АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2015 года N 517


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2014 N 739


В целях оптимизации объемов финансирования и приведения правового акта в соответствие с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-89 "О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 N 739 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - программа) следующие изменения:

1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 - 2017 годы - 3957933,10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 1337173,50 тыс. рублей;
2016 год - 1310379,80 тыс. рублей;
2017 год - 1310379,80 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
2015 год - 2895,37 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2015 год - 1070700,44 тыс. рублей;
2016 год - 1062767,00 тыс. рублей;
2017 год - 1062767,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2015 год - 263577,69 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения" - 3201882,18 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1076348,18 тыс. рублей;
2016 год - 1062767,00 тыс. рублей;
2017 год - 1062767,00 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан" - 756050,92 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 260825,32 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей"


2) в разделе VI программы:

в абзаце шестом цифры "3958078,86" заменить цифрами "3957933,10";

в абзаце седьмом цифры "3929157,29" заменить цифрами "3929011,53";

в абзаце четырнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";

3) в разделе VII программы в подпрограмме 2 "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан":

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2015 - 2017 годы составляет 756050,92 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 260825,32 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2015 год - 2895,37 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2015 год - 10886,04 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2015 год - 247043,91 тыс. рублей;
2016 год - 247612,80 тыс. рублей;
2017 год - 247612,80 тыс. рублей"



в разделе 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 2" в абзаце пятнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";

в разделе 3 "Механизм реализации подпрограммы 2" абзац тридцать первый после цифр "2.25," дополнить цифрами "2.26,";

4) в таблице приложения 4 к программе строки "Муниципальная программа", "Основное мероприятие 1.1", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.31" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

5) приложение 6 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.


Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ



Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 года N 517

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы по годам, тыс. руб.

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

итого на период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

"Муниципальная программа

"Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

всего, в том числе:

ххх

ххх

ххх

ххх

1337173,50

1310379,80

1310379,80

3957933,10

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

ххх

ххх

ххх

1321444,73

1303783,40

1303783,40

3929011,53

департамент градостроительства администрации города

909

ххх

ххх

ххх

9132,37

0,00

0,00

9132,37

главное управление культуры администрации города

911

ххх

ххх

ххх

1321,40

1321,40

1321,40

3964,20

главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города

918

ххх

ххх

ххх

5275,00

5275,00

5275,00

15825,00

Основное мероприятие 1.1

Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

1002

0410151

111

57905,50

57905,50

57905,50

173716,50

917

1002

0410151

112

133,19

64,95

64,95

263,09

917

1002

0410151

244

10479,47

10697,71

10697,71

31874,89

917

1002

0410151

611

553266,74

553266,74

553266,74

1659800,22

917

1002

0410151

612

5384,50

5384,50

5384,50

16153,50

917

1002

0410151

852

19,00

19,00

19,00

57,00

917

1002

0410151

853

150,00

0,00

0,00

150,00

Подпрограмма 2

"Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан"

всего, в том числе:

ххх

ххх

ххх

ххх

260825,32

247612,80

247612,80

756050,92

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

ххх

ххх

ххх

254228,92

241016,40

241016,40

736261,72

главное управление культуры администрации города

911

ххх

ххх

ххх

1321,40

1321,40

1321,40

3964,20

главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города

918

ххх

ххх

ххх

5275,00

5275,00

5275,00

15825,00

Основное мероприятие 2.31

Информационные услуги по изготовлению и опубликованию информации управления

главное управление социальной защиты населения администрации города

917

1003

0428146

244

2163,44

1509,20

1509,20

5181,84"




Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 года N 517
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Социальная поддержка населения
города Красноярска"
на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

Всего по Программе

3957933,10

1337173,50

1310379,80

1310379,80

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

758803,29

263577,69

247612,80

247612,80

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

16533,78

16533,78

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

3196234,44

1070700,44

1062767,00

1062767,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

15255,29

3619,49

5817,90

5817,90

3. Федеральный бюджет

2895,37

2895,37

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1, всего

3201882,18

1076348,18

1062767,00

1062767,00

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

16533,78

16533,78

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

16533,78

16533,78

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

3185348,40

1059814,40

1062767,00

1062767,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

15255,29

3619,49

5817,90

5817,90

3. Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2, всего

756050,92

260825,32

247612,80

247612,80

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

742269,51

247043,91

247612,80

247612,80

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

10886,04

10886,04

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

2895,37

2895,37

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»