____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ" постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | 441871,4 | - | 19209,4 | 205491,5 | 217170,5 | ||
2015 | (план по Программе) | 1127201,0 | 139500,0 | 53380,0 | 900517,0 | 33804,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 253521,8 | 0 | 11428,7 | 242093,1 | - | ||
2016 | (план по Программе) | 742877,4 | 62500,0 | 35416,5 | 611017,9 | 33943,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 195003,3 | 0 | 0 | 195003,3 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 773459,0 | 62500,0 | 25450,0 | 651424,0 | 34085,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 203217,1 | 0 | 0 | 203217,1 | - | ||
2018 | 664830,4 | - | 2502,7 | 628096,7 | 34231,0 | ||
2019 | 675832,4 | - | 2502,7 | 638955,7 | 34374,0 | ||
2020 | 703385,4 | - | 2502,7 | 666366,7 | 34516,0 |
".
1.1.2. В разделе "Ожидаемые результаты реализации Программы":
1.1.2.1. Абзац 1 заменить текстом следующего содержания: "- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,3 ед.;".
1.1.2.2. В абзаце 8 цифры "34990" заменить на цифры "34320".
1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
1.4.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | 236512,9 | - | 19209,4 | 5241,5 | 212062,0 | ||
2015 | (план по Программе) | 185235,0 | 77000,0 | 28500,0 | 49715,0 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 39057,7 | 0 | 11428,7 | 27629,0 | - | ||
2016 | (план по Программе) | 87449,4 | - | - | 57429,4 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 31953,3 | - | - | 31953,3 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 69216,0 | - | - | 39196,0 | 30020,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 10453,3 | - | - | 10453,3 | - | ||
2018 | 65609,0 | - | - | 35589,0 | 30020,0 | ||
2019 | 66369,0 | - | - | 36349,0 | 30020,0 | ||
2020 | 63376,0 | - | - | 33356,0 | 30020,0 |
".
1.5.1.2. В разделе "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" абзац 2 заменить текстом следующего содержания: "1. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ.".
1.5.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.5.3. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5.4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.5.4.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.4.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
1.6.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | 110556,0 | - | - | 108000,0 | 2556,0 | ||
2015 | (план по Программе) | 660880,0 | - | - | 658056,0 | 2824,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 131431,0 | - | - | 131431,0 | - | ||
2016 | (план по Программе) | 407984,0 | - | - | 405021,0 | 2963,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 92050,0 | - | - | 92050,0 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 471300,0 | - | - | 468195,0 | 3105,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 108763,8 | - | - | 108763,8 | - | ||
2018 | 469100,0 | - | - | 465849,0 | 3251,0 | ||
2019 | 473879,0 | - | - | 470485,0 | 3394,0 | ||
2020 | 498981,0 | - | - | 495445,0 | 3536,0 |
".
1.6.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.6.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.6.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.7.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | 94802,5 | - | - | 92250,0 | 2552,5 | ||
2015 | (план по Программе) | 279376,0 | 62500,0 | 24025,0 | 191891,0 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 83033,1 | 0 | 0 | 83033,1 | - | ||
2016 | (план по Программе) | 224661,0 | 62500,0 | 24025,0 | 137176,0 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 71000,0 | 0 | 0 | 71000,0 | - | ||
2017 | (план по Программе) | 230093,0 | 62500,0 | 24025,0 | 142608,0 | 960,0 | |
(утверждено в бюджете города) | 84000,0 | 0 | 0 | 84000,0 | - | ||
2018 | 125116,0 | - | - | 124156,0 | 960,0 | ||
2019 | 130579,0 | - | - | 129619,0 | 960,0 | ||
2020 | 136023,0 | - | - | 135063,0 | 960,0 |