АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2016 года N 808
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 30.09.2014 N 1104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 11.05.2016)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1374.
____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 31.03.2016), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2015 N 65 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2016 год" (ред. от 19.04.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, а также необходимостью корректировки значений целевых показателей Программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1104 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 11.05.2016) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3165890,9 тыс. руб., в том числе: |
1.1.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:
"Целевые показатели | Целевые показатели реализации Программы: |
1.1.2. Пункт 6 раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению.
1.1.3. Таблицу 3 раздела III "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению.
1.1.4. Таблицу 4 раздела IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:
"Таблица 4
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N | Муниципальные заказчики | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||||
2014 - 2020 гг. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1. | Итого по Программе, | 3165890,9 | 294799,8 | 488481,0 | 690523,8 | 880993,4 | 270364,3 | 270364,3 | 270364,3 | |
2. | УФКС города Ростова-на-Дону | Областной бюджет | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Ростова-на-Дону | 2468482,3 | 294799,8 | 481866,6 | 496708,8 | 384014,2 | 270364,3 | 270364,3 | 270364,3 | ||
3. | ДКСиПР | Федеральный бюджет | <*> 350000,0 | - | - | <*> 50000,0 | <*> 300000,0 | - | - | - |
Областной бюджет | 253164,2 | - | - | 100000 | <*> 153164,2 | - | - | - | ||
Бюджет города Ростова-на-Дону | 91744,4 | - | 4114,4 | 43815,0 | 43815,0 | - | - | -". |
1.2. В приложении N 1:
1.2.1. В паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 167469,7 тыс. руб., в том числе по годам за счет всех источников финансирования: |
1.3. В приложении N 2:
1.3.1. В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2902089,4 тыс. руб., в том числе: |
1.3.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:
"Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: |
1.3.2. Пункт 3 раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы, а также прогноз конечных результатов Подпрограммы. Система целевых показателей Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону
С.Г.КУЗНЕЦОВ
Постановление вносит
Управление
по физической культуре
и спорту города
Ростова-на-Дону
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 21.06.2016 N 808
6. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ СПОРТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Развитие системы массовой физической культуры и спорта на территории города Ростова-на-Дону обеспечивается:
организацией физкультурно-массовой работы по месту жительства;
организацией физкультурно-спортивной работы по месту учебы в сфере образования;
развитием системы дополнительного образования детей и молодежи на территории города;
системной работой с учреждениями и предприятиями различных форм собственности по привлечению трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
развитием спорта инвалидов, ветеранов и населения старшего возраста;
расширением сети объектов спортивной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта существующих и строительства новых объектов спортивной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней с привлечением бизнес-партнеров, развитием инновационных направлений формирования современной материально-технической базы.
Основными результатами реализации мероприятий Программы станет:
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 32,5%, что в 1,2 раза или на 18% больше значения базового показателя (27,5%);
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 70,5%, что в 1,3 раза или на 31,8% больше базового показателя (53,5%);
увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, до 32,5%, что в 1,1 раза или на 12,1% больше значения базового показателя (29,0%);
увеличение количества спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения до 169 ед., что в 1,1 раза или на 12,7% больше значения базового показателя (150,0 единиц);
увеличение обеспеченности плоскостными сооружениями до 35,4%, что в 1,0 раза или на 1,14% больше значения базового показателя (35,0%);
увеличение обеспеченности спортивными залами до 36,8%, что в 1,0 раза или на 4,5% больше значения базового показателя (35,4%);
увеличение обеспеченности бассейнами до 19,4%, что в 1,1 раза или на 8,9% больше значения базового показателя (17,8%);
уменьшение доли расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС до 5%, что в 1,1 раза или на 8% меньше значения базового показателя (5,4%);
увеличение доли муниципальных служащих аппарата УФКС, прошедших повышение квалификации, к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС до 20%, что в 1,1 раза или на 11% больше значения базового показателя (18%).
Для оценки эффективности реализации Программы разработана система целевых показателей, приведенная в таблице 2.
Таблица 2
N п/п | Наименование целей и целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение | Значения целевых показателей, предусмотренные Программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. | Цель Программы "Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | |||||||||
2. | Цель Подпрограммы 1 "Создание условий, обеспечивающих для граждан возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом" | |||||||||
3. | 1.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 27,5 | 28,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
4. | Цель Подпрограммы 2 "Расширение сети объектов спортивной инфраструктуры и обеспечение беспрепятственного доступа к ним" | |||||||||
5. | 2.1. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (в общей численности детей и молодежи) | % | 53,5 | 54,5 | 60 | - | - | - | - | - |
6. | 2.1.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 53,5 | - | - | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
7. | 2.2. Удельный вес детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | % | 29,0 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,0 | 32,5 |
8. | 2.3. Количество спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения | Единиц | 150 | 155 | 160 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
9. | 2.4. Обеспеченность плоскостными сооружениями | % | 35 | 37,5 | 40 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,4 |
10. | 2.5. Обеспеченность спортивными залами | % | 35,4 | 38,1 | 41 | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,8 |
11. | 2.6. Обеспеченность бассейнами | % | 17,8 | 20,4 | 22 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 |
12. | Цель Подпрограммы 3 "Эффективное управление физкультурно-спортивной отраслью на территории города Ростова-на-Дону" | |||||||||
13. | 3.1. Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС | Не более % | 5,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14. | 3.2. Доля муниципальных служащих аппарата УФКС, прошедших повышение квалификации, к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС | Не менее % | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации Программы не выделяются.
Начальник общего отдела
Администрации
города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН