ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2016 года N 109


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"


Правительство Республики Ингушетия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 октября 2014 года N 200.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия
А.МАЛЬСАГОВ

     




Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от 21 июня 2016 года N 109



 ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"


1. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся подпрограмм государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания: - "подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы";

- "подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия".

2. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся задач государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания:

- "стимулирование инвестиционной активности в Республике Ингушетия и привлечение капитала в экономику";

- "строительство жилья и инженерной инфраструктуры; переселение жителей города Малгобек и Малгобекского района из оползневой зоны; предупреждение возникновения и смягчение последствий чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера".

3. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания: - "отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) (млрд. рублей)";

- "объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей)";

- "объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей)";

- "среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей)";

- "уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов)";

- "охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием (процентов)";

- "удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (процентов)";

- "обеспечить жильем в 2016 году 671 семей, по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне".

4. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

-

общий объем средств, привлекаемых для реализации государственной программы, составляет за счет всех источников финансирования 27143373,14 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7383844,7 тыс. рублей;
2015 год - 9671017,8 тыс. рублей;
2016 год - 10088510,64 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 22278539,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5088103,4 тыс. рублей;
2015 год - 8163248,1 тыс. рублей;
2016 год - 9027187,6 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 4845031,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2295741,3 тыс. рублей;
2015 год - 1507769,7 тыс. рублей;
2016 год - 1041520,2 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
за счет заемных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 19802,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 19802,84 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей

".


5. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации государственной программы, дополнить абзацами следующего содержания: - "развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы";

- "снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения";

- "повышение инвестиционной привлекательности";

- "снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы";

- "строительство жилья общей площадью 68453 кв.м для переселения 671 семьи из оползневой зоны";

- "строительство инженерной инфраструктуры для районов новой жилой застройки:

водопроводы - 4,65 км;

канализация - 6,15 км;

газопроводы - 1,31 км;

дороги - 16,5 км;

линии электропередач - 14,45 км".

6. Раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы" дополнить абзацами следующего содержания:

- "Экономический рост, реализация инвестиционных проектов, а также строительство объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов требуют соответствующего развития инфраструктуры коммунального хозяйства.

В этой связи необходимо также учитывать риски, вызванные недостатком квалифицированных кадров и образовательной базы для подготовки персонала по соответствующим специальностям.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограмм являются минимизация всех указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограмм.

Управление рисками в рамках реализации подпрограмм должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов";

"Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения 26 домов:

- подводящие и разводящие сети водопровода - 4,65 км;

- подводящие и разводящие сети канализации - 6,15 км;

- линии электропередач - 14,45 км;

- газопроводы, подводящие и разводящие сети - 1,31 км;

- дороги - 16,5 км;

строительство жилья общей площадью 68453 кв.м для переселения 671 семьи, проживающей в зонах потенциальной опасности и неблагоприятного проживания".

7. Абзац 1 раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы" дополнить пунктами следующего содержания:

- "Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы". Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни и благосостояния граждан и формирование условий для развития реального сектора экономики";

- "Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия". Основной целью подпрограммы является обеспечить жильем в 2016 году 671 семью, по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия".

8. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:




"Таблица 1



ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия и их значения "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"

1

Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия"

1.1

Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев

%

11

11

13,1

13,1

36,1

91,3

100

1.2

Численность зарегистрированных безработных

тыс. человек

48,8

44,4

40,3

26,6

24,9

25,7

25,3

1.3

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв.м

11

13,8

19,1

16,1

16,5

16,7

18,7

1.4

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек

коек

42,8

50,2

50,5

47,3

51,3

51,5

50,8

1.5

Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся

%

60,2

59

62,2

63,4

64,3

64

64,1

1.6

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

66

65,2

61,5

54,1

46,5

41,1

35

1.7

Сбор зерновых

тыс. тонн

44

50,8

54,8

96,3

107,6

82

85

1.8

Валовой сбор овощей

тыс. тонн

1,7

5,2

6,5

3,4

6,3

6,5

6,7

1.9

Производство скота и птицы в убойном весе

тыс. тонн

5,7

5,5

6,0

6,9

7,6

7,7

8

1.10.

Темп роста общего промышленного производства

%

2,9

2

Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"

2.1.

Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений

процентов

-

-

-

-

5

6,25

9,6

2.2.

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений

процентов

-

-

-

-

-

-

50,94

3

Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия"

3.1

Снижение административных барьеров и сокращение сроков выдачи разрешения

дней

-

-

-

-

10

9

7

3.2

Разработку необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней

месяц

-

-

-

-

6

5

4

4

Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа"

4.1

Прирост в основной капитал Республики Ингушетия

тыс. рублей

-

-

-

-

1146812,523

412897,5

289811,2

0

5

Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры"

5.1

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Республике Ингушетия

%

-

-

-

-

-

15,1

16,9

18,8

5.2

Обеспеченность плавательными бассейнами

кв.м

-

-

-

-

-

18,5

22,0

24,0

5.3

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями

тыс. кв.м

-

-

-

-

-

45,0

48,9

52,8

5.4

Обеспеченность спортивными залами

тыс. кв.м

-

-

-

-

-

5,8

5,9

7,2

6

Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"

6.1

Объемы приобретаемого жилья

кв.м

-

-

-

-

0

0

0

0

0,0

7

Подпрограмма Г "Юг России"

7.1

Объем валового регионального продукта

млрд. руб.

-

-

-

-

51,3

32,6

7.2

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций)

млрд. руб.

-

-

-

-

7,1

7,6

7.3

Объем налоговых и неналоговых доходов

млрд. руб.

-

-

-

-

0,4

3,4

7.4

Уровень безработицы в среднем за год

%

-

-

-

-

14,8

13,2

7.5

Удельный вес с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума

%

-

-

-

-

17,1

17,1

7.6

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц

руб.

-

-

-

-

9635,8

13910,6

7.7

Охват детей дошкольным образованием

%

-

-

-

-

16,4

17,2

7.8

Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования

%

-

-

-

-

39,5

45

7.9

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену

%

-

-

-

-

65,3

64,7

7.10

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения

%

-

-

-

-

128,7

134,9

7.11

Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек населения

%

-

-

-

-

51,0

48,4

7.12

Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми

%

-

-

-

-

13,6

13,4

7.13

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

-

-

-

-

59,8

58,8

8

Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"

8.1.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации.

млрд. рублей

6

5,6

9,1

9,8

10,8

11,6

8.2.

Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу

млрд. рублей

19,2

15,7

16,6

14,1

12,7

14,1

8.3.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ

млрд. рублей

3

3,3

4,5

4,7

4,7

4,9

8.4.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

рублей

20151

20993

21895

22989,8

24139,2

25346,2

8.5.

Уровень безработицы в среднем (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

процентов

43,7

29,8

31

28,8

28,6

28,2

8.6.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием

процентов

16,9

21,2

23,7

26

41,1

41,5

8.7.

Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

процентов

63,4

64

64,7

64,1

72

75,6

8.8.

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)

человек

21,2

21,5

20,7

20,7

19,7

19,1

8.9.

Смертность от всех причин (на 1000 человек)

человек

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

8.10.

Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)

человек

13,9

14,2

13,4

13,2

13

12,8

8.11.

Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года

процентов

111

106,6

88

94

96

99

8.12.

Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу.

тыс. единиц

15,4

15,5

15,7

15,9

16

16,3

8.13.

Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

единиц

6

7,8

8,4

8,4

8,4

8,5

8.14.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн. рублей

381,5

367,4

385,8

397,4

421,2

454,9

8.15.

Индекс производительности труда.

процентов

113,8

116

108

108

104

105

9

Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей"

9.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

семья

-

-

-

-

-

-

-

10

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия"

10.1.

Обеспечение жильем граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района

семья

671

-

-

11

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия"

11.1

Количество рабочих мест

мест

-

-

-

-

89

89

89

-

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»