____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Соисполнители" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители | Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ" |
".
1.1.2. Раздел "Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограммы | Подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"; подпрограмма "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" |
".
1.1.3. Раздел "Целевые индикаторы (показатели) Программы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы (показатели) Программы | Достижение индекса "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ". 1. Индекс подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 2. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 3. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". 4. Индекс подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" |
".
1.1.4. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | 441871,4 | - | 19209,4 | 205491,5 | 217170,5 | ||
2015 | (план по Программе) | 1127201,0 | 139500,0 | 55380,0 | 898517,0 | 33804,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 266986,2 | 0 | 12724,8 | 254261,4 | - | ||
2016 | (план по Программе) | 1140094,7 | 62500,0 | 61416,5 | 982235,2 | 33943,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 251925,1 | 0 | 26000,0 | 225925,1 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 783276,7 | 62500,0 | 25450,0 | 661241,7 | 34085,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 203217,1 | 0 | 0 | 203217,1 | - | ||
2018 | 675089,9 | - | 2502,7 | 638356,2 | 34231,0 | ||
2019 | 686502,3 | - | 2502,7 | 649625,6 | 34374,0 | ||
2020 | 714428,7 | - | 2502,7 | 677410,0 | 34516,0 |
".
1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
1.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1. Раздел "Соисполнители" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители | Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ |
".
1.4.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | 236512,9 | - | 19209,4 | 5241,5 | 212062,0 | ||
2015 | (план по Программе) | 185235,0 | 77000,0 | 30500,0 | 47715,0 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 40485,7 | 0 | 12724,8 | 27760,9 | - | ||
2016 | (план по Программе) | 97449,4 | - | 26000,0 | 41429,4 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 61560,3 | - | 26000,0 | 35560,3 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 69216,0 | - | - | 39196,0 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 10453,3 | - | - | 10453,3 | - | ||
2018 | 65609,0 | - | - | 35589,0 | 30020,0 | ||
2019 | 66369,0 | - | - | 36349,0 | 30020,0 | ||
2020 | 63376,0 | - | - | 33356,0 | 30020,0 |
".
1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.4.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.4.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Раздел "Соисполнители" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители | Комитет по строительству; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ |
".
1.5.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | 110556,0 | - | - | 108000,0 | 2556,0 | ||
2015 | (план по Программе) | 660880,0 | - | - | 658056,0 | 2824,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 139931,0 | - | - | 139931,0 | - | ||
2016 | (план по Программе) | 785860,0 | - | - | 782897,0 | 2963,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 107479,0 | - | - | 107479,0 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 471300,0 | - | - | 468195,0 | 3105,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 108763,8 | - | - | 108763,8 | - | ||
2018 | 469100,0 | - | - | 465849,0 | 3251,0 | ||
2019 | 473879,0 | - | - | 470485,0 | 3394,0 | ||
2020 | 498981,0 | - | - | 495445,0 | 3536,0 |