АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2015 года N 517
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2014 N 739
В целях оптимизации объемов финансирования и приведения правового акта в соответствие с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-89 "О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2014 N 739 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 - 2017 годы - 3957933,10 тыс. рублей, |
2) в разделе VI программы:
в абзаце шестом цифры "3958078,86" заменить цифрами "3957933,10";
в абзаце седьмом цифры "3929157,29" заменить цифрами "3929011,53";
в абзаце четырнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";
3) в разделе VII программы в подпрограмме 2 "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2015 - 2017 годы составляет 756050,92 тыс. рублей, |
в разделе 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы 2" в абзаце пятнадцатом цифры "756196,68" заменить цифрами "756050,92";
в разделе 3 "Механизм реализации подпрограммы 2" абзац тридцать первый после цифр "2.25," дополнить цифрами "2.26,";
4) в таблице приложения 4 к программе строки "Муниципальная программа", "Основное мероприятие 1.1", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.31" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
5) приложение 6 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 года N 517
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс. руб. | ||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | итого на период | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
"Муниципальная программа | "Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов | всего, в том числе: | ххх | ххх | ххх | ххх | 1337173,50 | 1310379,80 | 1310379,80 | 3957933,10 |
главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | ххх | ххх | ххх | 1321444,73 | 1303783,40 | 1303783,40 | 3929011,53 | ||
департамент градостроительства администрации города | 909 | ххх | ххх | ххх | 9132,37 | 0,00 | 0,00 | 9132,37 | ||
главное управление культуры администрации города | 911 | ххх | ххх | ххх | 1321,40 | 1321,40 | 1321,40 | 3964,20 | ||
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | ххх | ххх | ххх | 5275,00 | 5275,00 | 5275,00 | 15825,00 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания | главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | 1002 | 0410151 | 111 | 57905,50 | 57905,50 | 57905,50 | 173716,50 |
917 | 1002 | 0410151 | 112 | 133,19 | 64,95 | 64,95 | 263,09 | |||
917 | 1002 | 0410151 | 244 | 10479,47 | 10697,71 | 10697,71 | 31874,89 | |||
917 | 1002 | 0410151 | 611 | 553266,74 | 553266,74 | 553266,74 | 1659800,22 | |||
917 | 1002 | 0410151 | 612 | 5384,50 | 5384,50 | 5384,50 | 16153,50 | |||
917 | 1002 | 0410151 | 852 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 57,00 | |||
917 | 1002 | 0410151 | 853 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |||
Подпрограмма 2 | "Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан" | всего, в том числе: | ххх | ххх | ххх | ххх | 260825,32 | 247612,80 | 247612,80 | 756050,92 |
главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | ххх | ххх | ххх | 254228,92 | 241016,40 | 241016,40 | 736261,72 | ||
главное управление культуры администрации города | 911 | ххх | ххх | ххх | 1321,40 | 1321,40 | 1321,40 | 3964,20 | ||
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | ххх | ххх | ххх | 5275,00 | 5275,00 | 5275,00 | 15825,00 | ||
Основное мероприятие 2.31 | Информационные услуги по изготовлению и опубликованию информации управления | главное управление социальной защиты населения администрации города | 917 | 1003 | 0428146 | 244 | 2163,44 | 1509,20 | 1509,20 | 5181,84" |
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 4 августа 2015 года N 517
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Социальная поддержка населения
города Красноярска"
на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
всего | в том числе по годам | |||
2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по Программе | 3957933,10 | 1337173,50 | 1310379,80 | 1310379,80 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 758803,29 | 263577,69 | 247612,80 | 247612,80 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 16533,78 | 16533,78 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 3196234,44 | 1070700,44 | 1062767,00 | 1062767,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 15255,29 | 3619,49 | 5817,90 | 5817,90 |
3. Федеральный бюджет | 2895,37 | 2895,37 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 1, всего | 3201882,18 | 1076348,18 | 1062767,00 | 1062767,00 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 16533,78 | 16533,78 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 16533,78 | 16533,78 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 3185348,40 | 1059814,40 | 1062767,00 | 1062767,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 15255,29 | 3619,49 | 5817,90 | 5817,90 |
3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 2, всего | 756050,92 | 260825,32 | 247612,80 | 247612,80 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 742269,51 | 247043,91 | 247612,80 | 247612,80 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 10886,04 | 10886,04 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 2895,37 | 2895,37 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00" |