____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 441871,4 | - | 19209,4 | 205491,5 | 217170,5 | |
2015 | 1247201,0 | 139500,0 | 49380,0 | 904517,0 | 153804,0 | |
2016 | 853857,0 | 62500,0 | 35416,5 | 601997,5 | 153943,0 | |
2017 | 893459,0 | 62500,0 | 25450,0 | 651424,0 | 154085,0 | |
2018 - 2020 | 2404048,2 | - | 7508,1 | 1933419,1 | 463121,0 | |
Итого | 5840436,6 | 264500,0 | 136964,0 | 4296849,1 | 1142123,5 |
".
1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
1.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 236512,9 | - | 19209,4 | 5241,5 | 212062,0 | |
2015 | 305235,0 | 77000,0 | 24500,0 | 53715,0 | 150020,0 | |
2016 | 198429,0 | - | - | 48409,0 | 150020,0 | |
2017 | 189216,0 | - | - | 39196,0 | 150020,0 | |
2018 - 2020 | 555354,0 | - | - | 105294,0 | 450060,0 | |
Итого | 1484746,9 | 77000,0 | 43709,4 | 251855,5 | 1112182,0 |
".
1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.4.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.4.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
1.5.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 110556,0 | - | - | 108000,0 | 2556,0 | |
2015 | 660880,0 | - | - | 658056,0 | 2824,0 | |
2016 | 407984,0 | - | - | 405021,0 | 2963,0 | |
2017 | 471300,0 | - | - | 468195,0 | 3105,0 | |
2018 - 2020 | 1441960,0 | - | - | 1431779,0 | 10181,0 | |
Итого | 3092680,0 | - | - | 3071051,0 | 21629,0 |
".
1.5.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.5.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.5.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.6.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 94802,5 | - | - | 92250,0 | 2552,5 | |
2015 | 279376,0 | 62500,0 | 24025,0 | 191891,0 | 960,0 | |
2016 | 224661,0 | 62500,0 | 24025,0 | 137176,0 | 960,0 | |
2017 | 230093,0 | 62500,0 | 24025,0 | 142608,0 | 960,0 | |
2018 - 2020 | 391718,0 | - | - | 388838,0 | 2880,0 | |
Итого | 1220650,5 | 187500,0 | 72075,0 | 952763,0 | 8312,5 |
".
1.6.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.6.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.6.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года":
1.7.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | - | - | - | - | - | |
2015 | 1710,0 | - | 855,0 | 855,0 | - | |
2016 | 22783,0 | - | 11391,5 | 11391,5 | - | |
2017 | 2850,0 | - | 1425,0 | 1425,0 | - | |
2018 - 2020 | 15016,2 | - | 7508,1 | 7508,1 | - | |
Итого | 42359,2 | - | 21179,6 | 21179,6 | - |