ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 года N 155-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 442-ПП
Во исполнение закона Белгородской области от 22 декабря 2014 года N 330 "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы":
в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в девятом абзаце раздела 4 Программы цифры "3,15" заменить цифрами "4,2";
- абзацы двадцать седьмой - тридцать первый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит в 2020 году:
- снижение количества людей, погибших при пожарах, до 854 человек;
- снижение количества пострадавших людей при пожарах до 50 человек;
- снижение экономического ущерба от пожаров на 6,7 процента;
- снижение количества пожаров до 961 единицы";
- часть раздела 4 Программы после слов "Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит в 2020 году" изложить в следующей редакции:
"- сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40 человек;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330;
- увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов;
- увеличение удельного веса несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов.
Система основных мероприятий и показателей конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлена в приложении N 1 к государственной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются";
- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2014 | 46 716 | 435 925 | 20 600 | - | 600 | 503 841 |
2015 | 56 500 | 577 687 | 20 600 | - | 600 | 655 387 |
2016 | 81 500 | 479 543 | 20 600 | - | 1 200 | 582 843 |
2017 | 35 000 | 489 578 | 20 600 | - | 1 200 | 546 378 |
2018 | 5 000 | 436 760 | 20 600 | - | 1 200 | 463 560 |
2019 | 5 000 | 442 513 | 20 600 | - | 1 200 | 469 313 |
2020 | 5 000 | 448 478 | 20 600 | - | 1 200 | 475 278 |
Всего | 234 716 | 3 310 484 | 144 200 | - | 7 200 | 3 696 600 |
- в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ" Программы (далее - подпрограмма 1):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 19334 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2932 тыс. рублей; 2015 год - 2682 тыс. рублей; 2016 год - 2717 тыс. рублей; 2017 год - 2717 тыс. рублей; 2018 год - 2762 тыс. рублей; 2019 год - 2762 тыс. рублей; 2020 год - 2762 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | В 2020 году планируется: 1. Снижение показателя числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом (заболеваемость) "синдром зависимости от наркотических средств" до 4,2 на 100 тыс. населения. 2. Снижение показателя общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2 на 100 тыс. населения. 3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи до 79,5 процента |
- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 цифры "3,15" заменить цифрами "4,2";
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 19334 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2682 тыс. рублей;
2016 год - 2717 тыс. рублей;
2017 год - 2717 тыс. рублей;
2018 год - 2762 тыс. рублей;
2019 год - 2762 тыс. рублей;
2020 год - 2762 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе";
- в подпрограмму 2 "Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 2 после слов "Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)" дополнить словами "Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)";
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 72200 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 30000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 5000 тыс. рублей; 2016 год - 5000 тыс. рублей; 2017 год - 5000 тыс. рублей; 2018 год - 5000 тыс. рублей; 2019 год - 5000 тыс. рублей; 2020 год - 5000 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7200 тыс. рублей |
- слова "2. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2" заменить словами "3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2";
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные внебюджетные фонды | Внебюджетные источники | Всего | |
2014 | 5 000 | 0 | - | - | 600 | 5 600 |
2015 | 5 000 | 5 000 | - | - | 600 | 10 600 |
2016 | 5 000 | 5 000 | - | - | 1 200 | 11 200 |
2017 | 5 000 | 5 000 | - | - | 1 200 | 11 200 |
2018 | 5 000 | 5 000 | - | - | 1 200 | 11 200 |
2019 | 5 000 | 5 000 | - | - | 1 200 | 11 200 |
2020 | 5 000 | 5 000 | - | - | 1 200 | 11 200 |
Всего | 35 000 | 30 000 | - | - | 7 200 | 72 200 |
- в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" Программы (далее - подпрограмма 3):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1600761 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1401045 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 188 856 тыс. рублей; 2015 год - 221538 тыс. рублей; 2016 год - 187135 тыс. рублей; 2017 год - 195731 тыс. рублей; 2018 год - 196808 тыс. рублей; 2019 год - 202501 тыс. рублей; 2020 год - 208476 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 199716 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41716 тыс. рублей; 2015 год - 51500 тыс. рублей; 2016 год - 76500 тыс. рублей; 2017 год - 30000 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты подпрограммы 3 | В 2020 году планируется: 1. Снижение количества пожаров до 961 единицы. 2. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 84 человек. 3. Снижение количества пострадавших людей при пожарах до 50 человек. 4. Снижение экономического ущерба от пожаров на 6,7 процента |
- в разделе 3 подпрограммы 3 слова "Мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" заменить словами "Мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)";
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 г.г. за счет всех источников финансирования составляет 1600761 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1401045 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188856 тыс. рублей;
2015 год - 221538 тыс. рублей;
2016 год - 187135 тыс. рублей;
2017 год - 195731 тыс. рублей;
2018 год - 196808 тыс. рублей;
2019 год - 202501 тыс. рублей;
2020 год - 208476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 199716 тыс. рублей, в том числе по годам: