В соответствии с решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 31.07.2024 N 1298 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2023 N 1068 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 19.10.2023 N 8565 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа - город Тамбов", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2023 N 10723, от 12.02.2024 N 1077, от 14.05.2024 N 3761, от 19.08.2024 N 6617), следующие изменения:
- в паспорте муниципальной программы:
позицию "Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 - 2030 гг. за счет всех источников финансирования составляет 4439367,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2024 г. - 2006722,2 тыс.руб.; 2025 г. - 884475,0 тыс.руб.; 2026 г. - 707738,7 тыс.руб.; 2027 г. - 210108,0 тыс.руб.; 2028 г. - 210108,0 тыс.руб.; 2029 г. - 210108,0 тыс.руб.; 2030 г. - 210108,0 тыс.руб., федеральный бюджет - 396889,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2024 г. - 186889,5 тыс.руб.; 2025 г. - 210000,0 тыс.руб., областной бюджет - 2062841,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2024 г. - 1144969,3 тыс.руб.; 2025 г. - 420241,9 тыс.руб.; 2026 г. - 497630,7 тыс.руб., городской бюджет - 1979636,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2024 г. - 674863,4 тыс.руб.; 2025 г. - 254233,1 тыс.руб.; 2026 г. - 210108,0 тыс.руб.; 2027 г. - 210108,0 тыс.руб.; 2028 г. - 210108,0 тыс.руб.; 2029 г. - 210108,0 тыс.руб.; 2030 г. - 210108,0 тыс.руб."; |
раздел 4 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета городского округа - город Тамбов.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период).
Объем финансирования Программы на реализацию II этапа за счет всех источников составляет 4439367,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 396889,5 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области - 2062841,9 тыс. рублей;
средства городского бюджета - 1979636,5 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период).
Объем необходимых финансовых ресурсов на реализацию Программы определяется следующим образом:
в рамках направления (подпрограммы) Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
в рамках направления (подпрограммы) Программы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" объем финансирования определяется исходя из потребности в средствах субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров городским наземным электрическим транспортом, возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, а также на организацию и совершенствование транспортного обслуживания населения.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации региональных проектов и комплексов процессных мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, городского бюджета с указанием главного распорядителя бюджетных средств представлена в приложении N 3 к Программе.";
- структуру муниципальной программы городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" (приложение N 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" (приложение N 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- перечень мероприятий (объектов), реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа - город Тамбов (приложение N 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
3. Информационному управлению администрации города Тамбова Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
4. Управлению делами администрации города Тамбова Тамбовской области (Мишина) разместить настоящее постановление в сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города
О.В.Висков
"Приложение N 2
к муниципальной программе городского
округа - город Тамбов "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства"
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
N п/п | Задача структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная застройка микрорайона "Телецентр" 2 этап в г. Тамбове" за счет бюджетного кредита из федерального бюджета | |||||||||||
1.1. | Подъездные и внутриквартальные автодороги, уличное освещение, ливневая канализация в микрорайоне "Телецентр" г. Тамбова | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет дорожного хозяйства и транспорта) | Обеспечена реализация инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная застройка микрорайона "Телецентр" 2 этап в г. Тамбове" за счет бюджетного кредита из федерального бюджета" | ед. | 2024 1 | 2024 | 100100,2 | 100000,0 | 100,2 | ||
2025 | 2025 | 210210,3 | 210000,0 | 210,3 | |||||||
2026 | 2026 | 0,0 | |||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | |||||||||
Всего | 310310,5 | 310000,0 | 0,0 | 310,5 | 0,0 | ||||||
Итого по инфраструктурному проекту, реализуемому в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная застройка микрорайона "Телецентр" 2 этап в г. Тамбове" за счет бюджетного кредита из федерального бюджета | 2024 | 2024 | 100100,2 | 100000,0 | 0,0 | 100,2 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 210210,3 | 210000,0 | 0,0 | 210,3 | 0,0 | |||||
2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего | 310310,5 | 310000,0 | 0,0 | 310,5 | 0,0 | ||||||
2. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | |||||||||||
2.1. | Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ <1> "Дирекция городских дорог" | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | км | 2024 | 2024 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 0,0 | |||||||||
2026 | 2026 | 306122,5 | 300000,0 | 6122,5 | |||||||
2027 | 2027 | 0,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | |||||||||
Всего | 306122,5 | 0,0 | 300000,0 | 6122,5 | 0,0 | ||||||
Итого по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 | 2026 | 306122,5 | 0,0 | 300000,0 | 6122,5 | 0,0 | |||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего | 306122,5 | 0,0 | 300000,0 | 6122,5 | 0,0 | ||||||
3. Региональный проект "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | |||||||||||
3.1. | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Дирекция городских дорог" | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены дорожные работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в целях приведения в нормативное состояние | км | 2024 4,149 | 2024 | 104611,1 | 101117,4 | 3493,7 | ||
2025 7,35 | 2025 | 343383,0 | 336515,2 | 6867,8 | |||||||
2026 7,35 | 2026 | 116228,6 | 113904,0 | 2324,6 | |||||||
2027 7,35 | 2027 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2028 7,35 | 2028 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2029 7,35 | 2029 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2030 7,35 | 2030 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Всего | 566222,7 | 0,0 | 551536,6 | 14686,1 | 0,0 | ||||||
3.2. | Формирование муниципальных дорожных фондов | Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Дирекция городских дорог" | Предоставлена поддержка на формирование муниципальных дорожных фондов | ед. | 2024 1 | 2024 | 974619,3 | 955126,7 | 19492,6 | ||
2025 1 | 2025 | 85435,5 | 83726,7 | 1708,8 | |||||||
2026 1 | 2026 | 85435,5 | 83726,7 | 1708,8 | |||||||
2027 | 2027 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2028 | 2028 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2029 | 2029 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2030 | 2030 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Всего | 1147490,3 | 0,0 | 1122580,1 | 24910,2 | 0,0 | ||||||
Итого по региональному проекту "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2024 | 2024 | 1079230,4 | 0,0 | 1056244,1 | 22986,3 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 428818,5 | 0,0 | 420241,9 | 8576,6 | 0,0 | |||||
2026 | 2026 | 201664,1 | 0,0 | 197630,7 | 4033,4 | 0,0 | |||||
2027 | 2027 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||||
2028 | 2028 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||||
2029 | 2029 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||||
2030 | 2030 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||||
Всего | 1713713,0 | 0,0 | 1674116,7 | 39596,3 | 0,0 | ||||||
4. Региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" | |||||||||||
4.1. | Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, для организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам | Комитет дорожного хозяйства и транспорта, МБУ "Пассажирские перевозки" | Обеспечено достижение коэффициента выпуска (выхода) на линию приобретенного транспорта, работающего на газомоторном топливе | % | 2024 75 | 2024 | 65777,0 | 64358,5 | 1418,5 | ||
2025 | 2025 | 0,0 | |||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | |||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | |||||||||
Всего | 65777,0 | 0,0 | 64358,5 | 1418,5 | 0,0 | ||||||
Итого по региональному проекту "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" | 2024 | 2024 | 65777,0 | 0,0 | 64358,5 | 1418,5 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего | 65777,0 | 0,0 | 64358,5 | 1418,5 | 0,0 | ||||||
5. Региональный проект "Поддержка и развитие автомобильного транспорта" | |||||||||||
5.1. | Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники | Комитет дорожного хозяйства и транспорта | Приобретена дорожно-коммунальная техника по договорам финансовой аренды (лизинга) | % | 2024 75 | 2024 | 24995,3 | 24366,7 | 628,6 | ||
2025 | 2025 | 0,0 | |||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | |||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | |||||||||
Всего | 24995,3 | 0,0 | 24366,7 | 628,6 | 0,0 | ||||||
5.2. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета | Комитет дорожного хозяйства и транспорта | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 2024 12 | 2024 | 86976,5 | 86889,5 | 87,0 | ||
2025 | 2025 | 0,0 | |||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | |||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | |||||||||
Всего | 86976,5 | 86889,5 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | ||||||
Итого по региональному проекту "Поддержка и развитие автомобильного транспорта" | 2024 | 2024 | 111971,8 | 86889,5 | 24366,7 | 715,6 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего | 111971,8 | 86889,5 | 24366,7 | 715,6 | 0,0 | ||||||
6. Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры" | |||||||||||
6.1. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | На сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения выполнены дорожные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 2024 | 2024 | 11989,1 | 0,0 | 0,0 | 11989,1 | 0,0 | ||
2025 | 2025 | 97352,8 | 0,0 | 0,0 | 97352,8 | 0,0 | |||||
2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего | 109341,9 | 0,0 | 0,0 | 109341,9 | 0,0 | ||||||
6.1.1. | Строительство автомобильных дорог | Комитет дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечено строительство автомобильных дорог | км | 2024 | 2024 | 0,0 | ||||
2025 0,496 | 2025 | 24914,7 | 24914,7 | ||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | |||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | |||||||||
Всего | 24914,7 | 0,0 | 0,0 | 24914,7 | 0,0 | ||||||
6.1.2. | Реконструкция автомобильных дорог | Комитет дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечена реконструкция автомобильных дорог | км | 2024 | 2024 | 0,0 | ||||
2025 0,05 | 2025 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | |||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 0,0 |