АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2016 года N 699


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ


Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640 (в редакции от 13.05.2016), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Госпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования госпрограммы

Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 30881493,88 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 2855849,5 тыс. рублей;
2015 год - 4032314,7 тыс. рублей;
2016 год - 4187788,98 тыс. рублей;
2017 год - 3769264,1 тыс. рублей;
2018 год - 4990622,0 тыс. рублей;
2019 год - 5367629,7 тыс. рублей;
2020 год - 5678024,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 2500236,08 тыс. рублей:
2014 год - 119670,0 тыс. рублей;
2015 год - 625308,2 тыс. рублей;
2016 год - 511704,48 тыс. рублей;
2017 год - 422553,4 тыс. рублей;
2018 год - 248000,0 тыс. рублей;
2019 год - 273000,0 тыс. рублей;
2020 год - 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 27335971,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 2690483,2 тыс. рублей;
2015 год - 3256701,3 тыс. рублей;
2016 год - 3466104,2 тыс. рублей;
2017 год - 3172058,3 тыс. рублей;
2018 год - 4616227,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2019 год - 4922277,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2020 год - 5212119,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 320636,0 тыс. рублей:
2014 год - 11334,7 тыс. рублей;
2015 год - 27187,4 тыс. рублей;
2016 год - 128133,1 тыс. рублей;
2017 год - 43905,2 тыс. рублей;
2018 год - 41797,8 тыс. рублей;
2019 год - 39622,5 тыс. рублей;
2020 год - 28655,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники -
724650,6 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 123117,8 тыс. рублей;
2016 год - 81847,2 тыс. рублей;
2017 год - 130747,2 тыс. рублей;
2018 год - 84597,2 тыс. рублей;
2019 год - 132729,6 тыс. рублей;
2020 год - 137250,0 тыс. рублей"


1.2. в разделе 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":

в абзаце втором цифры "30176024,5" заменить цифрами "30881493,88";

в абзаце четвертом цифры "27214168,8" заменить цифрами "27335971,2";

в абзаце пятом цифры "248673,5" заменить цифрами "320636,0";

1.3. приложение N 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1;

1.4. приложение N 1б к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2;

1.5. приложение N 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3;

1.6. приложение N 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 4;

1.7. в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 19001,9 км;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), - 441,258 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 178,835 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 231,38 км;
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, - 11143,5 км;
количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием - 48 единиц;
протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них - 83,611 км/353,84 п.м;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений - 702,442 км/112,4 п.м;
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог - 786,053 км;
количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения - 37 единиц;
количество построенных объектов с применением композитных материалов - 1 единица;
штатная численность работников управления - 12 чел."


позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014 - 2020 гг. - 26531876,98 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 2443767,1 тыс. рублей;
2015 - 3357863,4 тыс. рублей;
2016 - 3595908,48 тыс. рублей;
2017 - 3001764,6 тыс. рублей;
2018 - 4270319,1 тыс. рублей;
2019 - 4696808,6 тыс. рублей;
2020 - 5165445,7 тыс. рублей;
источники финансирования:
- средства областного дорожного фонда - 24071236,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 2366074,4 тыс. рублей;
2015 - 2836431,6 тыс. рублей;
2016 - 2981545,6 тыс. рублей;
2017 - 2578554,6 тыс. рублей;
2018 - 4021434,9 тыс. рублей;
2019 - 4422830,9 тыс. рублей;
2020 - 4864364,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 2348591,08 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 - 76270,0 тыс. рублей;
2015 - 517063,2 тыс. рублей;
2016 - 511704,48 тыс. рублей;
2017 - 422553,4 тыс. рублей;
2018 - 248000,0 тыс. рублей;
2019 - 273000,0 тыс. рублей;
2020 - 300000,0 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов - 112049,0 тыс. рублей:
2014 - 1422,7 тыс. рублей;
2015 - 4368,6 тыс. рублей;
2016 - 102658,4 тыс. рублей;
2017 - 656,6 тыс. рублей;
2018 - 884,2 тыс. рублей;
2019 - 977,7 тыс. рублей;
2020 - 1080,8 тыс. рублей"


в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

в абзаце третьем цифры "25819801,3" заменить цифрами "26531876,98";

в абзаце четвертом цифры "23816076,6" заменить цифрами "24071236,9";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тамбовской области приведены в приложении N 11 к подпрограмме.";

в приложении N 3 к подпрограмме:

раздел "Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению N 5;

в приложении N 5 к подпрограмме:

раздел "Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению N 6;

в приложении N 7 к подпрограмме:

разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2014 - 2017 годы" и "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению N 7;

в приложении N 9 к подпрограмме:

разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2014 - 2017 годы" и "Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению N 8;

в приложении N 10 к подпрограмме:

раздел "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению N 9;

дополнить подпрограмму приложением N 11, изложив его в редакции согласно приложению N 10;

1.8. в приложении N 6 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3316384,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 412082,4 тыс. рублей;
2015 год - 429254,7 тыс. рублей;
2016 год - 455673,8 тыс. рублей;
2017 год - 581299,5 тыс. рублей;
2018 год - 586772,9 тыс. рублей;
2019 год - 493961,1 тыс. рублей;
2020 год - 357339,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 3033633,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 324408,8 тыс. рублей;
2015 год - 398138,3 тыс. рублей;
2016 год - 417699,4 тыс. рублей;
2017 год - 552353,7 тыс. рублей;
2018 год - 555977,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2019 год - 462966,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2020 год - 322089,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 28699,8 тыс. рублей:
2014 год - 9912,0 тыс. рублей;
2015 год - 9998,6 тыс. рублей;
2016 год - 8127,2 тыс. рублей;
2017 год - 198,6 тыс. рублей;
2018 год - 198,6 тыс. рублей;
2019 год - 264,8 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 210650,6 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 21117,8 тыс. рублей;
2016 год - 29847,2 тыс. рублей;
2017 год - 28747,2 тыс. рублей;
2018 год - 30597,2 тыс. рублей;
2019 год - 30729,6 тыс. рублей;
2020 год - 35250,0 тыс. рублей"


в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

в абзаце втором цифры "3315943,1" заменить цифрами "3316384,1";

в абзаце четвертом цифры "3033192,7" заменить цифрами "3033633,7";

1.9 в приложении N 7 к Госпрограмме "Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 1033232,8 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год - 245196,6 тыс. рублей;
2016 год - 136206,7 тыс. рублей;
2017 год - 186200,0 тыс. рублей;
2018 год - 133530,0 тыс. рублей;
2019 год - 176860,0 тыс. рублей;
2020 год - 155239,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 108245,0 тыс. рублей:
2015 год - 108245,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 231100,6 тыс. рублей:
2015 год - 22131,4 тыс. рублей;
2016 год - 66859,2 тыс. рублей;
2017 год - 41150,0 тыс. рублей;
2018 год - 38815,0 тыс. рублей;
2019 год - 36480,0 тыс. рублей;
2020 год - 25665,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 179887,2 тыс. рублей:
2015 год - 12820,2 тыс. рублей;
2016 год - 17347,5 тыс. рублей;
2017 год - 43050,0 тыс. рублей;
2018 год - 40715,0 тыс. рублей;
2019 год - 38380,0 тыс. рублей;
2020 год - 27574,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 514000,0 тыс. рублей:
2015 год - 102000,0 тыс. рублей;
2016 год - 52000,0 тыс. рублей;
2017 год - 102000,0 тыс. рублей;
2018 год - 54000,0 тыс. рублей;
2019 год - 102000,0 тыс. рублей;
2020 год - 102000,0 тыс. рублей"


в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

в абзаце втором цифры "1040280,1" заменить цифрами "1033232,8";

в абзаце четвертом цифры "210110,4" заменить цифрами "231100,6";

в абзаце пятом цифры "207924,7" заменить цифрами "179887,2".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Исполняющий обязанности главы
администрации области
А.Н.Ганов







Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 28.06.2016 N 699


Приложение 1
к государственной программе
"Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2011 год

2012 год базовый

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

проценты

68,7

65,3

52,8

51,9

51,1

50,3

49,5

48,7

47,9

47,1

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)

проценты

0

3,4

15,9

16,8

17,3

17,8

18,2

18,6

19,0

19,5

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,4

93,5

93,6

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

млн. пасс-км

1092,7

1095,1

1096,0

1097,0

1098,0

1099,0

1100,0

1101,0

1102,0

1103,0

5.

Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

млн. пасс-км

70,2

70,2

66,6

53,0

27,0

43,3

27,0

27,0

27,0

27,0

6.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом

тыс. чел.

7,9

13,2

25,7

27,6

25,0

18,0

28,0

28,0

28,5

29,0

7.

Количество высококвалифицированных работников

чел.

219

236

253

270

287

295

329

346

8.

Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест

чел.

201

227

256

291

337

405

539

646

9.

Объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном)

тыс.м(3)/год

291,6

1070,4

1884,8

2815,5

3862,6

5491,4

Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"

10.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
в том числе:

км

9457,1

16711,5

18856,7

18856,7

18877,6

18900,1

18924,9

18946,9

18978,9

19001,9

10.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2009,3

2009,3

2013,3

10.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

7456,8

14711,2

16856,4

16856,4

16877,3

16899,8

16924,6

16946,6

16969,6

16988,6

11.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) <*>, в том числе:

км/
п.м

46,239

42,864/
30,460

57,77

66,33

51,244

39,371

48,313

71,0

79,0

86,0

11.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения <*>

км/
п.м

11,313

12,761/
30,460

9,361

10,201

14,25

14,91

23,529

39

43

47

11.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения <*>

км/
п.м

34,926

30,103

48,409

56,129

36,994

24,461

24,784

32,0

36,0

39,0

12.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог <*>, в том числе:

км

43,214

37,629

49,879

18,449

29,129

22,473

24,784

31

27

26

12.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

8,789

7,526

4,57

3,737

0

0

0

9

4

7

12.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

34,926

30,103

45,309

14,712

29,129

22,473

24,784

22

23

19

13.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

2,524

5,235

0,521

34,651

19,215

1,988

23,529

40

52

60

13.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

2,524

5,235

0,521

3,234

14,25

0

23,529

30

40

40

13.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

31,417

4,965

1,988

0

10

12

20

14.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

4197,89

8785,26

10046,6

10384,7

10510,7

10626,6

10749,5

10889,0

11015,0

11143,5

14.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

626,09

694,1

944,1

962,1

978,1

994,1

1010,1

1030,8

1048,4

1068,2

14.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3571,8

8091,2

9102,5

9422,7

9532,6

9632,5

9747,4

9858,2

9966,6

10075,3

15.

Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

единиц

3

9

19

3

5

2

2

11

12

13

16.

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/
п.м

0/4,58

0/29,15

0,175/
16,08

0

12,6/
65,3

5,011/
161,86

16,0/
126,68

13,0

17,0

20,0

16.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км/
п.м

0/4,58

0/29,15

0,175

0

12,6/
65,3

5,011/
161,86

16,0/
126,68

13,0

17,0

20,0

17.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/
п.м

66,3/
477,015

116,713/
26,0

176,23

61,258/
44,2

114,268/
68,2

188,658

70,258

82,0

88,0

98,0

17.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км/
п.м

27,874/
398,165

28,231

129,096

4,038

5,1

73,766

47,47

60

63

70

17.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км/
п.м

38,415/
78,85

88,482/
26,0

46,959

57,22/
44,2

109,168/
68,2

114,892

22,788

22

25

28

18.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

66,3/
481,599

116,713/
5,15

176,405/
6,05

61,258/
44,2

126,868/
133,5

193,669/
161,86

86,258/
126,68

95

105

118

18.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

27,874/
432,745

28,231/
29,15

129,271/
16,08

4,038

17,7/65,3

78,777/
161,86

63,47/
126,68

73

80

90

18.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

38,415/
78,85

88,482/
26,0

46,959

57,22/
44,2

109,168/
68,2

114,892

22,788

22

25

28

19.

Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения

единиц

21

65

50

47

45

45

42

42

40

37

20.

Количество построенных объектов с применением композиционных материалов

единиц

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

21.

Штатная численность работников управления

чел.

12

12

12

12

12

12

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

22.

Регулярность движения автобусов

процентов

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

23.

Количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований в год

единиц

21170

21170

21170

21228

21170

21170

21170

21228

24.

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом

тыс. чел.

15,1

14,6

12,6

13,2

13,2

13,3

13,4

13,4

13,5

13,6

25.

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта

единиц

10

10

10

44

4

5

5

5

5

6

26.

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

единиц

35

37

38

34

35

36

37

38

39

40

27.

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом

тыс. чел.

292,0

244,1

201,0

170,0

85,0

87,5

90,0

92,5

95,0

97,5

28.

Количество выполненных парных авиарейсов

единиц

305

407

395

408

398

300

410

415

420

425

29.

Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования

единиц

2

2

1

3

1

4

2

3

4

3

30.

Штатная численность работников управления

чел.

19

19

19

19

19

19

Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива"

31.

Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

м(3)/час

4800

8000

9600

12800

14400

16000

32.

Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации

единиц

18

28

75

120

165

225

33.

Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава

процентов

0,01

0,02

0,05

0,08

0,11

0,15

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»