____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 1270583,8 | 139500,0 | 60200,8 | 917211,0 | 153672,0 | |
2015 | 1247201,0 | 139500,0 | 49380,0 | 904517,0 | 153804,0 | |
2016 | 853657,0 | 62500,0 | 35416,5 | 601797,5 | 153943,0 | |
2017 - 2020 | 3296307,2 | 62500,0 | 32958,1 | 2583643,1 | 617206,0 | |
Итого | 6667749,0 | 404000,0 | 177955,4 | 5007168,6 | 1078625,0 |
".
1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
1.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе "Подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 333061,8 | 77000,0 | 36175,80 | 69866,0 | 150020,0 | |
2015 | 305235,0 | 77000,0 | 24500,0 | 53715,0 | 150020,0 | |
2016 | 198229,0 | 0,0 | 0,0 | 48209,0 | 150020,0 | |
2017 - 2020 | 743370,0 | 0,0 | 0,0 | 143290,0 | 600080,0 | |
Итого | 1579895,8 | 154000,0 | 60675,8 | 315080,0 | 1050140,0 |
".
1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.4.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.4.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 723185,0 | 0,0 | 0,0 | 720493,0 | 2692,0 | |
2015 | 660880,0 | 0,0 | 0,0 | 658056,0 | 2824,0 | |
2016 | 407984,0 | 0,0 | 0,0 | 405021,0 | 2963,0 | |
2017 - 2020 | 1913260,0 | 0,0 | 0,0 | 1899974,0 | 13286,0 | |
Итого | 3705309,0 | 0,0 | 0,0 | 3683544,0 | 21765,0,0 |
".
1.5.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.5.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.5.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.6.1. В паспорте подпрограммы раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 214337,0 | 62500,0 | 24005,0 | 126852,0 | 960,0 | |
2015 | 279376,0 | 62500,0 | 24025,0 | 191891,0 | 960,0 | |
2016 | 224661,0 | 62500,0 | 24025,0 | 137176,0 | 960,0 | |
2017 - 2020 | 621811,0 | 62500,0 | 24025,0 | 531446,0 | 3840,0 | |
Итого | 1340185,0 | 250000,0 | 96100,0 | 687365,0 | 6720,0 |
".
1.6.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.6.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.6.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
З.Г.САНГАДИЕВ
РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по Программе) | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Задача 1, индекс 1 | КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели | 2014 | 2020 | Итого: | 333061,8 | 24450,9 | 305235,0 | 34976,6 | 198229,0 | 25953,3 | 188016,0 | 185609,0 | 186369,0 | 183376,0 | 1579895,8 |
МБ | 69866,0 | 5241,5 | 53715,0 | 27152,6 | 48209,0 | 25953,3 | 37996,0 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 | 315080,0 | ||||||
РБ | 36175,8 | 19209,4 | 24500,0 | 7824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60675,8 | ||||||
ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | ||||||
ВИ | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 1050140,0 | ||||||
2. | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Задача 2, индекс 2 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | Итого: | 723185,0 | 108000,0 | 660880,0 | 120550,0 | 407984,0 | 95050,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3705309,0 |
МБ | 720493,0 | 108000,0 | 658056,0 | 120550,0 | 405021,0 | 95050,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3683544,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | ||||||
3. | "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | Задача 3, индекс 3 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | Итого: | 214337,0 | 92250,0 | 279376,0 | 90833,1 | 224661,0 | 74000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1340185,0 |
МБ | 126852,0 | 92250,0 | 191891,0 | 90833,1 | 137176,0 | 74000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 987365,0 | ||||||
РБ | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | ||||||
ФБ | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | ||||||
ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | ||||||
4. | "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Задача 4, индекс 4 | УТиС, КС | 2015 | 2020 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 1710,0 | 0,0 | 22783,0 | 0,0 | 2850,0 | 5005,4 | 5005,4 | 5005,4 | 42359,2 |
МБ | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | ||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всего по Муниципальной программе: | 1270583,8 | 224700,9 | 1247201,0 | 246359,7 | 853657,0 | 195003,3 | 892259,0 | 784830,4 | 795832,4 | 823385,4 | 6667749,0 | ||||||
Местный бюджет: | 917211,0 | 205491,5 | 904517,0 | 238535,7 | 601797,5 | 195003,3 | 650224,0 | 628096,7 | 638955,7 | 666366,7 | 5007168,6 | ||||||
Республиканский бюджет: | 60200,8 | 19209,4 | 49380,0 | 7824,0 | 35416,5 | 0,0 | 25450,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 177955,4 | ||||||
Федеральный бюджет: | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404000,0 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 153672,0 | 0,0 | 153804,0 | 0,0 | 153943,0 | 0,0 | 154085,0 | 154231,0 | 154374,0 | 154516,0 | 1078625,0 |