Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2015 года N 286


О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ" постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:


1.1. В паспорте Программы:


1.1.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

441871,4

-

19209,4

205491,5

217170,5

2015

     (план по Программе)

1127201,0

139500,0

53380,0

900517,0

33804,0

     (утверждено в бюджете города)

253521,8

0

11428,7

242093,1

-

2016

     (план по Программе)

742877,4

62500,0

35416,5

611017,9

33943,0

     (утверждено в бюджете города)

195003,3

0

0

195003,3

-

2017

     (план по Программе)

773459,0

62500,0

25450,0

651424,0

34085,0

     (утверждено в бюджете города)

203217,1

0

0

203217,1

-

2018

664830,4

-

2502,7

628096,7

34231,0

2019

675832,4

-

2502,7

638955,7

34374,0

2020

703385,4

-

2502,7

666366,7

34516,0

".


1.1.2. В разделе "Ожидаемые результаты реализации Программы":


1.1.2.1. Абзац 1 заменить текстом следующего содержания: "- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,3 ед.;".


1.1.2.2. В абзаце 8 цифры "34990" заменить на цифры "34320".


1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":


1.4.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.4.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":


1.5.1. В паспорте подпрограммы:


1.5.1.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

236512,9

-

19209,4

5241,5

212062,0

2015

     (план по Программе)

185235,0

77000,0

28500,0

49715,0

30020,0

     (утверждено в бюджете города)

39057,7

0

11428,7

27629,0

-

2016

     (план по Программе)

87449,4

-

-

57429,4

30020,0

     (утверждено в бюджете города)

31953,3

-

-

31953,3

-

2017

     (план по Программе)

69216,0

-

-

39196,0

30020,0

     (утверждено в бюджете города)

10453,3

-

-

10453,3

-

2018

65609,0

-

-

35589,0

30020,0

2019

66369,0

-

-

36349,0

30020,0

2020

63376,0

-

-

33356,0

30020,0

".


1.5.1.2. В разделе "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" абзац 2 заменить текстом следующего содержания: "1. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ.".


1.5.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


1.5.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.5.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


1.5.4.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.


1.5.4.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.


1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":


1.6.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

110556,0

-

-

108000,0

2556,0

2015

     (план по Программе)

660880,0

-

-

658056,0

2824,0

     (утверждено в бюджете города)

131431,0

-

-

131431,0

-

2016

     (план по Программе)

407984,0

-

-

405021,0

2963,0

     (утверждено в бюджете города)

92050,0

-

-

92050,0

-

2017

     (план по Программе)

471300,0

-

-

468195,0

3105,0

     (утверждено в бюджете города)

108763,8

-

-

108763,8

-

2018

469100,0

-

-

465849,0

3251,0

2019

473879,0

-

-

470485,0

3394,0

2020

498981,0

-

-

495445,0

3536,0

".


1.6.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.


1.6.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


1.6.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.


1.6.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.


1.7. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":


1.7.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

94802,5

-

-

92250,0

2552,5

2015

     (план по Программе)

279376,0

62500,0

24025,0

191891,0

960,0

     (утверждено в бюджете города)

83033,1

0

0

83033,1

-

2016

     (план по Программе)

224661,0

62500,0

24025,0

137176,0

960,0

     (утверждено в бюджете города)

71000,0

0

0

71000,0

-

2017

     (план по Программе)

230093,0

62500,0

24025,0

142608,0

960,0

     (утверждено в бюджете города)

84000,0

0

0

84000,0

-

2018

125116,0

-

-

124156,0

960,0

2019

130579,0

-

-

129619,0

960,0

2020

136023,0

-

-

135063,0

960,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»