АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2020 года N 474


О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан"



Администрация области постановляет:


1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 N 894 (в редакции от 21.04.2020), следующие изменения:


1.1. в паспорте государственной программы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области (2024 год - 5,6%);

доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (2024 год - 100%);

суммарный коэффициент рождаемости (2024 год - 1,475);

суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на одну женщину) (2024 год - 0,459);

суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) (2024 год - 0,414);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2024 год - 95,6);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2024 год - 85,7);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (2024 год - 35,71);

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (2018 год - 76,5%);

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (2024 год - 43 единицы)


позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 86569515,3 тыс. рублей:

2014 год - 6270373,4 тыс. рублей;

2015 год - 6818833,5 тыс. рублей;

2016 год - 7303508,9 тыс. рублей;

2017 год - 7568563,9 тыс. рублей;

2018 год - 7764189,8 тыс. рублей;

2019 год - 8446232,1 тыс. рублей;

2020 год - 9838237,5 тыс. рублей;

2021 год - 8983110,3 тыс. рублей;

2022 год - 9071745,0 тыс. рублей;

2023 год - 7246964,8 тыс. рублей;

2024 год - 7257756,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 25286168,6 тыс. рублей;

2014 год - 1851789,6 тыс. рублей;

2015 год - 1873002,4 тыс. рублей;

2016 год - 2064268,0 тыс. рублей;

2017 год - 1929203,0 тыс. рублей;

2018 год - 1766208,2 тыс. рублей;

2019 год - 2346787,2 тыс. рублей;

2020 год - 3740311,9 тыс. рублей;

2021 год - 3261737,9 тыс. рублей;

2022 год - 3360457,8 тыс. рублей;

2023 год - 1546201,3 тыс. рублей;

2024 год - 1546201,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области -

56985674,2 тыс. рублей:

2014 год - 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей);

2015 год - 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей);

2016 год - 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей);

2017 год - 5268944,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей);

2018 год - 5549021,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей);

2019 год - 5613871,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,6 тыс. рублей);

2020 год - 5585340,0 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 397815,2 тыс. рублей);

2021 год - 5252936,3 тыс. рублей;

2022 год - 5256762,6 тыс. рублей;

2023 год - 5246248,9 тыс. рублей;

2024 год - 5257040,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований - 494235,3 тыс. рублей:

2014 год - 32480,0 тыс. рублей;

2015 год - 42400,0 тыс. рублей;

2016 год - 32480,0 тыс. рублей;

2017 год - 42800,0 тыс. рублей;

2018 год - 46990,8 тыс. рублей;

2019 год - 48411,1 тыс. рублей;

2020 год - 51630,8 тыс. рублей;

2021 год - 48800,0 тыс. рублей;

2022 год - 49414,2 тыс. рублей;

2023 год - 49414,2 тыс. рублей;

2024 год - 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 3803437,2 тыс. рублей;

2014 год - 165817,6 тыс. рублей;

2015 год - 145262,8 тыс. рублей;

2016 год - 229706,3 тыс. рублей;

2017 год - 327616,8 тыс. рублей;

2018 год - 401968,9 тыс. рублей;

2019 год - 437162,7 тыс. рублей;

2020 год - 460954,8 тыс. рублей;

2021 год - 419636,1 тыс. рублей;

2022 год - 405110,4 тыс. рублей;

2023 год - 405100,4 тыс. рублей;

2024 год - 405100,4 тыс. рублей


1.2. в разделе 3 "Целевые индикаторы государственной программы, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы":


дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:


"суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на одну женщину);


суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину);";


дополнить абзацем девятым следующего содержания:


"коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет.";


1.3. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы":


абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 86569515,3 тыс. рублей, из них - 25286168,6 тыс. рублей (29,2%) - средства федерального бюджета.


Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 56985674,2 тыс. рублей (65,8%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 1000969,0 тыс. рублей.


Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований - 494235,3 тыс. рублей (0,6%) и из внебюджетных источников - 3803437,2 тыс. рублей (4,4%).";


дополнить абзацем седьмым следующего содержания:


"Налоговые расходы в рамках государственной программы не осуществляются.";


1.4. приложения N 1, 2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;


1.5. в приложении N 5 "Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (2024 год - 12,0%);

доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта (2024 год - 56,4%);

охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода (2024 год - 100%)


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 41382164,3 тыс. рублей:

2014 год - 3302074,5 тыс. рублей;

2015 год - 3507944,7 тыс. рублей;

2016 год - 3740255,6 тыс. рублей;

2017 год - 3810108,2 тыс. рублей;

2018 год - 3624586,9 тыс. рублей;

2019 год - 3702468,6 тыс. рублей;

2020 год - 3969620,0 тыс. рублей;

2021 год - 4109217,1 тыс. рублей;

2022 год - 4113480,9 тыс. рублей;

2023 год - 3751203,9 тыс. рублей;

2024 год - 3751203,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 12789335,7 тыс. рублей:

2014 год - 1175321,8 тыс. рублей;

2015 год - 1168105,0 тыс. рублей;

2016 год - 1277626,3 тыс. рублей;

2017 год - 1169416,1 тыс. рублей;

2018 год - 898268,4 тыс. рублей;

2019 год - 1010620,9 тыс. рублей;

2020 год - 1245618,7 тыс. рублей;

2021 год - 1399234,3 тыс. рублей;

2022 год - 1403070,2 тыс. рублей;

2023 год - 1021027,0 тыс. рублей;

2024 год - 1021027,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 28592828,6 тыс. рублей:

2014 год - 2126752,7 тыс. рублей;

2015 год - 2339839,7 тыс. рублей;

2016 год - 2462629,3 тыс. рублей;

2017 год - 2640692,1 тыс. рублей;

2018 год - 2726318,5 тыс. рублей;

2019 год - 2691847,7 тыс. рублей;

2020 год - 2724001,3 тыс. рублей;

2021 год - 2709982,8 тыс. рублей;

2022 год - 2710410,7 тыс. рублей;

2023 год - 2730176,9 тыс. рублей;

2024 год - 2730176,9 тыс. рублей


раздел 3 "Целевые индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:


"охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода.


Индикатор "Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода" позволяет оценить результаты реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 12789335,7 тыс. рублей (30,9%), за счет средств бюджета Тамбовской области 28592828,6 тыс. рублей (69,1%).";


1.6. в приложении N 6 "Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста (2024 год - 8,0%);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год - 0%);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год - 0%);

соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (2017 - 2024 годы - 100% ежегодно);

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности (2024 год - 14%);

доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения (2024 - 10%);

доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания (2018 - 2024 годы - 100,0% за 3 года);

удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности (2024 год - 28,3%);

количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий (2024 год - 1390 человек);

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год - 0%)


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 15799088,7 тыс. рублей:

2014 год - 1239952,3 тыс. рублей;

2015 год - 1356805,6 тыс. рублей;

2016 год - 1389060,5 тыс. рублей;

2017 год - 1364898,6 тыс. рублей;

2018 год - 1631380,0 тыс. рублей;

2019 год - 1844287,9 тыс. рублей;

2020 год - 1615168,3 тыс. рублей;

2021 год - 1379318,8 тыс. рублей;

2022 год - 1377132,6 тыс. рублей;

2023 год - 1295955,0 тыс. рублей;

2024 год - 1305129,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 695066,9 тыс. рублей:

2014 год - 66717,2 тыс. рублей;

2015 год - 86463,0 тыс. рублей;

2016 год - 76461,6 тыс. рублей;

2017 год - 68603,9 тыс. рублей;

2018 год - 91879,0 тыс. рублей;

2019 год - 128541,6 тыс. рублей;

2020 год - 76132,8 тыс. рублей;

2021 год - 44594,7 тыс. рублей;

2022 год - 55673,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0;

2024 год - 0,0;

бюджет Тамбовской области - 11776544,6 тыс. рублей:

2014 год - 1012247,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей);

2015 год - 1128899,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей);

2016 год - 1086602,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей);

2017 год - 1021977,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей);

2018 год - 1194532,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей);

2019 год - 1335583,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,5 тыс. рублей);

2020 год - 1149485,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 96900,0 тыс. рублей);

2021 год - 972088,0 тыс. рублей;

2022 год - 972314,1 тыс. рублей;

2023 год - 946819,6 тыс. рублей;

2024 год - 955993,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники -

3327477,2 тыс. рублей:

2014 год - 160987,3 тыс. рублей;

2015 год - 141442,8 тыс. рублей;

2016 год - 225996,3 тыс. рублей;

2017 год - 274316,8 тыс. рублей;

2018 год - 344968,9 тыс. рублей;

2019 год - 380162,7 тыс. рублей;

2020 год - 389550,1 тыс. рублей;

2021 год - 362636,1 тыс. рублей;

2022 год - 349145,4 тыс. рублей;

2023 год - 349135,4 тыс. рублей;

2024 год - 349135,4 тыс. рублей


в разделе 3 "Целевые индикаторы Подпрограммы, ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":


дополнить абзацем третьим следующего содержания:


"удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий;";


абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:


"Индикаторы "удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, процентов", "удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий", "удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий" характеризуют состояние материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, ее пригодность для постоянного проживания и предоставления качественных и безопасных социальных услуг гражданам.";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:


"Из федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 695066,9 тыс. рублей (4,4%). Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 11776544,6 тыс. рублей (74,7%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 700053,8 тыс. рублей.


Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 3327477,2 тыс. рублей (20,9%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и социально ориентированными некоммерческими организациями от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).";


1.7. в приложении N 7 "Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения (2024 год - 100%);

удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области (2024 год - 0,0%);

удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению (2024 год - 69,5%);

количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год) (2024 год - 705 семей);

количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год) (2024 год - 84 семьи);

доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2024 год - 11%);

численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год) (2024 год - 5440 человек);

численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года (2024 год - 1440 человек);

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (2024 год - 282 человека);

доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года (2024 год - 19,6%);

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) (2024 год - 853 чел.);

отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (2024 год - 1,0%)%;

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (2024 год - 750 чел.)


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 28963700,7 тыс. рублей:

2014 год - 1728346,6 тыс. рублей;

2015 год - 1898668,4 тыс. рублей;

2016 год - 2131185,3 тыс. рублей;

2017 год - 2351234,7 тыс. рублей;

2018 год - 2464774,1 тыс. рублей;

2019 год - 2852994,9 тыс. рублей;

2020 год - 4214786,4 тыс. рублей;

2021 год - 3459075,6 тыс. рублей;

2022 год - 3545632,7 тыс. рублей;

2023 год - 2157692,4 тыс. рублей;

2024 год - 2159309,6 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 11801766,0 тыс. рублей:

2014 год - 609750,6 тыс. рублей;

2015 год - 618434,4 тыс. рублей;

2016 год - 710180,1 тыс. рублей;

2017 год - 691183,0 тыс. рублей;

2018 год - 776060,8 тыс. рублей;

2019 год - 1207624,7 тыс. рублей;

2020 год - 2418560,4 тыс. рублей;

2021 год - 1817908,9 тыс. рублей;

2022 год - 1901714,5 тыс. рублей;

2023 год - 525174,3 тыс. рублей;

2024 год - 525174,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 16191739,4 тыс. рублей:

2014 год - 1081285,7 тыс. рублей;

2015 год - 1234014,0 тыс. рублей;

2016 год - 1384815,2 тыс. рублей;

2017 год - 1563951,7 тыс. рублей;

2018 год - 1584722,5 тыс. рублей;

2019 год - 1539959,1 тыс. рублей;

2020 год - 1673190,5 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 300915,2 тыс. рублей);

2021 год - 1535366,7 тыс. рублей;

2022 год - 1538539,0 тыс. рублей;

2023 год - 1527138,9 тыс. рублей;

2024 год - 1528756,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований - 494235,3 тыс. рублей:

2014 год - 32480,0 тыс. рублей;

2015 год - 42400,0 тыс. рублей;

2016 год - 32480,0 тыс. рублей;

2017 год - 42800,0 тыс. рублей;

2018 год - 46990,8 тыс. рублей;

2019 год - 48411,1 тыс. рублей;

2020 год - 51630,8 тыс. рублей;

2021 год - 48800,0 тыс. рублей;

2022 год - 49414,2 тыс. рублей;

2023 год - 49414,2 тыс. рублей;

2024 год - 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 475960,0 тыс. рублей

2014 год - 4830,3 тыс. рублей;

2015 год - 3820,0 тыс. рублей;

2016 год - 3710,0 тыс. рублей;

2017 год - 53300,0 тыс. рублей;

2018 год - 57000,0 тыс. рублей;

2019 год - 57000,0 тыс. рублей;

2020 год - 71404,7 тыс. рублей;

2021 год - 57000,0 тыс. рублей;

2022 год - 55965,0 тыс. рублей;

2023 год - 55965,0 тыс. рублей;

2024 год - 55965,0 тыс. рублей


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»