Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области", утвержденную постановлением Правительства области от 20 мая 2019 года N 469, следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы:
в позиции "Сроки реализации государственной программы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета | объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 49111616,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 5875166,6 тыс. рублей, 2022 год - 7460712,5 тыс. рублей, 2023 год - 8862958,2 тыс. рублей, 2024 год - 9803840,1 тыс. рублей, 2025 год - 8512516,7 тыс. рублей, 2026 год - 8596422,3 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 49111616,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 5875166,6 тыс. рублей, 2022 год - 7460712,5 тыс. рублей, 2023 год - 8862958,2 тыс. рублей, 2024 год - 9803840,1 тыс. рублей, 2025 год - 8512516,7 тыс. рублей, 2026 год - 8596422,3 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы":
слова и цифры "до 1,9 раза" заменить словами и цифрами "до 1,89 раза";
слово и цифры "уровня 11,5" заменить словом и цифрами "уровня 7,1";
1.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. раздел IV "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме 1 "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" (приложение 1 к государственной программе):
1.5.1. в паспорте подпрограммы 1:
В позиции "Сроки реализации подпрограммы 1" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 2627842,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 179863,2 тыс. рублей; 2022 год - 195141,1 тыс. рублей; 2023 год - 211981,5 тыс. рублей; 2024 год - 1610996,5 тыс. рублей; 2025 год - 216304,2 тыс. рублей; 2026 год - 213556,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 2627842,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 179863,2 тыс. рублей; 2022 год - 195141,1 тыс. рублей; 2023 год - 211981,5 тыс. рублей; 2024 год - 1610996,5 тыс. рублей; 2025 год - 216304,2 тыс. рублей; 2026 год - 213556,2 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации программы 1" слова и цифры "до 1626 единиц" заменить словами и цифрами "до 1636 единиц";
1.5.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5.3. таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Задачи ССЭР | Связь с проектом | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения <*> | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Основное мероприятие 1.1 "Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области" | Департамент финансов области | обеспечено достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета области; сокращение объема дефицита областного бюджета | 9.3.4.1 | исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций и акцизов на алкоголь и нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному | 6 | 6 | 6 | 1, 6 | 6 | 6 | ||||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством" | Департамент финансов области | обеспечено формирование и исполнение областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов; приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов; сокращение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета | 9.3.4.2, 9.3.4.5 | исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | |
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
3. | Основное мероприятие 1.3 "Создание условий для повышения качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области" | Департамент финансов области | обеспечено повышение качества управления региональными финансами | 9.3.4.2 | средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4. | Основное мероприятие 1.4 "Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в области" | Департамент финансов области | обеспечено информирование граждан о процессе формирования и исполнения областного бюджета на постоянной основе; повышение открытости информации о бюджетном процессе в области | 9.3.4.5 | уровень открытости бюджетного процесса в области | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
5. | Основное мероприятие 1.5 "Создание условий для расширения возможностей непосредственного участия граждан в бюджетном процессе" | Департамент финансов области | обеспечено вовлечение граждан в процесс формирования и исполнения областного бюджета | 9.3.4.5 | количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан" | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан | 6 | 6 | - | - | - | - | ||||||
количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
";
1.5.4. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме 2 "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами" (приложение 2 к государственной программе):
1.6.1. в паспорте подпрограммы 2:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 2" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 44896356,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 5556779,8 тыс. рублей, 2022 год - 7087568,4 тыс. рублей, 2023 год - 8387941,7 тыс. рублей, 2024 год - 7854212,9 тыс. рублей, 2025 год - 7956269,5 тыс. рублей, 2026 год - 8053584,1 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 44896356,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 5556779,8 тыс. рублей, 2022 год - 7087568,4 тыс. рублей, 2023 год - 8387941,7 тыс. рублей, 2024 год - 7854212,9 тыс. рублей, 2025 год - 7956269,5 тыс. рублей, 2026 год - 8053584,1 тыс. рублей"; |
1.6.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.6.3. таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Задачи ССЭР | Связь с проектом | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения <*> | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Основное мероприятие 2.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области" | Департамент финансов области | обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области | 9.3.4.8 | разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | |
2. | Основное мероприятие 2.2 "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области" | Департамент финансов области | обеспечена сбалансированность бюджетов муниципальных образований области | 9.3.4.8 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований | 1, 4, 6 | 1, 4, 6 | 1, 4, 6 | 1, 4, 6 | 1, 4, 6 | 1, 4, 6 | |
3. | Основное мероприятие 2.3 "Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами" | Департамент финансов области | повышение качества управления муниципальными финансами; обеспечено расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов; обеспечено снижение отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами; предоставлена единая субвенция бюджетам муниципальных образований области | 9.3.4.8 | доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | |
4. | Основное мероприятие 2.4 "Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения области" | Департамент финансов области; Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области) | обеспечено участие жителей области в процессе решения вопросов местного значения муниципальных образований области | 9.3.4.8 | доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет" | 1, 4, 5, 6 | 1, 4, 5, 6 | 1, 4, 5, 6 | 1, 4, 5, 6 | 1, 4, 5, 6 | 1, 4, 5, 6 |
";
1.6.4. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.6.5. раздел V "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.6.6. приложение 5 к Правилам предоставления и распределения субсидий на реализацию проекта "Народный бюджет" (приложение 3 к подпрограмме 2) изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме 3 "Управление государственным долгом области" (приложение 3 к государственной программе):
1.7.1. в паспорте подпрограммы 3:
в позиции "Сроки реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 цифры "2025" заменить цифрами "2026";
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 741199,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 15538,6 тыс. рублей, 2022 год - 39482,1 тыс. рублей, 2023 год - 117101,2 тыс. рублей, 2024 год - 192371,4 тыс. рублей, 2025 год - 193683,7 тыс. рублей, 2026 год - 183022,7 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 741199,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 15538,6 тыс. рублей, 2022 год - 39482,1 тыс. рублей, 2023 год - 117101,2 тыс. рублей, 2024 год - 192371,4 тыс. рублей, 2025 год - 193683,7 тыс. рублей, 2026 год - 183022,7 тыс. рублей"; |
1.7.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.7.3. таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 3" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Задачи ССЭР | Связь с проектом | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения <*> | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Основное мероприятие 3.1 "Обслуживание государственного долга области" | Департамент финансов области | обеспечены качественное управление государственным долгом области | 9.3.4.3 | доля расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финансовый год | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | |
2. | Основное мероприятие 3.2 "Поддержание размера и структуры государственного долга области в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обязательств области в полном объеме в установленные сроки" | Департамент финансов области | обеспечено сокращение объема и оптимизация структуры государственного долга области; удержание объема государственного долга области на экономически безопасном уровне; обеспечено выполнение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета | 9.3.4.3 | отклонение средневзвешенной процентной ставки по действующим рыночным заимствованиям (кредитам кредитных организаций, государственным ценным бумагам области) от ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |