____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 1270583,8 | 139500,0 | 60200,8 | 917211,0 | 153672,0 | |
2015 | 921028,0 | 139500,0 | 40525,0 | 587199,0 | 153804,0 | |
2016 | 826901,0 | 62500,0 | 24025,0 | 586433,0 | 153943,0 | |
2017 - 2020 | 3258523,0 | 62500,0 | 24025,0 | 2554792,0 | 617206,0 | |
Итого | 6277035,8 | 404000,0 | 148775,8 | 4645635,0 | 1078625,0 |
"
1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
1.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе "Подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ" раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 333061,8 | 77000,0 | 36175,8 | 69866,0 | 150020,0 | |
2015 | 301486,0 | 77000,0 | 16500,0 | 57966,0 | 150020,0 | |
2016 | 194256,0 | - | - | 44236,0 | 150020,0 | |
2017 - 2020 | 723452,0 | - | - | 123372,0 | 600080,0 | |
Итого | 1552255,8 | 154000,0 | 52675,8 | 295440,0 | 1050140,0 |
"
1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.4.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.4.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | |
2014 | 723185,0 | - | - | 720493,0 | 2692,0 | |
2015 | 400166,0 | - | - | 397342,0 | 2824,0 | |
2016 | 407984,0 | - | - | 405021,0 | 2963,0 | |
2017 - 2020 | 1913260,0 | - | - | 1899974,0 | 13286,0 | |
Итого | 3444595,0 | - | - | 3422830,0 | 21765,0 |
"
1.5.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.5.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.5.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.6.1. Раздел 6 "План подпрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.6.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.2.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.6.2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ
Раздел 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по Программе) | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
1. | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Задача 1, индекс 1 | КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели | 2014 | 2020 | Итого: | 333061,8 | 23978,8 | 301486,0 | 0,0 | 194256,0 | 0,0 | 183636,0 | 180826,0 | 181189,0 | 177801,0 | 1552255,8 |
МБ | 69866,0 | 4603,0 | 57966,0 | 0,0 | 44236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 27781,0 | 295440,0 | ||||||
РБ | 36175,8 | 19375,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52675,8 | ||||||
ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | ||||||
ВИ | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 1050140,0 | ||||||
2. | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Задача 2, индекс 2 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | Итого: | 723185,0 | 90000,0 | 400166,0 | 98000,0 | 407984,0 | 108000,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3444595,0 |
МБ | 720493,0 | 90000,0 | 397342,0 | 98000,0 | 405021,0 | 108000,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3422830,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | ||||||
3. | "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | Задача 3, индекс 3 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | Итого: | 214337,0 | 78250,0 | 219376,0 | 74000,0 | 224661,0 | 84000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1280185,0 |
МБ | 126852,0 | 78250,0 | 131891,0 | 74000,0 | 137176,0 | 84000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 927365,0 | ||||||
РБ | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | ||||||
ФБ | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | ||||||
ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | ||||||
Всего по Муниципальной программе: | 1270583,8 | 192228,8 | 921028,0 | 172000,0 | 826901,0 | 192000,0 | 885029,0 | 775042,0 | 785647,0 | 812805,0 | 6277035,8 | ||||||
Местный бюджет: | 917211,0 | 172853,0 | 587199,0 | 172000,0 | 586433,0 | 192000,0 | 644419,0 | 620811,0 | 631273,0 | 658289,0 | 4645635,0 | ||||||
Республиканский бюджет: | 60200,8 | 19375,8 | 40525,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148775,8 | ||||||
Федеральный бюджет: | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404000,0 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 153672,0 | 0,0 | 153804,0 | 0,0 | 153943,0 | 0,0 | 154085,0 | 154231,0 | 154374,0 | 154516,0 | 1078625,0 |