ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2016 года N 175-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 523-ПП
В целях повышения эффективности процесса мониторинга реализации государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп, а также исполнения закона Белгородской области от 15 декабря 2015 года N 32 "Об областном бюджете на 2016 год" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 523-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
- первый абзац пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент здравоохранения и социальной защиты населения области (Батанова Е.П.)";
- в государственную программу Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- пункт 5 раздела 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Белгородской области";
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 66869522,945 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 40618209,085 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4923889,03 тыс. рублей; 2015 год - 5325469,736 тыс. рублей; 2016 год - 5772404,319 тыс. рублей; 2017 год - 6144095,0 тыс. рублей; 2018 год - 6151075,0 тыс. рублей; 2019 год - 6150246,0 тыс. рублей; 2020 год - 6151030,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 24155805,49 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 52240,34 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2043268,03 тыс. рублей |
- пункт 10 раздела 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"10. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";
- тридцать шестой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"10. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";
- шестнадцатый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";
- двадцать девятый - тридцать второй абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта в Белгородской области.
2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Белгородской области.
3. Поддержание жизненной активности умственно отсталых детей-инвалидов мерами реабилитационного и культурно-оздоровительного характера в рамках программы "Смогу жить самостоятельно" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности реабилитационных учреждений для детей-инвалидов по предоставлению социально-реабилитационных услуг в рамках программы "Право быть равным" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";
- тридцать третий, тридцать четвертый абзацы раздела 4 Программы исключить;
- тридцать пятый - сорок пятый абзацы раздела 4 Программы считать тридцать третьим - сорок третьим абзацами соответственно;
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 66869522,945 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 40618209,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4923889,03 тыс. рублей;
2015 год - 5325569,736 тыс. рублей;
2016 год - 5772404,319 тыс. рублей;
2017 год - 6144095,0 тыс. рублей;
2018 год - 6151075,0 тыс. рублей;
2019 год - 6150246,0 тыс. рублей;
2020 год - 6151030,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 24155805,49 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 52240,34 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2043268,03 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";
- в подпрограмму 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
2. | Участники подпрограммы 1 | Управление социальной защиты населения Белгородской области; департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области; департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33441048,515 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14258830,489 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1873121,73 тыс. рублей; 2015 год - 1929760,44 тыс. рублей; 2016 год - 2028880,319 тыс. рублей; 2017 год - 2106767,0 тыс. рублей; 2018 год - 2106767,0 тыс. рублей; 2019 год - 2106767,0 тыс. рублей; 2020 год - 2106767,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 19182218,026 тыс. рублей |
- таблицу 3 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33441048,515 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14258830,489 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1873121,73 тыс. рублей;
2015 год - 1929760,44 тыс. рублей;
2016 год - 2028880,319 тыс. рублей;
2017 год - 2106767,0 тыс. рублей;
2018 год - 2106767,0 тыс. рублей;
2019 год - 2106767,0 тыс. рублей;
2020 год - 2106767,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 19182218,026 тыс. рублей";
- в подпрограмму 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15343946,396 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 13251045,296 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1614453,0 тыс. рублей; 2015 год - 1715234,296 тыс. рублей; 2016 год - 1760414,0 тыс. рублей; 2017 год - 2037533,0 тыс. рублей; 2018 год - 2041137,0 тыс. рублей; 2019 год - 2041137,0 тыс. рублей; 2020 год - 2041137,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 132883,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 1960018,00 тыс. рублей |
- в первом столбце раздела "Конечные результаты реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 вставить цифру "7";
- пункт 6 раздела 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"6. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";
- раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2
Основными мероприятиями подпрограммы 2, направленными на выполнение задачи совершенствования организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения, являются:
Основное мероприятие 2.1 "Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания", которое включает в себя содержание учреждений по предоставлению социальных услуг клиентам на основе государственного задания, обеспечение технологическим, медицинским, реабилитационным оборудованием, дидактическим и развивающим материалом, индивидуальными средствами реабилитации, средствами по уходу за клиентами, обеспечение комплексной безопасности (охрана, мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической, противопожарной безопасности), обеспечение клиентов мебелью, мягким инвентарем, одеждой и обувью, расчет за коммунальные услуги.
Основное мероприятие 2.2 "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения", включающее содержание, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, работы по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в рамках подпрограммы 2 на условиях софинансирования с Пенсионным Фондом России. Средства используются на приобретение автомобилей для мобильных служб, проведение капитального ремонта в домах-интернатах, приобретение оборудования и предметов длительного пользования";
- седьмой абзац раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности - 8,5 процента в 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2020 годах";
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15343946,396 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 13251045,296 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1614453,0 тыс. рублей;
2015 год - 1715234,296 тыс. рублей;
2016 год - 1760414,0 тыс. рублей;
2017 год - 2037533,0 тыс. рублей;