Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление экономики мэрии города |
Участники подпрограммы | Участник 1: мэрия города; Участник 2: исполнители услуг |
Цели подпрограммы | Создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования историко-культурного и природного потенциала городского округа |
Задачи подпрограммы | 1. Разработка и создание разнонаправленных туристических маршрутов. 2. Организация рекламно-информационного имиджевого продвижения города Биробиджана и Еврейской автономной области как туристической зоны на международном и внутреннем туристических рынках |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Целевой показатель (индикатор) 5: количество разработанных туристических маршрутов - не менее 1 условной единицы, в том числе: 2017 год - 0 условная единица; 2018 год - 1 условная единица; 2019 год - 0 условных единиц. 2. Целевой показатель (индикатор) 6: количество информационных материалов (новости, репортажи, сюжеты и т.п.) о туристических возможностях Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского округа, - не менее 21 условной единицы, в том числе: 2017 год - 10 условных единиц; 2018 год - 11 условных единиц; 2019 год - 0 условных единиц. 3. Целевой показатель (индикатор) 7: количество участников туристических мероприятий городского округа - не менее 43 человек, в том числе: 2017 год - 20 человек; 2018 год - 23 человека; 2019 год - 0 человек. 4. Целевой показатель (индикатор) 8: исключен |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2017 года по 2019 год. Разделение на этапы не предусматривается |
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 509,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 265,0 тыс. руб.; 2018 год - 205,0 тыс. руб.; 2019 год - 39,8 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 509,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 265,0 тыс. руб.; 2018 год - 205,0 тыс. руб.; 2019 год - 39,8 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы в 2017 - 2019 годах позволит достичь следующих результатов: 1. Улучшить условия для развития туризма в городском округе. С этой целью планируется: 1.1. Увеличить количество разработанных туристических маршрутов к 2019 году. Ожидается, что количество разработанных туристических маршрутов за период реализации муниципальной программы составит не менее 1 условной единицы, в том числе: - в 2017 году - 0 условных единиц; - в 2018 году - 1 условная единица; - в 2019 году - 0 условных единиц. 1.2. Увеличить количество изготовленных буклетов о туристической привлекательности города Биробиджана. Планируется, что количество изготовленных буклетов за период реализации муниципальной программы составит не менее 1000 штук, в том числе: - в 2017 году - 0 штук; - в 2018 году - 500 штук; - в 2019 году - 500 штук. 1.3. Исключен. 2. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие туризма в городском округе. С этой целью планируется: 2.1. Увеличить количество информационных материалов о туристических возможностях г. Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского округа. Планируется, что количество информационных материалов (новостей, репортажей, сюжетов и т.п.) о туристических возможностях г. Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского округа, за период реализации муниципальной программы составит не менее 21 условной единицы, в том числе: - в 2017 году - 10 условных единиц; - в 2018 году - 11 условных единиц; - в 2019 году - 0 условных единиц. 2.2. Увеличить количество участников туристических мероприятий городского округа с 20 человек в 2017 году до 23 человек в 2018 году. Ожидается, что количество участников туристических мероприятий городского округа за период реализации муниципальной программы составит не менее 43 человек, в том числе: - в 2017 году - 20 человек; - в 2018 году - 23 человека; - в 2019 году - 0 человек |