Недействующий

О Регламенте осуществления контроля за расходованием средств федерального бюджета и внутреннего финансового аудита в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации и подведомственных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральных государственных учреждениях (с изменениями на 18 октября 2017 года) (утратило силу на основании постановления ЦИК России от 10.04.2019 N 200/1531-7)

Приложение N 4
к Регламенту осуществления контроля
за расходованием средств федерального
бюджета и внутреннего финансового
аудита в избирательных комиссиях субъектов
Российской Федерации и подведомственных
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации федеральных
государственных учреждениях
(В редакции, введенной в действие
постановлением ЦИК России
от 18 октября 2017 года N 106/886-7
. -
См. предыдущую редакцию)

     ОТЧЕТ
о результатах проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана по внутреннему финансовому аудиту)

2.

Тема аудиторской проверки:

3.

Проверяемый период:

4.

Сроки проведения аудиторской проверки:

5.

Вид аудиторской проверки:

6.

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

6.1.

6.2.

6.3.

7. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

8. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки:

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номера, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений)

9. Выводы:

9.1.

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)

9.2.

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета)

10. Предложения и рекомендации:

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1.

Акт проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ л. в 1 экз.

2.

Возражения к Акту проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ л. в 1 экз.


Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.