____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления администрации города Тамбова Тамбовской области от 19.02.2024 N 1289.
____________________________________________________________________
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 29.11.2023 N 1064 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 27.12.2022 N 730 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" и в целях реализации мероприятий программы постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Тамбова "Развитие образования города Тамбова", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 30.11.2015 N 8776 (с изменениями, внесенными постановлениями от 24.06.2016 N 3890, от 17.08.2016 N 5137, от 10.11.2017 N 6884, от 20.08.2018 N 4422, от 26.10.2018 N 5638, от 01.04.2019 N 1709, от 16.04.2019 N 2001, от 26.07.2019 N 3969, от 25.10.2019 N 5446, от 18.12.2019 N 6465, от 31.12.2019 N 6871, от 18.06.2020 N 2476, от 06.10.2020 N 4391, от 23.12.2020 N 5807, от 02.02.2021 N 380, от 30.12.2021 N 6618, от 01.02.2022 N 639, от 27.06.2022 N 4250, от 13.09.2022 N 6402, от 14.11.2022 N 8073, от 29.11.2022 N 8548, от 29.12.2022 N 9391, от 17.03.2023 N 1863, от 11.05.2023 N 3687, от 11.08.2023 N 6594, от 08.11.2023 N 9132), следующие изменения:
- в паспорте муниципальной программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | Общие затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования - 63854107,3 тыс. рублей: 2016 год - 4311329,6 тыс. рублей; 2017 год - 3135565,0 тыс. рублей; 2018 год - 3616565,5 тыс. рублей; 2019 год - 4110693,6 тыс. рублей; 2020 год - 4039688,9 тыс. рублей; 2021 год - 5379439,4 тыс. рублей; 2022 год - 6280205,1 тыс. рублей; 2023 год - 5335239,1 тыс. рублей; 2024 год - 4755567,5 тыс. рублей; 2025 год - 4634579,6 тыс. рублей; 2026 год - 3651046,8 тыс. рублей; 2027 год - 3651046,8 тыс. рублей; 2028 год - 3651046,8 тыс. рублей; 2029 год - 3651046,8 тыс. рублей; 2030 год - 3651046,8 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 103734,3 тыс. рублей: 2016 год - 36283,5 тыс. рублей; 2017 год - 2585,9 тыс. рублей; 2018 год - 29790,1 тыс. рублей; 2019 год - 10366,1 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 5225,1 тыс. рублей; 2022 год - 7903,8 тыс. рублей; 2023 год - 4770,1 тыс. рублей; 2024 год - 581,5 тыс. рублей; 2025 год - 484,9 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 7132145,2 тыс. рублей: 2016 год - 1220380,1 тыс. рублей; 2017 год - 199073,3 тыс. рублей; 2018 год - 201881,3 тыс. рублей; 2019 год - 448036,2 тыс. рублей; 2020 год - 342941,5 тыс. рублей; 2021 год - 1214524,2 тыс. рублей; 2022 год - 1249784,5 тыс. рублей; 2023 год - 290640,3 тыс. рублей; 2024 год - 389602,0 тыс. рублей; 2025 год - 393470,3 тыс. рублей; 2026 год - 236362,3 тыс. рублей; 2027 год - 236362,3 тыс. рублей; 2028 год - 236362,3 тыс. рублей; 2029 год - 236362,3 тыс. рублей; 2030 год - 236362,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 31625338,9 тыс. рублей: 2016 год - 1702465,0 тыс. рублей; 2017 год - 1645840,9 тыс. рублей; 2018 год - 1643082,4 тыс. рублей; 2019 год - 1930606,2 тыс. рублей; 2020 год - 2054183,5 тыс. рублей; 2021 год - 2386981,5 тыс. рублей; 2022 год - 2882700,6 тыс. рублей; 2023 год - 2721942,9 тыс. рублей; 2024 год - 2333317,9 тыс. рублей; 2025 год - 2327930,0 тыс. рублей; 2026 год - 1999257,6 тыс. рублей; 2027 год - 1999257,6 тыс. рублей; 2028 год - 1999257,6 тыс. рублей; 2029 год - 1999257,6 тыс. рублей; 2030 год - 1999257,6 тыс. рублей, бюджет городского округа - город Тамбов - 19890137,3 тыс. рублей: 2016 год - 1136362,6 тыс. рублей; 2017 год - 1023720,8 тыс. рублей; 2018 год - 1442961,6 тыс. рублей; 2019 год - 1388750,4 тыс. рублей; 2020 год - 1347937,1 тыс. рублей; 2021 год - 1447308,7 тыс. рублей; 2022 год - 1788812,8 тыс. рублей; 2023 год - 1955017,1 тыс. рублей; 2024 год - 1665820,1 тыс. рублей; 2025 год - 1558659,6 тыс. рублей; 2026 год - 1026957,3 тыс. рублей; 2027 год - 1026957,3 тыс. рублей; 2028 год - 1026957,3 тыс. рублей; 2029 год - 1026957,3 тыс. рублей; 2030 год - 1026957,3 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 103734,3 тыс. рублей: 2016 год - 36283,5 тыс. рублей; 2017 год - 2585,9 тыс. рублей; 2018 год - 29790,1 тыс. рублей; 2019 год - 10366,1 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 5225,1 тыс. рублей; 2022 год - 7903,8 тыс. рублей; 2023 год - 4770,1 тыс. рублей; 2024 год - 581,5 тыс. рублей; 2025 год - 484,9 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 5206485,9 тыс. рублей: 2016 год - 252121,9 тыс. рублей; 2017 год - 266930,0 тыс. рублей; 2018 год - 328640,2 тыс. рублей; 2019 год - 343300,8 тыс. рублей; 2020 год - 294626,8 тыс. рублей; 2021 год - 330625,0 тыс. рублей; 2022 год - 358907,2 тыс. рублей; 2023 год - 367638,8 тыс. рублей; 2024 год - 366827,5 тыс. рублей; 2025 год - 354519,7 тыс. рублей; 2026 год - 388469,6 тыс. рублей; 2027 год - 388469,6 тыс. рублей; 2028 год - 388469,6 тыс. рублей; 2029 год - 388469,6 тыс. рублей; 2030 год - 388469,6 тыс. рублей."; |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" слова "31647398,4 тыс. рублей (49,6 процента) заменить словами "31625338,9 тыс. рублей (49,5 процента); слова "19784974,7 тыс. рублей (31 процент)" заменить словами "19890137,3 тыс. рублей (31,1 процента)"; слова "5205900,9 тыс. рублей (8,2 процента)" заменить словами "5206485,9 тыс. рублей (8,2 процента)";
- перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" (приложение N 1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- перечень мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" (приложение N 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, учреждениями города Тамбова по муниципальной программе города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" (приложение N 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" за счет всех источников финансирования (приложение N 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
- в подпрограмме "Развитие дошкольного образования" (приложение N 5 к муниципальной программе):
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составляет - 27202754,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 2016 год - 1365596,6 тыс. рублей; 2017 год - 1538332,7 тыс. рублей; 2018 год - 1788313,2 тыс. рублей; 2019 год - 2262456,7 тыс. рублей; 2020 год - 2065303,0 тыс. рублей; 2021 год - 2011826,4 тыс. рублей; 2022 год - 2102693,9 тыс. рублей; 2023 год - 2151376,6 тыс. рублей; 2024 год - 2008112,1 тыс. рублей; 2025 год - 1959506,9 тыс. рублей; 2026 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2027 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2028 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2029 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2030 год - 1589847,2 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 56339,0 тыс. рублей: 2016 год - 4968,1 тыс. рублей; 2017 год - 1478,4 тыс. рублей; 2018 год - 22732,1 тыс. рублей; 2019 год - 9550,5 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 2968,8 тыс. рублей; 2022 год - 4110,7 тыс. рублей; 2023 год - 3720,7 тыс. рублей; 2024 год - 581,5 тыс. рублей; 2025 год - 484,9 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет средств федерального бюджета - 1206015,2 тыс. рублей: 2016 год - 500,0 тыс. рублей; 2017 год - 198841,8 тыс. рублей; 2018 год - 201746,9 тыс. рублей; 2019 год - 448036,2 тыс. рублей; 2020 год - 232541,3 тыс. рублей; 2021 год - 124349,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет средств областного бюджета - 11503911,0 тыс. рублей: 2016 год - 497680,4 тыс. рублей; 2017 год - 515906,8 тыс. рублей; 2018 год - 614425,9 тыс. рублей; 2019 год - 824507,2 тыс. рублей; 2020 год - 867675,3 тыс. рублей; 2021 год - 845496,9 тыс. рублей; 2022 год - 849546,0 тыс. рублей; 2023 год - 956523,7 тыс. рублей; 2024 год - 850638,4 тыс. рублей; 2025 год - 850638,4 тыс. рублей; 2026 год - 766174,4 тыс. рублей; 2027 год - 766174,4 тыс. рублей; 2028 год - 766174,4 тыс. рублей; 2029 год - 766174,4 тыс. рублей; 2030 год - 766174,4 тыс. рублей, - за счет средств местного бюджета - 11323545,3 тыс. рублей: 2016 год - 698376,9 тыс. рублей; 2017 год - 649113,8 тыс. рублей; 2018 год - 769077,5 тыс. рублей; 2019 год - 759451,3 тыс. рублей; 2020 год - 774975,7 тыс. рублей; 2021 год - 838005,3 тыс. рублей; 2022 год - 1050471,4 тыс. рублей; 2023 год - 992019,0 тыс. рублей; 2024 год - 954639,8 тыс. рублей; 2025 год - 906034,6 тыс. рублей; 2026 год - 586276,0 тыс. рублей; 2027 год - 586276,0 тыс. рублей; 2028 год - 586276,0 тыс. рублей; 2029 год - 586276,0 тыс. рублей; 2030 год - 586276,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 56339,0 тыс. рублей: 2016 год - 4968,1 тыс. рублей; 2017 год - 1478,4 тыс. рублей; 2018 год - 22732,1 тыс. рублей; 2019 год - 9550,5 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 2968,8 тыс. рублей; 2022 год - 4110,7 тыс. рублей; 2023 год - 3720,7 тыс. рублей; 2024 год - 581,5 тыс. рублей; 2025 год - 484,9 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет внебюджетных средств - 3169282,6 тыс. рублей: 2016 год - 169039,3 тыс. рублей; 2017 год - 174470,3 тыс. рублей; 2018 год - 203062,9 тыс. рублей; 2019 год - 230462,0 тыс. рублей; 2020 год - 190110,7 тыс. рублей; 2021 год - 203975,2 тыс. рублей; 2022 год - 202676,5 тыс. рублей; 2023 год - 202833,9 тыс. рублей; 2024 год - 202833,9 тыс. рублей; 2025 год - 202833,9 тыс. рублей; 2026 год - 237396,8 тыс. рублей; 2027 год - 237396,8 тыс. рублей; 2028 год - 237396,8 тыс. рублей; 2029 год - 237396,8 тыс. рублей; 2030 год - 237396,8 тыс. рублей."; |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" цифры "27140423,2" заменить цифрами "27202754,1", цифры "11261214,4" заменить цифрами "11323545,3";
- в подпрограмме "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики" (приложение N 6 к муниципальной программе):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет финансирования всех источников составляет 36651353,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 2016 год - 2945733,0 тыс. рублей; 2017 год - 1597232,3 тыс. рублей; 2018 год - 1828252,3 тыс. рублей; 2019 год - 1848236,9 тыс. рублей; 2020 год - 1974385,9 тыс. рублей; 2021 год - 3367613,0 тыс. рублей; 2022 год - 4177511,3 тыс. рублей; 2023 год - 3183862,5 тыс. рублей; 2024 год - 2747455,4 тыс. рублей; 2025 год - 2675072,7 тыс. рублей; 2026 год - 2061199,6 тыс. рублей; 2027 год - 2061199,6 тыс. рублей; 2028 год - 2061199,6 тыс. рублей; 2029 год - 2061199,6 тыс. рублей; 2030 год - 2061199,6 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 47395,3 тыс. рублей: 2016 год - 31315,4 тыс. рублей; 2017 год - 1107,5 тыс. рублей; 2018 год - 7058,0 тыс. рублей; 2019 год - 815,6 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 2256,3 тыс. рублей; 2022 год - 3793,1 тыс. рублей; 2023 год - 1049,4 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет средств федерального бюджета - 5926130,0 тыс. рублей: 2016 год - 1219880,1 тыс. рублей; 2017 год - 231,5 тыс. рублей; 2018 год - 134,4 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 110400,2 тыс. рублей; 2021 год - 1090175,2 тыс. рублей; 2022 год - 1249784,5 тыс. рублей; 2023 год - 290640,3 тыс. рублей; 2024 год - 389602,0 тыс. рублей; 2025 год - 393470,3 тыс. рублей; 2026 год - 236362,3 тыс. рублей; 2027 год - 236362,3 тыс. рублей; 2028 год - 236362,3 тыс. рублей; 2029 год - 236362,3 тыс. рублей; 2030 год - 236362,3 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 20121428,0 тыс. рублей: 2016 год - 1204784,6 тыс. рублей; 2017 год - 1129934,1 тыс. рублей; 2018 год - 1028656,5 тыс. рублей; 2019 год - 1106099,0 тыс. рублей; 2020 год - 1186508,2 тыс. рублей; 2021 год - 1541484,6 тыс. рублей; 2022 год - 2033154,7 тыс. рублей; 2023 год - 1765419,2 тыс. рублей; 2024 год - 1482679,5 тыс. рублей; 2025 год - 1477291,6 тыс. рублей; 2026 год - 1233083,2 тыс. рублей; 2027 год - 1233083,2 тыс. рублей; 2028 год - 1233083,2 тыс. рублей; 2029 год - 1233083,2 тыс. рублей; 2030 год - 1233083,2 тыс. рублей, - за счет средств местного бюджета - 8566592,0 тыс. рублей: 2016 год - 437985,7 тыс. рублей; 2017 год - 374607,0 тыс. рублей; 2018 год - 673884,1 тыс. рублей; 2019 год - 629299,1 тыс. рублей; 2020 год - 572961,4 тыс. рублей; 2021 год - 609303,4 тыс. рублей; 2022 год - 738341,4 тыс. рублей; 2023 год - 962998,1 тыс. рублей; 2024 год - 711180,3 тыс. рублей; 2025 год - 652625,0 тыс. рублей; 2026 год - 440681,3 тыс. рублей; 2027 год - 440681,3 тыс. рублей; 2028 год - 440681,3 тыс. рублей; 2029 год - 440681,3 тыс. рублей; 2030 год - 440681,3 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 47395,3 тыс. рублей: 2016 год - 31315,4 тыс. рублей; 2017 год - 1107,5 тыс. рублей; 2018 год - 7058,0 тыс. рублей; 2019 год - 815,6 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 2256,3 тыс. рублей; 2022 год - 3793,1 тыс. рублей; 2023 год - 1049,4 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет внебюджетных средств - 2037203,3 тыс. рублей: 2016 год - 83082,6 тыс. рублей; 2017 год - 92459,7 тыс. рублей; 2018 год - 125577,3 тыс. рублей; 2019 год - 112838,8 тыс. рублей; 2020 год - 104516,1 тыс. рублей; 2021 год - 126649,8 тыс. рублей; 2022 год - 156230,7 тыс. рублей; 2023 год - 164804,9 тыс. рублей; 2024 год - 163993,6 тыс. рублей; 2025 год - 151685,8 тыс. рублей; 2026 год - 151072,8 тыс. рублей; 2027 год - 151072,8 тыс. рублей; 2028 год - 151072,8 тыс. рублей; 2029 год - 151072,8 тыс. рублей; 2030 год - 151072,8 тыс. рублей."; |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" слова "20143487,5 тыс. рублей (55 процентов)" заменить словами "20121428,0 тыс. рублей (54,9 процента)"; слова "8523760,3 тыс. рублей (23,3 процента)" заменить словами "8566592,0 тыс. рублей (23,4 процента)"; слова "2036618,3 тыс. рублей (5,6 процента)" заменить словами "2037203,3 тыс. рублей (5,6 процента)".
2. Информационному управлению администрации города Тамбова Тамбовской области (Кириллова) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению делами администрации города Тамбова Тамбовской области (Мишина) разместить настоящее постановление в сети Интернет.
Глава администрации города
М.Ю.Косенков
"Приложение N 1
к муниципальной программе города Тамбова
"Развитие образования города Тамбова"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА"
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование программы, подпрограммы) | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в текущем году) | % | 82,2 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в текущем году) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся | % | 46,0 | 53,5 | 61,0 | 72,0 | 76,0 | 80,5 | 85,0 | 92,0 | 99,0 | 99,2 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Удовлетворенность населения качеством образования | % | 57,5 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 60,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
1. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
1.1. Задача подпрограммы "Создание условий для получения дошкольного образования с учетом их потребностей, обеспечение присмотра и ухода" | |||||||||||||||||||
1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 90 | 95 | 95 | 92,2 | 93,6 | 94,0 | 91,0 | 90,7 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
1.1.2 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | ||||||||||
1.1.3 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотра и ухода | ед. | 3078 | 3278 | 2591 | 2591 | 3055 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | |||||
1.1.4 | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной и муниципальной программы (с использованием средств федерального бюджета) | ед. | 340 | 280 | 120 | ||||||||||||||
1.1.5 | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 3 | ед. | 360 | 360 | 130 | ||||||||||||||
до 7 лет, созданных в ходе реализации региональной и муниципальной программы (с использованием средств федерального бюджета) | |||||||||||||||||||
1.1.6 | Количество мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных путем строительства, реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений за счет средств регионального и местного бюджета в период действия соглашения в целях замещения мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, созданных с использованием средств федерального бюджета | ед. | 435 | 170 | 0 | ||||||||||||||
1.2. Задача подпрограммы "Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" | |||||||||||||||||||
1.2.1 | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен текущий и капитальный ремонт | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 44 | 46 | 42 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1.3. Задача подпрограммы "Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
1.3.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников (из всех источников) к средней заработной плате в сфере общего образования Тамбовской области (выполнение утвержденных целевых показателей средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики" | |||||||||||||||||||
2.1. Задача подпрограммы "Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования в городе Тамбове" | |||||||||||||||||||
2.1.1 | Доля учащихся 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 классов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.2 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 72,7 | 77,3 | 80,9 | 85,3 | 75 | 70 | 70 | 70 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2.1.3 | Доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных организаций | % | 72 | 78 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе | % | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,7 | 99,6 | 99,7 | ||||||||||||||
2.1.7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2.1.8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 7,8 | 5,1 | 7,4 | 8,5 | 18,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
2.1.9 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 85,9 | 87,1 | 89,2 | 93,4 | 79,8 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
2.1.10 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,82 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2.1.11 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (по итогам ведомственного мониторинга) | % | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,6 | 82,6 | 82,0 | 82,2 | 82,3 | 82,3 | 82,4 | 82,5 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 83,0 |
2.1.12 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (по итогам ведомственного мониторинга) | % | 83,9 | 84,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
2.1.13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
2.1.14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
2.1.15 | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка "Кванториум" (в том числе посещением мероприятий, проводимых в технопарке) | чел. | 5600 | ||||||||||||||||
2.2. Задача подпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, учреждений в сфере молодежной политики города Тамбова и обеспечение безопасности образовательного процесса" | |||||||||||||||||||
2.2.1 | Доля учебных помещений, укомплектованных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общем количестве учебных помещений | % | 39,8 | 48,1 | 57,2 | 72,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
2.2.2 | Доля зданий образовательных организаций, нуждающихся в проведении ремонтных работ, в общем количестве зданий образовательных организаций | % | 85,0 | 80,0 | 75,0 | 71,0 | 68,0 | 65,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
2.2.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (по итогам ведомственного мониторинга) | % | 94,2 | 94,6 | 95,0 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
2.3. Задача подпрограммы "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, организация их досуга" | |||||||||||||||||||
2.3.1 | Количество детей и подростков, охваченных активным отдыхом в каникулярное время | чел. | 4150 | 4160 | 4162 | 4160 | 4160 | 4160 | 170 | 3870 | 3850 | 4975 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
2.3.2 | Количество детей и подростков, занимающихся в подростковых клубах | чел. | 3060 | 3062 | 3090 | 3092 | 3093 | 3094 | 3085 | 3095 | 3098 | 3098 | 3100 | 3440 | 3440 | 3460 | 3460 | 3460 | 3480 |
2.3.3 | Уровень охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций в общей численности учащихся | % | 75,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 84,0 | 79,3 | 79,3 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
2.4. Задача подпрограммы "Создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
2.4.1 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей | % | 25,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
2.4.2 | Доля учащихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными исследованиями, от общего количества учащихся | % | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,5 | 72,2 | 68,0 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
2.5. Задача подпрограммы "Создание условий для развития созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику" | |||||||||||||||||||
2.5.1 | Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений | ед. | 230 | 2400 | 2400 | 2400 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 | 5900 | 5900 | 5950 | 6700 | 6700 | 6900 | 6900 | 6900 | 7100 |
2.5.2 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время | чел. | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 82 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
2.6. Задача подпрограммы "Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше" | |||||||||||||||||||
2.6.1 | Число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Тамбова, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | ед. | 2425 | 2587 | 2425 | ||||||||||||||
2.6.2 | Удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 89,6 | 91,9 | 92,4 | 94,1 | 94,9 | 92,6 | 81,3 | 81,3 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |