Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2016 года N 808


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 30.09.2014 N 1104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 11.05.2016)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1374.
____________________________________________________________________


В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 31.03.2016), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2015 N 65 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2016 год" (ред. от 19.04.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, а также необходимостью корректировки значений целевых показателей Программы постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1104 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 11.05.2016) следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. В паспорте Программы:

1.1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3165890,9 тыс. руб., в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 350000,0 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 255664,2 тыс. руб.
3. Средства бюджета города - 2560226,7 тыс. руб.
В том числе по годам за счет всех источников финансирования:
2014 год - 294799,8 тыс. руб.;
2015 год - 488481,0 тыс. руб.;
2016 год - 690523,8 тыс. руб.;
2017 год - 880993,4 тыс. руб.;
2018 год - 270364,3 тыс. руб.;
2019 год - 270364,3 тыс. руб.;
2020 год - 270364,3 тыс. руб.".


1.1.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:

"Целевые показатели

Целевые показатели реализации Программы:
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составит 32,5% (при значении базового показателя 27,5%).
2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составит 70,5% (при значении базового показателя 53,5%).
3. Удельный вес детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, составит 32,5% (при значении базового показателя 29%).
4. Количество спортивных сооружений составит 169,0 единицы на 100,0 тыс. населения (при значении базового показателя 150,0 единицы).
5. Обеспеченность плоскостными сооружениями составит 35,4% (при значении базового показателя 35%).
6. Обеспеченность спортивными залами составит 36,8% (при значении базового показателя 35,4%).
7. Обеспеченность бассейнами составит 19,4% от нормативного показателя (при значении базового показателя 17,8%).
8. Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС составит не более 5% (при значении базового показателя 5,4%).
9. Доля муниципальных служащих аппарата УФКС, прошедших повышение квалификации к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС, составит не менее 20% (при значении базового показателя 18%)".



1.1.2. Пункт 6 раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению.

1.1.3. Таблицу 3 раздела III "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению.

1.1.4. Таблицу 4 раздела IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:

"Таблица 4

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

N
п/п

Муниципальные заказчики

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

2014 - 2020 гг.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Итого по Программе,
в том числе:

3165890,9

294799,8

488481,0

690523,8

880993,4

270364,3

270364,3

270364,3

2.

УФКС города Ростова-на-Дону

Областной бюджет

2500,0

-

2500,0

-

-

-

-

-

Бюджет города Ростова-на-Дону

2468482,3

294799,8

481866,6

496708,8

384014,2

270364,3

270364,3

270364,3

3.

ДКСиПР

Федеральный бюджет

<*> 350000,0

-

-

<*> 50000,0

<*> 300000,0

-

-

-

Областной бюджет

253164,2

-

-

100000

<*> 153164,2

-

-

-

Бюджет города Ростова-на-Дону

91744,4

-

4114,4

43815,0

43815,0

-

-

-".


1.2. В приложении N 1:

1.2.1. В паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 167469,7 тыс. руб., в том числе по годам за счет всех источников финансирования:
2014 год - 25129,7 тыс. руб.;
2015 год - 23790,0 тыс. руб.;
2016 год - 22475,0 тыс. руб.;
2017 год - 23085,0 тыс. руб.;
2018 год - 24330,0 тыс. руб.;
2019 год - 24330,0 тыс. руб.;
2020 год - 24330,0 тыс. руб.".


1.3. В приложении N 2:

1.3.1. В паспорте Подпрограммы:

1.3.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2902089,4 тыс. руб., в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 350000,0 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 255664,2 тыс. руб.
3. Средства бюджета города - 2296425,2 тыс. руб.
В том числе по годам за счет всех источников финансирования:
2014 год - 256796,0 тыс. руб.;
2015 год - 451437,4 тыс. руб.;
2016 год - 656167,5 тыс. руб.;
2017 год - 843327,7 тыс. руб.;
2018 год - 231453,6 тыс. руб.;
2019 год - 231453,6 тыс. руб.;
2020 год - 231453,6 тыс. руб.".


1.3.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:

"Целевые показатели

Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составит 70,5% (при значении базового показателя 53,5%).
2. Удельный вес детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, составит 32,5% (при значении базового показателя 29%).
3. Количество спортивных сооружений составит 169,0 единиц на 100,0 тыс. населения (при значении базового показателя 150,0 единиц).
4. Обеспеченность плоскостными сооружениями составит 35,4% (при значении базового показателя 35%).
5. Обеспеченность спортивными залами составит 36,8% (при значении базового показателя 35,4%).
6. Обеспеченность бассейнами составит 19,4% от нормативного показателя (при значении базового показателя 17,8%)".



1.3.2. Пункт 3 раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы, а также прогноз конечных результатов Подпрограммы. Система целевых показателей Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.

И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону
С.Г.КУЗНЕЦОВ

     Постановление вносит
     Управление
     по физической культуре
     и спорту города
     Ростова-на-Дону






Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 21.06.2016 N 808


6. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ СПОРТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ


Развитие системы массовой физической культуры и спорта на территории города Ростова-на-Дону обеспечивается:

организацией физкультурно-массовой работы по месту жительства;

организацией физкультурно-спортивной работы по месту учебы в сфере образования;

развитием системы дополнительного образования детей и молодежи на территории города;

системной работой с учреждениями и предприятиями различных форм собственности по привлечению трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

развитием спорта инвалидов, ветеранов и населения старшего возраста;

расширением сети объектов спортивной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта существующих и строительства новых объектов спортивной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней с привлечением бизнес-партнеров, развитием инновационных направлений формирования современной материально-технической базы.

Основными результатами реализации мероприятий Программы станет:

увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 32,5%, что в 1,2 раза или на 18% больше значения базового показателя (27,5%);

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 70,5%, что в 1,3 раза или на 31,8% больше базового показателя (53,5%);

увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, до 32,5%, что в 1,1 раза или на 12,1% больше значения базового показателя (29,0%);

увеличение количества спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения до 169 ед., что в 1,1 раза или на 12,7% больше значения базового показателя (150,0 единиц);

увеличение обеспеченности плоскостными сооружениями до 35,4%, что в 1,0 раза или на 1,14% больше значения базового показателя (35,0%);

увеличение обеспеченности спортивными залами до 36,8%, что в 1,0 раза или на 4,5% больше значения базового показателя (35,4%);

увеличение обеспеченности бассейнами до 19,4%, что в 1,1 раза или на 8,9% больше значения базового показателя (17,8%);

уменьшение доли расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС до 5%, что в 1,1 раза или на 8% меньше значения базового показателя (5,4%);

увеличение доли муниципальных служащих аппарата УФКС, прошедших повышение квалификации, к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС до 20%, что в 1,1 раза или на 11% больше значения базового показателя (18%).

Для оценки эффективности реализации Программы разработана система целевых показателей, приведенная в таблице 2.

Таблица 2

N п/п

Наименование целей и целевых показателей
Программы

Единица измерения

Базовое значение
целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные Программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Цель Программы "Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

2.

Цель Подпрограммы 1 "Создание условий, обеспечивающих для граждан возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом"

3.

1.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

27,5

28,5

30

30,5

31

31,5

32

32,5

4.

Цель Подпрограммы 2 "Расширение сети объектов спортивной инфраструктуры и обеспечение беспрепятственного доступа к ним"

5.

2.1. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (в общей численности детей и молодежи)

%

53,5

54,5

60

-

-

-

-

-

6.

2.1.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

53,5

-

-

62,5

64,5

66,5

68,5

70,5

7.

2.2. Удельный вес детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях

%

29,0

29,5

30

30,5

31

31,5

32,0

32,5

8.

2.3. Количество спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения

Единиц

150

155

160

165

166

167

168

169

9.

2.4. Обеспеченность плоскостными сооружениями

%

35

37,5

40

35,0

35,1

35,2

35,3

35,4

10.

2.5. Обеспеченность спортивными залами

%

35,4

38,1

41

36,0

36,2

36,4

36,6

36,8

11.

2.6. Обеспеченность бассейнами

%

17,8

20,4

22

18,6

18,8

19,0

19,2

19,4

12.

Цель Подпрограммы 3 "Эффективное управление физкультурно-спортивной отраслью на территории города Ростова-на-Дону"

13.

3.1. Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС

Не более %

5,4

5

5

5

5

5

5

5

14.

3.2. Доля муниципальных служащих аппарата УФКС, прошедших повышение квалификации, к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС

Не менее %

18

20

20

20

20

20

20

20


Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.

Этапы реализации Программы не выделяются.

Начальник общего отдела
Администрации
города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»