Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2014 года N 1440


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 30.09.2014 N 1111 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1368.
____________________________________________________________________


В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения N 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", в связи с корректировкой значений целевых показателей Программы и увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону" следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. В паспорте Программы:

1.1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем Программы составляет 5886808,8 тыс. руб., в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 1139,4 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 94,4 тыс. руб.
3. Средства бюджета города - 5885575,0 тыс. руб.
В том числе по годам (из всех источников финансирования):
2014 год - 819866,9 тыс. руб.;
2015 год - 808956,0 тыс. руб.;
2016 год - 832952,5 тыс. руб.;
2017 год - 867793,2 тыс. руб.;
2018 год - 852413,4 тыс. руб.;
2019 год - 852413,4 тыс. руб.;
2020 год - 852413,4 тыс. руб."


1.1.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:


"Целевые показатели

Целевые показатели реализации Программы:
1. Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования - не менее 21 единицы (при значении базового показателя 21 единица).
2. Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт, составит 12 единиц (при значении базового показателя 6 единиц).
По подпрограмме N 1 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия":
1.1. Объем библиотечного фонда - не менее 1829500 единиц (при значении базового показателя 1823800 единиц).
1.2. Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления) - не менее 73500 единиц (при значении базового показателя 66000 единиц).
1.3. Число читателей в библиотеках - не менее 204900 человек (при значении базового показателя 204550 человек).
1.4. Количество посещений в библиотеках - не менее 1664000 единиц (при значении базового показателя 1656900 единиц).
1.5. Количество выданных документов в библиотеках - не менее 4572000 единиц (при значении базового показателя 4570200 единиц).
1.6. Количество предоставленных посетителям информационных, справочных, статистических материалов - не менее 103900 единиц (при значении базового показателя - 103550 единиц).
1.7. Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации - не менее 101 единицы за период реализации Программы (при значении базового показателя 30 единиц).
1.8. Количество мероприятий по содержанию и популяризации муниципальных памятников - не менее 94 единиц (при значении базового показателя 80 единиц).
1.9. Количество организованных мероприятий по установке новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков - не менее 10 единиц ежегодно.
1.10. Количество организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия, - не менее 12 единиц ежегодно.
1.11. Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха - не менее 154 единиц (при значении базового показателя 150 единиц).
1.12. Количество клубных формирований в учреждениях культуры города - не менее 710 единиц (при значении базового показателя 670 единиц).
1.13. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города, - не менее 15500 единиц (при значении базового показателя 12000 единиц).
1.14. Количество видов животных в МБУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" - не менее 428 единиц (при значении базового показателя 424 единицы).
По подпрограмме N 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства":
2.1. Число учащихся детских школ искусств - не менее 8935 человек (при значении базового показателя 8535 человек).
2.2. Количество отделений в музыкальных школах - не менее 242 единиц (при значении базового показателя 232 единицы).
2.3. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней, - не менее 1270 человек (при значении базового показателя 700 человек)"


1.1.2. В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":

1.1.2.1. Абзац пятый подпункта 2.5 пункта 2 изложить в редакции:

"увеличение в 2 раза по сравнению с базовым показателем количества муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт (не менее 12 единиц)".

1.1.2.2. Строку 2 таблицы 1 изложить в редакции:

"2.

2. Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт

Единиц

6

3

1

1

2

1

2

2".


1.1.2.3. Строку 19 таблицы 1 изложить в редакции:

"19.

2.3. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней

Человек

700

1200

1235

1260

1260

1260

1270

1270".


1.1.3. Таблицу 2 раздела 3 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.1.4. Таблицу 3 раздела 3 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.1.5. Раздел 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе:

1.2.1. В паспорте подпрограммы N 1 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия":

1.2.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3046934,6 тыс. руб., в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 1139,4 тыс. руб.
2. Средства бюджета города - 3045795,2 тыс. руб.
В том числе по годам (из всех источников финансирования):
2014 год - 396798,9 тыс. руб.;
2015 год - 427334,1 тыс. руб.;
2016 год - 432849,4 тыс. руб.;
2017 год - 459022,9 тыс. руб.;
2018 год - 443643,1 тыс. руб.;
2019 год - 443643,1 тыс. руб.;
2020 год - 443643,1 тыс. руб.".


1.3. В приложении N 2 к муниципальной программе:

1.3.1. В паспорте подпрограммы N 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства":

1.3.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2839874,2 тыс. руб., в том числе (по источникам):
1. Средства областного бюджета - 94,4 тыс. руб.
2. Средства бюджета города - 2839779,8 тыс. руб.
В том числе по годам (из всех источников финансирования):
2014 год - 423068,0 тыс. руб.;
2015 год - 381621,9 тыс. руб.;
2016 год - 400103,1 тыс. руб.;
2017 год - 408770,3 тыс. руб.;
2018 год - 408770,3 тыс. руб.;
2019 год - 408770,3 тыс. руб.;
2020 год - 408770,3 тыс. руб.".


1.3.2. В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы":

1.3.2.1. Строку 3 таблицы 1 изложить в редакции:

"3.

2.3. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней

Человек

700

1200

1235

1260

1260

1260

1270

1270".


2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) С.К. Сухариева.

Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ

     Постановление вносит
     Управление культуры
     города Ростова-на-Дону

     

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 29.12.2014 N 1440

Таблица 2

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Срок выполнения

Источник финансирования, КЦСР

Объем финансирования
(тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма N 1 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия"

Направление 1.1 "Формирование благоприятной культурной среды на территории города"

1.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Муниципальные учреждения культуры

2014-2020

Бюджет города,
12 1 0059

2860591,0

369026,3

400715,7

406231,0

432404,5

417404,5

417404,5

417404,5

1.1.2.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Муниципальные учреждения культуры

2015-2017

Федеральный бюджет,
12 1 5144

1139,4

379,8

379,8

379,8

1.1.3.

Оплата общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Муниципальные учреждения культуры

2014-2020

Бюджет города,
12 1 2024

27911,9

5458,1

3742,3

3742,3

3742,3

3742,3

3742,3

3742,3

Направление 1.2 "Сохранение, популяризация и охрана объектов монументального искусства (памятников и мемориалов)"

1.2.1.

Предоставление информации об объектах культурного наследия (муниципальных памятниках монументального искусства и воинской славы), организация мероприятий, обеспечивающих популяризацию объектов культурного наследия

Управление культуры

2014-2020

не требует финансирования

Направление 1.3 "Руководство муниципальной системой культуры и координация деятельности всех структур системы"

1.3.1.

Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Управление культуры

2014-2020

Бюджет города

147616,4

12638,6

22496,3

22496,3

22496,3

22496,3

22496,3

22496,3

12 1 0011

134511,7

11697,1

20469,1

20469,1

20469,1

20469,1

20469,1

20469,1

12 1 0019

12941,1

927,9

2002,2

2002,2

2002,2

2002,2

2002,2

2002,2

12 1 9999

163,6

13,6

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

1.3.2.

Обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы

Управление культуры

2014

Бюджет города,
12 1 0029

9675,9

9675,9

Всего по подпрограмме N 1

3046934,6

396798,9

427334,1

432849,4

459022,9

443643,1

443643,1

443643,1

Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

2015-2017

Федеральный бюджет,
12 1 5144

1139,4

379,8

379,8

379,8

Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

2014-2020

Бюджет города,
12 1 0059,
12 1 2024,
12 1 0011,
12 1 0019,
12 1 0029,
12 1 9999

3045795,2

396798,9

426954,3

432469,6

458643,1

443643,1

443643,1

443643,1

Подпрограмма N 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"

Направление 2.1 "Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования"

2.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Муниципальные учреждения дополнительного образования

2014-2020

Бюджет города,
12 2 0059

2752156,5

344398,2

372574,0

400103,1

408770,3

408770,3

408770,3

408770,3

2.1.2.

Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области

Муниципальные учреждения дополнительного образования

2014

Областной бюджет,
12 2 9010

94,4

94,4

Направление 2.2 "Инвестиционное развитие"

2.2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015

Бюджет города,
12 2 4037

87623,3

78575,4

9047,9

в том числе:

"Детская школа искусств в пос. Александровка" в городе Ростове-на-Дону

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015

Бюджет города,
12 2 4037

87623,3

78575,4

9047,9

Всего по подпрограмме N 2

2839874,2

423068,0

381621,9

400103,1

408770,3

408770,3

408770,3

408770,3

Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

2014

Областной бюджет,
12 2 9010

94,4

94,4

Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

2014-2020

Бюджет города,
12 2 0059

2752156,5

344398,2

372574,0

400103,1

408770,3

408770,3

408770,3

408770,3

Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015

Бюджет города,
12 2 4037

87623,3

78575,4

9047,9

Итого по Программе

5886808,8

819866,9

808956,0

832952,5

867793,2

852413,4

852413,4

852413,4

Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

5799185,5

741291,5

799908,1

832952,5

867793,2

852413,4

852413,4

852413,4

Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

Федеральный бюджет,
12 1 5144

1139,4

379,8

379,8

379,8

Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

Областной бюджет,
12 2 9010

94,4

94,4

Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону

Бюджет города,
12 1 0059,
12 1 2024,
12 1 0011,
12 1 0019,
12 1 0029,
12 1 9999,
12 2 0059,

5797951,7

741197,1

799528,3

832572,7

867413,4

852413,4

852413,4

852413,4

Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

Бюджет города,
12 2 4037

87623,3

78575,4

9 047,9

     
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА

   

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 29.12.2014 N 1440

Таблица 3

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

N
п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2020 год

Новое строительство

1

в том числе: "Детская школа искусств в пос. Александровка" в городе Ростове-на-Дону

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

Бюджет города

87623,3

78575,4

9047,9

Итого

87623,3

78575,4

9047,9

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»