.руб.;
2016 год - 0,0 тыс.руб.;
2017 год - 0,0 тыс.руб.;
2018 год - 0,0 тыс.руб.;
2019 год - 0,0 тыс.руб.;
2020 год - 0,0 тыс.руб.
(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области - 660753,4 тыс.руб.:
2013 год - 160572,2 тыс.руб.;
2014 год - 173585,2 тыс.руб.;
2015 год - 304755,0 тыс.руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 280000,0 тыс.руб.;
2016 год - 0,0 тыс.руб.;
2017 год - 0,0 тыс.руб.;
2018 год - 6973,9 тыс.руб.;
2019 год - 7280,7 тыс.руб.;
2020 год - 7586,4 тыс.руб."


1.5. в приложении N 5 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 944164,6 тыс.руб., из них:
2013 г. - 98139,7 тыс.руб.;
2014 г. - 111277,5 тыс.руб.;
2015 г. - 83420,0 тыс.руб.;
2016 г. - 115172,4 тыс.руб.;
2017 г. - 122327,2 тыс.руб.;
2018 г. - 127696,5 тыс.руб.;
2019 г. - 139152,8 тыс.руб.;
2020 г. - 146978,5 тыс.руб.,
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: всего: 943599,1 тыс.руб., из них:
2013 г. - 98139,7 тыс.руб.;
2014 г. - 111277,5 тыс.руб.;
2015 г. - 82854,5 тыс.руб.;
2016 г. - 115172,4 тыс.руб.;
2017 г. - 122327,2 тыс.руб.;
2018 г. - 127696,5 тыс.руб.;
2019 г. - 139152,8 тыс.руб.;
2020 г. - 146978,5 тыс.руб.
средства из внебюджетного источника - 565,5 тыс.руб., из них:
2015 г. - 565,5 тыс.руб."


1.6. в приложении N 8 "Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 3505340,4 тыс.руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке 1622749,1 тыс.руб., из них:
2013 г. - 187752,4 тыс.руб.,
2014 г. - 204590,5 тыс.руб.,
2015 г. - 211434,4 тыс.руб.,
2016 г. - 176195,9 тыс.руб.,
2017 г. - 168153,9 тыс.руб.,
2018 г. - 214971,9 тыс.руб.,
2019 г. - 224679,8 тыс.руб.,
2020 г. - 234970,3 тыс.руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке 1882591,3 тыс.руб., из них:
2013 г. - 369809,6 тыс.руб.,
2014 г. - 391360,3 тыс.руб.,
2015 г. - 459614,9 тыс.руб.,
2016 г. - 128991,4 тыс.руб.,
2017 г. - 128991,4 тыс.руб.,
2018 г. - 134607,9 тыс.руб.,
2019 г. - 134607,9 тыс.руб.,
2020 г. - 134607,9 тыс.руб."


1.7. в приложении N 9 "Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 328200,0 тыс.руб., в том числе:
2013 год - 57898,2 тыс.руб.;
2014 год - 35536,2 тыс.руб.;
2015 год - 31241,2 тыс.руб.;
2016 год - 34560,3 тыс.руб.;
2017 год - 33742,1 тыс.руб.;
2018 год - 42474,6 тыс.руб.;
2019 год - 45023,0 тыс.руб.;
2020 год - 47724,4 тыс.руб.;
из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 310770,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 40468,2 тыс.руб.;
2014 год - 35536,2 тыс.руб.;
2015 год - 31241,2 тыс.руб.;
2016 год - 34560,3 тыс.руб.;
2017 год - 33742,1 тыс.руб.;
2018 год - 42474,6 тыс.руб.;
2019 год - 45023,0 тыс.руб.;
2020 год - 47724,4 тыс.руб.;
средства федерального бюджета: 17430,0 тыс.руб., в том числе:
2013 год - 17430,0 тыс.руб."


1.8. в приложении N 10 "Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 108905327,8 тыс.руб., в том числе:
2013 год - 10031103,9 тыс.руб.;
2014 год - 11690040,5 тыс.руб.;
2015 год - 13205767,1 тыс.руб.;
2016 год - 13527195,4 тыс.руб.;
2017 год - 14610349,7 тыс.руб.;
2018 год - 14765123,9 тыс.руб.;
2019 год - 15280398,8 тыс.руб.;
2020 год - 15795348,5 тыс.руб.;
из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16386,6 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 2038,7 тыс.руб.;
2014 год - 2084,1 тыс.руб.;
2015 год - 1875,7 тыс.руб.;
2016 год - 2084,1 тыс.руб.;
2017 год - 2084,1 тыс.руб.;
2018 год - 2073,3 тыс.руб.;
2019 год - 2073,3 тыс.руб.;
2020 год - 2073,3 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 26724662,8 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 2613376,0 тыс.руб.;
2014 год - 3208057,5 тыс.руб.;
2015 год - 3753278,2 тыс.руб.;
2016 год - 3758392,9 тыс.руб.;
2017 год - 3758391,8 тыс.руб.;
2018 год - 3210205,1 тыс.руб.;
2019 год - 3211038,8 тыс.руб.;
2020 год - 3211922,5 тыс.руб.;
внебюджетные источники (средства обязательного медицинского страхования и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 82164278,4 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 7415689,2 тыс.руб.;
2014 год - 8479898,9 тыс.руб.;
2015 год - 9450613,2 тыс.руб.;
2016 год - 9766718,4 тыс.руб.;
2017 год - 10849873,8 тыс.руб.;
2018 год - 11552845,5 тыс.руб.;
2019 год - 12067286,7 тыс.руб.;
2020 год - 12581352,7 тыс.руб."


1.9. в приложении N 12 "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения" к Программе подраздел 2.6 раздела 2 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" дополнить пунктом 2.6.2 следующего содержания:

"2.6.2.

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области

человек

0

303

153

162

162

162

162

162

162"


1.10. приложение N 13 "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

1.11. приложение N 14 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

1.12. приложение N 15 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014 - 2016 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А.Сазонов







Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 14.09.2015 N 1021


Приложение 13
к государственной программе Тамбовской
области "Развитие здравоохранения
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измерения

год реализации

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Количество проведенных мероприятий

единиц

2013

1450

2769,5

0,0

2769,5

0,0

0,0

2014

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2015

1480

2176,5

0,0

2176,5

0,0

0,0

2016

1480

2128,6

0,0

2128,6

0,0

0,0

2017

1550

2078,2

0,0

2078,2

0,0

0,0

2018

1650

2510,1

0,0

2510,1

0,0

0,0

2019

1750

2660,7

0,0

2660,7

0,0

0,0

2020

1850

2820,4

0,0

2820,4

0,0

0,0

1.2.

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

человек

2013

20543

10030,3

0,0

10030,3

0,0

0,0

2014

34240

12291,4

0,0

12291,4

0,0

0,0

2015

34240

11950,1

0,0

11950,1

0,0

0,0

2016

34240

12591,9

0,0

12591,9

0,0

0,0

2017

34240

12293,9

0,0

12293,9

0,0

0,0

2018

34240

16157,4

0,0

16157,4

0,0

0,0

2019

34240

17126,9

0,0

17126,9

0,0

0,0

2020

34240

18154,5

0,0

18154,5

0,0

0,0

1.3.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

2013

6,7

4344,3

0,0

4344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50136,1

36017,3

14118,8

0,0

0,0

2015

0.0

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

Управление здравоохранения области

Количество обследованных граждан

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

2015

18900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

19000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

19100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

19200

1438,8

0,0

1438,8

0,0

0,0

2019

19300

1502,0

0,0

1502,0

0,0

0,0

2020

19500

1565,2

0,0

1565,2

0,0

0,0

1.5.

 Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8470,0

0,0

8470,0

0,0

0,0

2014

96

7500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

2015

96

7800,0

0,0

7800,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

96

8690,0

0,0

8690,0

0,0

0,0

2019

96

9072,6

0,0

9072,6

0,0

0,0

2020

96

9453,6

0,0

9453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения области

Количество обработанных очагов

единиц

2013

2000

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

2014

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2015

2000

2321,0

0,0

2321,0

0,0

0,0

2016

2000

2270,0

0,0

2270,0

0,0

0,0

2017

2000

2216,3

0,0

2216,3

0,0

0,0

2018

2000

2409,8

0,0

2409,8

0,0

0,0

2019

2000

2554,3

0,0

2554,3

0,0

0,0

2020

2000

2706,6

0,0

2706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения области

Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

8589,1

0,0

8589,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

24399,5

1,9

24397,6

0,0

0,0

2016

16990,5

0,0

16990,5

0,0

0,0

2017

16588,4

0,0

16588,4

0,0

0,0

2018

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

270363,0

36019,2

234343,8

0,0

0,0

2. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50480,3

45980,3

4500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51187,5

46687,5

4500,0

0,0

0,0

2015

80,0

55741,6

51241,6

4500,0

0,0

0,0

2016

81,0

35695,7

34645,9

1049,8

0,0

0,0

2017

82,0

35695,7

34645,9

1049,8

0,0

0,0

2018

83,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

процент

2013

35,7

2014

38,6

2015

38,7

2016

38,8

2017

38,9

2018

39,0

2019

39,1

2020

39,2

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области

Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества таких учреждений

процент

2013

95

307583,7

193934,6

113649,1

0,0

0,0

2014

96

60527,8 <*>

5237,9 <*>

55 289,9 <*>

0,0

0,0

2015

97

61683,5 <*>

68,8

61614,7 <*>

0,0

0,0

2016

98

51646,0

0,0

51646,0

0,0

0,0

2017

99

49063,7

0,0

49063,7

0,0

0,0

2018

100

134756,5

0,0

134756,5

0,0

0,0

2019

100

143111,9

0,0

143111,9

0,0

0,0

2020

100

151968,6

0,0

151968,6

0,0

0,0

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

6571,5

471,5

6100,0

0,0

0,0

2015

53,0

8400,0

0,0

8400,0

0,0

0,0

2016

53,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

55,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561929,5

0,0

561929,5

0,0

0,0

2014

16,0

663011,6

0,0

663011,6

0,0

0,0

2015

15,9

693239,1

0,0

693239,1

0,0

0,0

2016

15,8

678608,3

0,0

678608,3

0,0

0,0

2017

15,7

662543,5

0,0

662543,5

0,0

0,0

2018

15,6

1000660,0

0,0

1000660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1060700,0

0,0

1060700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1124341,5

0,0

1124341,5

0,0

0,0

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Количество проведенных тромболизисов

единиц

2013

110

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2014

100

9950,0

0,0

9950,0

0,0

0,0

2015

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2019

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2020

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294211,5

0,0

294211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306507,2

0,0

306507,2

0,0

0,0

2015

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи <**>

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3443,5

0,0

3443,5

0,0

0,0

2015

5,4

2752,5

0,0

2752,5

0,0

0,0

2016

5,3

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2017

5,3

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13062,8

0,0

13062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16821,5

0,0

16821,5

0,0

0,0

2015

5,4

13019,9

0,0

13019,9

0,0

0,0

2016

5,3

19601,8

0,0

19601,8

0,0

0,0

2017

5,3

20863,5

0,0

20863,5

0,0

0,0

2018

5,3

17063,3

0,0

17063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18087,1

0,0

18087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19172,4

0,0

19172,4

0,0

0,0

2.9.1.

Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Больничная летальность

процент

2013

1,47

7135,2

0,0

7135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8291,2

0,0

8291,2

0,0

0,0

2015

1,46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

1,45

10538,0

0,0

10538,0

0,0

0,0

2017

1,44

10288,6

0,0

10288,6

0,0

0,0

2018

1,43

9420,9

0,0

9420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9986,2

0,0

9986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10585,4

0,0

10585,4

0,0

0,0

2.9.2.

Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

процент

2013

100

5927,6

0,0

5927,6

0,0

0,0

2014

100

8530,3

0,0

8530,3

0,0

0,0

2015

100

13019,9

0,0

13019,9

0,0

0,0

2016

100

9063,8

0,0

9063,8

0,0

0,0

2017

100

10574,9

0,0

10574,9

0,0

0,0

2018

100

7642,4

0,0

7642,4

0,0

0,0

2019

100

8100,9

0,0

8100,9

0,0

0,0

2020

100

8587,0

0,0

8587,0

0,0

0,0

2.10.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество санитарного автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40829,9

68,8

40761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохранения области

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

2013

21,2

9179,0

0,0

9179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188769,8

158724,0

30045,8

0,0

0,0

2015

19,0

80822,1

66994,8

13827,3

0,0

0,0

2016

18,0

13827,3

0,0

13827,3

0,0

0,0

2017

15,0

13827,3

0,0

13827,3

0,0

0,0

2018

14,0

13412,6

0,0

13412,6

0,0

0,0

2019

12,0

14217,4

0,0

14217,4

0,0

0,0

2020

10,0

15070,4

0,0

15070,4

0,0

0,0

2.12.

Развитие службы крови

Управление здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

процент

2013

100

74493,3

0,0

74493,3

0,0

0,0

2014

100

75961,2

0,0

75961,2

0,0

0,0

2015

100

72080,8

0,0

72080,8

0,0

0,0

2016

100

73868,6

0,0

73868,6

0,0

0,0

2017

100

72119,9

0,0

72119,9

0,0

0,0

2018

100

99642,6

0,0

99642,6

0,0

0,0

2019

100

105621,2

0,0

105621,2

0,0

0,0

2020

100

111958,5

0,0

111958,5

0,0

0,0

2.13.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

2013

3025

17367,0

5343,2

12023,8

0,0

0,0

2014

3114

18548,1

3369,5

15178,6

0,0

0,0

2015

3200

21228,9

5040,2

16188,7

0,0

0,0

2016

3300

15832,8

0,0

15832,8

0,0

0,0

2017

3400

15458,0

0,0

15458,0

0,0

0,0

2018

3500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

3600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета области

человек

2013

303

2014

153

2015

162

2016

162

2017

162

2018

162

2019

162

2020

162

2.14.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление здравоохранения области

Количество проведенных исследований

единиц

2013

272500

76153,8

0,0

76153,8

0,0

0,0

2014

270000

78245,0

0,0

78245,0

0,0

0,0

2015

270000

62636,4

0,0

62636,4

0,0

0,0

2016

270000

81165,3

0,0

81165,3

0,0

0,0

2017

270000

79243,9

0,0

79243,9

0,0

0,0

2018

270000

113972,7

0,0

113972,7

0,0

0,0

2019

270000

120811,1

0,0

120811,1

0,0

0,0

2020

270000

128059,7

0,0

128059,7

0,0

0,0

2.15.

Взнос в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области

Комитет по управлению имуществом области

Количество санитарного автотранспорта

единиц

2013

2014

2015

70

50000,0

0,0

50000,0

0,0

0,0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого по Подпрограмме:

2013

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

1122304,8

123345,4

998959,4

0,0

0,0

2016

974728,5

34645,9

940082,6

0,0

0,0

2017

953298,2

34645,9

918652,3

0,0

0,0

2018

1397147,6

1139,9

1396007,7

0,0

0,0

2019

1480188,6

1139,9

1479048,7

0,0

0,0

2020

1568211,0

1139,9

1567071,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

10439114,2

655874,2

9783240,0

0,0

0,0

 --------------------------------

 <*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. - 25658,9 тыс.руб.; 2015 г. - 35000,0 тыс.руб.

 <**> Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.

3. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства"

3.1.

Реализация инвестиционного проекта "Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области"

Управление здравоохранения области

Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200000,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы"

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

172

68000,0

0,0

0,0

0,0

68000,0

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

35000,0

0,0

0,0

0,0

35000,0

2018

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

212

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Управление здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

167000,0

0,0

0,0

0,0

167000,0

2016

6,2

220000,0

0,0

0,0

0,0

220000,0

2017

6,1

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2018

6,0

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2019

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов

Управление здравоохранения области

Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов

процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

56,0

60700,0

0,0

0,0

0,0

60700,0

2016

66,0

30300,0

0,0

0,0

0,0

30300,0

2017

72,0

14500,0

0,0

0,0

0,0

14500,0

2018

72,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

6500,0

2019

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

30,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

2015

40,0

36300,0

0,0

0,0

0,0

36300,0

2016

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

332000,0

0,0

0,0

0,0

332000,0

2016

250300,0

0,0

0,0

0,0

250300,0

2017

273500,0

0,0

0,0

0,0

273500,0

2018

230500,0

0,0

0,0

0,0

230500,0

2019

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

1318300,0

0,0

0,0

0,0

1318300,0

4. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения <*>

Управление здравоохранения области

Материнская смертность

на 100 тысяч родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

4390,1

0,0

4390,1

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Управление здравоохранения области

Увеличение выживаемости новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

промилле

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

838,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

849,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

2013

80,9

4769,6

3769,6

1000,0

0,0

0,0

2014

81

5140,5

3933,4

1207,1

0,0

0,0

2015

82

5451,8

0,0

5451,8

0,0

0,0

2016

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

85

1207,4

0,0

1207,4

0,0

0,0

2019

86

1260,5

0,0

1260,5

0,0

0,0

2020

87

1313,4

0,0

1313,4

0,0

0,0

4.4.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области

Снижение ранней неонатальной смертности

на 1000 новорожденных

2013

1,3

147084,1 <*>

0,0

147084,1 <*>

0,0

0,0

2014

1,3

163106,7 <**>

0,0

163106,7 <**>

0,0

0,0

2015

1,3

280000,0 <**>

0,0

280000,0 <**>

0,0

0,0

2016

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринингом

процент

2013

99,9

3966,3

3685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3625,0

3443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

4120,2

0,0

4120,2

0,0

0,0

2016

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

99,9

356,8

0,0

356,8

0,0

0,0

2019

99,9

372,5

0,0

372,5

0,0

0,0

2020

99,9

388,1

0,0

388,1

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

процент

2013

97,4

2014

97,4

2015

97,4

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

2019

97,7

2020

97,9

4.6.

 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

3600,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4700,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

2015

5,8

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

5409,7

0,0

5409,7

0,0

0,0

2019

5,4

5647,7

0,0

5647,7

0,0

0,0

2020

5,3

5884,9

0,0

5884,9

0,0

0,0

4.7.

 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5,8

10183,0

0,0

10183,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

304755,0

0,0

304755,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

 Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

679018,4

18265,0

660753,4

0,0

0,0

 --------------------------------

 <*> Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограмма "Здоровое поколение".

 <**> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. - 163106,7 тыс.руб., 2015 г. - 280000,0 тыс.руб.

5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

5.1.

Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление здравоохранения области

Количество пролеченных пациентов

человек

2013

34477

45050,5

0,0

45050,5

0,0

0,0

2014

50000

61901,9

0,0

61901,9

0,0

0,0

2015

60000

45199,5

0,0

45199,5

0,0

0,0

2016

80000

56968,7

0,0

56968,7

0,0

0,0

2017

95000

64928,6

0,0

64928,6

0,0

0,0

2018

110000

64359,7

0,0

64359,7

0,0

0,0

2019

125000

68221,3

0,0

68221,3

0,0

0,0

2020

140000

72314,5

0,0

72314,5

0,0

0,0

5.2.

Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

2013

4,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2014

6,0

18776,7

0,0

18776,7

0,0

0,0

2015

9,0

16193,0

0,0

16193,0

0,0

0,0

2016

12,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2017

15,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2018

17,0

27846,7

0,0

27846,7

0,0

0,0

2019

21,0

29071,9

0,0

29071,9

0,0

0,0

2020

25,0

30292,9

0,0

30292,9

0,0

0,0

5.3.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области

Управление здравоохранения области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

процент

2013

9,0

28896,2

0,0

28896,2

0,0

0,0

2014

13,0

30598,9

0,0

30598,9

0,0

0,0

2015

17,0

21462,0

0,0

21462,0

0,0

0,0

2016

21,0

34010,7

0,0

34010,7

0,0

0,0

2017

26,0

33205,6

0,0

33205,6

0,0

0,0

2018

31,0

35490,1

0,0

35490,1

0,0

0,0

2019

36,0

41859,6

0,0

41859,6

0,0

0,0

2020

45,0

44371,1

0,0

44371,1

0,0

0,0

5.4.

Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья"

Управление здравоохранения области

Количество участников проекта

детей/семей

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

65/60

565,5

0,0

0,0

0,0

565,5 <*>

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 --------------------------------

 <*> Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.

Итого по Подпрограмме

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

83420,0

0,0

82854,5

0,0

565,5

2016

115172,4

0,0

115172,4

0,0

0,0

2017

122327,2

0,0

122327,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

944164,6

0,0

943599,1

0,0

565,5

6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения области

Количество проведенных пациентами койко-дней

к/дни

2013

222428

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

98127

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

118765

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

121831

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

2017

124000

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

2018

127000

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

130000

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

133000

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

2017

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

473458,8

0,0

473458,8

0,0

0,0

7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

7.1.

Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

человек

2013

834

29082,7

0,0

29082,7

0,0

0,0

2014

865

29594,2

0,0

29594,2

0,0

0,0

2015

866

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2016

869

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2017

868

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2018

870

37806,3

0,0

37806,3

0,0

0,0

2019

870

40299,3

0,0

40299,3

0,0

0,0

2020

870

42479,2

0,0

42479,2

0,0

0,0

7.2.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов

Управление здравоохранения области, управление образования и науки области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования

человек

2013

3930,0

1181,0

0,0

1181,0

0,0

0,0

2014

3970,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

3932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3962,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4055,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество проведенных конкурсов

единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

2016

12

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

2017

16

1225,0

0,0

0,0

0,0

1225,0

2018

22

1475,0

0,0

0,0

0,0

1475,0

2019

30

1600,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

2020

40

1800,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

7.4.

Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату

человек

2013

47

47000,0

0,0

23500,0

0,0

23500,0 <*>

2014

69

74500,0

0,0

34500,0

0,0

40000,0 <*>

2015

80

80000,0

0,0

40000,0

0,0

40000,0 <*>

2016

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

60

30000,0

0,0

30000,0

0,0

0,0

2019

40

20000,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

2020

40

20000,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

7.5.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг

человек

2013

4019,0

23024,1

0,0

23024,1

0,0

0,0

2014

4044,0

22687,6

0,0

22687,6

0,0

0,0

2015

4044,0

23767,5

0,0

23767,5

0,0

0,0

2016

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2017

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2018

4044,0

25967,6

0,0

25967,6

0,0

0,0

2019

4044,0

27525,7

0,0

27525,7

0,0

0,0

2020

4044,0

29177,2

0,0

29177,2

0,0

0,0

 --------------------------------

 <*> Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

Итого по Подпрограмме:

2013

100387,8

0,0

76787,8

0,0

23600,0

2014

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

2015

137965,0

0,0

97415,0

0,0

40550,0

2016

57608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

2017

57983,6

0,0

56758,6

0,0

1225,0

2018

95248,9

0,0

93773,9

0,0

1475,0

2019

89425,0

0,0

87825,0

0,0

1600,0

2020

93456,4

0,0

91656,4

0,0

1800,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

759107,1

0,0

647757,1

0,0

111350,0

8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

процент

2013

92,0

499021,9

341819,8

157202,1

0,0

0,0

2014

93,0

526710,9

353731,1

172979,8

0,0

0,0

2015

94,0

618939,3

437327,1

181612,2

0,0

0,0

2016

94,5

251683,7

104654,8

147028,9

0,0

0,0

2017

95,0

244332,2

104654,8

139677,4

0,0

0,0

2018

95,5

294557,1

112028,2

182528,9

0,0

0,0

2019

96,0

304265,0

112028,2

192236,8

0,0

0,0

2020

96,5

314555,5

112028,2

202527,3

0,0

0,0

8.2.

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процент

2013

96,0

12949,8

12089,8

860,0

0,0

0,0

2014

96,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2015

97,0

5786,7

5786,7

0,0

0,0

0,0

2016

97,0

8165,5

8165,5

0,0

0,0

0,0

2017

98,0

8165,5

8165,5

0,0

0,0

0,0

2018

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2019

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2020

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

8.3.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

15900,0

15900,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

31654,5

31654,5

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

16501,1

16501,1

0,0

0,0

0,0

2016

6,2

16171,1

16171,1

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

16171,1

16171,1

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

8.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

процент

2013

100,0

29690,3

0,0

29690,3

0,0

0,0

2014

100,0

30750,7

0,0

30750,7

0,0

0,0

2015

100,0

29822,2

0,0

29822,2

0,0

0,0

2016

100,0

29167,0

0,0

29167,0

0,0

0,0

2017

100,0

28476,5

0,0

28476,5

0,0

0,0

2018

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2019

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2020

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

671049,3

459614,9

211434,4

0,0

0,0

2016

305187,3

128991,4

176195,9

0,0

0,0

2017

297145,3

128991,4

168153,9

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

3505340,4

1882591,3

1622749,1

0,0

0,0

9. Подпрограмма государственной программы "Развитие информатизации в здравоохранении"

9.1.

Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

единиц

2013

62

23178,7

17430,0 <*>

5748,7 <*>

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

единиц

2013

62

34719,5

0,0

34719,5

0,0

0,0

2014

61

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

61

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

2016

61

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

2017

61

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

2018

61

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

61

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

61

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

2016

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

2017

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

328200,0

17430,0

310770,0

0,0

0,0

 --------------------------------

 <*> Денежные средства, предусмотренные Программой "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы".

10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области"

10.1.

Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи <***>

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

323800,0

0,0

0,0

0,0

323800,0

2014

4,8

360800,0

0,0

0,0

0,0

360800,0

2015

6,2

573640,2

0,0

0,0

0,0

573640,2

2016

6,1

594300,0

0,0

0,0

0,0

594300,0

2017

6,0

641700,0

0,0

0,0

0,0

641700,0

2018

5,8

684052,2

0,0

0,0

0,0

684052,2

2019

5,8

714150,5

0,0

0,0

0,0

714150,5

2020

5,8

744144,8

0,0

0,0

0,0

744144,8

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

процент

2013

35,3

2681500,0

0,0

0,0

0,0

2681500,0

2014

37,4

2936900,0

0,0

0,0

0,0

2936900,0

2015

35,1

3099524,2

0,0

0,0

0,0

3099524,2

2016

35,7

3268600,0

0,0

0,0

0,0

3268600,0

2017

35,8

3655600,0

0,0

0,0

0,0

3655600,0

2018

36,1

3896869,6

0,0

0,0

0,0

3896869,6

2019

36,1

4068331,9

0,0

0,0

0,0

4068331,9

2020

36,1

4239201,8

0,0

0,0

0,0

4239201,8

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

5,1

336800,0

0,0

0,0

0,0

336800,0

2014

8,3

689700,0

0,0

0,0

0,0

689700,0

2015

8,3

758268,1

0,0

0,0

0,0

758713,0

2016

8,1

762800,0

0,0

0,0

0,0

762800,0

2017

8,1

826100,0

0,0

0,0

0,0

826100,0

2018

8,1

880622,6

0,0

0,0

0,0

880622,6

2019

8,1

919370,0

0,0

0,0

0,0

919370,0

2020

8,1

957983,5

0,0

0,0

0,0

957983,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

55,2

3301300,0

0,0

0,0

0,0

3301300,0

2014

49,5

3675700,0

0,0

0,0

0,0

3675700,0

2015

50,4

4154774,8

0,0

0,0

0,0

4154774,8

2016

50,1

4233400,0

0,0

0,0

0,0

4233400,0

2017

50,1

4768800,0

0,0

0,0

0,0

4768800,0

2018

50,0

5083540,8

0,0

0,0

0,0

5083540,8

2019

50,0

5307216,6

0,0

0,0

0,0

5307216,6

2020

50,0

5530119,7

0,0

0,0

0,0

5530119,7

10.2.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

процент

2013

100,0

2602200,0

0,0

2602200,0

0,0

0,0

2014

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2015

100,0

3719456,7

0,0

3719456,7

0,0

0,0

2016

100,0

3719456,7

0,0

3719456,7

0,0

0,0

2017

100,0

3719456,7

0,0

3719456,7

0,0

0,0

2018

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2019

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2020

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

10.3.

Управление реализацией государственной программы

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

2013

95

103977,9

2038,7

0,0

0,0

101939,2

2014

95

110983,0

2084,1

0,0

0,0

108898,9

2015

95

146571,3

1875,7

24034,6

0,0

120661,0

2016

95

155775,6

2084,1

26573,1

0,0

127118,4

2017

95

166330,3

2084,1

26572,4

0,0

137673,8

2018

95

148833,6

2073,3

0,0

0,0

146760,3

2019

95

155291,0

2073,3

0,0

0,0

153217,7

2020

95

161726,2

2073,3

0,0

0,0

159652,9

10.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

2013

95

11176,0

0,0

11176,0

0,0

0,0

2014

95

11747,2

0,0

11747,2

0,0

0,0

2015

95

9786,9

0,0

9786,9

0,0

0,0

2016

95

12363,1

0,0

12363,1

0,0

0,0

2017

95

12362,7

0,0

12362,7

0,0

0,0

2018

95

13894,8

0,0

13894,8

0,0

0,0

2019

95

14728,5

0,0

14728,5

0,0

0,0

2020

95

15612,2

0,0

15612,2

0,0

0,0

10.5.

Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление здравоохранения области

Ежегодный прирост объема привлеченных средств

процент

2013

670350,0

0,0

0,0

0,0

670350,0

2014

5

707900,0

0,0

0,0

0,0

707900,0

2015

5

743300,0

0,0

0,0

0,0

743300,0

2016

5

780500,0

0,0

0,0

0,0

780500,0

2017

5

820000,0

0,0

0,0

0,0

820000,0

2018

5

861000,0

0,0

0,0

0,0

861000,0

2019

5

905000,0

0,0

0,0

0,0

905000,0

2020

5

950250,0

0,0

0,0

0,0

950250,0

 --------------------------------

 <***> В графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.

Итого по Подпрограмме

2013

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

2014

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

2015

13155077,8

1875,7

3753278,2

0,0

9399923,9

2016

13527195,4

2084,1

3758392,9

0,0

9766718,4

2017

14610349,7

2084,1

3758391,8

0,0

10849873,8

2018

14765123,9

2073,3

3210205,1

0,0

11552845,5

2019

15280398,8

2073,3

3211038,8

0,0

12067286,7

2020

15795348,5

2073,3

3211922,5

0,0

12581352,7

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

108905327,8

16386,6

26724662,8

0,0

82164278,4

11. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы"

11.1.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела <*>

в соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" (приложение N 12 к государственной программе)

2014

<*> В соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" (приложение N 12 к государственной программе)

2443118,8 <*>
(в том числе остаток неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области - 230280,9)

0,0

335654,1 <*>
(в том числе кассовый расход - 105373,2,
остаток неизрасходованных средств - 230280,9)

0,0

2107464,7 <**>
(в том числе кассовый расход - 1053732,7, остаток неизрасходованных средств - 1053732,0)

2015

282467,5 <*>

0,0

282 467,5 <*>

0,0

0,0

2016

52186,6 <*>

0,0

52 186,6 <*>

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.2.

Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Ввод объекта в эксплуатацию

объект

2014

1

85838,9 <*>

0,0

85838,9 <*>

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

человек

2014

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

60

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

63

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2528957,7

0,0

421493,0 <***>

0,0

2107464,7 <**>

2015

282967,5

0,0

282967,5 <***>

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

2634330,9 <****>

0,0

526866,2 <****>

0,0

2107464,7 <**>

 --------------------------------

 <*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

 <**> Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

 <***> В том числе кассовый расход в 2014 году - 191212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9 тыс.руб.

 <****> Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс.руб.

 Итого по Программе

2013

12551887,2

645424,3

4467173,7

0,0

7439289,2

2014

17140090,1

651398,0

5649078,5

0,0

10839613,6

2015

16252101,4

584837,9

5843534,8

0,0

9823728,7

2016

15389425,3

165721,4

5205835,5

0,0

10017868,4

2017

16418628,3

165721,4

5128308,1

0,0

11124598,8

2018

17099881,3

137821,1

5177239,7

0,0

11784820,5

2019

17510830,7

137821,1

5284122,9

0,0

12088886,7

2020

18124161,8

137821,1

5403188,0

0,0

12583152,7

 Всего по Программе

2013 - 2020

130256725,2 <*>

2626566,3

41928200,3 <*>

0,0

85701958,6

 --------------------------------

 <*> Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс.руб.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»