В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
- строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 1527451,3 | 592784,8 | 236406,5 | 685030,1 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 727792,4 | 190517,4 | 198489,1 | 325556,0 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 2111221,1 | 606354,8 | 582625,3 | 909375,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 1222863,2 | 226775,0 | 535177,1 | 450859,1 | 10052,0 | ||
2022 | план по Программе | 2689291,0 | 740108,2 | 991771,1 | 944031,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 1547194,6 | 103556,7 | 865669,4 | 575568,5 | 2400,0 | ||
2023 | план по Программе | 2569600,3 | 951768,6 | 622601,4 | 981314,6 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 1304604,7 | 333005,8 | 415726,3 | 555872,7 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 3041711,7 | 1024609,1 | 574039,5 | 1428590,7 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | 781859,8 | 39392,6 | 148735,4 | 593731,9 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 4798974,6 | 2718958,6 | 664756,5 | 1400208,3 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | 740046,3 | 34675,8 | 144038,4 | 561332,1 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 2420023,0 | 451994,3 | 577682,0 | 1390346,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 696320,1 | 0,0 | 136850,6 | 559469,5 | 0,0 | ||
2027 | план по Программе | 2268794,9 | 470074,0 | 355004,2 | 1443716,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по программе - план | 21427067,9 | 7556652,5 | 4604886,5 | 9182613,4 | 82915,5 | ||
Итого по программе - утверждено в бюджете | 7020681,1 | 927923,2 | 2444686,3 | 3622389,67 | 25681,9 |
".
1.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":
2.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 297560,3 | 100000,0 | 136428,9 | 47901,4 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 154870,9 | 0,0 | 101754,4 | 39886,6 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 261782,1 | 100000,0 | 75861,1 | 73055,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 203650,6 | 100000,0 | 32238,7 | 61359,9 | 10052,0 | ||
2022 | план по Программе | 324690,3 | 103556,7 | 119744,8 | 8808,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 219220,1 | 103556,7 | 43637,4 | 69626,0 | 2400,0 | ||
2023 | план по Программе | 299113,7 | 118356,1 | 51651,9 | 115190,0 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 150727,4 | 60298,6 | 3232,5 | 87196,3 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 322087,0 | 120356,1 | 52630,0 | 134628,6 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | 146169,3 | 39392,6 | 804,0 | 105972,7 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 416828,9 | 120356,1 | 99650,0 | 181771,6 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | 126560,1 | 34675,8 | 707,7 | 91176,6 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 175426,5 | 0,0 | 47650,0 | 127776,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 88384,6 | 0,0 | 0,0 | 88384,6 | 0,0 | ||
2027 | план по Программе | 182443,6 | 0,0 | 49556,0 | 132887,6 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по подпрограмме - план | 2279932,5 | 662625,0 | 633172,7 | 901219,2 | 82915,5 | ||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете | 1089583,1 | 337923,7 | 182374,7 | 543602,7 | 25682,0 |
".
2.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":
3.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 835946,3 | 364815,4 | 3685,0 | 467445,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 233687,3 | 94517,4 | 954,7 | 138215,2 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 922662,1 | 364804,7 | 3684,9 | 554172,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 290405,9 | 99182,7 | 1001,9 | 190221,3 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 1198257,4 | 636551,5 | 6429,8 | 555276,1 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 226795,0 | 0,0 | 0,0 | 226795,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 1280350,8 | 705362,5 | 6740,1 | 568248,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 376496,2 | 144657,2 | 0,0 | 231839,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 1504808,2 | 904253,0 | 8509,5 | 592045,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 235758,5 | 0,0 | 0,0 | 235758,5 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 3218362,3 | 2598602,5 | 46046,5 | 573713,3 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 232859,4 | 0,0 | 0,0 | 232859,4 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 1049061,7 | 451994,2 | 4565,6 | 529501,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 233533,8 | 0,0 | 0,0 | 233533,8 | 0,0 | ||
2027 | план по Программе | 1091024,1 | 470074,0 | 4748,1 | 616202,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по подпрограмме - план | 11100473,0 | 6496457,8 | 84409,6 | 4519605,6 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете | 1829536,1 | 338357,4 | 1956,6 | 1489222,1 | 0,0 |
".
3.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
4.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 368924,4 | 127969,4 | 96292,6 | 144662,4 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 317633,0 | 96000,0 | 95780,0 | 125853,0 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 900755,8 | 141550,1 | 503079,3 | 256126,4 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 705738,5 | 27592,3 | 501936,5 | 176209,7 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 1138382,7 | 0,0 | 865596,5 | 272786,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 1073311,5 | 0,0 | 822032,0 | 251279,5 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 959377,2 | 128050,0 | 564209,4 | 267117,8 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 746622,6 | 128050,0 | 412493,8 | 206078,8 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 1182698,0 | 0,0 | 512900,0 | 669798,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 370720,8 | 0,0 | 147931,4 | 222789,4 | 0,0 | ||
2025 | план по программе | 1133342,3 | 0,0 | 519060,0 | 614282,3 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 351706,6 | 0,0 | 143330,7 | 208375,9 | 0,0 | ||
2026 | план по программе | 1163876,0 | 0,0 | 525466,4 | 638409,6 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 345481,5 | 0,0 | 136850,6 | 208630,9 | 0,0 | ||
2027 | план по программе | 962402,0 | 0,0 | 300700,0 | 661702,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по подпрограмме - план | 7809758,4 | 397569,5 | 3887304,2 | 3524884,7 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете | 3911214,5 | 251642,3 | 2260355,0 | 1399217,2 | 0,0 |