ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ
(введен решением Совета депутатов города Мурманска от 02.12.2010 N 31-353)
п/п | Направление деятельности/Задача/ Мероприятие/Показатель | Значение показателя | Источник финансирования <*> | Объем финансирования, млн. руб. | Периодичность предоставления информации | Ответственный | |||||||||||||
2005 факт | 2006 факт | 2007 факт | 2008 факт факт | 2009 факт | 2010 оценка | 2011 план | 2005 факт | 2006 факт | 2007 факт | 2008 факт | 2009 факт | 2010 оценка | 2011 план | ||||||
Численность населения (тыс. человек) | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
Среднегодовая | 323,1 | 319,3 | 316,2 | 313,0 | 310,3 | 307,8 | 305,4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
На начало года | 325,1 | 321,0 | 317,5 | 314,8 | 311,2 | 309,4 | 306,2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
На конец года | 321,0 | 317,5 | 314,8 | 311,2 | 309,4 | 306,2 | 304,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Развитие социальной инфраструктуры города | |||||||||||||||||||
Образование | |||||||||||||||||||
I. Укрепление и развитие материально-технической базы | |||||||||||||||||||
Капитальный ремонт | Комитет по образованию администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
1 | Объемы расходов бюджета на капитальный ремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) | 0,05 | 0,14 | 0,25 | 0,30 | 0,20 | 0,36 | 0,39 | м/б | 2,50 | 6,20 | 10,70 | 12,80 | 8,40 | 15,50 | 18,00 | Полугодие, год | ||
2 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Текущий ремонт | |||||||||||||||||||
3 | Объемы расходов бюджета на текущий ремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) | 0,39 | 0,57 | 1,42 | 6,30 | 2,98 | 3,05 | 12,50 | м/б | 18,20 | 24,80 | 60,20 | 267,30 | 124,90 | 129,50 | 528,40 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | - | 129,50 | 528,40 | ||||||||||||
Работы по благоустройству территорий (игровые площадки, спортплощадки и т.п.) | |||||||||||||||||||
4 | Объем расходов бюджета на благоустройство в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) | - | - | 0,69 | 1,06 | 0,31 | 0,5 | 2,07 | м/б | - | - | 26,90 | 44,60 | 12,80 | 20,10 | 87,30 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | - | 20,10 | 87,30 | ||||||||||||
Создание условий в общеобразовательных учреждениях, учитывающих специфику организации образовательного процесса | |||||||||||||||||||
5 | Доля школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса (%) | - | - | - | - | 70 | 80 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Ресурсное обеспечение и внедрение эффективных образовательных технологий | |||||||||||||||||||
6 | Нагрузка на единицу компьютерной техники учащимися (человек на 1 компьютер) | 17 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | обл/б | 4,30 | 7,80 | 10,90 | 10,90 | 15,00 | 0,50 | 3,00 | Год | ||
7 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | - | - | 94,7 | 96,5 | 90,2 | 11,7 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
II. Развитие кадрового потенциала | Комитет по образованию администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
Укомплектованность специалистами | |||||||||||||||||||
8 | Доля педагогов в возрасте до 35 лет (%) | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
9 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,30 | 9,40 | 9,45 | 9,45 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Изменение системы оплаты труда | |||||||||||||||||||
10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (руб.) | 8337 | 10257 | 13825 | 17114 | 22837 | 22850 | 26844 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений (руб.) | - | - | 8172 | 11885 | 13301 | 13400 | 14177 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
12 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих работающих в муниципальных учреждениях (административно-управленческого, учебно-воспитательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) (руб.) | - | - | 11310 | 13132 | 15961 | 16000 | 17184 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Поддержка лучших педагогов города | |||||||||||||||||||
13 | Объем расходов бюджета, предусмотренных на награждение и поощрение педагогических работников в рамках конкурсов профессионального мастерства (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | м/б | 0,18 | 0,29 | 0,37 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | Год | ||
III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Развитие системы дошкольного образования | |||||||||||||||||||
14 | Количество детей дошкольного возраста (чел.) | 12910 | 13596 | 13985 | 14300 | 14400 | 14500 | 14600 | м/б | 392,50 | 542,40 | 678,10 | 964,50 | 1072,8 | 1248,30 | 1348,70 | Полугодие, год | ||
15 | Охват дошкольным воспитанием детей раннего возраста до 3 лет (%) | 36 | 35 | 34 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
16 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет (%) | - | - | 92 | 93,3 | 93,9 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
17 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги (%) | - | - | 98 | 99,9 | 96,2 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
18 | Обеспеченность населения услугами в сфере дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (%) | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
19 | Средняя наполняемость групп дошкольных учреждений (чел.) | 18,1 | 18,8 | 18,8 | 18,45 | 18,2 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Развитие системы общего школьного образования | |||||||||||||||||||
20 | Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (чел.) | 33316 | 29941 | 28391 | 26849 | 26594 | 25898 | 25710 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
21 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных образовательных учреждениях, всего (чел.) | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7 | 7,2 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
22 | в том числе: на одного учителя (чел.) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
23 | на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) (чел.) | 13,4 | 13,7 | 13,8 | 14 | 13,7 | 14,7 | 20,7 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
24 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (чел.) | - | - | 23,5 | 23,8 | 24 | 24,8 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
25 | Количество классов (среднегодовое) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ед.) | - | - | 1208 | 1142 | 1159 | 1044 | 1037 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
26 | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.) | - | - | 189,28 | 313,75 | 272,03 | 233,80 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
27 | Число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (чел.) | 3750 | 3103 | 2638 | 2096 | 1736 | 1515 | 1288 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
28 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников образовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ (%) | - | - | 97,4 | 97,6 | 99,10 | 99,20 | 99,20 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
29 | Число медалистов/в т.ч. золотых (чел.) | 185/52 | 183/49 | 171/54 | 133/42 | 101/35 | 133/42 | 133/42 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Поддержка и развитие муниципальных мероприятий со школьниками | |||||||||||||||||||
30 | Удельный вес детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях, в общей численности населения данной возрастной группы (%) | 35,5 | 38 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - | - | - | Год | ||||
Расширение общественного участия в управлении образованием | |||||||||||||||||||
31 | Доля школьников, занятых в ученическом самоуправлении (%) | 53 | 60 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Развитие системы дополнительного образования | |||||||||||||||||||
32 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (%) | 68 | 69 | 71 | 50,0 | 70,3 | 71 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
33 | из них получают услуги повышенного уровня подготовки (%) | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите | |||||||||||||||||||
34 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%) | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
35 | в т.ч. переданных на воспитание в семьи (%), из которых: | 12 | 9,9 | 14,3 | 9,3 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
36 | передано неродственникам в приемные семьи, усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) (%) | 43,3 | 60,9 | 47,1 | 54,9 | 55,6 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
37 | Число детей, находящихся под опекой, проживающих в приемных семьях, усыновлено (чел.) | 625 | 655 | 663 | 710 | 740 | 770 | 800 | обл/б | 31,90 | 38,80 | 78,10 | 84,90 | 101,40 | 115,90 | 115,90 | Полугодие, год | ||
38 | Число детей, над которыми установлен социальный патронат (чел.) | - | - | - | - | 30 | 45 | 55 | обл/б | - | - | - | - | 0,26 | 0,6 | 0,7 | Полугодие, год | ||
39 | Число детей, посетивших оздоровительные лагеря (чел.) | 6000 | 6300 | 7400 | 9796 | 9776 | 8200 | 8300 | обл/б | - | 5,4 | 13,3 | 8,3 | 5,1 | 6,9 | 12 | Полугодие, год | ||
м/б | 11,7 | 7,3 | 2,7 | 7,7 | 13,3 | 15,2 | 21,2 | ||||||||||||
Здравоохранение | |||||||||||||||||||
I. Укрепление и развитие материально-технической базы | Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
Оснащение оборудованием и санитарным автотранспортом | |||||||||||||||||||
40 | Приобретение нового оборудования (ед.) | 135 | 329 | 673 | 271 | 75 | 87 | 88 | обл/б | 29,8 | 62,2 | 80 | 74,7 | 38 | 40,8 | 44,2 | Полугодие, год | ||
м/б | 6 | 12,6 | 23,2 | 23,6 | 40,8 | 44 | 47 | ||||||||||||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | 26,3 | 13 | 17,1 | ||||||||||||
41 | Износ парка машин класса "Скорая медицинская помощь" (%) | 84,4 | 61,4 | 57,7 | 49,1 | 48,9 | 46 | 30 | м/б | - | 10,5 | - | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Год | ||
42 | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащений (%) | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Капитальный ремонт | Управление капитального строительства города Мурманска | ||||||||||||||||||
43 | Объем расходов бюджета на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | м/б | 8 | 20,9 | 29,4 | 55,9 | 50 | 52,3 | 56 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | 25,9 | 52,3 | 56 | ||||||||||||
44 | Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (ед.) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | Год | Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска | ||
Текущий ремонт | |||||||||||||||||||
45 | Объем расходов бюджета на текущий ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | обл/б | 4,6 | 5,5 | 15,4 | 2,4 | - | - | - | Полугодие, год | ||
м/б | 5,1 | 19,4 | 67,5 | 40,9 | 26,3 | 34,7 | 55 | ||||||||||||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | 7,8 | 14,8 | 33,6 | ||||||||||||
II. Развитие кадрового потенциала | |||||||||||||||||||
Укомплектованность специалистами | |||||||||||||||||||
46 | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (чел.) | - | - | 169,6 | 166,1 | 170,3 | 175 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
47 | Число врачей муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (чел.) | - | - | 34,4 | 33,2 | 33,6 | 34 | 35,2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
48 | в т.ч. участковых врачей и врачей общей практики на 10 тыс. населения (чел.) | - | - | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
49 | Число среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. населения (чел.) | - | - | 72,8 | 69,2 | 70,3 | 71 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
50 | в т.ч. участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики на 10 тыс. населения (чел.) | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
51 | Число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (чел.) | - | - | 25,3 | 26,3 | 25,4 | 26 | 26,6 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Аттестация специалистов и повышение квалификации | |||||||||||||||||||
52 | Объем расходов бюджета на повышение квалификации медицинских работников (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | м/б | 3 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 9 | 9,6 | 10,4 | Полугодие, год | ||
53 | Удельный вес сертифицированных врачей (%) | - | 92,8 | 92,9 | 92,9 | 93,8 | 94,5 | 96,2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Система оплаты труда | |||||||||||||||||||
54 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения (руб.) | 12084 | 20357 | 21438 | 26054 | 27326 | 29968 | 32186 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
55 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения (руб.) | - | - | 13333 | 16869 | 18134 | 19400 | 20836 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
56 | Среднемесячная номинальная заработная плата прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения (руб.) | - | - | 12135 | 14803 | 16723 | 17890 | 19214 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Предоставление медицинских услуг в АПУ и стационарах | |||||||||||||||||||
57 | Обеспеченность населения больничными койками (штук на 10 тыс. населения) | 68 | 66,5 | 65,6 | 58,3 | 58,5 | 57,3 | 57,3 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
58 | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки (руб.) | - | - | 405,26 | 566,48 | 474,7 | 649,3 | 721,68 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
59 | в т.ч. фактическая стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда (руб.) | - | - | 306,65 | 438,8 | 319 | 462,2 | 496,4 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
60 | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях (руб.) | - | - | 1082,40 | 1262,92 | 1377,40 | 1498,07 | 1603,93 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
61 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения (дней) | - | - | 12,5 | 12,6 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
62 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения (дней) | - | - | 322,3 | 323,9 | 321 | 323,9 | 324,2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
63 | Уровень госпитализации (человек на 100 человек населения) | 16,7 | 16,4 | 15,4 | 14,4 | 15,6 | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
64 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре (человек) | - | - | - | 108 | 116 | 110 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
65 | Число случаев смерти детей до 18 лет на дому/в первые сутки в стационаре (человек) | - | - | 0/5 | 3/4 | 9/2 | 6/2 | 5/2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Развитие профилактической медицинской помощи | |||||||||||||||||||
66 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами (%) | - | - | 92,1 | 88 | 93,7 | 94,5 | 95,6 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
67 | Удельный вес профилактических посещений в поликлинику (%) | 26,6 | 28,2 | 32,3 | 33,4 | 31,9 | 38,1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Средние сроки ожидания исследований в поликлиниках | |||||||||||||||||||
68 | УЗИ сердечно-сосудистой системы (дни) | - | - | - | 10 | 13 | 11,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
69 | Рентгенологические исследования (с флюорографией) (дни) | - | - | - | 2,5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Развитие системы родовспоможения | |||||||||||||||||||
70 | Младенческая смертность (чел. на 1000 родившихся) | 8,9 | 10,5 | 5,9 | 6,1 | 6 | 6 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя | |||||||||||||||||||
71 | Стационарная медицинская помощь (койко-день) | - | - | 1,9 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
72 | Амбулаторная помощь (посещение) | - | - | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
73 | Дневные стационары всех типов (койко- день) | - | - | 0,4 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
74 | Скорая медицинская помощь (вызов) | - | - | 0,39 | 0,43 | 0,41 | 0,35 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения | |||||||||||||||||||
75 | Стационарная медицинская помощь (руб.) | - | - | 1497,60 | 1905,04 | 2006,80 | 2217,26 | 2426,97 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
76 | Амбулаторная помощь (руб.) | - | - | 246,2 | 362,87 | 337,56 | 369,55 | 396,90 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
77 | Дневные стационары всех типов (руб.) | - | - | 207,8 | 317,28 | 275,14 | 401,66 | 431,38 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
78 | Скорая медицинская помощь (руб.) | - | - | 1189,2 | 1714,3 | 1701,9 | 2432,1 | 2614,1 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Развитие скорой медицинской помощи | |||||||||||||||||||
79 | Число лиц, которым оказана скорая помощь амбулаторно и при выездах (на 1000 чел. населения) | 406,4 | 389,9 | 399,5 | 430 | 410 | 350 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
80 | Время ожидания приезда бригады скорой медицинской помощи (минут) в квартиру/ на улицу | - | - | 16,1/8,9 | 15,8/8,7 | 15,6/9 | 15,6/9 | 15,6/9 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
81 | Своевременность выполнения вызовов (%) | 91,5 | 91,7 | 94,1 | 94,1 | 92,6 | 95,5 | 96,1 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
82 | Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без оплаты труда и начислений на оплату труда (руб.) | - | - | 178,7 | 429,1 | 263,6 | 394 | 423,2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Культура и искусство | |||||||||||||||||||
I. Укрепление и развитие материально-технической базы | Комитет по культуре администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
Ресурсное обеспечение муниципальных библиотек | |||||||||||||||||||
83 | Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | м/б | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,5 | 0,37 | 0,15 | 0,2 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 0,5 | 0,37 | 0,15 | 0,2 | ||||||||||||
84 | Доля муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа муниципальных библиотек (%) | 5 | 10,8 | 17,14 | 22 | 31 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
85 | Число поступивших изданий в книжном формате, CD, DVD (ед.) | 11581 | 11330 | 12357 | 16500 | 21026 | 18000 | 19000 | обл/б | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 0,4 | 1 | 0,73 | 1 | Полугодие, год | ||
м/б | - | - | - | 2,2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
86 | Книгообеспеченность на 1 жителя муниципальным библиотечным фондом (ед.) | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 2,95 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Развитие парка культуры и отдыха | |||||||||||||||||||
87 | Количество действующих аттракционов/ посадочных мест (ед.) | 49/427 | 49/419 | 50/355 | 48/368 | 76/462 | 76/462 | 97/495 | в/б средства | - | - | - | 5,8 | 11,1 | - | - | Полугодие, год | ||
88 | Средняя дневная посещаемость парков, зон культуры и отдыха (чел.) | 1150 | 439 | 319 | 316 | 292 | 391 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Капитальный ремонт, капитальное строительство | |||||||||||||||||||
89 | Объем расходов бюджета на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | м/б | 2,2 | 2,7 | 1 | 38,8 | 16 | 16 | 35 | Полугодие, год | ||
Текущий ремонт | |||||||||||||||||||
90 | Объем расходов бюджета на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | м/б | 3 | 5,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 3 | 10,5 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 2,7 | 2,4 | 3 | 10,5 | ||||||||||||
II. Развитие кадрового потенциала | |||||||||||||||||||
Укомплектованность специалистами | |||||||||||||||||||
91 | Численность работников муниципальных учреждений сферы культуры, поощренных премией "За верность призванию" (чел.) | - | - | - | 7 | 10 | 9 | 9 | м/б | - | - | - | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | Год | ||
92 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры (руб.) | 5678 | 8889 | 10303 | 11023 | 13748 | 14000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Поддержка одаренных детей | |||||||||||||||||||
93 | Число детей, участвовавших в международных, всероссийских региональных и городских конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях (чел.) | - | - | 1556 | 1700 | 2000 | 2500 | 2000 | м/б | - | - | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 2 | 2 | 2,5 | 2 | ||||||||||||
Повышение образованности населения | |||||||||||||||||||
94 | Число пользователей муниципальных библиотек (чел.) | 99909 | 97399 | 98816 | 101944 | 98662 | 98000 | 98000 | м/б | 27,3 | 36 | 43 | 45 | 57 | 49 | 51 | Полугодие, год | ||
95 | в т.ч. дети до 14 лет | 31962 | 32115 | 37259 | 40618 | 39547 | 37000 | 37000 | м/б | 9 | 12,3 | 18,1 | 18,5 | 23 | 19,5 | 20 | Полугодие, год | ||
96 | Число детей, охваченных системой дополнительного образования (чел.) | 3022 | 3020 | 3105 | 2996 | 2996 | 3000 | 3000 | м/б | 37 | 52 | 63 | 82,1 | 92,5 | 91 | 100 | Полугодие, год | ||
Реализация культурно-досуговых программных мероприятий | |||||||||||||||||||
97 | Количество организованных городских праздников, концертов, фестивалей/ культурно-досуговых мероприятий клубных учреждений (ед.) | 20/530 | 24/543 | 24/572 | 24/550 | 24/623 | 24/550 | 24/550 | м/б | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 13 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||||
98 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города Мурманска (%) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | м/б | 6,8 | 9,5 | 11,3 | 16,4 | 13,9 | 15,9 | 17,1 | Год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 13 | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||
I. Укрепление и развитие материально-технической базы | Комитет по образованию администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
Учреждения по спортивной подготовке детей | |||||||||||||||||||
99 | Количество учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ед.) | 15 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Развитие физкультурно-спортивного движения в городе | |||||||||||||||||||
100 | Количество детей, занимающихся в объединениях спортивной направленности (чел.) | 8979 | 7647 | 10320 | 9400 | 8620 | 8640 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
101 | Доля участников различных соревнований в числе обучающегося состава (%) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
102 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,3 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | ||
103 | Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом (чел.) | 34200 | 35100 | 36000 | 41500 | 40331 | 40750 | 41100 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Проведение спортивных мероприятий | |||||||||||||||||||
104 | Всего проводимых спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного масштаба (ед.) | 201 | 211 | 217 | 217 | 246 | 232 | 232 | м/б | 6,7 | 7,9 | 9,8 | 19,97 | 18,8 | 19,29 | 19,29 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 19,97 | 18,8 | 19,29 | 19,29 | ||||||||||||
105 | Число проводимых спортивных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Мурманска (ед.) | 108 | 116 | 135 | 130 | 141 | 160 | 160 | м/б | 4,6 | 5,7 | 6,5 | 15,7 | 13,78 | 15,78 | 15,78 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 15,7 | 13,78 | 15,78 | 15,78 | ||||||||||||
106 | Число участий в соревнованиях областного, российского и международного масштаба (ед.) | 93 | 95 | 82 | 87 | 105 | 72 | 72 | м/б | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 5,02 | 3,51 | 3,51 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 5,3 | 5,02 | 3,51 | 3,51 | ||||||||||||
107 | Число мероприятий для детей из числа проводимых мероприятий и участий (ед.) | 98 | 115 | 115 | 117 | 120 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Развитие адаптивного спорта для инвалидов | |||||||||||||||||||
108 | Количество мероприятий по адаптивной физической культуре из числа проводимых мероприятий и участий (ед.) | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | м/б | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,264 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 0,264 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||
Развитие лыжных видов спорта | |||||||||||||||||||
109 | Вовлеченность населения в лыжный спорт (чел.) | 1710 | 1760 | 1790 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | м/б | 0,48 | 0,64 | 1,03 | 1,60 | 1,79 | 1,40 | 1,40 | Год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 1,6 | 1,79 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
Проведение фестиваля "Мурманская миля" | |||||||||||||||||||
110 | Число участников фестиваля (чел.) | - | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | м/б | - | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 1,46 | 1,67 | 1,67 | Год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 1,8 | 1,46 | 1,67 | 1,67 | ||||||||||||
Сохранение и улучшение социального благополучия | |||||||||||||||||||
Социальная поддержка | |||||||||||||||||||
I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
Предоставление услуг социального характера для нуждающихся граждан | |||||||||||||||||||
111 | Число граждан, получивших материальную помощь на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, не входящих в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (чел.) | - | - | 2004 | 2614 | 3216 | 3300 | 3400 | м/б | - | - | 2,54 | 4,27 | 5,32 | 6,00 | 6,00 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 2,54 | 4,27 | 5,32 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||
112 | Число граждан, получивших бесплатные юридические услуги (чел.) | - | - | 1219 | 2117 | 1966 | 2000 | 2000 | м/б | - | - | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||
113 | Количество выданных талонов на посещение общего отделения бань (ед.) | - | - | 2598 | 1928 | 2212 | 2000 | 2100 | м/б | - | - | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||||
114 | Количество выданных талонов на бесплатное питание (ед.) | - | - | 1678 | 2082 | 2324 | 2200 | 2000 | м/б | - | - | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
115 | Количество отремонтированных квартир для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов ВОВ (ед.) | - | - | 28 | 65 | 36 | 50 | 55 | м/б | - | - | 0,86 | 2,86 | 1,89 | 3,40 | 3,40 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,86 | 2,86 | 1,89 | 3,40 | 3,40 | ||||||||||||
116 | Количество участников, инвалидов ВОВ 1941 - 1945 гг. и инвалидов, получивших единовременную материальную помощь (чел.) | - | - | 1758 | 2407 | 1258 | 1500 | 920 | м/б | - | - | 0,98 | 2,04 | 0,84 | 1,06 | 0,40 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,98 | 2,04 | 0,84 | 1,06 | 0,40 | ||||||||||||
117 | Количество семей, воспитывающих детей- инвалидов, получивших единовременную материальную помощь в размере 1000 руб. на каждого ребенка-инвалида (ед.) | - | - | - | 649 | 631 | 650 | 0 | м/б | - | - | - | 0,65 | 0,64 | 0,75 | - | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 0,65 | 0,64 | 0,75 | - | ||||||||||||
118 | Количество детей-инвалидов, посетивших социальный лагерь во время школьных каникул (чел.) | - | - | 74 | 109 | 112 | 80 | 75 | м/б | - | - | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||||
119 | Количество приобретенных путевок в оздоровительные учреждения для семейного отдыха детей-инвалидов (ед.) | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | м/б | - | - | 0,25 | 0,29 | 0,47 | 0,50 | - | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,25 | 0,29 | 0,47 | 0,50 | - | ||||||||||||
Реализация городских социальных программ | |||||||||||||||||||
120 | Экономия денежных средств потребителей по программе "Дешевое молоко" (млн. руб.) | 2,5 | 3,5 | 7,5 | 6,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | Отдел развития потребительского рынка администрации города Мурманска | ||
121 | Экономия денежных средств потребителей по программе "Дешевый хлеб" (млн. руб.) | 5,2 | 7,5 | 14 | 28,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
122 | Экономия денежных средств потребителей по программе "Дешевая рыба" (млн. руб.) | 15,3 | 8,7 | 21,2 | 14,5 | 14,5 | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
123 | Количество граждан, получивших потребительские талоны по программе "Дешевая рыба" (чел.) | 51000 | 52500 | 53049 | 48005 | 37478 | 40000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Молодежная политика и предпринимательство | |||||||||||||||||||
I. Укрепление и развитие материально-технической базы | Комитет по делам молодежи администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
124 | Число учреждений органов по делам молодежи (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | м/б | 12,40 | 12,30 | 23,30 | 29,30 | 27,90 | 28,50 | 30,40 | Полугодие, год | ||
125 | Объем расходов бюджета на текущий ремонт зданий и помещений учреждений органов по делам молодежи (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | м/б | - | 0,13 | 0,22 | 0,68 | 1,02 | 0,53 | 0,46 | Полугодие, год | ||
II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Организация досуга и отдыха молодежи | |||||||||||||||||||
126 | Количество подростков и молодежи, посещающих учреждения органов по делам молодежи (чел.) | 8963 | 12418 | 11724 | 9000 | 9259 | 7000 | 7289 | м/б | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 3 | 2,5 | 3 | 4,5 | Полугодие, год | ||
Содействие занятости молодежи | |||||||||||||||||||
127 | Количество трудоустроенных подростков, в т.ч. в период летних каникул (чел.) | 801 | 600 | 645 | 774 | 745 | 440 | 440 | м/б | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,9 | Полугодие, год | ||
Социальная поддержка молодых семей в обеспечении жильем | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
128 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (ед.) | - | 9 | 31 | 53 | 95 | 115 | 113 | ф/б | - | - | - | 1,4 | 4,02 | 4,5 | 7,8 | Полугодие, год | ||
обл/б | - | - | 3,94 | 3,7 | 6,96 | 17,9 | 11,6 | ||||||||||||
м/б | - | 1,12 | 6,3 | 13,9 | 29,5 | 33,9 | 37,0 | ||||||||||||
в т.ч. по ЦП | - | 1,12 | 6,1 | 13,4 | 28,6 | 33,2 | 35,4 | ||||||||||||
в/б ср-ва | - | - | - | 58,8 | 98,3 | 148,6 | 156,13 | ||||||||||||
129 | Количество семей, получивших дополнительную субсидию на родившихся детей (ед.) | - | - | 3 | 8 | 12 | 21 | 20 | м/б | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,75 | 1,6 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,75 | 1,6 | ||||||||||||
130 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) с использованием средств социальной выплаты (м2) | - | 418,8 | 1309,3 | 2744,3 | 4932,5 | 5578,3 | 5938 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||
131 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. населения) | 288,9 | 293,9 | 306,4 | 323,4 | 334,5 | 347,5 | 354,7 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
132 | Количество участников конкурса бизнес- проектов "КПД" (ед.) | - | - | - | 39 | 25 | 40 | 24 | м/б | - | - | - | 1,63 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 1,63 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | ||||||||||||
133 | Количество участников, прошедших обучение на семинарах и тренингах (чел.) | - | - | - | 88 | 125 | 160 | 165 | м/б | - | - | - | 0,37 | 0,32 | 0,70 | 0,90 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 0,37 | 0,32 | 0,70 | 0,90 | ||||||||||||
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||
134 | Количество просубсидированных инвестиционных проектов (ед.) | - | - | - | 10 | 19 | 26 | 35 | м/б | - | - | - | 0,90 | 1,76 | 2,50 | 2,77 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 0,90 | 1,76 | 2,50 | 2,77 | ||||||||||||
135 | Количество предоставленных грантов победителям конкурса "КПД" (ед.) | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 6 | ф/б | - | - | - | - | 0,94 | - | - | Полугодие, год | ||
м/б | - | - | - | - | 2,25 | 1,80 | 1,80 | ||||||||||||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | 2,25 | 1,80 | 1,80 | ||||||||||||
136 | Общий объем расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | м/б | - | - | - | 1,51 | 4,87 | 6,71 | 8,56 | Год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 1,51 | 4,87 | 6,71 | 8,56 | ||||||||||||
Профилактика правонарушений | |||||||||||||||||||
I. Укрепление и развитие материально-технической базы | Отдел по организации взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
137 | Установка систем видеонаблюдения на первоочередных перекрестках города в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (ед.) | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 8 | м/б | - | - | - | 3,5 | 2,18 | 6,8 | 11,64 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | 3,5 | 2,18 | 6,8 | 11,64 | ||||||||||||
II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Предупредительно-профилактическое обеспечение борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан | |||||||||||||||||||
138 | Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений (ед.) | - | - | - | 303 | 341 | 371 | 383 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
139 | Количество граждан, участвующих в обеспечении правопорядка по месту жительства (человек) | - | - | - | 97 | 112 | 123 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | |||||||||||||||||||
140 | Количество проведенных тематических массовых мероприятий на базе муниципальных учреждений, пропагандирующих трезвый образ жизни, направленных на патриотическое воспитание детей и юношества (ед.) | - | - | 470 | 488 | 479 | 493 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
141 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (ед.) | - | - | - | 324 | 299 | 227 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Повышение качества городской среды, улучшение условий жизнедеятельности людей | |||||||||||||||||||
Развитие городского хозяйства | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Капитальный ремонт улиц и дворов города | |||||||||||||||||||
142 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (тыс. м2) | 35,79 | 147,9 | 364,47 | 233,07 | 75,32 | 51,88 | 51 | м/б | 40,30 | 102,70 | 397,84 | 302,04 | 117,45 | 98,64 | 98,64 | Полугодие, год | ||
143 | Ремонт покрытия дворовых территорий (тыс. м2) | 6,1 | 21,09 | 111,25 | 155,76 | 52,99 | - | 28,93 | м/б | 3,11 | 12,92 | 77,91 | 198,49 | 88,30 | - | 107,90 | Полугодие, год | ||
144 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (%) | - | - | - | 6,9 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Текущий ремонт дорог | |||||||||||||||||||
145 | Ямочный ремонт покрытия улично- дорожной сети (тыс. м2) | 16,9 | 33,4 | 31,2 | 25,22 | 32,1 | 30 | 30 | м/б | 11,5 | 26,86 | 27,05 | 25,86 | 37,64 | 27,11 | 46,3 | Полугодие, год | ||
146 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт (%) | - | - | - | 0,89 | 0,8 | 0,77 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Капитальный ремонт жилищного фонда | Управление капитального строительства администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
147 | Ремонт кровель (м2) | 7652 | 10166 | 22034 | 30165 | 18466 | 7396 | 7691 | обл/б | - | - | 34,2 | - | - | - | - | Полугодие, год | ||
м/б | 21,7 | 106,7 | 113,9 | 82,65 | 80,5 | 38,65 | 42,76 | ||||||||||||
148 | Количество замененных/ модернизированных лифтов (ед.) | 1 | 13 | 30 | 29 | 18 | 13 | 109 | м/б | 2,5 | 22,0 | 47,7 | 38,8 | 32,3 | 39,1 | 57,6 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | 2,5 | 22,0 | 15,0 | 38,8 | 32,3 | 39,1 | 57,6 | ||||||||||||
Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
149 | Количество переселенных семей (ед.) | 76 | 15 | 23 | 33 | 11 | 38 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
150 | Общая площадь предоставленных жилых помещений на конец года (м2) | 2788 | 545,9 | 839,9 | 1412,2 | 429,9 | 1194 | 628 | м/б | 37,49 | 10,1 | 21,7 | 19,30 | 8,19 | 21,52 | 22,00 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | 37,49 | 10,1 | 21,7 | 19,30 | 8,19 | 21,52 | 22,00 | ||||||||||||
Развитие городского транспорта | |||||||||||||||||||
151 | Обновление троллейбусного парка (ед.) | 8 | 16 | 21 | 20 | 4 | 12 | 10 | м/б | 12,6 | 13,2 | 35,0 | 28,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Полугодие, год | ||
в/б средства | 7,1 | 18,4 | 23,0 | 28,4 | 13,7 | 22,0 | 23,0 | ||||||||||||
Совершенствование системы управления в области жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||||||
152 | Количество ТСЖ (ед.) | 6 | 8 | 8 | 244 | 264 | 484 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
153 | Количество ЖСК (ед.) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
154 | Количество УО (ед.) | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
155 | Количество домов, управляемых с помощью ТСЖ (ед. всего/в т.ч. в течение года новых домов) | 6/5 | 8/2 | 8/0 | 244/236 | 270/26 | 484/214 | 484/0 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
156 | Количество домов, управляемых с помощью ЖСК (ед. всего/в т.ч. в течение года новых домов) | 109/0 | 109/0 | 109/0 | 109/0 | 109/0 | 109/0 | 109/0 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
157 | Количество домов, управляемых с помощью УО (ед. всего/в т.ч. в течение года новых домов) | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 1331/1326 | 1806/475 | 1827/21 | 1827/0 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показателей приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города Мурманска | |||||||||||||||||||
158 | Холодная вода (%) | - | - | 37,9 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
159 | Горячая вода (%) | - | - | 37,9 | 15,8 | 15,8 | 16,4 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
160 | Газ (%) | - | - | 8,2 | 8,7 | 12,6 | 13 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
161 | Электрическая энергия (%) | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
162 | Тепловая энергия (%) | - | - | 26,6 | 22,9 | 22,9 | 26,4 | 31,9 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Регулирование земельных отношений | Комитет имущественных отношений города Мурманска | ||||||||||||||||||
163 | Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, всего/в течение года (ед.) | - | - | - | 47 | 82/35 | 249/167 | 359/110 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Доступность и качество жилья | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
164 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий за год (м2) всего, в т.ч. | - | - | - | 7234,6 | 11126 | 25783,8 | 22238,3 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
165 | площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за год (м2) | - | - | - | 4462,5 | 9580,4 | 21084,8 | 14634 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
166 | количество многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию за год (ед.) | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
167 | количество квартир многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию за год (ед.) | - | - | - | 25 | 152 | 169 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
168 | площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых застроек за год (м2), в т.ч. | - | - | - | 2772,1 | 1545,4 | 4699 | 7604,7 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
169 | количество индивидуальных жилых застроек, введенных в эксплуатацию за год (ед.) | - | - | - | 8 | 4 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Поддержание экологической чистоты, благоустройство и озеленение территорий | Комитет по охране окружающей среды администрации города Мурманска | ||||||||||||||||||
I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Санитарная очистка территории города в рамках субботников | |||||||||||||||||||
170 | Объем собранных и вывезенных во время субботников отходов (м3) | - | - | 6000 | 4570 | 9998,5 | 6945 | 7295 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
171 | Численность населения, участвующего в субботниках (чел.) | - | - | 37248 | 43951 | 93468 | 43118 | 45273 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
172 | Доля оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок, расположенных на территории города (%) | - | - | - | 17 | 40,4 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Мероприятия по озеленению городских территорий | |||||||||||||||||||
173 | Количество посаженных деревьев и кустарников (шт.) | - | - | 1668 | 866 | 747 | 885 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
174 | Общая площадь озелененных территорий (м2) | - | - | 3830 | 5274,5 | 2858,5 | 3870 | 3880 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
Экология | |||||||||||||||||||
175 | Количество несанкционированных мест размещения отходов на землях запаса города Мурманска (ед.) | - | - | 17 | 33 | 20 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
176 | Объем вывезенных с несанкционированных мест размещения отходов (м3) | - | - | 2854 | 2011 | 8082 | 7277 | 6659 | м/б | - | - | 1,03 | 2,5 | 12 | 12 | 12 | Полугодие, год | ||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
177 | Доля вывезенных несанкционированно размещенных отходов к общему объему несанкционированно размещенных отходов на землях запаса города Мурманска (%) | - | - | - | - | 29 | 44 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | Полугодие, год | |||
178 | Объем средств, направленных на оптимизацию системы по обращению с отходами на территории города Мурманска (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | обл/б | - | - | - | - | - | - | 12 | Полугодие, год | ||
м/б | - | - | - | - | - | 1,96 | 25,86 | ||||||||||||
в/б средства | - | - | - | - | - | 12,5 | 175,24 | ||||||||||||
в т.ч. по ЦП | - | - | - | - | - | 14,46 | 213,1 | ||||||||||||
179 | Количество действующих на территории города специализированных организаций, занятых в области по обращению с отходами (ед.) | - | - | - | 47 | 65 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
Муниципальное управление | |||||||||||||||||||
Информатизация муниципального образования | |||||||||||||||||||
I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
180 | Количество специалистов структурных подразделений АГМ, включенных в систему электронного документооборота (ед.) | - | - | - | - | - | 4 | 50 | м/б | - | - | - | - | - | - | 6,26 | Полугодие, год | Отдел развития информационных технологий администрации города Мурманска | |
181 | Доля предоставления информации об оказываемых муниципальных услугах на едином региональном портале государственных и муниципальных услуг Мурманской области (%) | - | - | - | - | - | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Год | |||
182 | Доля предоставления информации об оказываемых муниципальных услугах на муниципальных интернет-ресурсах (%) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Год |
________________
<*> Источники финансирования: ф/б - федеральный бюджет РФ, обл/б - областной бюджет Мурманской области, м/б - бюджет муниципального образования город Мурманск, ЦП - целевые программы (долгосрочные, муниципальные, ведомственные).