ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2024 года N 173


О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 мая 2019 года N 469



Правительство области постановляет:


1. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области", утвержденную постановлением Правительства области от 20 мая 2019 года N 469, следующие изменения:


1.1. в паспорте государственной программы:


в позиции "Сроки реализации государственной программы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";


позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 49111616,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 5875166,6 тыс. рублей,

2022 год - 7460712,5 тыс. рублей,

2023 год - 8862958,2 тыс. рублей,

2024 год - 9803840,1 тыс. рублей,

2025 год - 8512516,7 тыс. рублей,

2026 год - 8596422,3 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 49111616,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 5875166,6 тыс. рублей,

2022 год - 7460712,5 тыс. рублей,

2023 год - 8862958,2 тыс. рублей,

2024 год - 9803840,1 тыс. рублей,

2025 год - 8512516,7 тыс. рублей,

2026 год - 8596422,3 тыс. рублей";


в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы":


слова и цифры "до 1,9 раза" заменить словами и цифрами "до 1,89 раза";


слово и цифры "уровня 11,5" заменить словом и цифрами "уровня 7,1";


1.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;


1.3. раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;


1.4. раздел IV "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;


1.5. в подпрограмме 1 "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" (приложение 1 к государственной программе):


1.5.1. в паспорте подпрограммы 1:


В позиции "Сроки реализации подпрограммы 1" цифры "2025" заменить цифрами "2026";


позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 2627842,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 179863,2 тыс. рублей;

2022 год - 195141,1 тыс. рублей;

2023 год - 211981,5 тыс. рублей;

2024 год - 1610996,5 тыс. рублей;

2025 год - 216304,2 тыс. рублей;

2026 год - 213556,2 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 2627842,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 179863,2 тыс. рублей;

2022 год - 195141,1 тыс. рублей;

2023 год - 211981,5 тыс. рублей;

2024 год - 1610996,5 тыс. рублей;

2025 год - 216304,2 тыс. рублей;

2026 год - 213556,2 тыс. рублей";


в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации программы 1" слова и цифры "до 1626 единиц" заменить словами и цифрами "до 1636 единиц";


1.5.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;


1.5.3. таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1


Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1.1 "Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области"

Департамент финансов области

обеспечено достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы консолидированного бюджета области; сокращение объема дефицита областного бюджета

9.3.4.1

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам

6

6

6

6

6

6

рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций и акцизов на алкоголь и нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному

6

6

6

1, 6

6

6

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством"

Департамент финансов области

обеспечено формирование и исполнение областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов; приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов; сокращение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета

9.3.4.2, 9.3.4.5

исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

6

6

6

6

6

6

3.

Основное мероприятие 1.3 "Создание условий для повышения качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области"

Департамент финансов области

обеспечено повышение качества управления региональными финансами

9.3.4.2

средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области

6

6

6

6

6

6

4.

Основное мероприятие 1.4 "Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в области"

Департамент финансов области

обеспечено информирование граждан о процессе формирования и исполнения областного бюджета на постоянной основе; повышение открытости информации о бюджетном процессе в области

9.3.4.5

уровень открытости бюджетного процесса в области

6

6

6

6

6

6

5.

Основное мероприятие 1.5 "Создание условий для расширения возможностей непосредственного участия граждан в бюджетном процессе"

Департамент финансов области

обеспечено вовлечение граждан в процесс формирования и исполнения областного бюджета

9.3.4.5

количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан"

6

6

6

6

6

6

количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

6

6

-

-

-

-

количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения

-

-

6

6

6

6

";


1.5.4. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;


1.6. в подпрограмме 2 "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами" (приложение 2 к государственной программе):


1.6.1. в паспорте подпрограммы 2:


в позиции "Сроки реализации подпрограммы 2" цифры "2025" заменить цифрами "2026";


позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 44896356,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 5556779,8 тыс. рублей,

2022 год - 7087568,4 тыс. рублей,

2023 год - 8387941,7 тыс. рублей,

2024 год - 7854212,9 тыс. рублей,

2025 год - 7956269,5 тыс. рублей,

2026 год - 8053584,1 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 44896356,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 5556779,8 тыс. рублей,

2022 год - 7087568,4 тыс. рублей,

2023 год - 8387941,7 тыс. рублей,

2024 год - 7854212,9 тыс. рублей,

2025 год - 7956269,5 тыс. рублей,

2026 год - 8053584,1 тыс. рублей";


1.6.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;


1.6.3. таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 2" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1


Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 2.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области"

Департамент финансов области

обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

9.3.4.8

разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

2.

Основное мероприятие 2.2 "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области"

Департамент финансов области

обеспечена сбалансированность бюджетов муниципальных образований области

9.3.4.8

отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований

1, 4, 6

1, 4, 6

1, 4, 6

1, 4, 6

1, 4, 6

1, 4, 6

3.

Основное мероприятие 2.3 "Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами"

Департамент финансов области

повышение качества управления муниципальными финансами; обеспечено расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов; обеспечено снижение отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами; предоставлена единая субвенция бюджетам муниципальных образований области

9.3.4.8

доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения области"

Департамент финансов области; Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

обеспечено участие жителей области в процессе решения вопросов местного значения муниципальных образований области

9.3.4.8

доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет"

1, 4, 5, 6

1, 4, 5, 6

1, 4, 5, 6

1, 4, 5, 6

1, 4, 5, 6

1, 4, 5, 6

";


1.6.4. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;


1.6.5. раздел V "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;


1.6.6. приложение 5 к Правилам предоставления и распределения субсидий на реализацию проекта "Народный бюджет" (приложение 3 к подпрограмме 2) изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;


1.7. в подпрограмме 3 "Управление государственным долгом области" (приложение 3 к государственной программе):


1.7.1. в паспорте подпрограммы 3:


в позиции "Сроки реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 цифры "2025" заменить цифрами "2026";


позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 741199,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 15538,6 тыс. рублей,

2022 год - 39482,1 тыс. рублей,

2023 год - 117101,2 тыс. рублей,

2024 год - 192371,4 тыс. рублей,

2025 год - 193683,7 тыс. рублей,

2026 год - 183022,7 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 741199,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 15538,6 тыс. рублей,

2022 год - 39482,1 тыс. рублей,

2023 год - 117101,2 тыс. рублей,

2024 год - 192371,4 тыс. рублей,

2025 год - 193683,7 тыс. рублей,

2026 год - 183022,7 тыс. рублей";


1.7.2. раздел I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;


1.7.3. таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 3" раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1


Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 3.1 "Обслуживание государственного долга области"

Департамент финансов области

обеспечены качественное управление государственным долгом области

9.3.4.3

доля расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финансовый год

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

2.

Основное мероприятие 3.2 "Поддержание размера и структуры государственного долга области в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обязательств области в полном объеме в установленные сроки"

Департамент финансов области

обеспечено сокращение объема и оптимизация структуры государственного долга области; удержание объема государственного долга области на экономически безопасном уровне; обеспечено выполнение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета

9.3.4.3

отклонение средневзвешенной процентной ставки по действующим рыночным заимствованиям (кредитам кредитных организаций, государственным ценным бумагам области) от ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1%

6

6

6

6

6

6

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»