КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2011 года N 603
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008-2013 годы"
(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 N 27)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 01.10.2007 N 271, от 26.11.2007 N 324, от 07.02.2008 N 25, от 20.05.2008 N 201, от 10.09.2008 N 381, от 16.12.2008 N 561, от 30.12.2008 N 606, от 30.03.2009 N 125, от 01.06.2009 N 239, от 08.10.2009 N 397, от 30.12.2009 N 551, от 20.05.2010 N 207, от 15.06.2010 N 243, от 13.10.2010 N 443, от 29.12.2010 N 598, от 29.12.2010 N 625, от 07.06.2011 N 247, от 08.06.2011 N 257, от 23.09.2011 N 437, от 26.10.2011 N 485) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 423 945,3254 тыс. рублей, в том числе по годам: |
".
1.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить за 2008 - 2013 годы: |
".
1.2. Разделы 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.
Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 423 945,3254 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 460 394,18 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 102 768,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 236 800 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 498 315,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 406 013 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 604 452,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;
в 2011 году - 830 787 тыс. рублей;
в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 321 176,8254 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2 761 115,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 198 362,55 тыс. рублей;
в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;
в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюджета - 2 300 225,275 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 911 395,13 тыс. рублей;
в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;
в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" на 2008 - 2013 годы составит 13 381 145,3254 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 857 467,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 948 308,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 795 162,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 460 394,18 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 100 368,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 926 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 413 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 236 800 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 498 315,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 406 013 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;