Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2014 года N 51


О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения и дополнения:


1.1. В паспорте Программы раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

886359,8

139500,0

60200,8

532987,0

153672,0

2015

921028,0

139500,0

40525,0

587199,0

153804,0

2016

826901,0

62500,0

24025,0

586433,0

153943,0

2017 - 2020

3258523,0

62500,0

24025,0

2554792,0

617206,0

Итого

5892811,8

404000,0

148775,8

4261411,0

1078625,0

".


1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":


1.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.4. В разделе "Подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ":


1.4.1. В паспорте подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ" раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

332861,8

77000,0

36175,8

69666,0

150020,0

2015

301486,0

77000,0

16500,0

57966,0

150020,0

2016

194256,0

0,0

0,0

44236,0

150020,0

2017 - 2020

723452,0

0,0

0,0

123372,0

600080,0

Итого

1552055,8

154000,0

52675,8

295240,0

1050140,0

".


1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


1.4.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


1.4.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.5. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":


1.5.1. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.


1.5.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


1.5.2.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.


1.5.2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.


1.6. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":


1.6.1. Раздел 6 "План подпрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.


1.6.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


1.6.2.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.


1.6.2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.


1.6.3. Дополнить подпрограмму разделом 9 "Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.



Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ



Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.03.2014 N 51



РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п

Наименование подпрограммы

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014

2015

2016

2017 (план по Программе)

2018 (план по Программе)

2019 (план по Программе)

2020 (план по Программе)

Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1.

"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"

Задача 1, индекс 1

КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели

2014

2020

Итого:

332861,8

23078,8

301486,0

0,0

194256,0

0,0

183636,0

180826,0

181189,0

177801,0

1552055,8

МБ

69666,0

3703,0

57966,0

0,0

44236,0

0,0

33616,0

30806,0

31169,0

27781,0

295240,0

РБ

36175,8

19375,8

16500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52675,8

ФБ

77000,0

0,0

77000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154000,0

ВИ

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

0,0

150020,0

150020,0

150020,0

150020,0

1050140,0

2.

"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"

Задача 2, индекс 2

УТиС, КУИиЗ, МУП "Управление трамвая"

2014

2020

Итого:

339161,0

90000,0

400166,0

98000,0

407984,0

108000,0

471300,0

469100,0

473879,0

498981,0

3060571,0

МБ

336469,0

90000,0

397342,0

98000,0

405021,0

108000,0

468195,0

465849,0

470485,0

495445,0

3038806,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

2692,0

0,0

2824,0

0,0

2963,0

0,0

3105,0

3251,0

3394,0

3536,0

21765,0

3.

"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"

Задача 3, индекс 3

УТиС, КУИиЗ, МУП "Городские маршруты"

2014

2020

Итого:

214337,0

79150,0

219376,0

74000,0

224661,0

84000,0

230093,0

125116,0

130579,0

136023,0

1280185,0

МБ

126852,0

79150,0

131891,0

74000,0

137176,0

84000,0

142608,0

124156,0

129619,0

135063,0

927365,0

РБ

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

96100,0

ФБ

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

250000,0

ВИ

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

960,0

6720,0

Всего по Муниципальной программе:

886359,8

192228,8

921028,0

172000,0

826901,0

192000,0

885029,0

775042,0

785647,0

812805,0

5892811,8

Местный бюджет:

532987,0

172853,0

587199,0

172000,0

586433,0

192000,0

644419,0

620811,0

631273,0

658289,0

4261411,0

Республиканский бюджет:

60200,8

19375,8

40525,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

148775,8

Федеральный бюджет:

139500,0

0,0

139500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

404000,0

Прочие источники (ВИ):

153672,0

0,0

153804,0

0,0

153943,0

0,0

154085,0

154231,0

154374,0

154516,0

1078625,0



Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.03.2014 N 51



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ

Статус

Наименование Муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014

2015

2016

2017 г. (план по Программе)

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Муниципальная программа

"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

УТиС, КС, КГХ, Служба контроля пассажирских перевозок, КУИиЗ, ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ, транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели

6900000

0408, 0412, 0409

032, 030, 065

244, 310, 225, 226, 290, 414, 810

532987,0

172853,0

587199,0

172000,0

586433,0

192000,0

644419,0

620811,0

631273,0

658289,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»