АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года N 1625
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 18.11.2015), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | Всего 130371887,5 тыс.руб., из них: |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41981167,4 тыс.руб. (32,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 2632688,2 тыс.руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 77993016,4 тыс.руб. (59,8% от общего объема средств Программы).
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7765015,5 тыс.руб. (6% от общего объема средств Программы).";
1.2. в приложении N 1 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Всего: 272179,0 тыс.руб., из них: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 272179,0 тыс.руб., в том числе 36019,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (13,2% от общего объема средств Подпрограммы), 236159,8 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (86,8% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.3. в приложении N 2 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы | Всего: 10502007,4 тыс.руб., из них: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 10502007,4 тыс.руб., в том числе 655874,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (6,2% от общего объема средств Подпрограммы), 9846133,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,8% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.4. в приложении N 3 "Развитие государственно-частного партнерства" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб. | Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1318300,0 тыс.руб., в том числе по годам: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1318300,0 тыс.руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).";
1.5. в приложении N 4 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб. | Всего: 681258,7 тыс.руб., из них: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 681258,7 тыс.руб., в том числе 18265,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,7% от общего объема средств Подпрограммы), 662993,7 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,3% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.6. в приложении N 5 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб. | Всего: 936548,7 тыс.руб., из них: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 936548,7 тыс.руб., в том числе 935983,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.7. в приложении N 6 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" к Программе (далее - Подпрограмма):
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 473458,8 тыс.руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).";
1.8. в приложении N 7 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 752521,5 тыс.руб., из них: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 752521,5 тыс.руб., в том числе 103500,0 тыс.руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (13,8% от общего объема средств Подпрограммы), 641171,5 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (85,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 7850,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (1,0% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.9. в приложении N 8 "Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб. | Всего: 3511773,3 тыс.руб., из них: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 3511773,3 тыс.руб., в том числе 1888713,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (53,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1623060,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.10. в приложении N 9 "Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" к Программе (далее - Подпрограмма):
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 328200,0 тыс.руб., в том числе 17430,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (5,3% от общего объема средств Подпрограммы), 310770,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (94,7% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.11. в приложении N 10 "Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб. | Всего: 108961309,2 тыс.руб., из них: |
в разделе 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 108961309,2 тыс.руб., в том числе 16386,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (0,02% от общего объема средств Подпрограммы), 75782051,7 тыс.руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (69,55% от общего объема средств Подпрограммы), 26724570,9 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (24,53% от общего объема средств Подпрограммы) и 6438300,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (5,9% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.12. приложение N 13 "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.13. приложение N 14 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.14. приложение N 15 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014 - 2016 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов
Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 31.12.2015 N 1625
Приложение 13
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие здравоохранения Тамбовской области
на 2013 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||||
наименование | единица измерения | год реализации | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||
1.1. | Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | Управление здравоохранения области | Количество проведенных мероприятий | единиц | 2013 | 1450 | 2769,5 | 0,0 | 2769,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 1480 | 2234,0 | 0,0 | 2234,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 1480 | 2012,5 | 0,0 | 2012,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 1480 | 2128,6 | 0,0 | 2128,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 1550 | 2078,2 | 0,0 | 2078,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 1650 | 2510,1 | 0,0 | 2510,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 1750 | 2660,7 | 0,0 | 2660,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 1850 | 2820,4 | 0,0 | 2820,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2. | Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология" | Управление здравоохранения области | Количество пациентов, получивших медицинскую помощь | человек | 2013 | 20543 | 10030,3 | 0,0 | 10030,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 34240 | 12291,4 | 0,0 | 12291,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 34240 | 11950,1 | 0,0 | 11950,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 34240 | 12591,9 | 0,0 | 12591,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 34240 | 12293,9 | 0,0 | 12293,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 34240 | 16157,4 | 0,0 | 16157,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 34240 | 17126,9 | 0,0 | 17126,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 34240 | 18154,5 | 0,0 | 18154,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.3. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Управление здравоохранения области | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет | на 100 наркологических больных среднегодового контингента | 2013 | 6,7 | 4344,3 | 0,0 | 4344,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 7,7 | 50136,1 | 36017,3 | 14118,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 7,7 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.4. | Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным | Управление здравоохранения области | Количество обследованных граждан | человек | 2013 | 18752 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 18800 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 18900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 19000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 19100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 19200 | 1438,8 | 0,0 | 1438,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 19300 | 1502,0 | 0,0 | 1502,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 19500 | 1565,2 | 0,0 | 1565,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.5. | Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок | Управление здравоохранения области | Охват профилактическими прививками | процент | 2013 | 96 | 8470,0 | 0,0 | 8470,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 96 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 96 | 9780,0 | 0,0 | 9780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 96 | 8690,0 | 0,0 | 8690,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 96 | 9072,6 | 0,0 | 9072,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 96 | 9453,6 | 0,0 | 9453,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.6. | Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации | Управление здравоохранения области | Количество обработанных очагов | единиц | 2013 | 2000 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 2000 | 2144,7 | 0,0 | 2144,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 2000 | 2321,0 | 0,0 | 2321,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 2000 | 2270,0 | 0,0 | 2270,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 2000 | 2216,3 | 0,0 | 2216,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 2000 | 2409,8 | 0,0 | 2409,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 2000 | 2554,3 | 0,0 | 2554,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 2000 | 2706,6 | 0,0 | 2706,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.7. | Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека | Управление здравоохранения области | Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием | человек | 2013 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 25 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.8. | Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами | процент | 2013 | 95 | 502,3 | 0,0 | 502,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 96 | 8589,1 | 0,0 | 8589,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по Подпрограмме: | 2013 | 28866,4 | 0,0 | 28866,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 84245,3 | 36017,3 | 48228,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 26215,5 | 1,9 | 26213,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 16990,5 | 0,0 | 16990,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 16588,4 | 0,0 | 16588,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 31356,1 | 0,0 | 31356,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 33066,5 | 0,0 | 33066,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 34850,3 | 0,0 | 34850,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме: | 2013 - 2020 | 272179,0 | 36019,2 | 236159,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||||
2.1. | Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | процент | 2013 | 77,0 | 50480,3 | 45980,3 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 79,0 | 51187,5 | 46687,5 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 80,0 | 55741,6 | 51241,6 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 81,0 | 35695,7 | 34645,9 | 1049,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 82,0 | 35695,7 | 34645,9 | 1049,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 83,0 | 5639,9 | 1139,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 84,0 | 5639,9 | 1139,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 85,0 | 5639,9 | 1139,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процент | 2013 | 35,7 | ||||||||||
2014 | 38,6 | ||||||||||||
2015 | 38,7 | ||||||||||||
2016 | 38,8 | ||||||||||||
2017 | 38,9 | ||||||||||||
2018 | 39,0 | ||||||||||||
2019 | 39,1 | ||||||||||||
2020 | 39,2 | ||||||||||||
2.2. | Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области | Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений | процент | 2013 | 95 | 307583,7 | 193934,6 | 113649,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 96 | 60527,8 <*> | 5237,9 <*> | 55289,9 <*> | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 97 | 106772,9 <*> | 68,8 | 106704,1 <*> | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 98 | 51646,0 | 0,0 | 51646,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 99 | 49063,7 | 0,0 | 49063,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 100 | 134756,5 | 0,0 | 134756,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 100 | 143111,9 | 0,0 | 143111,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 100 | 151968,6 | 0,0 | 151968,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.3. | Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Управление здравоохранения области | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 50,5 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.4. | Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | Управление здравоохранения области | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 52,0 | 6571,5 | 471,5 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 53,0 | 8400,0 | 0,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление образования и науки области | Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната | процент | 2013 | 100 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2014 | 100 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 100 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 100 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 100 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь | Управление здравоохранения области | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 2013 | 16,1 | 561929,5 | 0,0 | 561929,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 16,0 | 663011,6 | 0,0 | 663011,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 15,9 | 706450,4 | 0,0 | 706450,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 15,8 | 678608,3 | 0,0 | 678608,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 15,7 | 662543,5 | 0,0 | 662543,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 15,6 | 1000660,0 | 0,0 | 1000660,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 15,5 | 1060700,0 | 0,0 | 1060700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 15,4 | 1124341,5 | 0,0 | 1124341,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.6. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Управление здравоохранения области | Количество проведенных тромболизисов | единиц | 2013 | 110 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 100 | 9950,0 | 0,0 | 9950,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 100 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.7. | Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) | Управление здравоохранения области | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий | процент | 2013 | 4,4 | 294211,5 | 0,0 | 294211,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 4,8 | 306507,2 | 0,0 | 306507,2 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.8. | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи <**> | 2013 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2014 | 4,8 | 3443,5 | 0,0 | 3443,5 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 5,4 | 2752,5 | 0,0 | 2752,5 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 5,3 | 3782,7 | 0,0 | 3782,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 5,3 | 3782,7 | 0,0 | 3782,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.9. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 2013 | 4,4 | 13062,8 | 0,0 | 13062,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2014 | 4,8 | 16821,5 | 0,0 | 16821,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 5,4 | 13019,9 | 0,0 | 13019,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 5,3 | 19601,8 | 0,0 | 19601,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 5,3 | 20863,5 | 0,0 | 20863,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 5,3 | 17063,3 | 0,0 | 17063,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 5,3 | 18087,1 | 0,0 | 18087,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 5,3 | 19172,4 | 0,0 | 19172,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.10. | Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи | Управление здравоохранения области | Больничная летальность | процент | 2013 | 1,47 | 7135,2 | 0,0 | 7135,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 1,47 | 8291,2 | 0,0 | 8291,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 1,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 1,45 | 10538,0 | 0,0 | 10538,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 1,44 | 10288,6 | 0,0 | 10288,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 1,43 | 9420,9 | 0,0 | 9420,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 1,42 | 9986,2 | 0,0 | 9986,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 1,40 | 10585,4 | 0,0 | 10585,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.11. | Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф | Управление здравоохранения области | Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций | процент | 2013 | 100 | 5927,6 | 0,0 | 5927,6 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 100 | 8530,3 | 0,0 | 8530,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 100 | 13019,9 | 0,0 | 13019,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 100 | 9063,8 | 0,0 | 9063,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 100 | 10574,9 | 0,0 | 10574,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 100 | 7642,4 | 0,0 | 7642,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 100 | 8100,9 | 0,0 | 8100,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 100 | 8587,0 | 0,0 | 8587,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.12. | Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Количество приобретенного санитарного автотранспорта | единиц | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 20 | 40829,9 | 68,8 | 40761,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.13. | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Управление здравоохранения области | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 2013 | 21,2 | 9179,0 | 0,0 | 9179,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 20,0 | 188769,8 | 158724,0 | 30045,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 19,0 | 80618,8 | 66994,8 | 13624,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 18,0 | 13827,3 | 0,0 | 13827,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 15,0 | 13827,3 | 0,0 | 13827,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 14,0 | 13412,6 | 0,0 | 13412,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 12,0 | 14217,4 | 0,0 | 14217,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 10,0 | 15070,4 | 0,0 | 15070,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.14. | Развитие службы крови | Управление здравоохранения области | Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения | процент | 2013 | 100 | 74493,3 | 0,0 | 74493,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 100 | 75961,2 | 0,0 | 75961,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 100 | 77573,8 | 0,0 | 77573,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 100 | 73868,6 | 0,0 | 73868,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 100 | 72119,9 | 0,0 | 72119,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 100 | 99642,6 | 0,0 | 99642,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 100 | 105621,2 | 0,0 | 105621,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 100 | 111958,5 | 0,0 | 111958,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.15. | Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи | Управление здравоохранения области | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | человек | 2013 | 3025 | 17367,0 | 5343,2 | 12023,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 3114 | 18548,1 | 3369,5 | 15178,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 3200 | 21228,9 | 5040,2 | 16188,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 3300 | 15832,8 | 0,0 | 15832,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 3400 | 15458,0 | 0,0 | 15458,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 3500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 3600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 3700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области | человек | 2013 | 303 | ||||||||||
2014 | 153 | ||||||||||||
2015 | 162 | ||||||||||||
2016 | 162 | ||||||||||||
2017 | 162 | ||||||||||||
2018 | 162 | ||||||||||||
2019 | 162 | ||||||||||||
2020 | 162 | ||||||||||||
2.16. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы | Управление здравоохранения области | Количество проведенных исследований | единиц | 2013 | 272500 | 76153,8 | 0,0 | 76153,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 270000 | 78245,0 | 0,0 | 78245,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 270000 | 61939,2 | 0,0 | 61939,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 270000 | 81165,3 | 0,0 | 81165,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 270000 | 79243,9 | 0,0 | 79243,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 270000 | 113972,7 | 0,0 | 113972,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 270000 | 120811,1 | 0,0 | 120811,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 270000 | 128059,7 | 0,0 | 128059,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.17. | Взнос в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области | Комитет по управлению имуществом области | Количество приобретенного санитарного автотранспорта | единиц | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 70 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по Подпрограмме: | 2013 | 1417160,9 | 245258,1 | 1171902,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 1526074,6 | 214559,2 | 1311515,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 1185198,0 | 123345,4 | 1061852,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 974728,5 | 34645,9 | 940082,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 953298,2 | 34645,9 | 918652,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 1397147,6 | 1139,9 | 1396007,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 1480188,6 | 1139,9 | 1479048,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 1568211,0 | 1139,9 | 1567071,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме: | 2013 - 2020 | 10502007,4 | 655874,2 | 9846133,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
-------------------------------- <*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. - 25658,9 тыс.руб.; 2015 г. - 80089,4 тыс.руб. <**> Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области. | |||||||||||||
3. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||||||||
3.1. | Реализация инвестиционного проекта "Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области" | Управление здравоохранения области | Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 2013 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 47,6 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | |||||||
2015 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.2. | Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы" | Управление здравоохранения области | Количество больных, получающих процедуру гемодиализа | человек | 2013 | 142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 156 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 172 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68000,0 | |||||||
2016 | 182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 192 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | |||||||
2018 | 202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 212 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | |||||||
2020 | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.3. | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | Управление здравоохранения области | Снижение смертности от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 2013 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 6,2 | 387000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387000,0 | |||||||
2017 | 6,1 | 224000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224000,0 | |||||||
2018 | 6,0 | 224000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224000,0 | |||||||
2019 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.4. | Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов | Управление здравоохранения области | Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов | процент | 2013 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 56,0 | 34300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34300,0 | |||||||
2016 | 66,0 | 56700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56700,0 | |||||||
2017 | 72,0 | 14500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14500,0 | |||||||
2018 | 72,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | |||||||
2019 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.5. | Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области | Управление здравоохранения области | Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи | процент | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 30,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | |||||||
2015 | 40,0 | 36300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36300,0 | |||||||
2016 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по Подпрограмме | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 212000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212000,0 | ||||||||
2015 | 138600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138600,0 | ||||||||
2016 | 443700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443700,0 | ||||||||
2017 | 273500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273500,0 | ||||||||
2018 | 230500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230500,0 | ||||||||
2019 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме | 2013 - 2020 | 1318300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1318300,0 | |||||||
4. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||||
4.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения <*> | Управление здравоохранения области | Материнская смертность | на 100 тысяч родившихся живыми | 2013 | 9,6 | 2683,9 | 0,0 | 2683,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 9,6 | 4390,1 | 0,0 | 4390,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4.2. | Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела | Управление здравоохранения области | Увеличение выживаемости новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела | промилле | 2013 | 831,2 | 9356,2 | 3433,0 | 5923,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4.3. | Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике | Управление здравоохранения области | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 2013 | 80,9 | 4769,6 | 3769,6 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 81 | 5140,5 | 3933,4 | 1207,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 82 | 8201,8 | 0,0 | 8201,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 85 | 1207,4 | 0,0 | 1207,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 86 | 1260,5 | 0,0 | 1260,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 87 | 1313,4 | 0,0 | 1313,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4.4. | Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус) | Управление здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области | Снижение ранней неонатальной смертности | на 1000 новорожденных | 2013 | 1,3 | 147084,1 <*> | 0,0 | 147084,1 <*> | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 1,3 | 163106,7 <**> | 0,0 | 163106,7 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 1,3 | 286280,3 <**> | 0,0 | 286280,3 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4.5. | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения | Управление здравоохранения области | Охват неонатальным скринингом | процент | 2013 | 99,9 | 3966,3 | 3685,3 | 281,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 99,9 | 3625,0 | 3443,7 | 181,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 99,9 | 4120,2 | 0,0 | 4120,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 99,9 | 356,8 | 0,0 | 356,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 99,9 | 372,5 | 0,0 | 372,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 99,9 | 388,1 | 0,0 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Охват аудиологическим скринингом | процент | 2013 | 97,4 | ||||||||||
2014 | 97,4 | ||||||||||||
2015 | 97,4 | ||||||||||||
2016 | 97,4 | ||||||||||||
2017 | 97,4 | ||||||||||||
2018 | 97,7 | ||||||||||||
2019 | 97,7 | ||||||||||||
2020 | 97,9 | ||||||||||||
4.6. | Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Снижение смертности детей 0 - 17 лет | 100 тысяч населения соответствующего возраста | 2013 | 5,9 | 3600,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 5,9 | 4700,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 5,8 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 5,5 | 5409,7 | 0,0 | 5409,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 5,4 | 5647,7 | 0,0 | 5647,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 5,3 | 5884,9 | 0,0 | 5884,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4.7. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет | Управление здравоохранения области | Снижение смертности детей 0 - 17 лет | 100 тысяч населения соответствующего возраста | 2013 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 5,8 | 1893,0 | 0,0 | 1893,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по Подпрограмме: | 2013 | 171460,1 | 10887,9 | 160572,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 180962,3 | 7377,1 | 173585,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 306995,3 | 0,0 | 306995,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 6973,9 | 0,0 | 6973,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 7280,7 | 0,0 | 7280,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 7586,4 | 0,0 | 7586,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме: | 2013 - 2020 | 681258,7 | 18265,0 | 662993,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
________________ <*> Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограмма "Здоровое поколение". <**> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. - 163106,7 тыс.руб., 2015 г. - 286280,3 тыс.руб. | |||||||||||||
5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||||
5.1. | Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей | Управление здравоохранения области | Количество пролеченных пациентов | человек | 2013 | 34477 | 45050,5 | 0,0 | 45050,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 50000 | 61901,9 | 0,0 | 61901,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 60000 | 44749,5 | 0,0 | 44749,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 80000 | 56968,7 | 0,0 | 56968,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 95000 | 64928,6 | 0,0 | 64928,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 110000 | 64359,7 | 0,0 | 64359,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 125000 | 68221,3 | 0,0 | 68221,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 140000 | 72314,5 | 0,0 | 72314,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5.2. | Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях | Управление здравоохранения области | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся | процент | 2013 | 4,0 | 24193,0 | 0,0 | 24193,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 6,0 | 18776,7 | 0,0 | 18776,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 9,0 | 9027,1 | 0,0 | 9027,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 12,0 | 24193,0 | 0,0 | 24193,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 15,0 | 24193,0 | 0,0 | 24193,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 17,0 | 27846,7 | 0,0 | 27846,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 21,0 | 29071,9 | 0,0 | 29071,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 25,0 | 30292,9 | 0,0 | 30292,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5.3. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области | Управление здравоохранения области | Охват санаторно-курортным лечением детского населения | процент | 2013 | 9,0 | 28896,2 | 0,0 | 28896,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 13,0 | 30598,9 | 0,0 | 30598,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 17,0 | 21462,0 | 0,0 | 21462,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 21,0 | 34010,7 | 0,0 | 34010,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 26,0 | 33205,6 | 0,0 | 33205,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 31,0 | 35490,1 | 0,0 | 35490,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 36,0 | 41859,6 | 0,0 | 41859,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 45,0 | 44371,1 | 0,0 | 44371,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5.4. | Реализация инновационного социального проекта "Семья - формула счастья" | Управление здравоохранения области | Количество участников проекта | Детей/семей | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 65/60 | 565,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,5 <*> | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
________________ <*> Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области. | |||||||||||||
Итого по Подпрограмме | 2013 | 98139,7 | 0,0 | 98139,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 111277,5 | 0,0 | 111277,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 75804,1 | 0,0 | 75238,6 | 0,0 | 565,5 | ||||||||
2016 | 115172,4 | 0,0 | 115172,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 122327,2 | 0,0 | 122327,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 127696,5 | 0,0 | 127696,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 139152,8 | 0,0 | 139152,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 146978,5 | 0,0 | 146978,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме: | 2013 - 2020 | 936548,7 | 0,0 | 935983,2 | 0,0 | 565,5 | |||||||
6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||||
6.1. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи | Управление здравоохранения области | Количество проведенных пациентами койко-дней | к/дни | 2013 | 222428 | 89308,2 | 0,0 | 89308,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 98127 | 48013,4 | 0,0 | 48013,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 118765 | 56232,0 | 0,0 | 56232,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 121831 | 54995,7 | 0,0 | 54995,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 124000 | 53693,8 | 0,0 | 53693,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 127000 | 53780,0 | 0,0 | 53780,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 130000 | 57007,6 | 0,0 | 57007,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 133000 | 60428,1 | 0,0 | 60428,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по Подпрограмме: | 2013 | 89308,2 | 0,0 | 89308,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 48013,4 | 0,0 | 48013,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 56232,0 | 0,0 | 56232,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 54995,7 | 0,0 | 54995,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 53693,8 | 0,0 | 53693,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 53780,0 | 0,0 | 53780,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 57007,6 | 0,0 | 57007,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 60428,1 | 0,0 | 60428,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме: | 2013-2020 | 473458,8 | 0,0 | 473458,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||||
7.1. | Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области | Управление здравоохранения области | Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области | человек | 2013 | 834 | 29082,7 | 0,0 | 29082,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 865 | 29594,2 | 0,0 | 29594,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 866 | 30029,5 | 0,0 | 30029,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 869 | 33647,5 | 0,0 | 33647,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 868 | 33647,5 | 0,0 | 33647,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 870 | 37806,3 | 0,0 | 37806,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 870 | 40299,3 | 0,0 | 40299,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 870 | 42479,2 | 0,0 | 42479,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
7.2. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов | Управление здравоохранения области, управление образования и науки области | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования | человек | 2013 | 3930 | 1181,0 | 0,0 | 1181,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 3970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 3932 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 3910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 3962 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 3990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 4055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 4120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
7.3. | Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области | Управление здравоохранения области | Количество проведенных конкурсов | единиц | 2013 | 2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
2014 | 3 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | |||||||
2015 | 8 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | |||||||
2016 | 12 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | |||||||
2017 | 16 | 1225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1225,0 | |||||||
2018 | 22 | 1475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1475,0 | |||||||
2019 | 30 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | |||||||
2020 | 40 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | |||||||
7.4. | Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области | Управление здравоохранения области | Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату | человек | 2013 | 47 | 47000,0 | 0,0 | 23500,0 | 0,0 | 23500,0 <*> | ||
2014 | 69 | 74500,0 | 0,0 | 34500,0 | 0,0 | 40000,0 <*> | |||||||
2015 | 73 | 77000,0 | 0,0 | 37000,0 | 0,0 | 40000,0 <*> | |||||||
2016 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 80 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 80 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 80 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
7.5. | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление здравоохранения области | Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг | человек | 2013 | 4019 | 23024,1 | 0,0 | 23024,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 4044 | 22687,6 | 0,0 | 22687,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 3921 | 23799,9 | 0,0 | 23799,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 3921 | 23111,1 | 0,0 | 23111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 3921 | 23111,1 | 0,0 | 23111,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 3921 | 25967,6 | 0,0 | 25967,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 3921 | 27525,7 | 0,0 | 27525,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 3921 | 29177,2 | 0,0 | 29177,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
________________ <*> Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области. | |||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | 2013 | 100387,8 | 0,0 | 76787,8 | 0,0 | 23600,0 | |||||||
2014 | 127031,8 | 0,0 | 86781,8 | 0,0 | 40250,0 | ||||||||
2015 | 131379,4 | 0,0 | 90829,4 | 0,0 | 40550,0 | ||||||||
2016 | 57608,6 | 0,0 | 56758,6 | 0,0 | 850,0 | ||||||||
2017 | 57983,6 | 0,0 | 56758,6 | 0,0 | 1225,0 | ||||||||
2018 | 95248,9 | 0,0 | 93773,9 | 0,0 | 1475,0 | ||||||||
2019 | 89425,0 | 0,0 | 87825,0 | 0,0 | 1600,0 | ||||||||
2020 | 93456,4 | 0,0 | 91656,4 | 0,0 | 1800,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме: | 2013 - 2020 | 752521,5 | 0,0 | 641171,5 | 0,0 | 111350,0 | |||||||
8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | |||||||||||||
8.1. | Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей | процент | 2013 | 92,0 | 499021,9 | 341819,8 | 157202,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 93,0 | 526710,9 | 353731,1 | 172979,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 94,0 | 625372,2 | 443449,0 | 181923,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 94,5 | 251683,7 | 104654,8 | 147028,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 95,0 | 244332,2 | 104654,8 | 139677,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 95,5 | 294557,1 | 112028,2 | 182528,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 96,0 | 304265,0 | 112028,2 | 192236,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 96,5 | 314555,5 | 112028,2 | 202527,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
8.2. | Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами | Управление здравоохранения области | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | процент | 2013 | 96,0 | 12949,8 | 12089,8 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 96,0 | 6834,7 | 5974,7 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 97,0 | 5786,7 | 5786,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 97,0 | 8165,5 | 8165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 98,0 | 8165,5 | 8165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 98,0 | 6834,7 | 5974,7 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 98,0 | 6834,7 | 5974,7 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 98,0 | 6834,7 | 5974,7 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
8.3. | Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Управление здравоохранения области | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 2013 | 6,5 | 15900,0 | 15900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 6,4 | 31654,5 | 31654,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 6,3 | 16501,1 | 16501,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 6,2 | 16171,1 | 16171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 6,1 | 16171,1 | 16171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 6,0 | 16605,0 | 16605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 5,9 | 16605,0 | 16605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 5,8 | 16605,0 | 16605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
8.4. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе | Управление здравоохранения области | Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | процент | 2013 | 100,0 | 29690,3 | 0,0 | 29690,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 100,0 | 30750,7 | 0,0 | 30750,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 100,0 | 29822,2 | 0,0 | 29822,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 100,0 | 29167,0 | 0,0 | 29167,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 100,0 | 28476,5 | 0,0 | 28476,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 100,0 | 31583,0 | 0,0 | 31583,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 100,0 | 31583,0 | 0,0 | 31583,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 100,0 | 31583,0 | 0,0 | 31583,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по Подпрограмме | 2013 | 557562,0 | 369809,6 | 187752,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 595950,8 | 391360,3 | 204590,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 677482,2 | 465736,8 | 211745,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 305187,3 | 128991,4 | 176195,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 297145,3 | 128991,4 | 168153,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 349579,8 | 134607,9 | 214971,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 359287,7 | 134607,9 | 224679,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 369578,2 | 134607,9 | 234970,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме | 2013 - 2020 | 3511773,3 | 1888713,2 | 1623060,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
9. Подпрограмма государственной программы "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||||
9.1. | Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Управление здравоохранения области | Количество медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе | единиц | 2013 | 62 | 23178,7 | 17430,0 <*> | 5748,7 <*> | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
9.2. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию | Управление здравоохранения области | Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области | единиц | 2013 | 62 | 34719,5 | 0,0 | 34719,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 61 | 35536,2 | 0,0 | 35536,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 57 | 31241,2 | 0,0 | 31241,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 57 | 34560,3 | 0,0 | 34560,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 57 | 33742,1 | 0,0 | 33742,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 57 | 42474,6 | 0,0 | 42474,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 57 | 45023,0 | 0,0 | 45023,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 57 | 47724,4 | 0,0 | 47724,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по Подпрограмме | 2013 | 57898,2 | 17430,0 | 40468,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 35536,2 | 0,0 | 35536,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 31241,2 | 0,0 | 31241,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 34560,3 | 0,0 | 34560,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 33742,1 | 0,0 | 33742,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 42474,6 | 0,0 | 42474,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 45023,0 | 0,0 | 45023,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 47724,4 | 0,0 | 47724,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме | 2013 - 2020 | 328200,0 | 17430,0 | 310770,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
________________ <*> Денежные средства, предусмотренные Программой "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы". | |||||||||||||
10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" | |||||||||||||
10.1. | Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи <***> | Управление здравоохранения области | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 2013 | 4,4 | 323800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323800,0 | ||
2014 | 4,8 | 360800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360800,0 | |||||||
2015 | 6,6 | 573640,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573640,2 | |||||||
2016 | 6,1 | 594300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594300,0 | |||||||
2017 | 6,0 | 641700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641700,0 | |||||||
2018 | 5,8 | 684052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684052,2 | |||||||
2019 | 5,8 | 714150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714150,5 | |||||||
2020 | 5,8 | 744144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744144,8 | |||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи | процент | 2013 | 35,3 | 2681500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2681500,0 | |||||
2014 | 37,4 | 2936900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2936900,0 | |||||||
2015 | 35,9 | 3099524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3099524,2 | |||||||
2016 | 35,7 | 3268600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3268600,0 | |||||||
2017 | 35,8 | 3655600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3655600,0 | |||||||
2018 | 36,1 | 3896869,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3896869,6 | |||||||
2019 | 36,1 | 4068331,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4068331,9 | |||||||
2020 | 36,1 | 4239201,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4239201,8 | |||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 2013 | 5,1 | 336800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336800,0 | |||||
2014 | 8,3 | 689700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689700,0 | |||||||
2015 | 8,8 | 758268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758713,0 | |||||||
2016 | 8,1 | 762800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 762800,0 | |||||||
2017 | 8,1 | 826100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826100,0 | |||||||
2018 | 8,1 | 880622,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880622,6 | |||||||
2019 | 8,1 | 919370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919370,0 | |||||||
2020 | 8,1 | 957983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957983,5 | |||||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 2013 | 55,2 | 3301300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3301300,0 | |||||
2014 | 49,5 | 3675700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3675700,0 | |||||||
2015 | 48,7 | 4210236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4210236,0 | |||||||
2016 | 50,1 | 4233400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4233400,0 | |||||||
2017 | 50,1 | 4768800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4768800,0 | |||||||
2018 | 50,0 | 5083540,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5083540,8 | |||||||
2019 | 50,0 | 5307216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5307216,6 | |||||||
2020 | 50,0 | 5530119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5530119,7 | |||||||
10.2. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области | Управление здравоохранения области | Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством | процент | 2013 | 100,0 | 2602200,0 | 0,0 | 2602200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2014 | 100,0 | 3196310,3 | 0,0 | 3196310,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 100,0 | 3719456,7 | 0,0 | 3719456,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 100,0 | 3719456,7 | 0,0 | 3719456,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 100,0 | 3719456,7 | 0,0 | 3719456,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 100,0 | 3196310,3 | 0,0 | 3196310,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 100,0 | 3196310,3 | 0,0 | 3196310,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 100,0 | 3196310,3 | 0,0 | 3196310,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
10.3. | Управление реализацией государственной программы | Управление здравоохранения области | Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме | процент | 2013 | 95 | 103977,9 | 2038,7 | 0,0 | 0,0 | 101939,2 | ||
2014 | 95 | 110983,0 | 2084,1 | 0,0 | 0,0 | 108898,9 | |||||||
2015 | 95 | 147280,8 | 1875,7 | 24132,0 | 0,0 | 121273,1 | |||||||
2016 | 95 | 155775,6 | 2084,1 | 26573,1 | 0,0 | 127118,4 | |||||||
2017 | 95 | 166330,3 | 2084,1 | 26572,4 | 0,0 | 137673,8 | |||||||
2018 | 95 | 148833,6 | 2073,3 | 0,0 | 0,0 | 146760,3 | |||||||
2019 | 95 | 155291,0 | 2073,3 | 0,0 | 0,0 | 153217,7 | |||||||
2020 | 95 | 161726,2 | 2073,3 | 0,0 | 0,0 | 159652,9 | |||||||
10.4. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений | 2013 | 95 | 11176,0 | 0,0 | 11176,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2014 | 95 | 11747,2 | 0,0 | 11747,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 95 | 9597,6 | 0,0 | 9597,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 95 | 12363,1 | 0,0 | 12363,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 95 | 12362,7 | 0,0 | 12362,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 95 | 13894,8 | 0,0 | 13894,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 95 | 14728,5 | 0,0 | 14728,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 95 | 15612,2 | 0,0 | 15612,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
10.5. | Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению | Управление здравоохранения области | Ежегодный прирост объема привлеченных средств | процент | 2013 | 670350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670350,0 | |||
2014 | 5 | 707900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707900,0 | |||||||
2015 | 5 | 743300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743300,0 | |||||||
2016 | 5 | 780500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780500,0 | |||||||
2017 | 5 | 820000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820000,0 | |||||||
2018 | 5 | 861000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861000,0 | |||||||
2019 | 5 | 905000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905000,0 | |||||||
2020 | 5 | 950250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950250,0 | |||||||
________________ <***> В графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области. | |||||||||||||
Итого по Подпрограмме | 2013 | 10031103,9 | 2038,7 | 2613376,0 | 0,0 | 7415689,2 | |||||||
2014 | 11690040,5 | 2084,1 | 3208057,5 | 0,0 | 8479898,9 | ||||||||
2015 | 13261748,5 | 1875,7 | 3753186,3 | 0,0 | 9506686,5 | ||||||||
2016 | 13527195,4 | 2084,1 | 3758392,9 | 0,0 | 9766718,4 | ||||||||
2017 | 14610349,7 | 2084,1 | 3758391,8 | 0,0 | 10849873,8 | ||||||||
2018 | 14765123,9 | 2073,3 | 3210205,1 | 0,0 | 11552845,5 | ||||||||
2019 | 15280398,8 | 2073,3 | 3211038,8 | 0,0 | 12067286,7 | ||||||||
2020 | 15795348,5 | 2073,3 | 3211922,5 | 0,0 | 12581352,7 | ||||||||
Всего по Подпрограмме | 2013 - 2020 | 108961309,2 | 16386,6 | 26724570,9 | 0,0 | 82220351,7 | |||||||
11. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" | |||||||||||||
11.1. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра | Управление строительства и инвестиций области, | Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела <*> | <*> в соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 12 к государственной программе | 2014 | в соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 12 к государственной программе | 2443118,8 <*> (в том числе остаток иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области - 230280,9) | 0,0 | 335654,1 <*> (в том числе кассовый расход - 105373,2, остаток иеизрасходованных средств - 230280,9) | 0,0 | 2107464,7 <**> (в том числе кассовый расход - 1053732,7, остаток неизрасходованных средств - 1053732,0) | ||
2015 | 282467,5 <*> | 0,0 | 282467,5 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 52186,6 <*> | 0,0 | 52186,6 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
11.2. | Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру | Управление строительства и инвестиций области, | Ввод объекта в эксплуатацию | объект | 2014 | 1 | 85838,9 <*> | 0,0 | 85838,9 <*> | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
11.3. | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках | Управление здравоохранения области | Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре | человек | 2014 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2015 | 60 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 77 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по Подпрограмме | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2014 | 2528957,7 | 0,0 | 421493,0 <***> | 0,0 | 2107464,7 <**> | ||||||||
2015 | 282967,5 | 0,0 | 282967,5 <***> | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 52686,6 | 0,0 | 52686,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всего по Подпрограмме | 2013 - 2020 | 2634330,9 <****> | 0,0 | 526866,2 <****> | 0,0 | 2107464,7 <**> | |||||||
________________ <*> Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы. <**> Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области. <***> В том числе кассовый расход в 2014 году - 191212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9 тыс.руб. <****> Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс.руб. | |||||||||||||
Итого по Программе | 2013 | 12551887,2 | 645424,3 | 4467173,7 | 0,0 | 7439289,2 | |||||||
2014 | 17140090,1 | 651398,0 | 5649078,5 | 0,0 | 10839613,6 | ||||||||
2015 | 16173863,7 | 590959,8 | 5896501,9 | 0,0 | 9686402,0 | ||||||||
2016 | 15582825,3 | 165721,4 | 5205835,5 | 0,0 | 10211268,4 | ||||||||
2017 | 16418628,3 | 165721,4 | 5128308,1 | 0,0 | 11124598,8 | ||||||||
2018 | 17099881,3 | 137821,1 | 5177239,7 | 0,0 | 11784820,5 | ||||||||
2019 | 17510830,7 | 137821,1 | 5284122,9 | 0,0 | 12088886,7 | ||||||||
2020 | 18124161,8 | 137821,1 | 5403188,0 | 0,0 | 12583152,7 | ||||||||
Всего по Программе | 2013 - 2020 | 130371887,5 <*> | 2632688,2 | 41981167,4 <*> | 0,0 | 85758031,9 | |||||||
________________ <*> Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9 тыс.руб. |