АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 года N 1525
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 N 1057 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения:
1.1 в Паспорте Государственной программы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" цифры "34" и "104,9" заменить цифрами "30" и "104" соответственно;
позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 6905801,5 тыс. рублей (в т.ч. в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей): |
1.2. подраздел "Подпрограмма "Стимулирование инноваций" раздела 4 Государственной программы "Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы" дополнить абзацем девятым в следующей редакции:
"реализацию стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска-наукограда Российской Федерации и способствующие развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда.";
1.3. в разделе 6 Государственной программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 854055,8 тыс. рублей (12,4%), федерального бюджета - 817481 тыс. рублей (11,9%), местных бюджетов - 3944,4 тыс. рублей.";
в абзаце шестом цифры "5232020,24" и "77,6" заменить цифрами "5230320,24" и "75,7" соответственно.
2. Внести в приложения N 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение N 4 к Государственной программе "Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:
3.1. в Паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" цифры "104" и "157790,6" заменить цифрами "102" и "137293,4" соответственно;
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 5360805,9 тыс. руб.: |
3.2. в абзаце восьмом раздела 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" цифры "157790,6" заменить цифрами "137293,4";
3.3. в разделе 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5360805,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 140893,9 тыс. рублей, внебюджетных средств - 5219912 тыс. рублей.".
4. Внести в приложение N 5 к Государственной программе "Подпрограмма "Стимулирование инноваций" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:
4.1. в Паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" цифры "4200", "3500" и "175" заменить цифрами "8500", "5500" и "125" соответственно;
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 79826,5 тыс.руб.: |
4.2. раздел 4 подпрограммы "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" дополнить подразделом 4.10 "Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска-наукограда Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда";
4.3. в разделе 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 79826,5 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета - 47845 тыс. рублей; бюджета области - 29681,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2300 тыс. рублей.".
5. Внести в приложение N 6 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:
5.1. позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 4400 тыс.руб. |
5.2. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4400 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 4400 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.".
6. Внести в приложение N 7 к Государственной программе "Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2014 - 2020 годы" изменения, изложив его в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение N 8 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения:
7.1. в Паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" цифры "131" заменить цифрами "100";
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 639202,1 тыс. руб. (в т.ч. в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей): |
7.2. в абзаце четырнадцатом раздела 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" цифры "131" заменить цифрами "100";
7.3. в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
"Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 639202,1 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 31417,43 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 51684,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета области - 578421,7 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 5488,24 тыс. рублей.";
7.4. приложение N 1 "Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
7.5. в приложении N 2 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме" к подпрограмме:
в графе 7 цифры "68441,6" заменить цифрами "67959,8".
8. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин
Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 26.12.2016 N 1525
Приложение 1
к государственной программе Тамбовской
области "Экономическое развитие и инновационная
экономика" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | |||||||||||
1. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | Проценты | 40,8 | 41,6 | 40,1 | 38,9 | 33,2 | 32,1 | 31,2 | 30,5 | 30,0 |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области | Проценты | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,4 |
3. | Индекс производительности труда | Проценты | 108,6 | 110,3 | 106,9 | 103,7 | 100,8 | 102,2 | 102,9 | 103,5 | 104,0 |
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | |||||||||||
4. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций | Проценты | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,2 |
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | |||||||||||
5. | Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Проценты | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | Проценты | 70,4 | 83,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционного климата" | |||||||||||
1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Проценты | 116,7 | 113,5 | 108,0 | 100,1 | 86,3 | 99,6 | 101,1 | 101,8 | 102,0 |
1.2. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | Руб. | 63614,1 | 85101,9 | 91499,7 | 104871,3 | 107009,1 | 112890,0 | 119713,4 | 128311,6 | 137293,4 |
2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций" | |||||||||||
2.1. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | Проценты | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 6,5 | 8,0 | 10,5 | 13,5 | 17,0 |
2.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг | Млн.руб. | 3468,1 | 2513,1 | 2625 | 2890 | 7200 | 7500 | 7700 | 8000 | 8500 |
2.3. | Общий объем средств, затраченных на технологические инновации | Млн.руб. | 2865,5 | 1841,8 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
2.4. | Количество поданных заявок на выдачу патентов | Ед. | 133 | 132 | 145 | 147 | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 |
3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" | |||||||||||
3.1. | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области | Проценты | Х | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.2. | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | Проценты | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 |
4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||
4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку | Ед. | 466 | 497 | 722 | 480 | 367 | 1584 | 1584 | 1584 | 1596 |
4.2. | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.3. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Млн.руб. | 174483,4 | 197124,7 | 221173,9 | 237076,2 | 239438,7 | 256917,7 | 275672,7 | 295796,8 | 317390 |
4.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | Ед. | 28816 | 27861 | 29895 | 32077 | 27940 | 30623 | 32858 | 35256 | 37829 |
4.5. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 667 | 760 | 820 | 752 | 288 | 184 | 184 | 184 | 196 |
4.6. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы | Баллы | - | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
4.7. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процентов | - | - | 100 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 |
4.8. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процентов | - | - | 100 | 96,9 | 101,9 | 106,9 | 112 | 117,5 | 123,5 |
4.9. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | Процентов | 11,9 | 12,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 |
4.10. | Годовой объем закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | Процентов | - | - | - | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |
годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Процентов | - | - | - | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | |
4.11. | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области | Процентов | - | - | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 |
4.12. | Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Процентов | 36,9 | 48,0 | 42,1 | 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 |
4.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Единиц | 32,1 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 32,6 | 35,2 | 38,1 | 41,1 | 44,4 |
4.14. | Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | Процентов | - | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 10 |
4.15. | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | Процентов | - | - | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" | |||||||||||
5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Проценты | 63 | 73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5.2. | Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5.3. | Количество "окон", созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 137 | 324 | 420 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
5.4. | Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | - | 111 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
5.5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.6. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | Проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
5.7. | Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5.8. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | 250 | 250 | 280 | 290 | 363 | 209 | 163 | 177 | 350 |
5.9. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | 290 | 300 | 300 | 290 | 365 | 249 | 178 | 227 | 400 |
5.10. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5.11. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | 28 | 29 | 30 | 28 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.12. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллективов | 74 | 124 | 125 | 60 | 55 | 100 | 45 | 100 | 100 |