Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2015 года N 15


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 448

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Амурской области от 27.09.2023 N 806.
____________________________________________________________________


В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования Правительство области постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 года N 448 (в редакции постановления Правительства области от 8 декабря 2014 года N 731), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО

     




Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26 января 2015 года N 15

     

 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"


1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 72838172,1 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 - 9098915,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 58619498,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 4739407,3 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 13474,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 366876,8 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета - 256344,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 232748,7 тыс. рублей;
2015 год - 7754,2 тыс. рублей;
2016 год - 7587,2 тыс. рублей;
2017 год - 8254,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 71574397,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 10746479,1 тыс. рублей;
2015 год - 8407322,4 тыс. рублей;
2016 год - 7846548,1 тыс. рублей;
2017 год - 6028500,1 тыс. рублей;
2018 год - 12834784,4 тыс. рублей;
2019 год - 12848658,8 тыс. рублей;
2020 год - 12862104,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 1007430,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 39536,4 тыс. рублей;
2015 год - 2631,6 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 321754,2 тыс. рублей;
2019 год - 321754,2 тыс. рублей;
2020 год - 321754,2 тыс. рублей".


2. Раздел 1 государственной программы после абзаца сорок седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание организаций образования.".

3. В разделе 2 государственной программы:

1) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Приоритеты государственной политики в сфере реализации мероприятий по энергосбережению определяются в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Амурской области, направленных на реализацию распоряжения Правительства Амурской области от 24 мая 2010 года N 55-р "Об утверждении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Амурской области".";

2) пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Задачей мероприятий по энергосбережению является снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью обеспечения энергоэффективности потребления энергетических ресурсов в областных образовательных организациях.";

3) в пункте 2.3:

а) подпункт 2.3.1 дополнить подпунктом 2.3.1.7 следующего содержания:

"2.3.1.7. Результаты в сфере энергоэффективности.

Снижение потребления всех видов ресурсов на 3% к 2020 году.";

б) подпункт 2.3.2 дополнить подпунктом 2.3.2.9 следующего содержания:

"2.3.2.9. Снижение удельного расхода электроэнергии в объектах системы образования на 3% к 2020 году.

Снижение удельного расхода теплоэнергии в объектах системы образования на 3% к 2020 году.

Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в объектах системы образования на 3% к 2020 году.

Снижение удельного расхода воды в объектах системы образования на 3% к 2020 году.".

4. Раздел 5 государственной программы после абзаца седьмого дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"Финансирование технических и технологических мероприятий по энергосбережению осуществляется в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 года N 452.".

5. Раздел 6 государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:

"Целевые  показатели  оценки  реализации мероприятий энергосбережения и  повышения энергетической эффективности представлены в таблице 1 .


     Таблица 1

Код показателя

Наименование показателя

Ед. измерения

Расчетная формула

D1

Удельный расход ЭЭ в объектах системы образования

кВт ч/кв. м

ОПээ / По

D2

Удельный расход ТЭ в объектах образования

Гкал/кв. м

ОПтэ / По

D3

Удельный расход ТЭР на отопление в объектах системы образования

кг у.т./кв. м

[(ОПээ x коэфф.т.у.т. + ОПтэ x коэфф.т.у.т.) / 1000] / По

D4

Удельный расход воды в объектах системы образования

куб. м/чел.

ОПгв / По


где:

ОПээ - объем потребления электроэнергии в системе образования, кВт ч;

ОПтэ - объем потребления теплоэнергии в системе образования, Гкал;

По - площадь размещения объектов в системе образования, кв. м;

ОПгв - объем потребления холодной и горячей воды в системе образования, куб. м.".

6. Пункт 7 паспорта подпрограммы "Развитие профессионального образования" изложить в следующей редакции:

"7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 9098915,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;
2015 год - 1203603,4 тыс. рублей;
2016 год - 1025694,4 тыс. рублей;
2017 год - 597416,2 тыс. рублей;
2018 год - 1602603,9 тыс. рублей;
2019 год - 1612090,2 тыс. рублей;
2020 год - 1621294,2 тыс. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета - 9098915,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;
2015 год - 1203603,4 тыс. рублей;
2016 год - 1025694,4 тыс. рублей;
2017 год - 597416,2 тыс. рублей;
2018 год - 1602603,9 тыс. рублей;
2019 год - 1612090,2 тыс. рублей;
2020 год - 1621294,2 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета".


7. В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 58619498,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7946767,2 тыс. рублей;
2015 год - 6782218,3 тыс. рублей;
2016 год - 6398779,1 тыс. рублей;
2017 год - 5112065,7 тыс. рублей;
2018 год - 10792527,5 тыс. рублей;
2019 год - 10793223,4 тыс. рублей;
2020 год - 10793916,8 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 161530,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 161530,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 57533904,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7751375,8 тыс. рублей;
2015 год - 6779586,7 тыс. рублей;
2016 год - 6398779,1 тыс. рублей;
2017 год - 5112065,7 тыс. рублей;
2018 год - 10496670,5 тыс. рублей;
2019 год - 10497366,4 тыс. рублей;
2020 год - 10498059,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 924064,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 33861,4 тыс. рублей;
2015 год - 2631,6 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 295857,0 тыс. рублей;
2019 год - 295857,0 тыс. рублей;
2020 год - 295857,0 тыс. рублей";




2) таблицу 3 раздела 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

N

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

1

1

1

1

1

1

1

2.1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0,17724

0,20503

0,18470

0,23119

0,12171

0,12171

0,12170

2.2.

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

0,00293

0,00380

0,00403

0,00504

0,00291

0,00291

0,00291

2.3.

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

0,02051

0,03109

0,03295

0,04124

0,02629

0,02629

0,02629

2.4.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

0,03573

0,00776

0,00000

0,00000

0,03899

0,03899

0,03899

2.5.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0,65921

0,64298

0,68151

0,65743

0,48523

0,48520

0,48517

2.6.

Модернизация региональных систем общего образования

0,00097

0,00000

0,00000

0,00000

0,00161

0,00161

0,00161

2.7.

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0,00312

0,00346

0,00366

0,00271

0,00156

0,00156

0,00156

2.8.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,09571

0,10391

0,09120

0,06094

0,07950

0,07956

0,07962

2.9.

Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00005

0,00005

0,00005

2.10.

Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей

0,00159

0,00074

0,00065

0,00048

0,00117

0,00117

0,00117

2.11.

Выявление и поддержка одаренных детей

0,00098

0,00124

0,00131

0,00097

0,00083

0,00083

0,00083

2.12.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00014

0,00014

0,00014

2.13.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00649

0,00649

0,00649

2.14.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,23353

0,23352

0,23350

2.15.

Предоставление грантов общеобразовательным организациям на дополнительное образование детей по программам изучения традиционных промыслов коренных малочисленных народов

0,00044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.16.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,00159

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000".


8. Пункт 7 паспорта подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" изложить в следующей редакции:



"7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4739407,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1575792,9 тыс. рублей;
2015 год - 374112,5 тыс. рублей;
2016 год - 374091,5 тыс. рублей
2017 год - 274743,8 тыс. рублей;
2018 год - 709911,4 тыс. рублей;
2019 год - 713603,6 тыс. рублей;
2020 год - 717151,6 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 62894,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 4593145,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1507223,1 тыс. рублей;
2015 год - 374112,5 тыс. рублей;
2016 год - 374091,5 тыс. рублей;
2017 год - 274743,8 тыс. рублей;
2018 год - 684014,2 тыс. рублей;
2019 год - 687706,4 тыс. рублей;
2020 год - 691254,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 83366,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5675,0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 25897,2 тыс. рублей;
2019 год - 25897,2 тыс. рублей;
2020 год - 25897,2 тыс. рублей".


9. В подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 366876,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 57990,7 тыс. рублей;
2015 год - 56228,0 тыс. рублей;
2016 год - 54370,6 тыс. рублей;
2017 год - 51900,1 тыс. рублей;
2018 год - 48795,8 тыс. рублей;
2019 год - 48795,8 тыс. рублей;
2020 год - 48795,8 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 31919,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 8323,9 тыс. рублей;
2015 год - 7754,2 тыс. рублей;
2016 год - 7587,2 тыс. рублей;
2017 год - 8254,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 334957,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 49666,8 тыс. рублей;
2015 год - 48473,8 тыс. рублей;
2016 год - 46783,4 тыс. рублей;
2017 год - 43645,8 тыс. рублей;
2018 год - 48795,8 тыс. рублей;
2019 год - 48795,8 тыс. рублей;
2020 год - 48795,8 тыс. рублей";


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»