ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2014 года N 270
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013-2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 21 ИЮНЯ 2013 Г. N 317
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 N 379.
____________________________________________________________________
Правительство Республики Калмыкия
постановляет:
Внести в Государственную программу "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 года N 317 "О Государственной программе "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы", следующие изменения:
1) в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего - 7 569 080,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 218 764,8 тыс. рублей; 2014 год - 1 509 279,3 тыс. рублей; 2015 год - 1 538 399,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 636 520,4 тыс. рублей; 2017 год - 1 666 117,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 1 622 567,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 204 209,8 тыс. рублей; 2014 год - 365 051,7 тыс. рублей; 2015 год - 342 169,3 тыс. рублей; 2016 год - 355 568,4 тыс. рублей; 2017 год - 355 568,4 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 4 925 638,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 962 775,6 тыс. рублей; 2014 год - 934 853,5 тыс. рублей; 2015 год - 981 323,6 тыс. рублей; 2016 год - 1 023 342,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 023 342,7 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 1 015 656,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 50 535,3 тыс. рублей; 2014 год - 205 690,1 тыс. рублей; 2015 год - 214 616,1 тыс. рублей; 2016 год - 257 609,3 тыс. рублей; 2017 год - 287 206,1 тыс. рублей. за счет средств внебюджетных источников всего - 5 218,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 244,1 тыс. рублей; 2014 год - 3 684,0 тыс. рублей; 2015 год - 290,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей. |
";
2) раздел IX. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
На реализацию Госпрограммы планируется направить 7569080,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1622567,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 4925638,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 1015656,9 тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов - 5218,1 тыс. рублей.
В ходе реализации Госпрограммы в 2013-2017 годах ежегодно планируется внесение изменений в Госпрограмму в части уточнения объема финансовых средств, с учетом фактического выделения средств из федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных фондов.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, на реализацию целей Госпрограммы Республики Калмыкия, приведены в таблице N 7 Приложения к Госпрограмме.";
3) в подпрограмме 5. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2015 годы":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 15876,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - по результатам конкурса: 2014 год - 9352,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 1700,0 тыс. рублей: 2014 год - 1700,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 850,0 тыс. рублей: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 850,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 3974,0 тыс. рублей: 2014 год - 3684,0 тыс. рублей; 2015 год - 290,0 тыс. рублей. |
";
раздел 6. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" подпрограммы 5. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2015 годы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы в целом составит 15876,0 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета - по результатам конкурса:
2014 год - 9352,0 тыс. рублей;
2015 год - по результатам конкурса.
республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 1700,0 тыс. рублей:
2014 год - 1700,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 850,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей
2015 год - 850,0 тыс. рублей.
внебюджетных источников - 3974,0 тыс. рублей:
2014 год - 3684,0 тыс. рублей;
2015 год - 290,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета осуществляется путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в объемах средств, выделяемых на финансовое обеспечение действующих расходных обязательств Республики Калмыкия, в том числе текущей деятельности исполнителей подпрограммы, в установленном порядке на соответствующий финансовый год.
Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет республиканского бюджета подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
В рамках подпрограммы планируется привлечение федеральных средств путем ежегодного участия в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета для оказания финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Объемы и источники финансирования подпрограммных мероприятий приведены в таблице N 6, 7 приложения к Госпрограмме.";
таблицу N 7 приложения к Государственной программе "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 года N 317, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 8 июля 2014 года N 270
"Приложение к Государственной программе "Социальная
поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы",
утвержденной Постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 21 июня 2013 года N 317
Таблица N 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(ТЫС. РУБ.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 годы | всего | 7 569 080,7 | 1 218 764,8 | 1 509 279,3 | 1 538 399,0 | 1 636 520,4 | 1 666 117,2 |
Федеральный бюджет | 1 622 567,6 | 204 209,8 | 365 051,7 | 342 169,3 | 355 568,4 | 355 568,4 | ||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 4 925 638,1 | 962 775,6 | 934 853,5 | 981 323,6 | 1 023 342,7 | 1 023 342,7 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 015 656,9 | 50 535,3 | 205 690,1 | 214 616,1 | 257 609,3 | 287 206,1 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 5 218,1 | 1 244,1 | 3 684,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма I | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего | 5 738 182,6 | 868 151,0 | 1 102 014,8 | 1 179 955,6 | 1 279 232,2 | 1 308 829,0 |
Федеральный бюджет | 1 557 501,5 | 175 810,7 | 328 719,1 | 342 047,7 | 355 462,0 | 355 462,0 | ||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 3 472 106,9 | 641 805,0 | 640 512,1 | 701 917,2 | 743 936,3 | 743 936,3 | ||
Рспубликанский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 708 574,2 | 50 535,3 | 132 783,6 | 135 990,7 | 179 833,9 | 209 430,7 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма II | Развитие эффективной системы социального обслуживания населения | всего | 1 464 481,7 | 252 685,4 | 304 732,2 | 302 354,7 | 302 354,7 | 302 354,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 1 157 004,9 | 251 441,3 | 231 825,7 | 224 579,3 | 224 579,3 | 224 579,3 | ||
Рспубликанский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 306 232,7 | 0,0 | 72 906,5 | 77 775,4 | 77 775,4 | 77 775,4 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 1 244,1 | 1 244,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма III | Организация летнего отдыха и оздоровления детей в Республике Калмыкия | всего | 206 248,8 | 58 823,8 | 57 600,6 | 29 951,6 | 29 936,4 | 29 936,4 |
федеральный бюджет | 55 714,1 | 28 399,1 | 26 980,6 | 121,6 | 106,4 | 106,4 | ||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 150 534,7 | 30 424,7 | 30 620,0 | 29 830,0 | 29 830,0 | 29 830,0 | ||
Рспубликанский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма IV | Обеспечение реализации государственной программы. | всего | 144 291,6 | 39 104,6 | 30 195,7 | 24 997,1 | 24 997,1 | 24 997,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 144 291,6 | 39 104,6 | 30 195,7 | 24 997,1 | 24 997,1 | 24 997,1 | ||
Рспубликанский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма V | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2015 годы | всего | 15 876,0 | 0,0 | 14 736,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 9 352,0 | 0,0 | 9 352,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 3 974,0 | 0,0 | 3 684,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | всего | 15 876,0 | 0,0 | 14 736,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 9 352,0 | 0,0 | 9 352,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 3 974,0 | 0,0 | 3 684,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства по результатам конкурсного отбора | всего | 2 628,0 | 0,0 | 2 400,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 658,0 | 0,0 | 600,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей по результатам конкурса | всего | 3 828,0 | 0,0 | 3 600,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 958,0 | 0,0 | 900,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии по результатам конкурса | всего | 4 228,0 | 0,0 | 4 000,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 1 058,0 | 0,0 | 1 000,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.4 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализация программ (проектов), направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста по результатам конкурса | всего | 2 228,0 | 0,0 | 2 000,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 558,0 | 0,0 | 500,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.5 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на решение задач по направлениям деятельности предусмотренных ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" | всего | 2 964,0 | 0,0 | 2 736,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 1 552,0 | 0,0 | 1 552,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Республиканский бюджет, дейтвующие расходные обязательства | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 742,0 | 0,0 | 684,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
".