АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2015 года N 1064


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2014 - 2020 ГОДЫ)"


Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 N 1181 (в редакции от 30.12.2014) (далее - государственная программа), следующие изменения:

в паспорте государственной программы:

позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета <*> - 104286,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области"


раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:


"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы


Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;

в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;

в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;

в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;

в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;

в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 104286,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;

в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;

в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.

Объем внебюджетных средств составит 7884787,35 тыс.руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.

Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 4 к государственной программе.".

2. Внести в приложения N 1 - 4 к государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям N 1 - 4 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение N 5 к государственной программе "Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества" (далее - подпрограмма) следующие изменения:

в паспорте подпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей"


раздел 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы


Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:

в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;

в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей.".

4. Внести в приложение N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма) следующие изменения:

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:


"Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области

Соисполнитель подпрограммы

Управление делами администрации области

Цель подпрограммы

Создание и развитие электронных сервисов информационного государства

Задачи подпрограммы

Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ, - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ), - 88 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам, - 100%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта, - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, - 99%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме, - 260 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме, - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области, - 100%;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных, - 100%

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 568601,29 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 90581,84 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета <*> - 44400 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 55475 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2016 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 4100 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

     ________________

<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.";

раздел 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы


Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ, - 100%;

количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ), - 88 ед.;

количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме, - 22,56 человек на 10000 жителей области;

доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам, - 100%;

доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;

доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта, - 100%;

доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, - 99%;

доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99%;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме, - 260 ед.;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме, - 25 ед.;

доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области, - 100%;

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»