АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2011 года N 810
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.11.2013 N 1315, вступившего в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
____________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" (в редакции от 31.08.2011)
В соответствии с пунктом 7.1. раздела 7 постановления Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных целевых городских программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (ред. от 08.09.2010) и пунктом 18 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города и составления проекта бюджета города Ростова-на-Дону на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2011 N 257, в связи с увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города, повлекших корректировку объемов и источников финансирования программных мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города от 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" (ред. от 31.08.2011) следующие изменения:
1.1. в паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального и городского бюджетов. Объемы финансирования на реализацию программы составляют: |
1.2. раздел "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.3. раздел "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.Чернышев
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
N 810 от 02.11.2011
"Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы"
Тыс.руб.
Раздел | Источник финансирования | Общий объем тыс.руб. | Объемы финансирования по годам тыс.руб. | ||
2011 | 2012 | 2013 | |||
Раздел 1 Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения | Бюджет города | 100 014,4 | 15 921,1 | 44 788,4 | 39 304,9 |
Итого по разделу 1 | 100 014,4 | 15 921,1 | 44 788,4 | 39 304,9 | |
Раздел 2 Организация библиотечного обслуживания | Бюджет города | 277 033,6 | 87 294,0 | 100 176,7 | 89 562,9 |
федеральный бюджет | 2 516,2 | 2 516,2 | |||
Итого по разделу 2 | 279 549,8 | 89 810,2 | 100 176,7 | 89 562,9 | |
Раздел 3 | Бюджет города | 813 398,1 | 232 514,6 | 242 677,9 | 338 205,6 |
Итого по разделу 3 | 813 398,1 | 232 514,6 | 242 677,9 | 338 205,6 | |
Раздел 4 Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры | Бюджет города | 520 033,6 | 141 157,4 | 224 545,1 | 154 331,1 |
Итого по разделу 4 | 520 033,6 | 141 157,4 | 224 545,1 | 154 331,1 | |
Программа "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-До ну на 2011-2013 года | Бюджет города | 1710479,7 | 476 887,1 | 612 188,1 | 621 404,5 |
федеральный бюджет | 2 516,2 | 2 516,2 | |||
Всего по программе | 1712995,9 | 479 403,3 | 612 188,1 | 621 404,5 |
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н. Тареева
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
N 810 от 02.11.201
"Система программных мероприятий"
Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения.
тыс. руб.
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
1.1. | Паспортизация и инвентаризация, памятников монументального искусства, заключение охранных обязательств | Управление культуры | 2011 | бюджет города | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1.2 | Капитальные ремонты, составление проектно-сметной документации мемориальных комплексов, памятников истории и культуры в том числе: мемориального комплекса " Кумженская роща" | Управление культуры | 2011 | бюджет города | 13 494,3 | 2 494,3 | 11 000,0 | |||
1.3 | Содержание, эксплуатация и благоустройство памятников истории и культуры, уплата налога на имущество и земельного налога | Управление культуры | 2011 | бюджет города | 85 920,1 | 13 226,8 | 33 588,4 | 39 104,9 | ||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
1.4. | Подготовка и формирование электронной информационной базы данных учета памятников | Управление культуры | 2011 | не требует финансирования | ||||||
1.5. | Организационные мероприятия по установке новых мемориальных досок, памятников | Управление культуры | 2011 | не требует финансирования | ||||||
Итого по разделу 1 | 100 014,4 | 15 921,1 | 44 788,4 | 39 304,9 | ||||||
Итого по разделу 1 по ГРБС МУ " Управление культуры" | бюджет города | 100 014,4 | 15 921,1 | 44 788,4 | 39 304,9 | |||||
Итого по разделу 1 по ГРБС " Департамент координации строительства и перспективного развития" | бюджет города | |||||||||
Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Ростовская- на -Дону городская централизованная библиотечная система в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога | Ростовская -на -Дону городская ЦБС | 2011 | бюджет города | 190 620,9 | 59 276,1 | 65 240,8 | 66 104,0 | ||
2.2 | Сохранение и обновление документного фонда ЦБС, в том числе: | Ростовская -на -Дону городская ЦБС | 2011 | бюджет города | 52 885,2 | 17 280,7 | 17 325,8 | 18 278,7 | ||
- подписка | Ростовская -на -Дону городская ЦБС | 2011 | бюджет города | 17 777,5 | 5 593,4 | 5 929,0 | 6 255,1 | |||
- книги | Ростовская -на -Дону городская ЦБС | 2011 | бюджет города | 32 591,5 | 9 171,1 | 11 396,8 | 12 023,6 | |||
- книги | Управление культуры | 2011 | федеральный бюджет | 2 516,2 | 2 516,2 | |||||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
2.3 | Проведение капитальных, ремонтов филиалов централизованной библиотечной системы в том числе: библиотеки им. Карамзина, библиотечно-информационного центра им.Горького, библиотек им. Чернышевского, Маяковского и приобретение мебели, оборудования и компьютерной техники | Ростовская -на -Дону городская ЦБС | 2011 | бюджет города | 21 321,2 | 8 621,2 | 12 700,0 | |||
2.4 | Средства на противопожарные мероприятия в учреждениях ЦБС | Ростовская -на -Дону городская ЦБС | 2011 | бюджет города | 14 722,5 | 4 632,2 | 4 910,1 | 5 180,2 | ||
Итого по разделу 2 | 279 549,8 | 89 810,2 | 100 176,7 | 89 562,9 | ||||||
Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " Управление культуры" | бюджет города | 277 033,6 | 87 294,0 | 100 176,7 | 89 562,9 | |||||
Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " Управление культуры" | Федеральный бюджет | 2 516,2 | 2 516,2 | |||||||
Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ) в части расчетных затрат . Уплата налога на имущество и земельного налога | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 2011 | бюджет города | 692 637,8 | 213 191,1 | 238 723,2 | 240 723,5 | ||
3.2 | Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования ДМШ, ДШИ, ДХШ в том числе: МОУ ДОД ДМШ N 7, МОУ ДОД ДМШ N 6 им. Г.В. Свиридова, МОУ ДОД ДШИ им. А.П.Артамонова (N 2), МОУ ДОД ДМШ N 10 им. С.С.Прокофьева, МОУ ДОД ДМШ им. Ипполитова-Иванов а и оснащение оборудованием школ | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2011 | бюджет города | 16 197,2 | 14 597,2 | 1 600,0 | |||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
3.3 | Творческая деятельность МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | МОУ ДОД (ДМШ, ДШИ, ДХШ), | 2011 | бюджет города | 4 285,2 | 1 330,2 | 1 439,0 | 1 516,0 | ||
- | Проведение джазовых фестивалей в части проведения праздничных мероприятий | Управление культуры | 2011 | бюджет города | 4 168,2 | 1 291,2 | 1 400,0 | 1 477,0 | ||
- | Поощрение одаренных учащихся музыкальных школ (ДМШ,ДШИ, ДХШ) | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2011 | бюджет города | 117,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||
3.4 | Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ) | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2011 | бюджет города | 3 341,6 | 1 459,8 | 915,7 | 966,1 | ||
3.5 | Детская школа искусств в поселке Александровка (корректировка проектно сметной документации) | Департамент координации строительства и перспективного развития | 2011 | бюджет города | 96 936,3 | 1 936,3 | 95 000,0 | |||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
Итого по разделу 3 | 813 398,1 | 232 514,6 | 242 677,9 | 338 205,6 | ||||||
Итого по разделу 3 по ГРБС МУ " Управление культуры" | бюджет города | 716 461,8 | 230 578,3 | 242 677,9 | 243 205,6 | |||||
Итого по разделу 3 по ГРБС " Департамент координации строительства и перспективного развития | бюджет города | 96 936,3 | 1 936,3 | 95 000,0 | ||||||
Раздел 4.Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
4.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными парками, в части расчетных затрат , уплата налога на имущество и земельного налога | Муниципальные учреждения культуры(парки культуры и отдыха | 2011 | бюджет города | 99 212,1 | 23 293,1 | 35 662,3 | 40 256,7 | ||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год |
4.2 | Реконструкция муниципальных парков культуры и отдыха, проведение капитальных ремонтов в том числе: парк культуры и отдыха им. Островского (укладка асфальтового покрытия, замена кабеля), парк им. 1 Мая (укладка асфальтового покрытия и плитки), парк им. Октября, детский парк им. В Черевичкина. Развитие материально-технической базы муниципальных парков культуры и отдыха, приобретение оборудования | Муниципальные учреждения культуры (парки культуры и отдыха) | 2011 | бюджет города | 23 028,4 | 19 328,4 | 3 700,0 | 0,0 |
4.3 | Резервирование земельных участков, организационная работа для проведения проектно-изыскательских работ по строительству планетария | Управление культуры, департамент архитектуры и градостроительства города, | 2011 | |||||
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
4.4 | Резервирование земельных участков, организационная работа для проведения проектно-изыскательских работ по строительству музея города Ростова -на -Дону | Управление культуры, департамент архитектуры и градостроительства города, | 2011 | |||||
4.5 | Противопожарные мероприятия в муниципальных парках культуры и отдыха | Парк культуры и отдыха им. Островского | 2011 | бюджет города | 238,4 | 75,0 | 79,5 | 83,9 |
4.6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ " Ростовский -на -Дону зоопарк", в части расчетных затрат . Уплата налога на имущество и земельного налога | Ростовский -на -Дону зоопарк | 2011 | бюджет города | 205 043,7 | 60 034,6 | 71 103,4 | 73 905,7 |
4.7 | Развитие Ростовского -на -Дону зоопарка как природного музейного наследия | Ростовский -на -Дону зоопарк | 2011 | бюджет города | 77 403,6 | 22 356,2 | 29 809,4 | 25 238,0 |
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
4.7.1 | Капитальный ремонт МУ " Ростовский -на -Дону зоопарк" | Ростовский -на -Дону зоопарк | 2013 | бюджет города | 6 000,0 | 6 000,0 | ||
4.7.2 | Кормообеспечение и ветеринарное обслуживание животных | Ростовский -на -Дону зоопарк | 2011 | бюджет города | 71 403,6 | 22 356,2 | 23 809,4 | 25 238,0 |
4.8 | Строительство административно- бытового здания с вольерами для содержания животных по ул. Зоологическая, с северной стороны Змиевского проезда | Департамент координации строительства и перспективного развития | 2011 | бюджет города | 72 038,5 | 2 038,5 | 70 000,0 | |
4.9 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ " Городской Дом Творчества" , в части расчетных затрат. Уплата налога на имущество и земельного налога | Городской дом творчества | ежегодно | бюджет города | 15 668,1 | 4 956,9 | 5 281,4 | 5 429,8 |
4.10 | Противопожарные мероприятия Городской Дом Творчества | Городской дом творчества | ежегодно | бюджет города | 172,5 | 54,0 | 57,5 | 61,0 |
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи программы | Всего | Объем финансирования | ||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
4.11 | Развитие народного творчества, создание культурного потенциала | Управление культуры | ежегодно | бюджет города | 27 228,3 | 9 020,7 | 8 851,6 | 9 356,0 |
Итого по разделу 4 | 520 033,6 | 141 157,4 | 224 545,1 | 154 331,1 | ||||
Итого по разделу 4 по ГРБС МУ " Управление культуры" | бюджет города | 447 995,1 | 139 118,9 | 154 545,1 | 154 331,1 | |||
Итого по разделу 4 по ГРБС " Департамент координации строительства и перспективного развития" | бюджет города | 72 038,5 | 2 038,5 | 70 000,0 | ||||
Итого по программе | 1 712 995,9 | 479 403,3 | 612 188,1 | 621 404,5 | ||||
Итого по программе по ГРБС МУ " Управление культуры" | бюджет города | 1 541 504,9 | 472 912,3 | 542 188,1 | 526 404,5 | |||
Итого по программе по ГРБС МУ " Управление культуры" | Федеральный бюджет | 2 516,2 | 2 516,2 | |||||
Итого по программе по ГРБС " Департамент координации строительства и перспективного развития" | бюджет города | 168 974,8 | 3 974,8 | 70 000,0 | 95 000,0 |
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н. Тареева
Внес в регистр ДьяченкоДК