ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2023 года N 1214-пП


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.09.2013 N 724-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)



В целях приведения нормативного правового акта Правительства Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь законами Пензенской области от 16.12.2022 N 3935-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (с последующими изменениями), от 21.04.2023 N 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:


1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 N 724-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:


1.1. В Паспорте Программы:


1.1.1. в позиции "Соисполнители государственной программы" после слов "ГКУ Пензенской области "Эксплуатационно-хозяйственное управление Правительства Пензенской области" дополнить словами ", ГБУ "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области";


1.1.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Общий объем финансирования составит 137560461,6 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области - 112195727,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3432329,1 тыс. рублей;

2015 год - 2935385,2 тыс. рублей;

2016 год - 3101306,3 тыс. рублей;

2017 год - 5396316,5 тыс. рублей;

2018 год - 5849035,4 тыс. рублей;

2019 год - 6465245,3 тыс. рублей;

2020 год - 6767222,5 тыс. рублей;

2021 год - 6680952,4 тыс. рублей;

2022 год - 12263824,8 тыс. рублей;

2023 год - 12879607,8 тыс. рублей;

2024 год - 10670806,7 тыс. рублей;

2025 год - 10073163,3 тыс. рублей;

2026 год - 12780612,4 тыс. рублей;

2027 год - 12899919,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 22290099,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 487391,2 тыс. рублей;

2015 год - 653731,9 тыс. рублей;

2016 год - 913898,1 тыс. рублей;

2017 год - 1071667,2 тыс. рублей;

2018 год - 1259211,6 тыс. рублей;

2019 год - 1562868,6 тыс. рублей;

2020 год - 3159334,9 тыс. рублей;

2021 год - 4017915,6 тыс. рублей;

2022 год - 1846160,6 тыс. рублей;

2023 год - 3347622,7 тыс. рублей;

2024 год - 783848,0 тыс. рублей;

2025 год - 3186449,5 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 3074634,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 173569,5 тыс. рублей;

2015 год - 108489,0 тыс. рублей;

2016 год - 189240,6 тыс. рублей;

2017 год - 419487,4 тыс. рублей;

2018 год - 334539,3 тыс. рублей;

2019 год - 271095,4 тыс. рублей;

2020 год - 241375,1 тыс. рублей;

2021 год - 225427,7 тыс. рублей;

2022 год - 337947,2 тыс. рублей;

2023 год - 316875,2 тыс. рублей;

2024 год - 211875,2 тыс. рублей:

2025 год - 111929,8 тыс. рублей;

2026 год - 66391,5 тыс. рублей;

2027 год - 66391,5 тыс. рублей.";


1.1.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации государственной программы

К 2024 году планируется:

- увеличение количества отреконструированных объектов (нарастающим итогом составит не менее 22 объектов).

К 2027 году планируется:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения составит 15278,7 км, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения составит 3551,3 км;

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 11727,4 км;

- плотность межмуниципальной маршрутной сети Пензенской области составит 0,07 км/кв. км;

- количество введенных в эксплуатацию объектов нарастающим итогом составит не менее 37 объектов;

- увеличение количества капитально отремонтированных объектов (нарастающим итогом составит не менее 560 объектов).".


1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:


1.2.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 105172764,3 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области - 85774679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2556494,6 тыс. рублей;

2015 год - 2419792,6 тыс. рублей;

2016 год - 2699178,1 тыс. рублей;

2017 год - 4486701,6 тыс. рублей;

2018 год - 4633845,0 тыс. рублей;

2019 год - 4914326,4 тыс. рублей;

2020 год - 5447729,6 тыс. рублей;

2021 год - 5355161,0 тыс. рублей;

2022 год - 7996774,3 тыс. рублей;

2023 год - 8736170,8 тыс. рублей;

2024 год - 7347820,7 тыс. рублей;

2025 год - 7879626,3 тыс. рублей;

2026 год - 10552474,5 тыс. рублей;

2027 год - 10748583,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 16639673,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 504183,8 тыс. рублей;

2016 год - 843898,1 тыс. рублей;

2017 год - 791756,7 тыс. рублей;

2018 год - 850000,0 тыс. рублей;

2019 год - 1362868,6 тыс. рублей;

2020 год - 2826000,0 тыс. рублей;

2021 год - 3639555,8 тыс. рублей;

2022 год - 1270422,6 тыс. рублей;

2023 год - 1706816,8 тыс. рублей;

2024 год - 473327,5 тыс. рублей;

2025 год - 2370843,8 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 2758411,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 125273,1 тыс. рублей;

2015 год - 94407,6 тыс. рублей;

2016 год - 189240,6 тыс. рублей;

2017 год - 355349,7 тыс. рублей;

2018 год - 295717,5 тыс. рублей;

2019 год - 218324,2 тыс. рублей;

2020 год - 220470,6 тыс. рублей;

2021 год - 188058,8 тыс. рублей;

2022 год - 306996,0 тыс. рублей;

2023 год - 307985,5 тыс. рублей;

2024 год - 211875,2 тыс. рублей;

2025 год - 111929,8 тыс. рублей;

2026 год - 66391,5 тыс. рублей;

2027 год - 66391,5 тыс. рублей.";


1.2.2. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2024 году планируется:

- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составит 85,0%;

- доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, составит 40%;

- доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, составит 25%;

- количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения составит 211%;

- внедрить интеллектуальную транспортную систему в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пензенской городской агломерации;

- количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения нарастающим итогом составит 21 шт.;

- доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок составит 70%;

- доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям - 82,9%.

К 2027 году планируется:

- ввод в эксплуатацию после ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения нарастающим итогом составит 3191,29 пог. м;

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения составит 3551,3 км;

- объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения нарастающим итогом составят 4961,963 км;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения нарастающим итогом составят около 380,0 км;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения результате строительства новых автомобильных дорог нарастающим итогом составит 183,267 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составит 10246,2 км;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составит 70,3%;

- доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 67,9%;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) составит 7,81%;

- транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) составит 2,1%.".


1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:


1.3.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 9879128,6 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области - 9869610,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 101100,8 тыс. рублей;

2015 год - 127149,3 тыс. рублей;

2016 год - 126952,1 тыс. рублей;

2017 год - 213711,0 тыс. рублей;

2018 год - 203603,5 тыс. рублей;

2019 год - 175192,5 тыс. рублей;

2020 год - 186740,2 тыс. рублей;

2021 год - 256797,2 тыс. рублей;

2022 год - 2706127,1 тыс. рублей;

2023 год - 2134418,3 тыс. рублей;

2024 год - 1877231,4 тыс. рублей;

2025 год - 1363629,8 тыс. рублей;

2026 год - 198478,7 тыс. рублей;

2027 год - 198478,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 4578,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 1526,0 тыс. рублей;

2024 год - 1526,0 тыс. рублей;

2025 год - 1526,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 4940,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4940,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей".


1.3.2. позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2023 году планируется:

- количество приобретенных троллейбусов - 54 ед., к 2024 году - 40 ед.;

К 2027 году планируется:

- коэффициент регулярности транспортного сообщения составит 97,5%;

- коэффициент высокоэкологичных транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, на маршрутах регулярных перевозок составит 30%;

- количество маршрутов железнодорожного транспорта пригородного сообщения, обеспечивающих перевозку пассажиров на территории Пензенской области по регулируемым тарифам, составит 24 ед.;

- количество обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на территории Пензенской области, составит 45150 чел.;

- количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом составит 1 ед.;

- количество рейсов, выполненных получателем субсидий по субсидируемому маршруту (нарастающим итогом) - 916 ед.".


1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:


1.4.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 13897012,0 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области - 9545506,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 502067,5 тыс. рублей;

2015 год - 91322,6 тыс. рублей;

2016 год - 52241,5 тыс. рублей;

2017 год - 283562,8 тыс. рублей;

2018 год - 338242,4 тыс. рублей;

2019 год - 653410,7 тыс. рублей;

2020 год - 615539,8 тыс. рублей;

2021 год - 427300,1 тыс. рублей;

2022 год - 641625,3 тыс. рублей;

2023 год - 1271751,4 тыс. рублей;

2024 год - 974303,6 тыс. рублей;

2025 год - 451718,4 тыс. рублей;

2026 год - 1630000,0 тыс. рублей;

2027 год - 1612420,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 4351505,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 317048,0 тыс. рублей;

2015 год - 149548,1 тыс. рублей;

2016 год - 70000,0 тыс. рублей;

2017 год - 209750,1 тыс. рублей;

2018 год - 385419,9 тыс. рублей;

2019 год - 200000,0 тыс. рублей;

2020 год - 333334,9 тыс. рублей;

2021 год - 173065,6 тыс. рублей;

2022 год - 374333,8 тыс. рублей;

2023 год - 1509005,2 тыс. рублей;

2024 год - 105834,1 тыс. рублей;

2025 год - 524166,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.";


1.4.2. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2023 году планируется:

- количество разработанной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов собственности Пензенской области нарастающим итогом составит 54 ед.

К 2025 году планируется:

- доля отреконструированных объектов от общего количества включенных в программу нарастающим итогом составит 136,1%.

К 2027 году планируется:

- доля введенных в эксплуатацию объектов от общего количества включенных в программу нарастающим итогом составит 159,7%.".


1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:


1.5.1. в позиции "Соисполнители подпрограммы" после слов "ГКУ Пензенской области "Эксплуатационно-хозяйственное управление Правительства Пензенской области" дополнить словами ", ГБУ "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области";


1.5.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 4685293,2 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области - 3312388,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 61383,3 тыс. рублей;

2015 год - 121420,0 тыс. рублей;

2016 год - 62672,2 тыс. рублей;

2017 год - 213235,6 тыс. рублей;

2018 год - 423477,3 тыс. рублей;

2019 год - 502140,4 тыс. рублей;

2020 год - 295356,2 тыс. рублей;

2021 год - 414971,7 тыс. рублей;

2022 год - 622399,7 тыс. рублей;

2023 год - 361734,6 тыс. рублей;

2024 год - 137163,3 тыс. рублей;

2025 год - 32212,6 тыс. рублей;

2026 год - 61722,0 тыс. рублей;

2027 год - 2500,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 1123999,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 70160,4 тыс. рублей;

2018 год - 23791,7 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 205294,2 тыс. рублей;

2022 год - 201404,2 тыс. рублей;

2023 год - 130274,7 тыс. рублей;

2024 год - 203160,4 тыс. рублей;

2025 год - 289913,7 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области - 248905,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 59197,7 тыс. рублей;

2018 год - 38821,8 тыс. рублей;

2019 год - 52771,2 тыс. рублей;

2020 год - 20904,5 тыс. рублей;

2021 год - 37368,9 тыс. рублей;

2022 год - 30951,2 тыс. рублей;

2023 год - 8889,7 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.";


1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:


1.6.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит 3669821,9 тыс. рублей, из них:

бюджет Пензенской области - 3669821,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 187562,3 тыс. рублей;

2015 год - 175700,7 тыс. рублей;

2016 год - 160262,4 тыс. рублей;

2017 год - 199105,5 тыс. рублей;

2018 год - 249867,2 тыс. рублей;

2019 год - 220175,3 тыс. рублей;

2020 год - 221856,7 тыс. рублей;

2021 год - 226722,4 тыс. рублей;

2022 год - 296898,4 тыс. рублей;

2023 год - 375532,7 тыс. рублей;

2024 год - 334287,7 тыс. рублей;

2025 год - 345976,2 тыс. рублей;

2026 год - 337937,2 тыс. рублей;

2027 год - 337937,2 тыс. рублей.";


1.6.2. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2023 году планируется:

- количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий собственности Пензенской области нарастающим итогом составит 193 ед.

К 2027 году планируется:

- доля капитально отремонтированных объектов от общего количества включенных в программу нарастающим итогом составит 136,6%.".


1.7. Приложение N 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.8. Приложение N 3.2 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.9. Приложение N 4.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.10. Приложение N 5.2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" за счет средств бюджета Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.11. В приложении N 6.2 "Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области" к Программе:


1.11.1. подпрограмму 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;


1.11.2. в подпрограмме 2 "Модернизация транспортного комплекса и развитие рынка газомоторного топлива Пензенской области":


1.11.2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:


"

2.1.

Основное мероприятие 2.1. "Развитие автотранспортного комплекса Пензенской области"

Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Итого

2 837 866,2

2 833 288,2

4 578,0

0,0

0,0

2., 2.1., 2.6., 2.7., 2.8., 2.12.

2022

1 650 050,0

1 650 050,0

0,0

0,0

0,0

2023

670 736,4

669 210,4

1 526,0

0,0

0,0

2024

515 340,7

513 814,7

1 526,0

0,0

0,0

2025

1 739,1

213,1

1 526,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";


1.11.2.2. подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:


"

2.1.4.

Расходы на приобретение транспортных средств для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях Пензенской городской агломерации и проведение независимой экспертизы приемки исполнения контракта

Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Итого

2 332 500,0

2 332 500,0

0,0

0,0

0,0

Заключение государственного контракта 2022 год - 1 ед.

Приобретение транспортных средств для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях Пензенской городской агломерации, в 2023 году - 54 ед., в 2024 году - 40 ед.

2.1., 2.14.

2022

1 650 050,0

1 650 050,0

0,0

0,0

0,0

2023

423 768,0

423 768,0

0,0

0,0

0,0

2024

258 682,0

258 682,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»