ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2014 года N 200-П

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы"

В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года N 118-ЗАО "Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы", утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1144-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа Д.Н. Кобылкин

20 марта 2014 г. N 200-П

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы"


1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:


"

Ресурсное обеспечение Государственной программы

Год

Средства федерального бюджета < * >

Средства окружного бюджета < ** >

Средства бюджетов муниципальных образований < ** >

Внебюджетные источники < * >

Всего

535 430

77 608 943

3 432 369

7 420 768

2014

105 479

11 263 344

169 069

1 442 284

2015

104 951

11 290 835

194 337

1 029 003

2016

95 000

11 192 396

612 457

947 896

2017

95 000

10 965 592

583 155

940 346

2018

45 000

10 965 592

670 187

982 377

2019

45 000

10 965 592

542 417

1 016 575

2020

45 000

10 965 592

660 747

1 062 287

<*> Финансирование Государственной программы за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.".

2. В разделе II "Перечень мероприятий Государственной программы" Государственной программы:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Государственной программы


N п/п

Источник финансирования

Всего на 2014 - 2020 годы

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета < * >

535 430

105 479

104 951

95 000

95 000

45 000

45 000

45 000

из них

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

315 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"

184 193

37 419

46 774

50 000

50 000

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"

36 237

23 060

13 177

2.

Средства окружного бюджета < *** >

77 608 943

11 263 344

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

в том числе по мероприятиям

2.1.

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

2.2.

Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"

71 871 298

10 443 109

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

2.4.

Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг"

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

2.5.

Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи" < **** >

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

2.6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

3.

Средства местных бюджетов < ** >

3 432 369

169 069

194 337

612 457

583 155

670 187

542 417

660 747

из них

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

3 004 959

106 191

131 896

550 958

523 007

610 039

482 269

600 599

Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"

371 410

54 878

54 441

53 499

52 148

52 148

52 148

52 148

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
 коммунальными услугами"

56 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) < * >

7 420 768

1 442 284

1 029 003

947 896

940 346

982 377

1 016 575

1 062 287

из них

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

2 236 522

776 710

362 226

252 345

210 350

209 290

208 087

217 514

Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851

Подпрограмма 3 "Создание условий д ля обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами"

210 994

12 000

15 600

20 280

26 364

34 273

44 555

57 922

<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".";

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета автономного округа


N п/п

Статус

Наименова-ние Государст-венной программы, подпро-грамммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 - 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государст-

"Энергоэф-фективность и развитие энергетики, обеспечение населения Ямало-Ненецкого
 автономного

всего

77 608 943

11 263 344

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

венная программа

в том числе в разрезе главных распо-рядителей бюджетных средств

ДЭиЖКК
 ЯНАО

71 831 284

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

округа

ДЦиТ ЯНАО

875 553

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

качествен-

ДСиЖП ЯНАО

846 799

296 752

324 243

225 804

ными

ДГЖН ЯНАО

4 055 307

579 901

579 901

579 901

579 901

579 901

579 901

579 901

жилищно-коммуналь-ными услугами"

в  том числе

2.

Под-

"Энерго-

всего

програм-
 ма 1

сбере-
 жение и

ДЭиЖКК
 ЯНАО

177 493

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

повышение
 энергети-ческой эффектив-ности"

расходы, распределен-ные аналитическим методом,

177 493

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

финансиро-вание которых осуществля-ется в рамках
 обеспечиваю-щей
 подпрограм-мы < * >

ДЦиТ
 ЯНАО < * >

56 686

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы < * >

56 686

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

3.

Подпрог-

"Развитие энергетики и
 жилищно-

всего

71 871 298

10 443 109

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

рамма 2

ДЭиЖКК
 ЯНАО

71 024 499

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

коммуналь-ного комплекса"

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках

322 714

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

обеспечиваю-щей подпрограм-мы < * >

ДСиЖП ЯНАО

846 799

296 752

324 243

225 804

ДЦиТ ЯНАО

641 823

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в
 рамках
 обеспечиваю-щей
 подпрограм-мы < * >

641 823

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

4.

Подпрог-

"Создание условий для обеспечения населения качествен-ными жилищно-коммуналь-ными услугами"

всего

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

рамма 3

ДГЖН ЯНАО

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

5.

Подпрог-

"Контроль за обеспе-чением прав и законных интересов

всего

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

рамма 4

ДГЖН ЯНАО

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

расходы, распределен-ные

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

граждан и государства при предоставле-нии жилищных и коммуналь-ных услуг"

аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы < * >

6.

Подпрог-

"Государст-венно-правовое регулирова-ние цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естествен-ных монополий,
 осуществля-ющих
 деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи"

всего

рамма 5

ДЦиТ ЯНАО

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей
 подпрограм-мы < * >

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.

Подпрог-

"Обеспече-ние реализации Государст-венной программы"

Всего

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

рамма 6

ДЭиЖКК
 ЯНАО

806 785

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

ДЦиТ ЯНАО

875 553

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

ДГЖН ЯНАО

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»