Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2016 года N 188


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 21 ИЮНЯ 2013 Г. N 317

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 N 379.
____________________________________________________________________


Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 года N 317 "О Государственной программе "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы".

Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ






Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 6 июня 2016 года N 188

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 21 ИЮНЯ 2013 Г. N 317 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"


1. В паспорте:

позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего - 12 828 519,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 158 433,1 тыс. рублей;
2014 год - 1 445 385,8 тыс. рублей;
2015 год - 1 781 046,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 813 259,2 тыс. рублей;
2017 год - 1 762 427,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 622 655,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 622 655,8 тыс. рублей;
2020 год - 1 622 655,8 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 1 844 476,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 194 927,0 тыс. рублей;
2014 год - 456 787,5 тыс. рублей;
2015 год - 404 864,4 тыс. рублей;
2016 год - 392 856,6 тыс. рублей;
2017 год - 395 041,4 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 980 635,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 962 262,0 тыс. рублей;
2014 год - 987 287,1 тыс. рублей;
2015 год - 1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год - 1 420 402,6 тыс. рублей;
2017 год - 1 367 386,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 622 655,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 622 655,8 тыс. рублей;
2020 год - 1 622 655,8 тыс. рублей.
в т.ч. действующие расходные обязательства - 8 091 422,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 962 262,0 тыс. рублей;
2014 год - 987 287,1 тыс. рублей;
2015 год - 1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год - 863 028,4 тыс. рублей;
2017 год - 978 721,9 тыс. рублей,
2018 год - 974 931,2 тыс. рублей;
2019 год - 974 931,2 тыс. рублей;
2020 год - 974 931,2 тыс. рублей.
за счет средств из внебюджетных источников - 3 407,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 244,1 тыс. рублей;
2014 год - 1 311,2 тыс. рублей;
2015 год - 852,1 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

".


2. В разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы":

1) в абзаце двадцать пятом цифры "12 871 643,8" заменить цифрами "12 828 519,7";

2) в абзаце двадцать шестом цифры "1 798 038,0" заменить цифрами "1 844 476,9";

3) в абзаце двадцать седьмом цифры "11 070 198,4" заменить цифрами "10 980 635,4";

4) в абзаце двадцать восьмом цифры "8 221 087,2" заменить цифрами "8 091 422,9"..

3. В подпрограмме 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан":

1) в паспорте:

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 9 092 137,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 808 459,7 тыс. рублей;
2014 год - 1 032 647,2 тыс. рублей;
2015 год - 1 422 605,1 тыс. рублей;
2016 год - 1 330 473,6 тыс. рублей;
2017 год - 1 380 596,1 тыс. рублей;
2018 год - 1 039 118,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 039 118,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 039 118,7 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 1 735 137,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 166 654,7 тыс. рублей;
2014 год - 383 554,9 тыс. рублей;
2015 год - 397 091,0 тыс. рублей;
2016 год - 392 826,2 тыс. рублей;
2017 год - 395 011,0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета, всего - 7 356 955,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 641 805,0 тыс. рублей;
2014 год - 649 047,7 тыс. рублей;
2015 год - 1 025 514,1 тыс. рублей;
2016 год - 937 647,4 тыс. рублей;
2017 год - 985 585,1 тыс. рублей;
2018 год - 1 039 118,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 039 118,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 039 118,7 тыс. рублей.
в т.ч. действующие расходные обязательства - 5 552 064,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 641 805,0 тыс. рублей;
2014 год - 649 047,7 тыс. рублей;
2015 год - 1 025 514,1 тыс. рублей;
2016 год - 536 635,8 тыс. рублей;
2017 год - 676 396,0 тыс. рублей;
2018 год - 674 221,9 тыс. рублей;
2019 год - 674 221,9 тыс. рублей;
2020 год - 674 221,9 тыс. рублей.
за счет средств из внебюджетных источников - 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 44,6 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

";


2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

а) абзац тринадцатый признать утратившим силу;

б) в абзаце двадцать седьмом цифры "9 192 512,9" заменить цифрами "9 092 137,8";

в) в абзаце двадцать восьмом цифры "1 688 698,9" заменить цифрами "1 735 137,8";

г) в абзаце двадцать девятом цифры "7 503 769,4" заменить цифрами "7 356 955,4";

д) в абзаце тридцатом цифры "5 741 749,3" заменить цифрами "5 552 064,3".

4. В подпрограмме 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения":

1) в паспорте:

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования
мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах
составляет 2 673 111,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 252 171,8 тыс. рублей;
2014 год - 277 318,1 тыс. рублей;
2015 год - 230 764,7 тыс. рублей;
2016 год - 356 151,0 тыс. рублей;
2017 год - 276 026,7 тыс. рублей;
2018 год - 426 893,0 тыс. рублей;
2019 год - 426 893,0 тыс. рублей;
2020 год - 426 893,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета всего - 2 669 748,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 250 927,7 тыс. рублей;
2014 год - 276 051,5 тыс. рублей;
2015 год - 229 912,6 тыс. рублей;
2016 год - 356 151,0 тыс. рублей;
2017 год - 276 026,7 тыс. рублей;
2018 год - 426 893,0 тыс. рублей;
2019 год - 426 893,0 тыс. рублей;
2020 год - 426 893,0 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства - 1 761 809,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 250 927,7 тыс. рублей;
2014 год - 276 051,5 тыс. рублей;
2015 год - 229 912,6 тыс. рублей;
2016 год - 215 712,4 тыс. рублей;
2017 год - 198 251,3 тыс. рублей;
2018 год - 196 984,7 тыс. рублей;
2019 год - 196 984,7 тыс. рублей;
2020 год - 196 984,7 тыс. рублей.
за счет средств из внебюджетных источников - 3 362,8 тыс. рублей:
2013 год - 1 244,1 тыс. рублей;
2014 год - 1 266,6 тыс. рублей;
2015 год - 852,1 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

";


2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":

а) в абзаце одиннадцатом цифры "2 640 952,2" заменить цифрами "2 673 111,3";

б) в абзаце тринадцатом цифры "2 637 589,4" заменить цифрами "2 670 202,9";

в) в абзаце четырнадцатом цифры "1 713 914,3" заменить цифрами "1 758 808,9".

5. В подпрограмме 3 "Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия":

1) в паспорте:

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 407 397,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 58 697,0 тыс. рублей;
2014 год - 94 972,3 тыс. рублей;
2015 год - 31 863,4 тыс. рублей;
2016 год - 46 247,6 тыс. рублей;
2017 год - 30 210,4 тыс. рублей;
2018 год - 48 468,8 тыс. рублей;
2019 год - 48 468,8 тыс. рублей;
2020 год - 48 468,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 92 241,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 28 272,3 тыс. рублей;
2014 год - 63 880,6 тыс. рублей;
2015 год - 27,4 тыс. рублей;
2016 год - 30,4 тыс. рублей;
2017 год - 30,4 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета всего - 315 156,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 30 424,7 тыс. рублей;
2014 год - 31 091,7 тыс. рублей;
2015 год - 31 836,0 тыс. рублей;
2016 год - 46 217,2 тыс. рублей;
2017 год - 30 180,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 468,8 тыс. рублей;
2019 год - 48 468,8 тыс. рублей;
2020 год - 48 468,8 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства - 244 515,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 30 424,7 тыс. рублей;
2014 год - 31 091,7 тыс. рублей;
2015 год - 31 836,0 тыс. рублей;
2016 год - 31 493,2 тыс. рублей;
2017 год - 30 180,0 тыс. рублей;
2018 год - 29 830,0 тыс. рублей;
2019 год - 29 830,0 тыс. рублей;
2020 год - 29 830,0 тыс. рублей.

";


2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":

а) в абзаце седьмом цифры "391 359,9 тыс. рублей" заменить цифрами "407 397,1";

б) в абзаце девятом цифры "299 118,8" заменить цифрами "315 156,0";

в) в абзаце десятом цифры "243 202,4" заменить цифрами "244 515,6".

6. В Паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Государственной программы":

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 628 132,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета, всего - 628 132,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 104,6 тыс. рублей;
2014 год - 29 396,2 тыс. рублей;
2015 год - 87 624,6 тыс. рублей;
2016 год - 78 687,0 тыс. рублей;
2017 год - 73 894,6 тыс. рублей;
2018 год - 106 475,3 тыс. рублей;
2019 год - 106 475,3 тыс. рублей;
2020 год - 106 475,3 тыс. рублей.
в том числе действующие расходные обязательства - 530 390,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 104,6 тыс. рублей;
2014 год - 29 396,2 тыс. рублей;
2015 год - 87 624,6 тыс. рублей;
2016 год - 78 687,0 тыс. рублей;
2017 год - 73 894,6 тыс. рублей;
2018 год - 73 894,6 тыс. рублей;
2019 год - 73 894,6 тыс. рублей;
2020 год - 73 894,6 тыс. рублей.

".


7. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы":

1) в паспорте позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 27 740,5 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 17 098,0 тыс. рублей:
2014 год - 9 352,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 746,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета - по результатам конкурса:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 2 642,5 тыс. рублей:
2014 год - 1 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 442,5 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 8 000,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 200,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 700,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 700,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 700,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 7 00,0 тыс. рублей

";


2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":

а) в абзаце тринадцатом цифры "28 998,0" заменить цифрами "27 740,5";

б) в абзаце двадцать третьем цифры "2 142,5" заменить цифрами "2 642,5";

в) в абзаце двадцать шестом цифры "0,0" заменить цифрами "500,0";

г) в абзаце тридцать первом цифры "9 757,5 тыс. рублей" заменить цифрами "8 000,0";

д) в абзаце тридцать третьем цифры "1 257,5" заменить цифрами "0,0";

е) в абзаце тридцать четвертом цифры "1 700,0" заменить цифрами "1 200,0".

8. Приложения 1, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.




Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 6 июня 2016 года N 188


"Приложение 1

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ


N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

30,8

35,2

28,1

26,5

25,1

24,8

23,8

23,5

23,8

23,5

23,8

23,5

23,8

23,5

0,33

2

Удельный вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

99,5

99,5

99,6

99,8

99,7

99,8

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

0,34

3

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку

%

63,6

500,0

171,4

75,0

48,8

48,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,33

Подпрограмма N 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

1

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

3,0

2,2

5,0

5,2

6,5

6,7

6,5

6,7

6,5

6,7

6,5

6,7

0,5

2

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00,5

Подпрограмма N 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения"

1

Снижение удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции, от общего количества стационарных учреждений социального обслуживания населения

%

33,0

33,0

22,0

11,0

11,0

10,5

9,0

8,5

9,0

8,5

9,0

8,5

9,0

8,5

0,5

2

Удельный вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

99,5

99,5

99,6

99,8

99,7

99,8

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

0,34

3

Увеличение удельного веса социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

0,5

Подпрограмма N 3 "Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия"

1

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

100

100

100

81,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

2

Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздоровлением

%

80

82

85

89,5

87

87

88

88

88

88

88

88

88

88

0,25

3

Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания

%

100

100

100

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

4

обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных, обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации Государственной программы"

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

%

0

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы"

1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду

%

101,9

95,5

99,6

102,2

102,2

102,2

103,1

103,1

103,6

103,6

104,2

104,2

105,0

105,0

0,2

2

Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

272,2

119,4

112,3

112,9

113,9

113,9

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

117,0

118,0

118,0

0,2

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

75,0

48,8

48,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,2

4

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

103,1

613,4

539,4

100,6

100,9

100,9

101,8

101,8

102,6

102,6

103,4

103,4

104,9

104,9

0,2

5

Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду

%

15,0

289,8

169,8

102,0

102,5

102,5

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

106,0

106,0

0,2

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»