Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ" (с изменениями на: 02.12.2010)







Приложение N 2
к решению
Совета депутатов города Мурманска
от 3 февраля 2009 года N 60-745



 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ

(введен решением Совета депутатов города Мурманска от 02.12.2010 N 31-353)

п/п

 Направление деятельности/Задача/

 Мероприятие/Показатель        

 Значение показателя                    

 Источник

финансирования

<*>

 Объем финансирования, млн. руб.          

Периодичность

предоставления

 информации  

 Ответственный    

 2005

 факт

 2006

 факт

 2007

 факт  

2008 факт

факт     

 2009

 факт  

 2010

оценка

 2011

 план  

 2005

 факт

 2006

 факт

 2007

 факт

 2008

 факт

 2009

 факт

 2010

оценка

 2011

 план  

Численность населения (тыс. человек)                                                                                                                                              

Комитет по

экономическому

развитию

администрации города

Мурманска           

Среднегодовая                        

 323,1

 319,3

 316,2

 313,0

 310,3

 307,8

 305,4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

На начало года                       

 325,1

 321,0

 317,5

 314,8

 311,2

 309,4

 306,2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

На конец года                        

 321,0

 317,5

 314,8

 311,2

 309,4

 306,2

 304,5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 Развитие социальной инфраструктуры города                                                                               

Образование                                                                                                                                                                                            

I. Укрепление и развитие материально-технической базы                                                                                                                                                  

Капитальный ремонт                                                                                                                                                 

Комитет по

образованию

администрации города

Мурманска           

 1

Объемы расходов бюджета на капитальный

ремонт в учреждениях на 1 ребенка,

охваченного системой дошкольного и

школьного образования (тыс. руб.)     

 0,05

 0,14

 0,25

 0,30

 0,20

 0,36

 0,39

м/б           

 2,50

 6,20

 10,70

 12,80

 8,40

 15,50

 18,00

Полугодие, год

 2

Количество муниципальных

общеобразовательных учреждений, здания

которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального

ремонта (ед.)                         

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Текущий ремонт                                                                                                                                                     

 3

Объемы расходов бюджета на текущий

ремонт в учреждениях на 1 ребенка,

охваченного системой дошкольного и

школьного образования (тыс. руб.)     

 0,39

 0,57

 1,42

 6,30

 2,98

 3,05

 12,50

м/б           

 18,20

 24,80

 60,20

267,30

124,90

 129,50

 528,40

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 -

 129,50

 528,40

Работы по благоустройству территорий (игровые площадки, спортплощадки и т.п.)                                                                                      

 4

Объем расходов бюджета на

благоустройство в учреждениях на 1

ребенка, охваченного системой

дошкольного и школьного образования

(тыс. руб.)                           

 -

 -

 0,69

 1,06

 0,31

 0,5

 2,07

м/б           

 -

 -

 26,90

 44,60

 12,80

 20,10

 87,30

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 -

 20,10

 87,30

Создание условий в общеобразовательных учреждениях, учитывающих специфику организации образовательного процесса                                                    

 5

Доля школьников, обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях, отвечающих современным

требованиям к условиям осуществления

образовательного процесса (%)         

 -

 -

 -

 -

 70

 80

 98

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Ресурсное обеспечение и внедрение эффективных образовательных технологий                                                                                           

 6

Нагрузка на единицу компьютерной

техники учащимися (человек на 1

компьютер)                            

 17

 15

 13

 13

 10

 10

 10

обл/б         

 4,30

 7,80

 10,90

 10,90

 15,00

 0,50

 3,00

Год           

 7

Доля муниципальных общеобразовательных

учреждений с числом учащихся на 3-й

ступени обучения (10 - 11 классы)

менее 150 человек в общем числе

муниципальных общеобразовательных

учреждений (%)                        

 -

 -

 94,7

 96,5

 90,2

 11,7

 6,3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

II. Развитие кадрового потенциала                                                                                                                                  

Комитет по

образованию

администрации города

Мурманска           

Укомплектованность специалистами                                                                                                                                   

 8

Доля педагогов в возрасте до 35 лет

(%)                                   

 20

 21

 21

 22

 23

 25

 25

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

 9

Доля учителей муниципальных

общеобразовательных учреждений,

имеющих стаж педагогической работы до

5 лет, в общей численности учителей

муниципальных общеобразовательных

учреждений (%)                        

 9,1

 9,2

 9,3

 9,30

 9,40

 9,45

 9,45

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Изменение системы оплаты труда                                                                                                                                     

10

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата учителей

муниципальных общеобразовательных

учреждений (руб.)                     

 8337

 10257

 13825

 17114

 22837

 22850

 26844

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

11

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников

муниципальных детских дошкольных

учреждений (руб.)                     

 -

 -

 8172

 11885

 13301

 13400

 14177

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

12

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата прочих работающих в

муниципальных учреждениях

(административно-управленческого,

учебно-воспитательного, младшего

обслуживающего персонала, а также

педагогических работников, не

осуществляющих учебный процесс) (руб.)

 -

 -

 11310

 13132

 15961

 16000

 17184

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Поддержка лучших педагогов города                                                                                                                                  

13

Объем расходов бюджета,

предусмотренных на награждение и

поощрение педагогических работников в

рамках конкурсов профессионального

мастерства (млн. руб.)                

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

м/б           

 0,18

 0,29

 0,37

 0,60

 0,60

 0,80

 0,80

Год           

III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                   

Развитие системы дошкольного образования                                                                                                                           

14

Количество детей дошкольного возраста

(чел.)                                

 12910

 13596

 13985

 14300

 14400

 14500

 14600

м/б           

392,50

542,40

678,10

964,50

1072,8

1248,30

1348,70

Полугодие, год

15

Охват дошкольным воспитанием детей

раннего возраста до 3 лет (%)         

 36

 35

 34

 32

 33

 34

 35

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

16

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,

получающих дошкольную образовательную

услугу и (или) услугу по их содержанию

в организациях различной

организационно-правовой формы и формы

собственности в общей численности

детей от 3 до 7 лет (%)               

 -

 -

 92

 93,3

 93,9

 95

 95

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

17

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,

получающих дошкольные образовательные

услуги (%)                            

 -

 -

 98

 99,9

 96,2

 98

 98

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

18

Обеспеченность населения услугами в

сфере дошкольного образования детей с

ограниченными возможностями здоровья

(%)                                   

 98

 98

 98

 98,0

 99,0

 100

 100

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

19

Средняя наполняемость групп дошкольных

учреждений (чел.)                     

 18,1

 18,8

 18,8

 18,45

 18,2

 18

 17

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Развитие системы общего школьного образования                                                                                                                      

20

Количество учащихся муниципальных

общеобразовательных учреждений (чел.)

 33316

 29941

 28391

 26849

 26594

 25898

 25710

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

21

Численность учащихся, приходящихся на

одного работающего в муниципальных

образовательных учреждениях, всего

(чел.)                                

 6,5

 6,7

 6,8

 7

 7

 7,2

 8,3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

22

в том числе: на одного учителя (чел.)

 14

 14

 14

 14

 14,3

 14,3

 14,3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

23

на одного прочего работающего в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях (административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, а также

педагогических работников, не

осуществляющих учебный процесс) (чел.)

 13,4

 13,7

 13,8

 14

 13,7

 14,7

 20,7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

24

Средняя наполняемость классов в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях (чел.)                    

 -

 -

 23,5

 23,8

 24

 24,8

 24,8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

25

Количество классов (среднегодовое) в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях (ед.)                     

 -

 -

 1208

 1142

 1159

 1044

 1037

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

26

Средняя стоимость содержания одного

класса в муниципальных

общеобразовательных учреждениях (тыс.

руб.)                                 

 -

 -

 189,28

 313,75

 272,03

 233,80

 230

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

27

Число выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений (чел.)

 3750

 3103

 2638

 2096

 1736

 1515

 1288

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

28

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе

выпускников образовательных

муниципальных учреждений,

участвовавших в ЕГЭ (%)               

 -

 -

 97,4

 97,6

 99,10

 99,20

 99,20

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

29

Число медалистов/в т.ч. золотых (чел.)

185/52

183/49

 171/54

 133/42

 101/35

 133/42

 133/42

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Поддержка и развитие муниципальных мероприятий со школьниками                                                                                                      

30

Удельный вес детей и молодежи в

возрасте от 7 до 18 лет, принимающих

участие в мероприятиях, в общей

численности населения данной

возрастной группы (%)                 

 35,5

 38

 42

 45

 50

 55

 60

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Расширение общественного участия в управлении образованием                                                                                                         

31

Доля школьников, занятых в ученическом

самоуправлении (%)                    

 53

 60

 68

 70

 75

 80

 85

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Развитие системы дополнительного образования                                                                                                                       

32

Удельный вес детей в возрасте от 5 до

18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию (%)       

 68

 69

 71

 50,0

 70,3

 71

 75

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

33

из них получают услуги повышенного

уровня подготовки (%)                 

 8

 8

 9

 13

 13

 15

 15

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите                                                                                                                   

34

Доля детей, оставшихся без попечения

родителей, всего (%)                  

 3,7

 3,7

 3,3

 3,9

 3,7

 3,6

 3,6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

35

в т.ч. переданных на воспитание в

семьи (%), из которых:                

 12

 9,9

 14,3

 9,3

 9

 8

 8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

36

передано неродственникам в приемные

семьи, усыновление (удочерение), под

опеку (попечительство) (%)            

 43,3

 60,9

 47,1

 54,9

 55,6

 55

 55

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

37

Число детей, находящихся под опекой,

проживающих в приемных семьях,

усыновлено (чел.)                     

 625

 655

 663

 710

 740

 770

 800

обл/б         

 31,90

 38,80

 78,10

 84,90

101,40

 115,90

 115,90

Полугодие, год

38

Число детей, над которыми установлен

социальный патронат (чел.)            

 -

 -

 -

 -

 30

 45

 55

обл/б         

 -

 -

 -

 -

 0,26

 0,6

 0,7

Полугодие, год

39

Число детей, посетивших

оздоровительные лагеря (чел.)         

 6000

 6300

 7400

 9796

 9776

 8200

 8300

обл/б         

 -

 5,4

 13,3

 8,3

 5,1

 6,9

 12

Полугодие, год

м/б           

 11,7

 7,3

 2,7

 7,7

 13,3

 15,2

 21,2

Здравоохранение                                                                                                                                                                                        

I. Укрепление и развитие материально-технической базы                                                                                                              

Комитет по

здравоохранению и

социальной поддержке

администрации города

Мурманска           

Оснащение оборудованием и санитарным автотранспортом                                                                                                               

40

Приобретение нового оборудования (ед.)

 135

 329

 673

 271

 75

 87

 88

обл/б         

 29,8

 62,2

 80

 74,7

 38

 40,8

 44,2

Полугодие, год

м/б           

 6

 12,6

 23,2

 23,6

 40,8

 44

 47

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 26,3

 13

 17,1

41

Износ парка машин класса "Скорая

медицинская помощь" (%)               

 84,4

 61,4

 57,7

 49,1

 48,9

 46

 30

м/б           

 -

 10,5

 -

 4,3

 3,2

 3,2

 3,2

Год           

42

Доля амбулаторных учреждений, имеющих

медицинское оборудование в

соответствии с табелем оснащений (%)  

 -

 -

 -

 100

 100

 100

 100

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Капитальный ремонт                                                                                                                                                 

Управление

капитального

строительства города

Мурманска           

43

Объем расходов бюджета на капитальный

ремонт в муниципальных учреждениях

здравоохранения (млн. руб.)           

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

м/б           

 8

 20,9

 29,4

 55,9

 50

 52,3

 56

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 25,9

 52,3

 56

44

Число муниципальных учреждений

здравоохранения, здания которых

находятся в аварийном состоянии или

требуют капитального ремонта (ед.)    

 -

 -

 -

 8

 8

 8

 8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Комитет по

здравоохранению и

социальной поддержке

администрации города

Мурманска           

Текущий ремонт                                                                                                                                                     

45

Объем расходов бюджета на текущий

ремонт в муниципальных учреждениях

здравоохранения (млн. руб.)           

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

обл/б         

 4,6

 5,5

 15,4

 2,4

 -

 -

 -

Полугодие, год

м/б           

 5,1

 19,4

 67,5

 40,9

 26,3

 34,7

 55

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 7,8

 14,8

 33,6

II. Развитие кадрового потенциала                                                                                                                                  

Укомплектованность специалистами                                                                                                                                   

46

Число работающих в муниципальных

учреждениях здравоохранения в расчете

на 10 тыс. населения (чел.)           

 -

 -

 169,6

 166,1

 170,3

 175

 178

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

47

Число врачей муниципальных учреждений

здравоохранения в расчете на 10 тыс.

населения (чел.)                      

 -

 -

 34,4

 33,2

 33,6

 34

 35,2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

48

в т.ч. участковых врачей и врачей

общей практики на 10 тыс. населения

(чел.)                                

 -

 -

 5,7

 5,8

 5,9

 6,1

 6,4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

49

Число среднего медицинского персонала

в расчете на 10 тыс. населения (чел.)

 -

 -

 72,8

 69,2

 70,3

 71

 71,5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

50

в т.ч. участковых медицинских сестер и

медицинских сестер врачей общей

практики на 10 тыс. населения (чел.)  

 -

 -

 7,4

 7,4

 7,7

 7,8

 8,1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

51

Число прочего персонала муниципальных

учреждений здравоохранения в расчете

на 10 тыс. населения (чел.)           

 -

 -

 25,3

 26,3

 25,4

 26

 26,6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Аттестация специалистов и повышение квалификации                                                                                                                   

52

Объем расходов бюджета на повышение

квалификации медицинских работников

(млн. руб.)                           

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

м/б           

 3

 3,2

 4,3

 4,6

 9

 9,6

 10,4

Полугодие, год

53

Удельный вес сертифицированных врачей

(%)                                   

 -

 92,8

 92,9

 92,9

 93,8

 94,5

 96,2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Система оплаты труда                                                                                                                                               

54

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата врачей муниципальных

учреждений здравоохранения (руб.)     

 12084

 20357

 21438

 26054

 27326

 29968

 32186

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

55

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата среднего медицинского

персонала муниципальных учреждений

здравоохранения (руб.)                

 -

 -

 13333

 16869

 18134

 19400

 20836

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

56

Среднемесячная номинальная заработная

плата прочего персонала муниципальных

учреждений здравоохранения (руб.)     

 -

 -

 12135

 14803

 16723

 17890

 19214

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                   

Предоставление медицинских услуг в АПУ и стационарах                                                                                                               

57

Обеспеченность населения больничными

койками (штук на 10 тыс. населения)   

 68

 66,5

 65,6

 58,3

 58,5

 57,3

 57,3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

58

Стоимость содержания одной койки в

муниципальных учреждениях

здравоохранения в сутки (руб.)        

 -

 -

 405,26

 566,48

 474,7

 649,3

 721,68

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

59

в т.ч. фактическая стоимость койко-дня

в муниципальных учреждениях

здравоохранения без учета расходов на

оплату труда и начислений на оплату

труда (руб.)                          

 -

 -

 306,65

 438,8

 319

 462,2

 496,4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

60

Средняя стоимость койко-дня в

муниципальных стационарных медицинских

учреждениях (руб.)                    

 -

 -

 1082,40

 1262,92

 1377,40

1498,07

1603,93

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

61

Средняя продолжительность пребывания

пациента на койке в круглосуточном

стационаре муниципальных учреждений

здравоохранения (дней)                

 -

 -

 12,5

 12,6

 11,6

 11,4

 11,4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

62

Среднегодовая занятость койки в

муниципальных учреждениях

здравоохранения (дней)                

 -

 -

 322,3

 323,9

 321

 323,9

 324,2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

63

Уровень госпитализации (человек на 100

человек населения)                    

 16,7

 16,4

 15,4

 14,4

 15,6

 14,5

 14,5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

64

Число случаев смерти лиц в возрасте до

65 лет в первые сутки в стационаре

(человек)                             

 -

 -

 -

 108

 116

 110

 105

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

65

Число случаев смерти детей до 18 лет

на дому/в первые сутки в стационаре

(человек)                             

 -

 -

 0/5

 3/4

 9/2

 6/2

 5/2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Развитие профилактической медицинской помощи                                                                                                                       

66

Доля населения, охваченного

профилактическими осмотрами (%)       

 -

 -

 92,1

 88

 93,7

 94,5

 95,6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

67

Удельный вес профилактических

посещений в поликлинику (%)           

 26,6

 28,2

 32,3

 33,4

 31,9

 38,1

 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Средние сроки ожидания исследований в поликлиниках                      

68

УЗИ сердечно-сосудистой системы

(дни)                                 

 -

 -

 -

 10

 13

 11,5

 10

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

69

Рентгенологические исследования (с

флюорографией) (дни)                  

 -

 -

 -

 2,5

 2

 2

 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Развитие системы родовспоможения                                                                                                                                   

70

Младенческая смертность (чел. на 1000

родившихся)                           

 8,9

 10,5

 5,9

 6,1

 6

 6

 5,9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя                                                  

71

Стационарная медицинская помощь

(койко-день)                          

 -

 -

 1,9

 1,78

 1,77

 1,76

 1,75

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

72

Амбулаторная помощь (посещение)       

 -

 -

 6,7

 6,6

 6,8

 7,5

 8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

73

Дневные стационары всех типов (койко-

день)                                 

 -

 -

 0,4

 0,38

 0,41

 0,41

 0,42

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

74

Скорая медицинская помощь (вызов)     

 -

 -

 0,39

 0,43

 0,41

 0,35

 0,33

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения                                                                  

75

Стационарная медицинская помощь (руб.)

 -

 -

 1497,60

 1905,04

 2006,80

2217,26

2426,97

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

76

Амбулаторная помощь (руб.)            

 -

 -

 246,2

 362,87

 337,56

 369,55

 396,90

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

77

Дневные стационары всех типов (руб.)  

 -

 -

 207,8

 317,28

 275,14

 401,66

 431,38

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

78

Скорая медицинская помощь (руб.)      

 -

 -

 1189,2

 1714,3

 1701,9

 2432,1

 2614,1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Развитие скорой медицинской помощи                                                                                                                                 

79

Число лиц, которым оказана скорая

помощь амбулаторно и при выездах (на

1000 чел. населения)                  

 406,4

 389,9

 399,5

 430

 410

 350

 330

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

80

Время ожидания приезда бригады скорой

медицинской помощи (минут) в квартиру/

на улицу                              

 -

 -

 16,1/8,9

 15,8/8,7

 15,6/9

 15,6/9

 15,6/9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

81

Своевременность выполнения вызовов (%)

 91,5

 91,7

 94,1

 94,1

 92,6

 95,5

 96,1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

82

Фактическая стоимость вызова скорой

медицинской помощи без оплаты труда и

начислений на оплату труда (руб.)     

 -

 -

 178,7

 429,1

 263,6

 394

 423,2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Культура и искусство                                                                                                                                                                                   

I. Укрепление и развитие материально-технической базы                                                                                                              

Комитет по культуре

администрации города

Мурманска           

Ресурсное обеспечение муниципальных библиотек                                                                                                                      

83

Количество муниципальных библиотек,

имеющих доступ в Интернет (ед.)       

 2

 4

 6

 8

 11

 12

 14

м/б           

 0,02

 0,04

 0,05

 0,5

 0,37

 0,15

 0,2

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 0,5

 0,37

 0,15

 0,2

84

Доля муниципальных библиотек, имеющих

доступ в Интернет, от общего числа

муниципальных библиотек (%)           

 5

 10,8

 17,14

 22

 31

 33

 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

85

Число поступивших изданий в книжном

формате, CD, DVD (ед.)                

 11581

 11330

 12357

 16500

 21026

 18000

 19000

обл/б         

 1,6

 1,6

 1,8

 0,4

 1

 0,73

 1

Полугодие, год

м/б           

 -

 -

 -

 2,2

 2

 2

 3

86

Книгообеспеченность на 1 жителя

муниципальным библиотечным фондом

(ед.)                                 

 4,1

 3,8

 3,2

 3,3

 2,95

 3

 3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Развитие парка культуры и отдыха                                                                                                                                   

87

Количество действующих аттракционов/

посадочных мест (ед.)                 

49/427

49/419

 50/355

 48/368

 76/462

 76/462

 97/495

в/б средства  

 -

 -

 -

 5,8

 11,1

 -

 -

Полугодие, год

88

Средняя дневная посещаемость парков,

зон культуры и отдыха (чел.)          

 1150

 439

 319

 316

 292

 391

 558

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Капитальный ремонт, капитальное строительство                                                                                                                      

89

Объем расходов бюджета на капитальный

ремонт муниципальных учреждений

культуры (млн. руб.)                  

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

м/б           

 2,2

 2,7

 1

 38,8

 16

 16

 35

Полугодие, год

Текущий ремонт                                                                                                                                                     

90

Объем расходов бюджета на текущий

ремонт муниципальных учреждений

культуры (млн. руб.)                  

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

м/б           

 3

 5,4

 1,2

 4,3

 4,3

 3

 10,5

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 2,7

 2,4

 3

 10,5

II. Развитие кадрового потенциала                                                                                                                                  

Укомплектованность специалистами                                                                                                                                   

91

Численность работников муниципальных

учреждений сферы культуры, поощренных

премией "За верность призванию" (чел.)

 -

 -

 -

 7

 10

 9

 9

м/б           

 -

 -

 -

 0,07

 0,1

 0,09

 0,1

Год           

92

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников культуры

(руб.)                                

 5678

 8889

 10303

 11023

 13748

 14000

 15000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                   

Поддержка одаренных детей                                                                                                                                          

93

Число детей, участвовавших в

международных, всероссийских

региональных и городских конкурсах,

выставках, смотрах, фестивалях (чел.)

 -

 -

 1556

 1700

 2000

 2500

 2000

м/б           

 -

 -

 2

 2

 2

 2,5

 2

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 2

 2

 2,5

 2

Повышение образованности населения                                                                                                                                 

94

Число пользователей муниципальных

библиотек (чел.)                      

 99909

 97399

 98816

 101944

 98662

 98000

 98000

м/б           

 27,3

 36

 43

 45

 57

 49

 51

Полугодие, год

95

в т.ч. дети до 14 лет                 

 31962

 32115

 37259

 40618

 39547

 37000

 37000

м/б           

 9

 12,3

 18,1

 18,5

 23

 19,5

 20

Полугодие, год

96

Число детей, охваченных системой

дополнительного образования (чел.)    

 3022

 3020

 3105

 2996

 2996

 3000

 3000

м/б           

 37

 52

 63

 82,1

 92,5

 91

 100

Полугодие, год

Реализация культурно-досуговых программных мероприятий                                                                                                             

97

Количество организованных городских

праздников, концертов, фестивалей/

культурно-досуговых мероприятий

клубных учреждений (ед.)              

20/530

24/543

 24/572

 24/550

 24/623

 24/550

 24/550

м/б           

 6

 11

 9

 13

 11

 13

 16

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 13

 11

 13

 16

98

Удельный вес населения, участвующего в

культурно-досуговых мероприятиях,

организованных органами местного

самоуправления города Мурманска (%)   

 2,3

 2,3

 2,3

 2,3

 2,3

 2,3

 2,3

м/б           

 6,8

 9,5

 11,3

 16,4

 13,9

 15,9

 17,1

Год           

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 13

 11

 14

 16

Спорт                                                                                                                                                                                                  

I. Укрепление и развитие материально-технической базы                                                                                                              

Комитет по

образованию

администрации города

Мурманска           

Учреждения по спортивной подготовке детей                                                                                                                          

99

Количество учреждений дополнительного

образования спортивной направленности

(ед.)                                 

 15

 14

 19

 19

 19

 19

 17

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                    

Развитие физкультурно-спортивного движения в городе                                                                                                                

100

Количество детей, занимающихся в

объединениях спортивной направленности

(чел.)                                

 8979

 7647

 10320

 9400

 8620

 8640

 8500

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

101

Доля участников различных соревнований

в числе обучающегося состава (%)      

 10

 12

 15

 18

 20

 20

 25

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

102

Удельный вес населения, систематически

занимающегося физической культурой и

спортом (%)                           

 12,1

 12,4

 12,7

 13,3

 13,0

 13,1

 13,2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Комитет по

физической культуре

и спорту

администрации города

Мурманска           

103

Численность населения, систематически

занимающегося физкультурой и спортом

(чел.)                                

 34200

 35100

 36000

 41500

 40331

 40750

 41100

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Проведение спортивных мероприятий                                                                                                                                  

104

Всего проводимых спортивных

мероприятий и участие в соревнованиях

различного масштаба (ед.)             

 201

 211

 217

 217

 246

 232

 232

м/б           

 6,7

 7,9

 9,8

 19,97

 18,8

 19,29

 19,29

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 19,97

 18,8

 19,29

 19,29

105

Число проводимых спортивных и

спортивно-массовых мероприятий на

территории города Мурманска (ед.)     

 108

 116

 135

 130

 141

 160

 160

м/б           

 4,6

 5,7

 6,5

 15,7

 13,78

 15,78

 15,78

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 15,7

 13,78

 15,78

 15,78

106

Число участий в соревнованиях

областного, российского и

международного масштаба (ед.)         

 93

 95

 82

 87

 105

 72

 72

м/б           

 2,9

 3,3

 4,2

 5,3

 5,02

 3,51

 3,51

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 5,3

 5,02

 3,51

 3,51

107

Число мероприятий для детей из числа

проводимых мероприятий и участий (ед.)

 98

 115

 115

 117

 120

 125

 125

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Развитие адаптивного спорта для инвалидов                                                                                                                          

108

Количество мероприятий по адаптивной

физической культуре из числа

проводимых мероприятий и участий (ед.)

 12

 3

 4

 5

 9

 10

 11

м/б           

 0,18

 0,23

 0,26

 0,264

 0,29

 0,33

 0,33

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 0,264

 0,29

 0,33

 0,33

Развитие лыжных видов спорта                                                                                                                                       

109

Вовлеченность населения в лыжный спорт

(чел.)                                

 1710

 1760

 1790

 1800

 1850

 1850

 1850

м/б           

 0,48

 0,64

 1,03

 1,60

 1,79

 1,40

 1,40

Год           

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 1,6

 1,79

 1,4

 1,4

Проведение фестиваля "Мурманская миля"                                                                                                                             

110

Число участников фестиваля (чел.)     

 -

 5000

 5000

 5500

 6000

 6500

 7000

м/б           

 -

 0,6

 0,9

 1,8

 1,46

 1,67

 1,67

Год           

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 1,8

 1,46

 1,67

 1,67

 Сохранение и улучшение социального благополучия                                                                             

Социальная поддержка                                                                                                                                                                                   

I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                     

Комитет по

здравоохранению и

социальной поддержке

администрации города

Мурманска           

Предоставление услуг социального характера для нуждающихся граждан                                                                                                 

111

Число граждан, получивших материальную

помощь на приобретение лекарств,

предметов первой необходимости,

получение медицинских услуг, не

входящих в программу государственных

гарантий бесплатной медицинской помощи

(чел.)                                

 -

 -

 2004

 2614

 3216

 3300

 3400

м/б           

 -

 -

 2,54

 4,27

 5,32

 6,00

 6,00

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 2,54

 4,27

 5,32

 6,00

 6,00

112

Число граждан, получивших бесплатные

юридические услуги (чел.)             

 -

 -

 1219

 2117

 1966

 2000

 2000

м/б           

 -

 -

 0,13

 0,14

 0,20

 0,20

 0,20

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,13

 0,14

 0,20

 0,20

 0,20

113

Количество выданных талонов на

посещение общего отделения бань (ед.)

 -

 -

 2598

 1928

 2212

 2000

 2100

м/б           

 -

 -

 0,11

 0,14

 0,09

 0,15

 0,15

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,11

 0,14

 0,09

 0,15

 0,15

114

Количество выданных талонов на

бесплатное питание (ед.)              

 -

 -

 1678

 2082

 2324

 2200

 2000

м/б           

 -

 -

 0,07

 0,14

 0,17

 0,20

 0,20

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,07

 0,14

 0,17

 0,20

 0,20

Осуществление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан                                                                                  

Комитет по

здравоохранению и

социальной поддержке

администрации города

Мурманска           

115

Количество отремонтированных квартир

для лиц из числа детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, и

ветеранов ВОВ (ед.)                   

 -

 -

 28

 65

 36

 50

 55

м/б           

 -

 -

 0,86

 2,86

 1,89

 3,40

 3,40

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,86

 2,86

 1,89

 3,40

 3,40

116

Количество участников, инвалидов ВОВ

1941 - 1945 гг. и инвалидов,

получивших единовременную материальную

помощь (чел.)                         

 -

 -

 1758

 2407

 1258

 1500

 920

м/б           

 -

 -

 0,98

 2,04

 0,84

 1,06

 0,40

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,98

 2,04

 0,84

 1,06

 0,40

117

Количество семей, воспитывающих детей-

инвалидов, получивших единовременную

материальную помощь в размере 1000

руб. на каждого ребенка-инвалида (ед.)

 -

 -

 -

 649

 631

 650

 0

м/б           

 -

 -

 -

 0,65

 0,64

 0,75

 -

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 0,65

 0,64

 0,75

 -

118

Количество детей-инвалидов, посетивших

социальный лагерь во время школьных

каникул (чел.)                        

 -

 -

 74

 109

 112

 80

 75

м/б           

 -

 -

 0,12

 0,14

 0,15

 0,15

 0,15

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,12

 0,14

 0,15

 0,15

 0,15

119

Количество приобретенных путевок в

оздоровительные учреждения для

семейного отдыха детей-инвалидов (ед.)

 -

 -

 10

 10

 15

 15

 0

м/б           

 -

 -

 0,25

 0,29

 0,47

 0,50

 -

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,25

 0,29

 0,47

 0,50

 -

Реализация городских социальных программ                                                                                                                                                               

120

Экономия денежных средств потребителей

по программе "Дешевое молоко" (млн.

руб.)                                 

 2,5

 3,5

 7,5

 6,9

 5,2

 5,2

 5,2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Отдел развития

потребительского

рынка администрации

города Мурманска    

121

Экономия денежных средств потребителей

по программе "Дешевый хлеб" (млн.

руб.)                                 

 5,2

 7,5

 14

 28,7

 31,7

 31,7

 31,7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

122

Экономия денежных средств потребителей

по программе "Дешевая рыба" (млн.

руб.)                                 

 15,3

 8,7

 21,2

 14,5

 14,5

 13,6

 13,6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

123

Количество граждан, получивших

потребительские талоны по программе

"Дешевая рыба" (чел.)                 

 51000

 52500

 53049

 48005

 37478

 40000

 40000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Молодежная политика и предпринимательство                                                                                                                                                              

I. Укрепление и развитие материально-технической базы                                                                                                              

Комитет по делам

молодежи

администрации города

Мурманска           

124

Число учреждений органов по делам

молодежи (ед.)                        

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

м/б           

 12,40

 12,30

 23,30

 29,30

 27,90

 28,50

 30,40

Полугодие, год

125

Объем расходов бюджета на текущий

ремонт зданий и помещений учреждений

органов по делам молодежи (млн. руб.)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

м/б           

 -

 0,13

 0,22

 0,68

 1,02

 0,53

 0,46

Полугодие, год

II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                    

Организация досуга и отдыха молодежи                                                                                                                               

126

Количество подростков и молодежи,

посещающих учреждения органов по делам

молодежи (чел.)                       

 8963

 12418

 11724

 9000

 9259

 7000

 7289

м/б           

 1,3

 2,2

 2,2

 3

 2,5

 3

 4,5

Полугодие, год

Содействие занятости молодежи                                                                                                                                      

127

Количество трудоустроенных подростков,

в т.ч. в период летних каникул (чел.)

 801

 600

 645

 774

 745

 440

 440

м/б           

 0,9

 0,5

 0,7

 0,7

 1,7

 1,2

 1,9

Полугодие, год

Социальная поддержка молодых семей в обеспечении жильем                                                                                                            

Комитет по

экономическому

развитию

администрации города

Мурманска           

128

Количество молодых семей, улучшивших

свои жилищные условия (ед.)           

 -

 9

 31

 53

 95

 115

 113

ф/б           

 -

 -

 -

 1,4

 4,02

 4,5

 7,8

Полугодие, год

обл/б         

 -

 -

 3,94

 3,7

 6,96

 17,9

 11,6

м/б           

 -

 1,12

 6,3

 13,9

 29,5

 33,9

 37,0

в т.ч. по ЦП  

 -

 1,12

 6,1

 13,4

 28,6

 33,2

 35,4

в/б ср-ва     

 -

 -

 -

 58,8

 98,3

 148,6

 156,13

129

Количество семей, получивших

дополнительную субсидию на родившихся

детей (ед.)                           

 -

 -

 3

 8

 12

 21

 20

м/б           

 -

 -

 0,2

 0,5

 0,9

 1,75

 1,6

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 0,2

 0,5

 0,9

 1,75

 1,6

130

Общая площадь жилых помещений,

приобретенных (построенных) с

использованием средств социальной

выплаты (м2)                          

 -

 418,8

 1309,3

 2744,3

 4932,5

 5578,3

 5938

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Развитие малого и среднего предпринимательства                                                                                                                     

131

Число субъектов малого и среднего

предпринимательства (ед. на 10 тыс.

населения)                            

 288,9

 293,9

 306,4

 323,4

 334,5

 347,5

 354,7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

132

Количество участников конкурса бизнес-

проектов "КПД" (ед.)                  

 -

 -

 -

 39

 25

 40

 24

м/б           

 -

 -

 -

 1,63

 0,22

 0,30

 0,30

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 1,63

 0,22

 0,30

 0,30

133

Количество участников, прошедших

обучение на семинарах и тренингах

(чел.)                                

 -

 -

 -

 88

 125

 160

 165

м/б           

 -

 -

 -

 0,37

 0,32

 0,70

 0,90

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 0,37

 0,32

 0,70

 0,90

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                                                              

134

Количество просубсидированных

инвестиционных проектов (ед.)         

 -

 -

 -

 10

 19

 26

 35

м/б           

 -

 -

 -

 0,90

 1,76

 2,50

 2,77

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 0,90

 1,76

 2,50

 2,77

135

Количество предоставленных грантов

победителям конкурса "КПД" (ед.)      

 -

 -

 -

 0

 6

 6

 6

ф/б           

 -

 -

 -

 -

 0,94

 -

 -

Полугодие, год

м/б           

 -

 -

 -

 -

 2,25

 1,80

 1,80

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 2,25

 1,80

 1,80

136

Общий объем расходов бюджета на

развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства (млн. руб.)       

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

м/б           

 -

 -

 -

 1,51

 4,87

 6,71

 8,56

Год           

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 1,51

 4,87

 6,71

 8,56

Профилактика правонарушений                                                                                                                                                                            

I. Укрепление и развитие материально-технической базы                                                                                                              

Отдел по организации

взаимодействия с

правоохранительными

органами

администрации города

Мурманска           

137

Установка систем видеонаблюдения на

первоочередных перекрестках города в

рамках аппаратно-программного

комплекса "Безопасный город" (ед.)    

 -

 -

 -

 3

 4

 8

 8

м/б           

 -

 -

 -

 3,5

 2,18

 6,8

 11,64

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 3,5

 2,18

 6,8

 11,64

II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                                   

Предупредительно-профилактическое обеспечение борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан                                         

138

Количество проведенных мероприятий по

профилактике правонарушений (ед.)     

 -

 -

 -

 303

 341

 371

 383

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

139

Количество граждан, участвующих в

обеспечении правопорядка по месту

жительства (человек)                  

 -

 -

 -

 97

 112

 123

 130

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи                                                                                                    

140

Количество проведенных тематических

массовых мероприятий на базе

муниципальных учреждений,

пропагандирующих трезвый образ жизни,

направленных на патриотическое

воспитание детей и юношества (ед.)    

 -

 -

 470

 488

 479

 493

 502

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

141

Количество преступлений, совершенных

несовершеннолетними (ед.)             

 -

 -

 -

 324

 299

 227

 203

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

 Повышение качества городской среды, улучшение условий жизнедеятельности людей                                                              

Развитие городского хозяйства                                                                                                                                      

Комитет по развитию

городского хозяйства

администрации города

Мурманска           

I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                     

Капитальный ремонт улиц и дворов города                                                                                                                            

142

Ремонт асфальтобетонного покрытия

(тыс. м2)                             

 35,79

 147,9

 364,47

 233,07

 75,32

 51,88

 51

м/б           

 40,30

102,70

397,84

302,04

117,45

 98,64

 98,64

Полугодие, год

143

Ремонт покрытия дворовых территорий

(тыс. м2)                             

 6,1

 21,09

 111,25

 155,76

 52,99

 -

 28,93

м/б           

 3,11

 12,92

 77,91

198,49

 88,30

 -

 107,90

Полугодие, год

144

Доля отремонтированных автомобильных

дорог общего пользования местного

значения с твердым покрытием, в

отношении которых произведен

капитальный ремонт (%)                

 -

 -

 -

 6,9

 1,9

 1,3

 1,3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Текущий ремонт дорог                                                                                                                                               

145

Ямочный ремонт покрытия улично-

дорожной сети (тыс. м2)               

 16,9

 33,4

 31,2

 25,22

 32,1

 30

 30

м/б           

 11,5

 26,86

 27,05

 25,86

 37,64

 27,11

 46,3

Полугодие, год

146

Доля отремонтированных автомобильных

дорог общего пользования местного

значения с твердым покрытием, в

отношении которых произведен текущий

ремонт (%)                            

 -

 -

 -

 0,89

 0,8

 0,77

 0,77

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Капитальный ремонт жилищного фонда                                                                                                                                 

Управление

капитального

строительства

администрации города

Мурманска           

147

Ремонт кровель (м2)                   

 7652

 10166

 22034

 30165

 18466

 7396

 7691

обл/б         

 -

 -

 34,2

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

м/б           

 21,7

 106,7

 113,9

 82,65

 80,5

 38,65

 42,76

148

Количество замененных/

модернизированных лифтов (ед.)        

 1

 13

 30

 29

 18

 13

 109

м/б           

 2,5

 22,0

 47,7

 38,8

 32,3

 39,1

 57,6

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 2,5

 22,0

 15,0

 38,8

 32,3

 39,1

 57,6

Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда                                                                                       

Комитет по развитию

городского хозяйства

администрации города

Мурманска           

149

Количество переселенных семей (ед.)   

 76

 15

 23

 33

 11

 38

 21

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

150

Общая площадь предоставленных жилых

помещений на конец года (м2)          

 2788

 545,9

 839,9

 1412,2

 429,9

 1194

 628

м/б           

 37,49

 10,1

 21,7

 19,30

 8,19

 21,52

 22,00

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 37,49

 10,1

 21,7

 19,30

 8,19

 21,52

 22,00

Развитие городского транспорта                                                                                                                                     

151

Обновление троллейбусного парка (ед.)

 8

 16

 21

 20

 4

 12

 10

м/б           

 12,6

 13,2

 35,0

 28,0

 0,0

 20,0

 20,0

Полугодие, год

в/б средства  

 7,1

 18,4

 23,0

 28,4

 13,7

 22,0

 23,0

Совершенствование системы управления в области жилищно-коммунального хозяйства                                                                                     

152

Количество ТСЖ (ед.)                  

 6

 8

 8

 244

 264

 484

 484

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

153

Количество ЖСК (ед.)                  

 78

 78

 78

 78

 78

 78

 78

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

154

Количество УО (ед.)                   

 0

 0

 1

 7

 17

 26

 30

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

155

Количество домов, управляемых с

помощью ТСЖ (ед. всего/в т.ч. в

течение года новых домов)             

 6/5

 8/2

 8/0

 244/236

 270/26

484/214

 484/0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

156

Количество домов, управляемых с

помощью ЖСК (ед. всего/в т.ч. в

течение года новых домов)             

 109/0

 109/0

 109/0

 109/0

 109/0

 109/0

 109/0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

157

Количество домов, управляемых с

помощью УО (ед. всего/в т.ч. в течение

года новых домов)                     

 0/0

 0/0

 5/5

1331/1326

1806/475

1827/21

 1827/0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показателей приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на

территории города Мурманска                                                                                                                                                       

158

Холодная вода (%)                     

 -

 -

 37,9

 37,5

 38

 39

 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

159

Горячая вода (%)                      

 -

 -

 37,9

 15,8

 15,8

 16,4

 16,8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

160

Газ (%)                               

 -

 -

 8,2

 8,7

 12,6

 13

 13,5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

161

Электрическая энергия (%)             

 -

 -

 100

 100

 100

 100

 100

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

162

Тепловая энергия (%)                  

 -

 -

 26,6

 22,9

 22,9

 26,4

 31,9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Регулирование земельных отношений                                                                                                                                  

Комитет

имущественных

отношений города

Мурманска           

163

Количество многоквартирных домов,

расположенных на земельных участках, в

отношении которых осуществлен

государственный кадастровый учет,

всего/в течение года (ед.)            

 -

 -

 -

 47

 82/35

249/167

359/110

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Доступность и качество жилья                                                                                                                                       

Комитет

градостроительства и

территориального

развития

администрации города

Мурманска           

164

Общая площадь введенных в эксплуатацию

жилых зданий за год (м2) всего, в т.ч.

 -

 -

 -

 7234,6

 11126

25783,8

22238,3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

165

площадь введенных в эксплуатацию

многоквартирных жилых домов за год

(м2)                                  

 -

 -

 -

 4462,5

 9580,4

21084,8

 14634

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

166

количество многоквартирных жилых

домов, введенных в эксплуатацию за год

(ед.)                                 

 -

 -

 -

 3

 3

 3

 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

167

количество квартир многоквартирных

жилых домов, введенных в эксплуатацию

за год (ед.)                          

 -

 -

 -

 25

 152

 169

 182

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

168

площадь введенных в эксплуатацию

индивидуальных жилых застроек за год

(м2), в т.ч.                          

 -

 -

 -

 2772,1

 1545,4

 4699

 7604,7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

169

количество индивидуальных жилых

застроек, введенных в эксплуатацию за

год (ед.)                             

 -

 -

 -

 8

 4

 19

 20

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Поддержание экологической чистоты, благоустройство и озеленение территорий                                                                                         

Комитет по охране

окружающей среды

администрации города

Мурманска           

I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                     

Санитарная очистка территории города в рамках субботников                        

170

Объем собранных и вывезенных во время

субботников отходов (м3)              

 -

 -

 6000

 4570

 9998,5

 6945

 7295

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

171

Численность населения, участвующего в

субботниках (чел.)                    

 -

 -

 37248

 43951

 93468

 43118

 45273

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

172

Доля оборудованных в соответствии с

действующими санитарными нормами и

правилами контейнерных площадок к

общему количеству контейнерных

площадок, расположенных на территории

города (%)                            

 -

 -

 -

 17

 40,4

 45

 50

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

Мероприятия по озеленению городских территорий                                                                                                                                    

173

Количество посаженных деревьев и

кустарников (шт.)                     

 -

 -

 1668

 866

 747

 885

 2500

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

174

Общая площадь озелененных территорий

(м2)                                  

 -

 -

 3830

 5274,5

 2858,5

 3870

 3880

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

Экология                                                                                                                                                                          

175

Количество несанкционированных мест

размещения отходов на землях запаса

города Мурманска (ед.)                

 -

 -

 17

 33

 20

 13

 7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

176

Объем вывезенных с несанкционированных

мест размещения отходов (м3)          

 -

 -

 2854

 2011

 8082

 7277

 6659

м/б           

 -

 -

 1,03

 2,5

 12

 12

 12

Полугодие, год

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 12

 12

 12

177

Доля вывезенных несанкционированно

размещенных отходов к общему объему

несанкционированно размещенных отходов

на землях запаса города Мурманска (%)

 -

 -

 -

 -

 29

 44

 60

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Полугодие, год

178

Объем средств, направленных на

оптимизацию системы по обращению с

отходами на территории города

Мурманска (млн. руб.)                 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

обл/б         

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 12

Полугодие, год

м/б           

 -

 -

 -

 -

 -

 1,96

 25,86

в/б средства  

 -

 -

 -

 -

 -

 12,5

 175,24

в т.ч. по ЦП  

 -

 -

 -

 -

 -

 14,46

 213,1

179

Количество действующих на территории

города специализированных организаций,

занятых в области по обращению с

отходами (ед.)                        

 -

 -

 -

 47

 65

 66

 66

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

 Муниципальное управление                                                                                       

Информатизация муниципального образования                                                                                                                                                              

I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг                                                                                                                                         

180

Количество специалистов структурных

подразделений АГМ, включенных в

систему электронного документооборота

(ед.)                                 

 -

 -

 -

 -

 -

 4

 50

м/б           

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 6,26

Полугодие, год

Отдел развития

информационных

технологий

администрации города

Мурманска           

181

Доля предоставления информации об

оказываемых муниципальных услугах на

едином региональном портале

государственных и муниципальных услуг

Мурманской области (%)                

 -

 -

 -

 -

 -

 90

 100

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

182

Доля предоставления информации об

оказываемых муниципальных услугах на

муниципальных интернет-ресурсах (%)   

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 50

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Год           

     ________________

<*> Источники финансирования: ф/б - федеральный бюджет РФ, обл/б - областной бюджет Мурманской области, м/б - бюджет муниципального образования город Мурманск, ЦП - целевые программы (долгосрочные, муниципальные, ведомственные).