____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления администрации города Тамбова Тамбовской области от 29.12.2023 N 10722.
____________________________________________________________________
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 30.11.2022 N 710 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 27.12.2021 N 375 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 N 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова", в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" и в целях реализации мероприятий программы постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Тамбова "Развитие образования города Тамбова", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 30.11.2015 N 8776 (с изменениями, внесенными постановлениями от 24.06.2016 N 3890, от 17.08.2016 N 5137, от 10.11.2017 N 6884, от 20.08.2018 N 4422, от 26.10.2018 N 5638, от 01.04.2019 N 1709, от 16.04.2019 N 2001, от 26.07.2019 N 3969, от 25.10.2019 N 5446, от 18.12.2019 N 6465, от 31.12.2019 N 6871, от 18.06.2020 N 2476, от 06.10.2020 N 4391, от 23.12.2020 N 5807, от 02.02.2021 N 380, от 30.12.2021 N 6618, от 01.02.2022 N 639, от 27.06.2022 N 4250, от 13.09.2022 N 6402, от 14.11.2022 N 8073, от 29.11.2022 N 8548), следующие изменения:
- в паспорте муниципальной программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | Общие затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования - 61486552,5 тыс. рублей: 2016 год - 4311329,6 тыс. рублей; 2017 год - 3135565,0 тыс. рублей; 2018 год - 3616565,5 тыс. рублей; 2019 год - 4110693,6 тыс. рублей; 2020 год - 4039688,9 тыс. рублей; 2021 год - 5379439,4 тыс. рублей; 2022 год - 6184175,3 тыс. рублей; 2023 год - 3958316,6 тыс. рублей; 2024 год - 3867217,8 тыс. рублей; 2025 год - 3813926,8 тыс. рублей; 2026 год - 3813926,8 тыс. рублей; 2027 год - 3813926,8 тыс. рублей; 2028 год - 3813926,8 тыс. рублей; 2029 год - 3813926,8 тыс. рублей; 2030 год - 3813926,8 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 118816,5 тыс. рублей: 2016 год - 36283,5 тыс. рублей; 2017 год - 2585,9 тыс. рублей; 2018 год - 29790,1 тыс. рублей; 2019 год - 10366,1 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 5225,1 тыс. рублей; 2022 год - 8736,1 тыс. рублей; 2023 год - 15086,4 тыс. рублей; 2024 год - 5000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 6775918,5 тыс. рублей: 2016 год - 1220380,1 тыс. рублей; 2017 год - 199073,3 тыс. рублей; 2018 год - 201881,3 тыс. рублей; 2019 год - 448036,2 тыс. рублей; 2020 год - 342941,5 тыс. рублей; 2021 год - 1214524,2 тыс. рублей; 2022 год - 1254939,8 тыс. рублей; 2023 год - 240162,5 тыс. рублей; 2024 год - 235805,8 тыс. рублей; 2025 год - 236362,3 тыс. рублей; 2026 год - 236362,3 тыс. рублей; 2027 год - 236362,3 тыс. рублей; 2028 год - 236362,3 тыс. рублей; 2029 год - 236362,3 тыс. рублей; 2030 год - 236362,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 31822594,2 тыс. рублей: 2016 год - 1702465,0 тыс. рублей; 2017 год - 1645840,9 тыс. рублей; 2018 год - 1643082,4 тыс. рублей; 2019 год - 1930606,2 тыс. рублей; 2020 год - 2054183,5 тыс. рублей; 2021 год - 2386981,5 тыс. рублей; 2022 год - 2954849,0 тыс. рублей; 2023 год - 2320018,0 тыс. рублей; 2024 год - 2171324,9 тыс. рублей; 2025 год - 2168873,8 тыс. рублей; 2026 год - 2168873,8 тыс. рублей; 2027 год - 2168873,8 тыс. рублей; 2028 год - 2168873,8 тыс. рублей; 2029 год - 2168873,8 тыс. рублей; 2030 год - 2168873,8 тыс. рублей, бюджет городского округа - город Тамбов - 17574924,6 тыс. рублей: 2016 год - 1136362,6 тыс. рублей; 2017 год - 1023720,8 тыс. рублей; 2018 год - 1442961,6 тыс. рублей; 2019 год - 1388750,4 тыс. рублей; 2020 год - 1347937,1 тыс. рублей; 2021 год - 1447308,7 тыс. рублей; 2022 год - 1609954,4 тыс. рублей; 2023 год - 997342,7 тыс. рублей; 2024 год - 1059259,7 тыс. рублей; 2025 год - 1020221,1 тыс. рублей; 2026 год - 1020221,1 тыс. рублей; 2027 год - 1020221,1 тыс. рублей; 2028 год - 1020221,1 тыс. рублей; 2029 год - 1020221,1 тыс. рублей; 2030 год - 1020221,1 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 118816,5 тыс. рублей: 2016 год - 36283,5 тыс. рублей; 2017 год - 2585,9 тыс. рублей; 2018 год - 29790,1 тыс. рублей; 2019 год - 10366,1 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 5225,1 тыс. рублей; 2022 год - 8736,1 тыс. рублей; 2023 год - 15086,4 тыс. рублей; 2024 год - 5000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 5313115,2 тыс. рублей: 2016 год - 252121,9 тыс. рублей; 2017 год - 266930,0 тыс. рублей; 2018 год - 328640,2 тыс. рублей; 2019 год - 343300,8 тыс. рублей; 2020 год - 294626,8 тыс. рублей; 2021 год - 330625,0 тыс. рублей; 2022 год - 364432,1 тыс. рублей; 2023 год - 400793,4 тыс. рублей; 2024 год - 400827,4 тыс. рублей; 2025 год - 388469,6 тыс. рублей; 2026 год - 388469,6 тыс. рублей; 2027 год - 388469,6 тыс. рублей; 2028 год - 388469,6 тыс. рублей; 2029 год - 388469,6 тыс. рублей; 2030 год - 388469,6 тыс. рублей."; |
- в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" слова "17425292,7 тыс. рублей (28,4 процента)" заменить словами "17574924,6 тыс. рублей (28,6 процента)", слова "31840074,0 тыс. рублей (51,9 процента)" заменить словами "31822594,2 тыс. рублей (51,8 процента)", слова "6788261,3 тыс. рублей (11,1 процента)" заменить словами "6775918,5 тыс. рублей (11 процентов)", слова "5349531,9 тыс. рублей (8,8 процента)" заменить словами "5313115,2 тыс. рублей (8,6 процента)";
- перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" (приложение N 1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- перечень мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" (приложение N 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, учреждениями города Тамбова по муниципальной программе города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" (приложение N 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" за счет всех источников финансирования (приложение N 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
- перечень объектов строительства (приложение N 1 к ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие образования города Тамбова" за счет всех источников финансирования) изложить в новой редакции изложить согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
- в подпрограмме "Развитие дошкольного образования" (приложение N 5 к муниципальной программе):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составляет - 25643072,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 2016 год - 1365596,6 тыс. рублей; 2017 год - 1538332,7 тыс. рублей; 2018 год - 1788313,2 тыс. рублей; 2019 год - 2262456,7 тыс. рублей; 2020 год - 2065303,0 тыс. рублей; 2021 год - 2011826,4 тыс. рублей; 2022 год - 1883228,7 тыс. рублей; 2023 год - 1592040,8 тыс. рублей; 2024 год - 1596890,8 тыс. рублей; 2025 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2026 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2027 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2028 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2029 год - 1589847,2 тыс. рублей; 2030 год - 1589847,2 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 62166,0 тыс. рублей: 2016 год - 4968,1 тыс. рублей; 2017 год - 1478,4 тыс. рублей; 2018 год - 22732,1 тыс. рублей; 2019 год - 9550,5 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 2968,8 тыс. рублей; 2022 год - 4724,8 тыс. рублей; 2023 год - 10000,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет средств федерального бюджета - 1206015,2 тыс. рублей: 2016 год - 500,0 тыс. рублей; 2017 год - 198841,8 тыс. рублей; 2018 год - 201746,9 тыс. рублей; 2019 год - 448036,2 тыс. рублей; 2020 год - 232541,3 тыс. рублей; 2021 год - 124349,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет средств областного бюджета - 11108610,2 тыс. рублей: 2016 год - 497680,4 тыс. рублей; 2017 год - 515906,8 тыс. рублей; 2018 год - 614425,9 тыс. рублей; 2019 год - 824507,2 тыс. рублей; 2020 год - 867675,3 тыс. рублей; 2021 год - 845496,9 тыс. рублей; 2022 год - 767804,8 тыс. рублей; 2023 год - 809850,1 тыс. рублей; 2024 год - 768216,4 тыс. рублей; 2025 год - 766174,4 тыс. рублей; 2026 год - 766174,4 тыс. рублей; 2027 год - 766174,4 тыс. рублей; 2028 год - 766174,4 тыс. рублей; 2029 год - 766174,4 тыс. рублей; 2030 год - 766174,4 тыс. рублей, - за счет средств местного бюджета - 10057751,4 тыс. рублей: 2016 год - 698376,9 тыс. рублей; 2017 год - 649113,8 тыс. рублей; 2018 год - 769077,5 тыс. рублей; 2019 год - 759451,3 тыс. рублей; 2020 год - 774975,7 тыс. рублей; 2021 год - 838005,3 тыс. рублей; 2022 год - 915023,4 тыс. рублей; 2023 год - 544793,9 тыс. рублей; 2024 год - 591277,6 тыс. рублей; 2025 год - 586276,0 тыс. рублей; 2026 год - 586276,0 тыс. рублей; 2027 год - 586276,0 тыс. рублей; 2028 год - 586276,0 тыс. рублей; 2029 год - 586276,0 тыс. рублей; 2030 год - 586276,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 62166,0 тыс. рублей: 2016 год - 4968,1 тыс. рублей; 2017 год - 1478,4 тыс. рублей; 2018 год - 22732,1 тыс. рублей; 2019 год - 9550,5 тыс. рублей; 2020 год - 5743,3 тыс. рублей; 2021 год - 2968,8 тыс. рублей; 2022 год - 4724,8 тыс. рублей; 2023 год - 10000,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет внебюджетных средств - 3270695,3 тыс. рублей: 2016 год - 169039,3 тыс. рублей; 2017 год - 174470,3 тыс. рублей; 2018 год - 203062,9 тыс. рублей; 2019 год - 230462,0 тыс. рублей; 2020 год - 190110,7 тыс. рублей; 2021 год - 203975,2 тыс. рублей; 2022 год - 200400,5 тыс. рублей; 2023 год - 237396,8 тыс. рублей; 2024 год - 237396,8 тыс. рублей; 2025 год - 237396,8 тыс. рублей; 2026 год - 237396,8 тыс. рублей; 2027 год - 237396,8 тыс. рублей; 2028 год - 237396,8 тыс. рублей; 2029 год - 237396,8 тыс. рублей; 2030 год - 237396,8 тыс. рублей."; |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" цифры "25590641,9" заменить цифрами "25643072,1", цифры "9968324,9" заменить цифрами "10057751,4", цифры "3307691,6" заменить цифрами "3270695,3";
- в подпрограмме "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики" (приложение N 6 к муниципальной программе):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет финансирования всех источников составляет 35843480,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 2016 год - 2945733,0 тыс. рублей; 2017 год - 1597232,3 тыс. рублей; 2018 год - 1828252,3 тыс. рублей; 2019 год - 1848236,9 тыс. рублей; 2020 год - 1974385,9 тыс. рублей; 2021 год - 3367613,0 тыс. рублей; 2022 год - 4300946,6 тыс. рублей; 2023 год - 2366275,8 тыс. рублей; 2024 год - 2270327,0 тыс. рублей; 2025 год - 2224079,6 тыс. рублей; 2026 год - 2224079,6 тыс. рублей; 2027 год - 2224079,6 тыс. рублей; 2028 год - 2224079,6 тыс. рублей; 2029 год - 2224079,6 тыс. рублей; 2030 год - 2224079,6 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 56139,1 тыс. рублей: 2016 год - 31315,4 тыс. рублей; 2017 год - 1107,5 тыс. рублей; 2018 год - 7058,0 тыс. рублей; 2019 год - 815,6 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 2256,3 тыс. рублей; 2022 год - 4011,3 тыс. рублей; 2023 год - 5086,4 тыс. рублей; 2024 год - 5000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет средств федерального бюджета - 5569903,3 тыс. рублей: 2016 год - 1219880,1 тыс. рублей; 2017 год - 231,5 тыс. рублей; 2018 год - 134,4 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 110400,2 тыс. рублей; 2021 год - 1090175,2 тыс. рублей; 2022 год - 1254939,8 тыс. рублей; 2023 год - 240162,5 тыс. рублей; 2024 год - 235805,8 тыс. рублей; 2025 год - 236362,3 тыс. рублей; 2026 год - 236362,3 тыс. рублей; 2027 год - 236362,3 тыс. рублей; 2028 год - 236362,3 тыс. рублей; 2029 год - 236362,3 тыс. рублей; 2030 год - 236362,3 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 20713984,0 тыс. рублей: 2016 год - 1204784,6 тыс. рублей; 2017 год - 1129934,1 тыс. рублей; 2018 год - 1028656,5 тыс. рублей; 2019 год - 1106099,0 тыс. рублей; 2020 год - 1186508,2 тыс. рублей; 2021 год - 1541484,6 тыс. рублей; 2022 год - 2187044,2 тыс. рублей; 2023 год - 1510167,9 тыс. рублей; 2024 год - 1403108,5 тыс. рублей; 2025 год - 1402699,4 тыс. рублей; 2026 год - 1402699,4 тыс. рублей; 2027 год - 1402699,4 тыс. рублей; 2028 год - 1402699,4 тыс. рублей; 2029 год - 1402699,4 тыс. рублей; 2030 год - 1402699,4 тыс. рублей, - за счет средств местного бюджета - 7517173,2 тыс. рублей: 2016 год - 437985,7 тыс. рублей; 2017 год - 374607,0 тыс. рублей; 2018 год - 673884,1 тыс. рублей; 2019 год - 629299,1 тыс. рублей; 2020 год - 572961,4 тыс. рублей; 2021 год - 609303,4 тыс. рублей; 2022 год - 694931,0 тыс. рублей; 2023 год - 452548,8 тыс. рублей; 2024 год - 467982,1 тыс. рублей; 2025 год - 433945,1 тыс. рублей; 2026 год - 433945,1 тыс. рублей; 2027 год - 433945,1 тыс. рублей; 2028 год - 433945,1 тыс. рублей; 2029 год - 433945,1 тыс. рублей; 2030 год - 433945,1 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 56560,5 тыс. рублей: 2016 год - 31315,4 тыс. рублей; 2017 год - 1107,5 тыс. рублей; 2018 год - 7058,0 тыс. рублей; 2019 год - 815,6 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 2256,3 тыс. рублей; 2022 год - 4011,3 тыс. рублей; 2023 год - 5086,4 тыс. рублей; 2024 год - 5000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей, - за счет внебюджетных средств - 2042419,9 тыс. рублей: 2016 год - 83082,6 тыс. рублей; 2017 год - 92459,7 тыс. рублей; 2018 год - 125577,3 тыс. рублей; 2019 год - 112838,8 тыс. рублей; 2020 год - 104516,1 тыс. рублей; 2021 год - 126649,8 тыс. рублей; 2022 год - 164031,6 тыс. рублей; 2023 год - 163396,6 тыс. рублей; 2024 год - 163430,6 тыс. рублей; 2025 год - 151072,8 тыс. рублей; 2026 год - 151072,8 тыс. рублей; 2027 год - 151072,8 тыс. рублей; 2028 год - 151072,8 тыс. рублей; 2029 год - 151072,8 тыс. рублей; 2030 год - 151072,8 тыс. рублей."; |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" слова "7456881,4 тыс. рублей (20,9 процента)" заменить словами "7517173,2 тыс. рублей (21 процент)", цифры "20645146,8" заменить цифрами "20713984,0", слова "5582246,1 тыс. рублей (15,7 процента)" заменить словами "5569903,3 тыс. рублей (15,5 процента)", цифры "2041840,3" заменить цифрами "2042419,9".
2. Информационному управлению администрации города Тамбова Тамбовской области (Кириллова) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению делами администрации города Тамбова Тамбовской области (Мишина) разместить настоящее постановление в сети Интернет.
Глава администрации города
М.Ю.Косенков
"Приложение N 1
к муниципальной программе города Тамбова
"Развитие образования города Тамбова"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА"
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование программы, подпрограммы) | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в текущем году) | % | 82,2 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в текущем году) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся | % | 46,0 | 53,5 | 61,0 | 72,0 | 76,0 | 80,5 | 85,0 | 92,0 | 99,0 | 99,2 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Удовлетворенность населения качеством образования | % | 57,5 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 60,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
1. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
1.1. Задача подпрограммы "Создание условий для получения дошкольного образования с учетом их потребностей, обеспечение присмотра и ухода" | |||||||||||||||||||
1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 90 | 95 | 95 | 92,2 | 93,6 | 94,0 | 91,0 | 90,7 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
1.1.2 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | ||||||||||
1.1.3 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотра и ухода | ед. | 3078 | 3278 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | |||||
1.1.4 | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной и муниципальной программы (с использованием средств федерального бюджета) | ед. | 340 | 280 | 120 | ||||||||||||||
1.1.5 | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет, созданных в ходе реализации региональной и муниципальной программы (с использованием средств федерального бюджета) | ед. | 360 | 360 | 130 | ||||||||||||||
1.1.6 | Количество мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных путем строительства, реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений за счет средств регионального и местного бюджета в период действия соглашения в целях замещения мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, созданных с использованием средств федерального бюджета | ед. | 435 | 170 | 0 | ||||||||||||||
1.2. Задача подпрограммы "Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" | |||||||||||||||||||
1.2.1 | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен текущий и капитальный ремонт | Ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 44 | 46 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1.3. Задача подпрограммы "Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
1.3.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников (из всех источников) к средней заработной плате в сфере общего образования Тамбовской области (выполнение утвержденных целевых показателей средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики" | |||||||||||||||||||
2.1. Задача подпрограммы "Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования в городе Тамбове" | |||||||||||||||||||
2.1.1 | Доля учащихся 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 классов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.2 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 72,7 | 77,3 | 80,9 | 85,3 | 75 | 70 | 70 | 70 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2.1.3 | Доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных организаций | % | 72 | 78 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе | % | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,7 | 99,6 | 99,7 | ||||||||||||||
2.1.7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2.1.8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 7,8 | 5,1 | 7,4 | 8,5 | 18,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
2.1.9 | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 85,9 | 87,1 | 89,2 | 93,4 | 79,8 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
2.1.10. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,82 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2.1.11. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (по итогам ведомственного мониторинга) | % | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,6 | 82,6 | 82,0 | 82,2 | 82,3 | 82,3 | 82,4 | 82,5 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 83,0 |
2.1.12. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (по итогам ведомственного мониторинга) | % | 83,9 | 84,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
2.1.13. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
2.1.14. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
2.1.15 | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка "Кванториум" (в том числе посещением мероприятий, проводимых в технопарке) | Количество человек | 5600 | ||||||||||||||||
2.2. Задача подпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, учреждений в сфере молодежной политики города Тамбова и обеспечение безопасности образовательного процесса" | |||||||||||||||||||
2.2.1 | Доля учебных помещений, укомплектованных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общем количестве учебных помещений | % | 39,8 | 48,1 | 57,2 | 72,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
2.2.2 | Доля зданий образовательных организаций, нуждающихся в проведении ремонтных работ, в общем количестве зданий образовательных организаций | % | 85,0 | 80,0 | 75,0 | 71,0 | 68,0 | 65,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
2.2.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (по итогам ведомственного мониторинга) | % | 94,2 | 94,6 | 95,0 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
2.3. Задача подпрограммы "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, организация их досуга" | |||||||||||||||||||
2.3.1 | Количество детей и подростков, охваченных активным отдыхом в каникулярное время | Чел. | 4150 | 4160 | 4162 | 4160 | 4160 | 4160 | 170 | 3870 | 3850 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
2.3.2 | Количество детей и подростков, занимающихся в подростковых клубах | Чел. | 3060 | 3062 | 3090 | 3092 | 3093 | 3094 | 3085 | 3095 | 3098 | 3098 | 3100 | 3440 | 3440 | 3460 | 3460 | 3460 | 3480 |
2.3.3 | Уровень охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций в общей численности учащихся | % | 75,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 84,0 | 79,3 | 79,3 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
2.4. Задача подпрограммы "Создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
2.4.1 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей | % | 25,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
2.4.2 | Доля учащихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными исследованиями, от общего количества учащихся | % | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,5 | 72,2 | 68,0 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
2.5. Задача подпрограммы "Создание условий для развития созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику" | |||||||||||||||||||
2.5.1 | Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений | Ед. | 230 | 2400 | 2400 | 2400 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 | 590 | 5900 | 5950 | 6700 | 6700 | 6900 | 6900 | 6900 | 7100 |
2.5.2 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время | Чел. | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 82 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
2.6. Задача подпрограммы "Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше" | |||||||||||||||||||
2.6.1 | Число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Тамбова, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Ед. | 2425 | 2587 | 2425 | ||||||||||||||
2.6.2 | Удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 89,6 | 91,9 | 92,4 | 94,1 | 94,9 | 92,6 | 81,3 | 81,3 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |