ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2015 года N 1195


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 990


Правительство области постановляет:

1. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года N 990, изменения в части приведения в соответствие с законом области от 2 декабря 2015 года N 3788-ОЗ "О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и исполнения решения Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов от 28 сентября 2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года N 990, изменения в части исполнения решения Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов от 28 сентября 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ






Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 28 декабря 2015 года N 1195

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ - ИЗМЕНЕНИЯ 1)


1. В паспорте государственной программы:

в позиции "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета":

цифры "17880792.4" заменить цифрами "18204126.7";

цифры "2951412.6" заменить цифрами "3274746.9";

позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

     "

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

за период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
поэтапное снижение дефицита областного бюджета с 13.1% в 2013 году до 10% начиная с 2015 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;
увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня 90% начиная с 2015 года;
поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне 2.5 раза ежегодно;
 поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67.7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2017 года;
 ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%

";


2. абзацы третий - восьмой раздела III "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Реализация государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

поэтапное снижение дефицита областного бюджета с 13.1% в 2013 году до 10% начиная с 2015 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;

увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня 90% начиная с 2015 года;

поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне 2.5 раза ежегодно;

поэтапное сокращение доли долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67.7% в 2013 году до уровня 50% начиная с 2017 года;

ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%.";

3. в разделе IV "Финансовое обеспечение государственной программы":

в абзаце первом цифры "17880792.4" заменить цифрами "18204126.7";

в абзаце втором цифры "2951412.6" заменить цифрами "3274746.9";

4. приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

5. приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;

6. в подпрограмме "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 2020 годы" (приложение 4 к государственной программе):

6.1. в паспорте подпрограммы 1:

в позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета":

цифры "1346641.2" заменить цифрами "1349775.7";

цифры "60284.6" заменить цифрами "63419.1";

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

     "

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на уровне 100%;
достижение ежегодного роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному, в размере 1%;
поддержание уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) с 99% в 2013 году до уровня 99% начиная с 2018 года;
снижение доли просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета с 0.1% в 2013 году до 0.04% в 2020 году;
поддержание доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75% от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно;
повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня 96% в 2020 году;
повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года;
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате

";


6.2. абзацы восьмой - шестнадцатый раздела II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на уровне 100%,

достижение ежегодного роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному, в размере 1%,

поддержание уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) с 99% в 2013 году до уровня 99% начиная с 2018 года,

снижение доли просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета с 0.1% в 2013 году до 0.04% в 2020 году,

поддержание доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75% от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно,

повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34.9% в 2013 году до уровня 96% в 2020 году,

повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года,

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате.";

6.3. в разделе IV "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета":

в абзаце первом цифры "1346641.2" заменить цифрами "1349775.7";

в абзаце втором цифры "60284.6" заменить цифрами "63419.1";

6.4. приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;

6.5. приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;

7. в подпрограмме "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы" (приложение 5 к государственной программе):

7.1. в паспорте подпрограммы 2:

позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

     "

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

дифференциация муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %;
критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рублей;
критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рублей;
доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;
доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет", %

";


в позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета":

цифры "8028785.0" заменить цифрами "8112087.8";

цифры "1223376.1" заменить цифрами "1306678.9";

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

     "

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

за период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- снижение дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания с 27.2% в 2013 году до уровня 20.0% в 2020 году;
- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83.2 рубля в 2014 году до 136.2 рубля в 2020 году;
- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67.1 рубля;
- увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года;
- увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет", с 1.0% в 2015 году до 5.0% в 2020 году

";


7.2. абзацы седьмой - двенадцатый раздела II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

- снижение дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания с 27.2% в 2013 году до уровня 20.0% в 2020 году;

- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения с 83.2 рубля в 2014 году до 136.2 рубля в 2020 году;

- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67.1 рубля;

- увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года;

- увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет", с 1.0% в 2015 году до 5.0% в 2020 году.";

7.3. в разделе IV "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

в абзаце первом цифры "8028785.0" заменить цифрами "8112087.8";

в абзаце втором цифры "1223376.1" заменить цифрами "1306678.9";

7.4. приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям;

7.5. приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям;

8. в подпрограмме "Управление государственным долгом области на 2015 - 2020 годы" (приложение 6 к государственной программе):

8.1. в паспорте подпрограммы 3:

в позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета":

цифры "7953212.2" заменить цифрами "8190109.2";

цифры "1581296.3" заменить цифрами "1818193.3";

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»