Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2023 года N 604


О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Правительства Липецкой области от 26.01.2024 N 56.
____________________________________________________________________



Правительство Липецкой области постановляет:


Внести в постановление администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года N 588 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" ("Липецкая газета", 2014, 17 января, 6 июня, 14 ноября; 2015, 21 января, 8 июля, 7 августа, 13 ноября; 2017, 22 февраля, 29 марта, 17 мая, 13 октября; 2018, 16 марта; 2019, 20 февраля, 16 августа; 2020, 3 марта, 21 апреля, 20 ноября; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 2021, 24 февраля, 21 сентября, 14 декабря; 2022, 10 февраля, 4 мая, "Липецкая газета", 2022, 30 августа, 8 ноября; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 2023, 6 января, 13 февраля, 25 мая) следующие изменения:


в приложении к постановлению:


1. Позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы" Паспорта государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы

Общий объем финансового обеспечения - 204 789 091 757,95 руб., в том числе по годам:

2014 год - 5 662 586 439,27 руб.;

2015 год - 6 324 383 460,00 руб.;

2016 год - 16 456 470 810,00 руб.;

2017 год - 17 136 727 053,65 руб.;

2018 год - 16 016 330 479,94 руб.;

2019 год - 16 293 570 317,74 руб.;

2020 год - 17 786 180 440,00 руб.;

2021 год - 18 845 143 077,00 руб.;

2022 год - 23 078 105 643,00 руб.;

2023 год - 25 108 181 965,09 руб.;

2024 год - 23 325 446 381,52 руб.;

2025 год - 18 755 965 690,74 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 7 784 879 019,66 руб., в том числе по годам:

2014 год - 383 744 347,93 руб.;

2015 год - 312 961 360,00 руб.;

2016 год - 99 498 810,00 руб.;

2017 год - 642 440 526,00 руб.;

2018 год - 691 003 100,00 руб.;

2019 год - 183 251 075,73 руб.;

2020 год - 867 239 000,00 руб.;

2021 год - 604 568 600,00 руб.;

2022 год - 169 289 500,00 руб.;

2023 год - 308 755 600,00 руб.;

2024 год - 3 499 067 900,00 руб.;

2025 год - 23 059 200,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 40 282 264 209,96 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 605 612 191,34 руб.;

2015 год - 1 548 716 100,00 руб.;

2016 год - 2 119 707 200,00 руб.;

2017 год - 1 961 807 127,65 руб.;

2018 год - 2 347 152 579,94 руб.;

2019 год - 3 064 427 178,26 руб.;

2020 год - 2 771 634 997,19 руб.;

2021 год - 3 141 968 215,70 руб.;

2022 год - 5 595 233 108,01 руб.;

2023 год - 8 933 312 079,15 руб.;

2024 год - 4 085 958 941,98 руб.;

2025 год - 3 106 734 490,74 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 1 548 594 238,29 руб., в том числе по годам:

2014 год - 261 924 900,00 руб.;

2015 год - 291 422 300,00 руб.;

2016 год - 182 870 200,00 руб.;

2017 год - 62 450 400,00 руб.;

2018 год - 88 400 000,00 руб.;

2019 год - 19 108 110,90 руб.;

2020 год - 249 389 621,01 руб.;

2021 год - 122 214 005,36 руб.;

2022 год - 76 127 627,90 руб.;

2023 год - 84 295 413,58 руб.;

2024 год - 110 391 659,54 руб.;

объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 29 946 640 690,04 руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 252 208 900,00 руб.;

2015 год - 2 810 080 800,00 руб.;

2016 год - 3 039 222 000,00 руб.;

2017 год - 3 000 000 000,00 руб.;

2018 год - 2 700 000 000,00 руб.;

2019 год - 2 329 074 852,85 руб.;

2020 год - 2 592 878 291,80 руб.;

2021 год - 2 411 746 835,94 руб.;

2022 год - 3 855 782 137,09 руб.;

2023 год - 1 955 646 872,36 руб.;

2024 год - 1 500 000 000,00 руб.;

2025 год - 1 500 000 000,00 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 125 226 713 600,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 159 096 100,00 руб.;

2015 год - 1 361 202 900,00 руб.;

2016 год - 11 015 172 600,00 руб.;

2017 год - 11 470 029 000,00 руб.;

2018 год - 10 189 774 800,00 руб.;

2019 год - 10 697 709 100,00 руб.;

2020 год - 11 305 038 530,00 руб.;

2021 год - 12 564 645 420,00 руб.;

2022 год - 13 381 673 270,00 руб.;

2023 год - 13 826 172 000,00 руб.;

2024 год - 14 130 027 880,00 руб.;

2025 год - 14 126 172 000,00 руб.


2. В Паспорте подпрограммы 1 "Ипотечное жилищное кредитование" государственной программы Липецкой области:


1) позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 3 853 796 365,40 руб., в том числе по годам:

2014 год - 236 697 318,67 руб.;

2015 год - 310 090 406,00 руб.;

2016 год - 233 286 708,11 руб.;

2017 год - 183 629 336,57 руб.;

2018 год - 301 800 889,11 руб.;

2019 год - 409 985 134,00 руб.;

2020 год - 227 336 267,81 руб.;

2021 год - 237 158 471,59 руб.;

2022 год - 449 214 358,07 руб.;

2023 год - 410 171 075,47 руб.;

2024 год - 406 213 200,00 руб.;

2025 год - 448 213 200,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 970 684 465,40 руб., в том числе по годам:

2014 год - 132 197 318,67 руб.;

2015 год - 76 577 106,00 руб.;

2016 год - 68 255 708,11 руб.;

2017 год - 48 910 136,57 руб.;

2018 год - 77 268 889,11 руб.;

2019 год - 98 484 734,00 руб.;

2020 год - 56 404 667,81 руб.;

2021 год - 66 226 871,59 руб.;

2022 год - 107 351 158,07 руб.;

2023 год - 68 307 875,47 руб.;

2024 год - 64 350 000,00 руб.;

2025 год - 106 350 000,00 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 2 883 111 900,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 104 500 000,00 руб.;

2015 год - 233 513 300,00 руб.;

2016 год - 165 031 000,00 руб.;

2017 год - 134 719 200,00 руб.;

2018 год - 224 532 000,00 руб.;

2019 год - 311 500 400,00 руб.;

2020 год - 170 931 600,00 руб.;

2021 год - 170 931 600,00 руб.;

2022 год - 341 863 200,00 руб.;

2023 год - 341 863 200,00 руб.;

2024 год - 341 863 200,00 руб.;

2025 год - 341 863 200,00 руб.


2) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- количество семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки за счет средств областного бюджета до 2025 года - 2209 количество семей.


3. В Паспорте подпрограммы 2 "Свой Дом" государственной программы Липецкой области:


1) позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 3 264 460 209,31 руб., в том числе по годам:

2014 год - 419 272 438,46 руб.;

2015 год - 328 060 600,00 руб.;

2016 год - 127 228 270,25 руб.;

2017 год - 139 844 544,84 руб.;

2018 год - 129 421 590,51 руб.;

2019 год - 189 828 319,00 руб.;

2020 год - 202 837 546,33 руб.;

2021 год - 193 149 545,81 руб.;

2022 год - 443 008 599,08 руб.;

2023 год - 354 355 421,70 руб.;

2024 год - 404 543 333,33 руб.;

2025 год - 332 910 000,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 1 169 154 309,31 руб., в том числе по годам:

2014 год - 76 272 438,46 руб.;

2015 год - 90 056 700,00 руб.;

2016 год - 39 660 770,25 руб.;

2017 год - 39 927 844,84 руб.;

2018 год - 39 608 790,51 руб.;

2019 год - 77 373 319,00 руб.;

2020 год - 90 382 546,33 руб.;

2021 год - 80 694 545,81 руб.;

2022 год - 218 098 599,08 руб.;

2023 год - 129 445 421,70 руб.;

2024 год - 179 633 333,33 руб.;

2025 год - 108 000 000,00 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 2 095 305 900,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 343 000 000,00 руб.;

2015 год - 238 003 900,00 руб.;

2016 год - 87 567 500,00 руб.;

2017 год - 99 916 700,00 руб.;

2018 год - 89 812 800,00 руб.;

2019 год - 112 455 000,00 руб.;

2020 год - 112 455 000,00 руб.;

2021 год - 112 455 000,00 руб.;

2022 год - 224 910 000,00 руб.;

2023 год - 224 910 000,00 руб.;

2024 год - 224 910 000,00 руб.;

2025 год - 224 910 000,00 руб.


2) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- количество семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки за счет средств областного бюджета до 2025 года - 1822 количество семей.


4. В Паспорте подпрограммы 3 "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей" государственной программы Липецкой области:


1) позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 9 963 993 346,27 руб., в том числе по годам:

2014 год - 162 818 282,14 руб.;

2015 год - 708 331 354,00 руб.;

2016 год - 1 211 311 431,64 руб.;

2017 год - 427 061 818,59 руб.;

2018 год - 892 380 073,38 руб.;

2019 год - 420 558 706,00 руб.;

2020 год - 534 469 681,92 руб.;

2021 год - 1 267 818 760,64 руб.;

2022 год - 1 142 478 720,53 руб.;

2023 год - 1 144 688 337,82 руб.;

2024 год - 1 018 677 666,84 руб.;

2025 год - 1 033 398 512,77 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 672 051 117,93 руб., в том числе по годам:

2014 год - 44 633 247,93 руб.;

2015 год - 99 356 360,00 руб.;

2016 год - 99 498 810,00 руб.;

2017 год - 38 870 700,00 руб.;

2018 год - 62 385 400,00 руб.;

2019 год - 14 683 000,00 руб.;

2020 год - 134 570 500,00 руб.;

2021 год - 54 340 000,00 руб.;

2022 год - 49 781 400,00 руб.;

2023 год - 27 135 800,00 руб.;

2024 год - 23 736 700,00 руб.;

2025 год - 23 059 200,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 2 496 801 328,34 руб., в том числе по годам:

2014 год - 80 512 534,21 руб.;

2015 год - 227 270 594,00 руб.;

2016 год - 346 158 521,64 руб.;

2017 год - 120 998 018,59 руб.;

2018 год - 268 664 673,38 руб.;

2019 год - 165 222 006,00 руб.;

2020 год - 165 992 781,92 руб.;

2021 год - 167 647 260,64 руб.;

2022 год - 277 398 520,53 руб.;

2023 год - 302 253 737,82 руб.;

2024 год - 179 642 166,84 руб.;

2025 год - 195 040 512,77 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 6 795 140 900,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 37 672 500,00 руб.;

2015 год - 381 704 400,00 руб.;

2016 год - 765 654 100,00 руб.;

2017 год - 267 193 100,00 руб.;

2018 год - 561 330 000,00 руб.;

2019 год - 240 653 700,00 руб.;

2020 год - 233 906 400,00 руб.;

2021 год - 1 045 831 500,00 руб.;

2022 год - 815 298 800,00 руб.;

2023 год - 815 298 800,00 руб.;

2024 год - 815 298 800,00 руб.;

2025 год - 815 298 800,00 руб.


2) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки за счет средств областного бюджета до 2025 года, - 3375 семей.

- количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем, составит 0,2 тыс. семей в 2025 году.


5. В подпрограмме 4:


1) в Паспорте подпрограммы 4 "Стимулирование жилищного строительства в Липецкой области" государственной программы Липецкой области:


позицию "Показатели задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1: Годовой объем ввода в эксплуатацию стандартного жилья, тыс. кв. м

Показатель 2 задачи 1: Годовой объем ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья, тыс. кв. м

Показатель 3 задачи 1: Годовой объем ввода в эксплуатацию арендного жилья, тыс. кв. м

Показатель 4 задачи 1: Доля территорий сельских поселений, обеспеченных генеральными планами, правилами землепользования и застройки, от общего количества территорий сельских поселений области, %

Показатель 5 задачи 1: Доля городских округов, городских и сельских поселений, обеспеченных необходимой документацией по планировке территорий, от общего количества городских округов, городских и сельских поселений области, %

Показатель 6 задачи 1: Наличие актуализированной схемы территориального планирования Липецкой области по всем направлениям социально-экономического развития, балл

Показатель 7 задачи 1: Дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки, тыс. кв. м

Показатель 8 задачи 1: Наличие областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, %

Показатель 9 задачи 1: Доля граждан, из числа включенных на начало текущего года в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, получивших жилые помещения, %

Показатель 10 задачи 1: Доля поселений, обеспеченных генеральными планами, соответствующими требованиям градостроительного законодательства, от общего количества поселений области, %

Показатель 11 задачи 1: Доля поселений, обеспеченных правилами землепользования и застройки, соответствующими требованиям градостроительного законодательства, от общего количества поселений области, %

Показатель 12 задачи 1: Годовой объем ввода автомобильных дорог, км

Показатель 13 задачи 1: Годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения, км

Показатель 14 задачи 1: Объем ввода жилья в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект, тыс. кв. м.

Показатель 15 задачи 1: Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение, человек

Показатель 16 задачи 1: Количество объектов коммунальной и (или) социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, шт.

Показатель 17 задачи 1: Количество объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию, шт.

Показатель 18 задачи 1: Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем количестве граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, %

Показатель 19 задачи 1: Количество граждан отдельных категорий, которым оказана государственная поддержка на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой, человек

Показатель 20 задачи 1: Доля реализуемых объектов капитального строительства на территории Липецкой области в рамках информационной системы управления проектами, %


позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 138 369 600 511,55 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 885 050 600,00 руб.;

2015 год - 2 463 341 800,00 руб.;

2016 год - 11 788 630 000,00 руб.;

2017 год - 13 732 462 135,83 руб.;

2018 год - 12 003 659 450,72 руб.;

2019 год - 11 225 961 219,90 руб.;

2020 год - 12 533 080 590,01 руб.;

2021 год - 12 510 112 801,91 руб.;

2022 год - 13 934 859 018,68 руб.;

2023 год - 16 134 832 694,44 руб.;

2024 год - 17 258 471 051,06 руб.;

2025 год - 12 899 139 149,00 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 5 468 149 999,00 руб., в том числе по годам:

2017 год - 429 757 499,00 руб.;

2018 год - 628 617 700,00 руб.;

2020 год - 646 301 000,00 руб.;

2021 год - 329 883 600,00 руб.;

2022 год - 21 877 100,00 руб.;

2023 год - 51 498 700,00 руб.;

2024 год - 3 360 214 400,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 9 012 310 953,30 руб., в том числе по годам:

2014 год - 47 981 000,00 руб.;

2015 год - 63 341 800,00 руб.;

2016 год - 61 810 000,00 руб.;

2017 год - 302 904 636,83 руб.;

2018 год - 420 641 750,72 руб.;

2019 год - 222 453 109,00 руб.;

2020 год - 617 396 767,94 руб.;

2021 год - 475 332 394,41 руб.;

2022 год - 1 912 981 810,68 руб.;

2023 год - 3 632 720 183,20 руб.;

2024 год - 1 105 608 351,52 руб.;

2025 год - 149 139 149,00 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 84 689 959,25 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 540 000,00 руб.;

2016 год - 3 000 000,00 руб.;

2017 год - 4 700 000,00 руб.;

2018 год - 4 400 000,00 руб.;

2019 год - 3 508 110,90 руб.;

2020 год - 19 382 822,07 руб.;

2021 год - 4 896 807,50 руб.;

2022 год - 108,00 руб.;

2023 год - 613 811,24 руб.;

2024 год - 42 648 299,54 руб.;

объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 23 635 529 600,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 835 529 600,00 руб.;

2015 год - 2 400 000 000,00 руб.;

2016 год - 2 700 000 000,00 руб.;

2017 год - 3 000 000 000,00 руб.;

2018 год - 2 700 000 000,00 руб.;

2019 год - 2 000 000 000,00 руб.;

2020 год - 1 500 000 000,00 руб.;

2021 год - 1 500 000 000,00 руб.;

2022 год - 1 500 000 000,00 руб.;

2023 год - 1 500 000 000,00 руб.;

2024 год - 1 500 000 000,00 руб.;

2025 год - 1 500 000 000,00 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 100 168 920 000,00 руб., в том числе по годам:

2016 год - 9 023 820 000,00 руб.;

2017 год - 9 995 100 000,00 руб.;

2018 год - 8 250 000 000,00 руб.;

2019 год - 9 000 000 000,00 руб.;

2020 год - 9 750 000 000,00 руб.;

2021 год - 10 200 000 000,00 руб.;

2022 год - 10 500 000 000,00 руб.;

2023 год - 10 950 000 000,00 руб.;

2024 год - 11 250 000 000,00 руб.;

2025 год - 11 250 000 000,00 руб.


позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- годовой объем ввода в эксплуатацию стандартного жилья до 2025 года - 10950,4 тыс. кв. м.

- годовой объем ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья до 2025 года - 9554,5 тыс. кв. м.

- годовой объем ввода в эксплуатацию арендного жилья до 2024 года - 18,2 тыс. кв. м.

- доля территорий сельских поселений, обеспеченных генеральными планами, правилами землепользования и застройки, от общего количества территорий сельских поселений области с 96% в 2014 году увеличится до 100% в 2018 году.

- доля городских округов, городских и сельских поселений, обеспеченных необходимой документацией по планировке территорий, от общего количества городских округов, городских и сельских поселений области, с 10% в 2014 году увеличится до 85% в 2025 году.

- наличие актуализированной схемы территориального планирования Липецкой области по всем направлениям социально-экономического развития составит 4 балла в 2017 году.

- дополнительный объем жилья, введенного в эксплуатацию при оказании господдержки до 2024 года, - 1455 тыс. кв. м.

- наличие областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, составит 1% в 2017 году.

- доля граждан, из числа включенных на начало текущего года в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, получивших жилые помещения, с 15% в 2017 году увеличится до 95% в 2020 году.

- доля поселений, обеспеченных генеральными планами, соответствующими требованиям градостроительного законодательства, от общего количества поселений области, с 45% в 2018 году увеличится до 100% в 2025 году.

- доля поселений, обеспеченных правилами землепользования и застройки, соответствующими требованиям градостроительного законодательства, от общего количества поселений области, с 26% в 2018 году увеличится до 100% в 2025 году.

- годовой объем ввода автомобильных дорог до 2024 года - 55,71 км

- годовой объем ввода объектов завершенного строительства в части водоснабжения и (или) водоотведения до 2025 года - 6,45 км

- объем ввода жилья в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект до 2025 года, - 414,71 тыс. кв. м.

- количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение, составит 275 человек в 2023 году.

- количество объектов коммунальной и (или) социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию до 2024 года, - 11 шт.

- количество объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию до 2024 года, - 3 шт.

- доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, в общем количестве граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, с 96% в 2023 году увеличится до 96% в 2025 году.

- количество граждан отдельных категорий, которым оказана государственная поддержка на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой до 2024 года, - 9 человек.

- доля реализуемых объектов капитального строительства на территории Липецкой области в рамках информационной системы управления проектами составит 10% в 2023 году.


2) в Текстовой части:


в таблице "Перечень индикаторов и показателей" раздела 1 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4":


пункт 1 изложить в следующей редакции:

1

Показатель 20 Задачи 1

Доля реализуемых объектов капитального строительства на территории Липецкой области в рамках информационной системы управления проектами

%

Определяется как количество заключенных контрактов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства к общему количеству контрактов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Ведомственная отчетность управления строительства и архитектуры Липецкой области


6. В Паспорте подпрограммы 5 "Повышение качества условий проживания населения области за счет обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой" государственной программы Липецкой области:


1) позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 7 565 340 625,71 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 116 014 200,00 руб.;

2015 год - 738 497 200,00 руб.;

2016 год - 744 724 500,00 руб.;

2017 год - 565 301 601,00 руб.;

2018 год - 677 342 342,00 руб.;

2019 год - 1 064 660 625,17 руб.;

2020 год - 600 308 121,05 руб.;

2021 год - 298 075 423,73 руб.;

2022 год - 460 501 382,76 руб.;

2023 год - 647 765 166,40 руб.;

2024 год - 298 038 773,60 руб.;

2025 год - 354 111 290,00 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 542 625 900,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 330 000 000,00 руб.;

2015 год - 212 625 900,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 6 756 414 725,71 руб., в том числе по годам:

2014 год - 769 014 200,00 руб.;

2015 год - 495 571 300,00 руб.;

2016 год - 714 724 500,00 руб.;

2017 год - 514 301 601,00 руб.;

2018 год - 593 342 342,00 руб.;

2019 год - 1 064 660 625,17 руб.;

2020 год - 556 308 121,05 руб.;

2021 год - 288 075 423,73 руб.;

2022 год - 460 501 382,76 руб.;

2023 год - 647 765 166,40 руб.;

2024 год - 298 038 773,60 руб.;

2025 год - 354 111 290,00 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 266 300 000,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 17 000 000,00 руб.;

2015 год - 30 300 000,00 руб.;

2016 год - 30 000 000,00 руб.;

2017 год - 51 000 000,00 руб.;

2018 год - 84 000 000,00 руб.;

2020 год - 44 000 000,00 руб.;

2021 год - 10 000 000,00 руб.


2) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- количество объектов областной собственности, на которых осуществляется строительный контроль, составит 30 шт. в 2025 году.

- ввод площадей офисных помещений составит 300 кв. м в 2017 году.

- ввод зрительских мест в учреждениях культуры клубного типа составит 370 мест в 2016 году.

- ввод коек в учреждениях здравоохранения с 36 койки в 2014 году увеличится до 40 коек в 2016 году.

- ввод амбулаторно-поликлинических учреждений составит 100 посещ./смену в 2016 году.

- ввод площади водного зеркала бассейнов составит 337,5 кв. м. в 2013 году.

- ввод площади спортивных сооружений с искусственным льдом составит 4043,8 кв. м в 2015 году.

- количество приобретенных комплектов компьютерной техники, необходимых для организации и внедрения технологии информационного моделирования при проектировании социальных и жилых объектов для нужд Липецкой области, до 2022 года - 45 шт.

- количество введенных в эксплуатацию и капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности до 2025 года - 689 шт.


7. В подпрограмме 6:


1) в Паспорте подпрограммы 6 "Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области" государственной программы Липецкой области:


позицию "Показатели задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1: Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м

Показатель 2 задачи 1: Площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, тыс. кв. м

Показатель 3 задачи 1: Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в соответствии с областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %

Показатель 4 задачи 1: Доля заключенных договоров найма специализированного жилищного фонда, %

Показатель 5 задачи 1: Количество многоквартирных домов, по которым Фондом содействия реформированию ЖКХ принято решение о предоставлении финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, ед.

Показатель 1 задачи 2: Доля площади озелененных территорий общего пользования населенных пунктов муниципальных образований в соответствии со строительными нормами и правилами планировки и застройки городских и сельских поселений, %

Показатель 2 задачи 2: Доля площади детских площадок в границах населенных пунктов муниципальных образований от нормативной площади детских площадок для населенных пунктов муниципальных образований, %

Показатель 3 задачи 2: Доля площади открытых спортивных плоскостных сооружений в границах населенных пунктов муниципальных образований от нормативной площади открытых спортивных плоскостных сооружений для населенных пунктов муниципальных образований, %

Показатель 4 задачи 2: Доля приобретенной коммунальной техники к общему количеству используемой коммунальной техники, %

Показатель 5 задачи 2: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.

Показатель 6 задачи 2: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.

Показатель 7 задачи 2: Доля обеспеченности нормативным освещением улиц, %

Показатель 1 задачи 3: Строительство и реконструкция водопроводных сетей, км

Показатель 2 задачи 3: Строительство и реконструкция водозаборных сооружений, ед.

Показатель 3 задачи 3: Строительство и реконструкция очистных сооружений сточной воды, ед.

Показатель 4 задачи 3: Строительство и реконструкция канализационных сетей, км

Показатель 5 задачи 3: Количество транспортных средств и специализированных машин, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга) организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, ед.

Показатель 6 задачи 3: Протяженность построенных и (или) реконструированных водопроводных сетей на территории городских округов, км

Показатель 7 задачи 3: Количество приобретенных объектов недвижимого имущества для обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, ед.

Показатель 8 задачи 3: Снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения, %

Показатель 9 задачи 3: Снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, %

Показатель 10 задачи 3: Снижение показателя потерь коммунального ресурса, %

Показатель 11 задачи 3: Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, чел.

Показатель 12 задачи 3: Увеличение протяженности замены инженерных сетей, км.

Показатель 13 задачи 3: Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, шт.

Показатель 14 задачи 3: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, ед.

Показатель 15 задачи 3: Обеспечение технической возможностью подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения территории комплексного развития, Гкал/ч

Показатель 16 задачи 3: Технологическое присоединение, м3/сутки


позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 40 668 157 005,52 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 789 572 500,00 руб.;

2015 год - 1 776 062 100,00 руб.;

2016 год - 2 351 289 900,00 руб.;

2017 год - 2 088 427 616,82 руб.;

2018 год - 2 011 726 134,22 руб.;

2019 год - 2 961 292 760,27 руб.;

2020 год - 3 592 589 544,88 руб.;

2021 год - 4 104 558 648,05 руб.;

2022 год - 6 539 772 823,88 руб.;

2023 год - 5 955 584 751,74 руб.;

2024 год - 3 814 470 896,69 руб.;

2025 год - 3 682 809 328,97 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 326 140 127,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 3 000 000,00 руб.;

2015 год - 979 100,00 руб.;

2017 год - 173 812 327,00 руб.;

2019 год - 148 348 700,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 19 609 936 609,44 руб., в том числе по годам:

2014 год - 497 124 700,00 руб.;

2015 год - 595 898 600,00 руб.;

2016 год - 889 097 700,00 руб.;

2017 год - 934 764 889,82 руб.;

2018 год - 947 626 134,22 руб.;

2019 год - 1 435 169 207,42 руб.;

2020 год - 1 280 604 454,14 руб.;

2021 год - 2 052 394 614,25 руб.;

2022 год - 2 613 763 166,89 руб.;

2023 год - 3 922 156 277,04 руб.;

2024 год - 2 252 627 536,69 руб.;

2025 год - 2 188 709 328,97 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 1 197 604 279,04 руб., в том числе по годам:

2014 год - 243 384 900,00 руб.;

2015 год - 261 122 300,00 руб.;

2016 год - 149 870 200,00 руб.;

2017 год - 6 750 400,00 руб.;

2019 год - 15 600 000,00 руб.;

2020 год - 186 006 798,94 руб.;

2021 год - 107 317 197,86 руб.;

2022 год - 76 127 519,90 руб.;

2023 год - 83 681 602,34 руб.;

2024 год - 67 743 360,00 руб.;

объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 6 311 111 090,04 руб., в том числе по годам:

2014 год - 416 679 300,00 руб.;

2015 год - 410 080 800,00 руб.;

2016 год - 339 222 000,00 руб.;

2019 год - 329 074 852,85 руб.;

2020 год - 1 092 878 291,80 руб.;

2021 год - 911 746 835,94 руб.;

2022 год - 2 355 782 137,09 руб.;

2023 год - 455 646 872,36 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 13 223 364 900,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 629 383 600,00 руб.;

2015 год - 507 981 300,00 руб.;

2016 год - 973 100 000,00 руб.;

2017 год - 973 100 000,00 руб.;

2018 год - 1 064 100 000,00 руб.;

2019 год - 1 033 100 000,00 руб.;

2020 год - 1 033 100 000,00 руб.;

2021 год - 1 033 100 000,00 руб.;

2022 год - 1 494 100 000,00 руб.;

2023 год - 1 494 100 000,00 руб.;

2024 год - 1 494 100 000,00 руб.;

2025 год - 1 494 100 000,00 руб.


позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов до 2025 года - 5096,3 тыс. кв. м.

- площадь построенного (приобретенного) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, до 2023 года - 256,09 тыс. кв. м.

- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в соответствии с областной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с 7% в 2016 году увеличится до 10% в 2017 году.

- доля заключенных договоров найма специализированного жилищного фонда составит 100% в 2025 году.

- количество многоквартирных домов, по которым Фондом содействия реформированию ЖКХ принято решение о предоставлении финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, до 2021 года - 18 ед.

- доля площади озелененных территорий общего пользования населенных пунктов муниципальных образований в соответствии со строительными нормами и правилами планировки и застройки городских и сельских поселений с 61% в 2014 году увеличится до 72% в 2017 году.

- доля площади детских площадок в границах населенных пунктов муниципальных образований от нормативной площади детских площадок для населенных пунктов муниципальных образований с 78,5% в 2014 году увеличится до 82,5% в 2017 году.

- доля площади открытых спортивных плоскостных сооружений в границах населенных пунктов муниципальных образований от нормативной площади открытых спортивных плоскостных сооружений для населенных пунктов муниципальных образований с 86,5% в 2014 году увеличится до 91,5% в 2017 году.

- доля приобретенной коммунальной техники к общему количеству используемой коммунальной техники составит 0,2% в 2014 году.

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит 245 ед. в 2017 году.

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составит 7 ед. в 2017 году.

- доля обеспеченности нормативным освещением улиц составит 67,2% в 2017 году.

- строительство и реконструкция водопроводных сетей до 2025 года - 287 км.

- строительство и реконструкция водозаборных сооружений до 2025 года - 351 ед.

- строительство и реконструкция очистных сооружений сточной воды до 2025 года - 13 ед.

- строительство и реконструкция канализационных сетей до 2025 года - 52,5 км.

- количество транспортных средств и специализированных машин, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга) организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с 6 ед. в 2018 году увеличится до 19 ед. в 2019 году.

- протяженность построенных и (или) реконструированных водопроводных сетей на территории городских округов составит 18,14 км в 2019 году.

- количество приобретенных объектов недвижимого имущества для обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения до 2020 года - 3 ед.

- снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения до 2025 года - 40%.

- снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения до 2025 года - 30%.

- снижение показателя потерь коммунального ресурса до 2025 года - 40%.

- увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, с 4019 чел. в 2023 году увеличится до 18939 чел. в 2025 году.

- увеличение протяженности замены инженерных сетей с 40,12 км в 2023 году увеличится до 139,15 км в 2025 году.

- снижение аварийности коммунальной инфраструктуры с 1553 шт. в 2023 году снизится до 1535 шт. в 2025 году.

- строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения до 2025 года - 2 ед.

- обеспечение технической возможностью подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения территории комплексного развития до 2025 года - 26,213 Гкал/ч.

- технологическое присоединение до 2025 года - 15 м3/сутки.


2) в Текстовой части:


таблицу "Перечень индикаторов и показателей раздела 1 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 6, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 6, ресурсное обеспечение подпрограммы 6":


дополнить пунктами 26 - 28 следующего содержания:

26

Показатель 14 Задачи 3

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения

ед.

Определяется как сумма построенных и реконструированных объектов в отчетном году

Ведомственная отчетность

27

Показатель 15 Задачи 3

Обеспечение технической возможностью подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения территории комплексного развития

Гкал/ч

Определяется как сумма мощностей технологически присоединенных к системе теплоснабжения в отчетном году

Ведомственная отчетность

28

Показатель 16 Задачи 3

Технологическое присоединение

м3/сутки

Определяется как сумма мощностей, технологически присоединенных к системе водоснабжения и водоотведения в отчетном году

Ведомственная отчетность


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»