ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2016 года N 289-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА 2014-2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 526-П
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 08.12.2016 N 481-П, вступающего в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка Российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 526-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 25.07.2016 N 289-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА 2014-2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 526-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел "Программно-целевые инструменты Программы" признать утратившим силу;
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2014 - 2018 годы составляет 6 179 213,16898 тысяч рублей, в том числе: 1) федеральный бюджет (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевой бюджет - 6 176 798,16898 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 053 611,31945 тыс. рублей; 2015 год - 1 067 898,29054 тыс. рублей; 2016 год - 1 165 891,49000 тыс. рублей; 2017 год - 1 418 031,23795 тыс. рублей; 2018 год - 1 471 365,83104 тыс. рублей; 3) местные бюджеты (по согласованию) - 2 415,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 405,00000 тыс. рублей; 2015 год - 340,00000 тыс. рублей; 2016 год - 180,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1 190,00000 тыс. рублей; 2018 год - 300,00000 тыс. рублей."; |
2) раздел 9 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"9. Методика оценки эффективности Программы
9.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
9.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
9.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
9.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
9.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
9.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
9.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
9.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
9.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
2) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
9.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 147 904,92252 тысяч рублей, в том числе: 1) федеральный бюджет (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевой бюджет - 147 904,92252 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 26 485,60000 тыс. рублей; 2015 год - 28 654,45000 тыс. рублей; 2016 год - 29 281,61000 тыс. рублей; 2017 год - 30 892,09855 тыс. рублей; 2018 год - 32 591,16397 тыс. рублей; 3) местные бюджеты (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - - 0,00000 тыс. рублей.". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 2 306 061,85142 тысяч рублей, в том числе: 1) федеральный бюджет (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевой бюджет - 2 305 761,85142 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 357 048,35890 тыс. рублей; 2015 год - 349 347,72514 тыс. рублей; 2016 год - 408 660,34000 тыс. рублей; 2017 год - 588 892,90870 тыс. рублей; 2018 год - 601 812,51868 тыс. рублей; 3) местные бюджеты (по согласованию) - 300,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 100,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100,00000 тыс. рублей; 2018 год - 100,00000 тыс. рублей.". |
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 3 640 658,05826 тысяч рублей, в том числе: 1) федеральный бюджет (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевой бюджет - 3 640 658,05826 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 655 399,64055 тыс. рублей; 2015 год - 682 584,29862 тыс. рублей; 2016 год - 718 790,74000 тыс. рублей; 2017 год - 770 121,23070 тыс. рублей; 2018 год - 813 762,14839 тыс. рублей; 3) местные бюджеты (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей.". |
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по основным мероприятиям на 2014 - 2018 годы составляет 69 890,79866 тысяч рублей, в том числе: 1) федеральный бюджет (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевой бюджет - 68 900,79866 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 12 915,00000 тыс. рублей; 2015 год - 4 945,99866 тыс. рублей; 2016 год - 6 064,80000 тыс. рублей; 2017 год - 24 975,00000 тыс. рублей; 2018 год - 20 000,00000 тыс. рублей; 3) местные бюджеты (по согласованию) - 990,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 100,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 890,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей.". |
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Развитие Российского казачества на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 14 697,53812 тысяч рублей, в том числе: 1) федеральный бюджет (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевой бюджет - 13 572,53812 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 762,72000 тыс. рублей; 2015 год - 2 365,81812 тыс. рублей; 2016 год - 3 094,00000 тыс. рублей; 2017 год - 3 150,00000 тыс. рублей; 2018 год - 3 200,00000 тыс. рублей; 3) местные бюджеты (по согласованию) - 1 125,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 205,00000 тыс. рублей; 2015 год - 340,00000 тыс. рублей; 2016 год - 180,00000 тыс. рублей; 2017 год - 200,00000 тыс. рублей; 2018 год - 200,00000 тыс. рублей.". |
7. Приложение 7 к Программе изложить в следующей редакции: