ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 года N 400-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 415-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 359-п
____________________________________________________________________
Руководствуясь статьями 78, 78.1, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 415-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке "Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)":
1.1.1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
1.1.1.2. В пункте 9 цифры "3,3" заменить цифрами "2,9".
1.1.1.3. В пункте 10 цифры "7,4" заменить цифрами "9,2".
1.1.1.4. В пункте 11 цифры "37,8" заменить цифрами "17,5".
1.1.2. Строку "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение государственной программы | общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 34869882,7 тыс. рублей, в том числе: |
".
1.1.3. В пункте 5 строки "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)" цифры "2,1" заменить цифрами "1,0 ".
1.2. В разделе 1:
1.2.1. В абзаце втором:
предложение первое изложить в следующей редакции:
"Система управления государственными финансами автономного округа основана на оценке фактического состояния социально-экономического положения автономного округа, аналитической информации, статистических данных и результатах социологических исследований, проводимых в автономном округе.";
Дополнить предложением вторым следующего содержания:
"Она постоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, так и на региональном уровнях.".
1.2.2. В абзаце тридцатом предложение третье исключить.
1.2.3. Абзац сорок пятый изложить в следующей редакции: "Максимальный уровень государственного долга придется на 2019 год - 26,1% от доходов бюджета автономного округа, без учета безвозмездных поступлений, 1,5% от ВРП.".
1.2.4. В абзаце сорок восьмом цифры "2,1" заменить цифрами "1,0".
1.2.5. Абзац семидесятый изложить в следующей редакции:
"В свою очередь, потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы, а также в финансировании подготовки инженерно-технических кадров за счет бюджетных средств автономного округа для реализации программных мероприятий отсутствует.".
1.2.6. Дополнить абзацем семьдесят первым следующего содержания:
"Прогноз развития сферы реализации государственной программы в существенной степени зависит от Прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года и утверждения Бюджетного прогноза Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз автономного округа).".
1.3. В разделе 2 абзацы тринадцатый и четырнадцатый признать утратившими силу.
1.4. В разделе 3:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Задача 1 "Долгосрочное бюджетное планирование" осуществляется посредством реализации программных мероприятий по разработке Бюджетного прогноза автономного округа на долгосрочный период и его совершенствования.";
1.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: "Бюджетный прогноз автономного округа представляет собой документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета автономного округа, показатели финансового обеспечения государственных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет автономного округа, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития автономного округа на соответствующий период.";
1.4.3. В абзаце пятом слово "ее" заменить словом "его";
1.4.4. Абзацы с шестого по десятый признать утратившими силу.
1.4.5. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Бюджетный прогноз автономного округа будет разрабатываться, начиная с 2015 года, каждые 6 лет на 12 и более лет на основе прогноза социально-экономического развития.
Бюджетный прогноз автономного округа будет являться основой для составления бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.".
1.4.6. В абзаце тринадцатом слова "Бюджетной стратегии" заменить словами "Бюджетного прогноза".
1.4.7. После абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"5. Резерв средств на уплату налога на имущество организаций органами государственной власти автономного округа и государственными учреждениями автономного округа.
В связи с отменой с 2015 года льготы по налогу на имущество организаций зарезервированы средства на уплату налога на имущество организаций органами государственной власти автономного округа и государственными учреждениями автономного округа.".
1.4.8. В абзаце сорок седьмом цифру "13" заменить цифрой "5".
1.4.9. После абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях обеспечения открытости и доступности информации об управлении общественными финансами, а также в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета для граждан предполагается проведение конкурса проектов "Бюджет для граждан".
Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры физическим и юридическим лицам, признанным победителями конкурса проектов "Бюджет для граждан" по направлению "региональный бюджет для граждан", определен в приложении 1 к государственной программе.".
1.5. В разделе 4:
1.5.1. Абзац девятый дополнить словами ", с учетом результатов проводимых в автономном округе социологических исследований".
1.5.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Для минимизации финансовых рисков реализации государственной программы необходимо утверждение Правительством автономного округа Бюджетного прогноза автономного округа на долгосрочный период.".
1.5.3. В абзаце восемнадцатом слово "долгосрочного" заменить словом "Бюджетного".
1.6. В таблице 1:
1.6.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов" строки 8 - 10 изложить в следующей редакции:
8. | Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации | 0,6% | 0,3% | 1,6% | 1,5% | 2,0% | 2,3% | 2,7% | 2,9% | 2,9% |
9. | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа | 2,0% | 7,7% | 5,2% | 4,1% | 8,0% | 5,7% | 6,8% | 9,2% | 9,2% |
10. | Отношение государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений | 8,8% | 18,2% | 19,9% | 20,0% | 20,0% | 24,9% | 26,1% | 17,5% | 17,5% |
1.6.1. В разделе "Показатели конечных результатов" строку 5 изложить в следующей редакции:
5. | Объем государственного долга автономного округа по отношению к ВРП | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 1,0% |
1.7. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п/п | Мероприятия государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами автономного округа | |||||||||||
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||
Задача 1. Долгосрочное бюджетное планирование | |||||||||||
1.1. | Разработка Бюджетного прогноза Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на долгосрочный период | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
1.2. | Совершенствование Бюджетного прогноза Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на долгосрочный период | Депфин Югры | всего | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
бюджет автономного округа | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Итого по задаче 1 | всего | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Задача 2. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование | |||||||||||
2.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса | Депфин Югры | всего | 9226,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1072,0 | 1645,9 | 1718,3 | 1290,5 |
бюджет автономного округа | 9226,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1072,0 | 1645,9 | 1718,3 | 1290,5 | |||
2.2. | Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
2.3. | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
2.4. | Обеспечение деятельности Депфина Югры | Депфин Югры | всего | 1836230,9 | 261045,5 | 262520,9 | 262532,9 | 262532,9 | 262532,9 | 262532,9 | 262532,9 |
бюджет автономного округа | 1836230,9 | 261045,5 | 262520,9 | 262532,9 | 262532,9 | 262532,9 | 262532,9 | 262532,9 | |||
2.5. | Резерв средств на уплату налога на имущество организаций государственными органами и государственными учреждениями автономного округа | всего | 4893646,2 | 0,0 | 1570415,1 | 1577813,4 | 1745417,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет автономного округа | 4893646,2 | 0,0 | 1570415,1 | 1577813,4 | 1745417,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по задаче 2 | всего | 6739103,8 | 262045,5 | 1833936,0 | 1841846,3 | 2009022,6 | 264178,8 | 264251,2 | 263823,4 | ||
бюджет автономного округа | 6739103,8 | 262045,5 | 1833936,0 | 1841846,3 | 2009022,6 | 264178,8 | 264251,2 | 263823,4 | |||
Задача 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере | |||||||||||
3.1. | Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов - источников финансирования дефицита бюджета автономного округа | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
3.2. | Осуществление контроля соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
3.3. | Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
Итого по задаче 3 | всего | ||||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
Итого по подпрограмме I | всего | 6740103,8 | 262045,5 | 1833936,0 | 1841846,3 | 2009522,6 | 264178,8 | 264251,2 | 264323,4 | ||
бюджет автономного округа | 6740103,8 | 262045,5 | 1833936,0 | 1841846,3 | 2009522,6 | 264178,8 | 264251,2 | 264323,4 | |||
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | |||||||||||
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом автономного округа | |||||||||||
1.1. | Обслуживание государственного долга автономного округа | Депфин Югры | всего | 28072661,1 | 1700590,1 | 3122590,0 | 3091144,1 | 4565736,9 | 4511300,0 | 5349400,0 | 5731900,0 |
бюджет автономного округа | 28072661,1 | 1700590,1 | 3122590,0 | 3091144,1 | 4565736,9 | 4511300,0 | 5349400,0 | 5731900,0 | |||
1.2. | Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа <*> | Депфин Югры | всего | 64700000,0 | 12350000,0 | 6650000,0 | 4900000,0 | 12250000,0 | 6550000,0 | 8000000,0 | 14000000,0 |
бюджет автономного округа | 64700000,0 | 12350000,0 | 6650000,0 | 4900000,0 | 12250000,0 | 6550000,0 | 8000000,0 | 14000000,0 | |||
1.3. | Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа <*> | Депфин Югры | всего | 3193940,0 | 107821,0 | 36323,3 | 629795,7 | 605000,0 | 605000,0 | 605000,0 | 605000,0 |
бюджет автономного округа | 3193940,0 | 107821,0 | 36323,3 | 629795,7 | 605000,0 | 605000,0 | 605000,0 | 605000,0 | |||
1.4. | Мониторинг состояния муниципального долга | Депфин Югры | всего | ||||||||
бюджет автономного округа | |||||||||||
1.5. | Управление Резервным фондом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <*> | Депфин Югры | всего | 35000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 |
бюджет автономного округа | 35000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | |||
Итого по задаче 1 | всего | 28072661,1 | 1700590,1 | 3122590,0 | 3091144,1 | 4565736,9 | 4511300,0 | 5349400,0 | 5731900,0 | ||
бюджет автономного округа | 28072661,1 | 1700590,1 | 3122590,0 | 3091144,1 | 4565736,9 | 4511300,0 | 5349400,0 | 5731900,0 | |||
Итого по подпрограмме II | всего | 28072661,1 | 1700590,1 | 3122590,0 | 3091144,1 | 4565736,9 | 4511300,0 | 5349400,0 | 5731900,0 | ||
бюджет автономного округа | 28072661,1 | 1700590,1 | 3122590,0 | 3091144,1 | 4565736,9 | 4511300,0 | 5349400,0 | 5731900,0 | |||
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||
Задача 1. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами | |||||||||||
1.1. | Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами | Депфин Югры | всего | 56117,8 | 1500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8908,0 | 9326,7 | 9737,1 | 10146,0 |
бюджет автономного округа | 56117,8 | 1500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8908,0 | 9326,7 | 9737,1 | 10146,0 | |||
1.2. | Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа | Депфин Югры | всего | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
бюджет автономного округа | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
Итого по задаче 1 | всего | 57117,8 | 2500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8908,0 | 9326,7 | 9737,1 | 10146,0 | ||
бюджет автономного округа | 57117,8 | 2500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8908,0 | 9326,7 | 9737,1 | 10146,0 | |||
Итого по подпрограмме III | всего | 57117,8 | 2500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8908,0 | 9326,7 | 9737,1 | 10146,0 | ||
бюджет автономного округа | 57117,8 | 2500,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8908,0 | 9326,7 | 9737,1 | 10146,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 34869882,7 | 1965135,6 | 4964526,0 | 4941490,4 | 6584167,5 | 4784805,5 | 5623388,3 | 6006369,4 | ||
бюджет автономного округа | 34869882,7 | 1965135,6 | 4964526,0 | 4941490,4 | 6584167,5 | 4784805,5 | 5623388,3 | 6006369,4 | |||
в том числе: | |||||||||||
Ответственный исполнитель - Депфин Югры | 34869882,7 | 1965135,6 | 4964526,0 | 4941490,4 | 6584167,5 | 4784805,5 | 5623388,3 | 6006369,4 |