ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2023 года N 963


О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 мая 2019 года N 469



Правительство области постановляет:


1. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 20 мая 2019 года N 469, следующие изменения:


1.1. в паспорте государственной программы:


1.1.1. в позиции "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы" слова "отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений" заменить словами "отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений";


1.1.2. позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 39654588.8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 5875166.6 тыс. рублей,

2022 год - 7460712.5 тыс. рублей,

2023 год - 9357184.2 тыс. рублей,

2024 год - 9493715.2 тыс. рублей,

2025 год - 7467810.3 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39654588.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 5875166.6 тыс. рублей,

2022 год - 7460712.5 тыс. рублей,

2023 год - 9357184.2 тыс. рублей,

2024 год - 9493715.2 тыс. рублей,

2025 год - 7467810.3 тыс. рублей";


1.1.3. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" слова и цифры "непревышение отношения государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений уровня 17.3%" заменить словами и цифрами "непревышение отношения государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений уровня 11.5%";


1.2. пункт 3 раздела I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы" изложить в следующей редакции:


"

3.

Задача "Эффективное управление государственным долгом области"

отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

47.1

32.1

14.3

17.1

-

-

-

отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

-

-

-

-

15.5

14.4

11.5

";


1.3. раздел II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:


"

5.

Отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальных казначейских кредитов, и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

ежегодно, показатель за период

А = (ГД - ИБК (СКК) - КНП) / (УОД - П) x 100

А - отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

ГД - общий объем государственного долга области по состоянию на 1 января текущего финансового года;

ИБК (СКК) - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальным казначейским кредитам;

КНП - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов;

УОД - общий объем доходов областного бюджета за отчетный финансовый год;

П - объем безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год

2

Департамент финансов области

";


1.4. раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;


1.5. в подпрограмме 1 "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" (приложение 1 к государственной программе):


1.5.1. в паспорте подпрограммы 1:


1.5.1.1. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 4819143.5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 179863.2 тыс. рублей;

2022 год - 195141.1 тыс. рублей;

2023 год - 1901803.9 тыс. рублей;

2024 год - 2338463.9 тыс. рублей;

2025 год - 203871.4 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 4819143.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 179863.2 тыс. рублей;

2022 год - 195141.1 тыс. рублей;

2023 год - 1901803.9 тыс. рублей;

2024 год - 2338463.9 тыс. рублей;

2025 год - 203871.4 тыс. рублей";


1.5.1.2. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1" слова и цифры "повышение уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) до 99.1%;" заменить словами и цифрами "сохранение уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) на уровне 97%;";


1.5.2. в разделе I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:


"

2.

Задача "Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления региональными финансами"

исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)

%

99.6

99.0

99.0

97.0

96.8

96.9

97

отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

%

0.00

0.05

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области

%

88.8

88.8

88.8

88.9

89.0

89.1

89.2

3.

Задача "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса"

уровень открытости бюджетного процесса в области

%

81.1

86.3

92.7

90.0

90.3

90.6

90.9

количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан"

единиц

нет данных

105

700

1256

1592

1600

1626

количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

единиц

9

9

9

21

-

-

-

количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения

единиц

-

-

-

-

4

5

6

";


1.5.3. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;


1.6. в подпрограмме 2 "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами" (приложение 2 к государственной программе):


1.6.1. в паспорте подпрограммы 2:


1.6.1.1. в позиции "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2":


слова "разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания;" заменить словами "разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания;";


слова "доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;" заменить словами "доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;";


1.6.1.2. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 33582761.3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 5556779.8 тыс. рублей,

2022 год - 7087568.4 тыс. рублей,

2023 год - 7173321.0 тыс. рублей,

2024 год - 6826940.9 тыс. рублей,

2025 год - 6938151.2 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 33582761.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 5556779.8 тыс. рублей,

2022 год - 7087568.4 тыс. рублей,

2023 год - 7173321.0 тыс. рублей,

2024 год - 6826940.9 тыс. рублей,

2025 год - 6938151.2 тыс. рублей";


1.6.1.3. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2":


слова и цифры "сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания до 0.77 раза;" заменить словами и цифрами "сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания до 0.7 раза;";


слова и цифры "увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 96.3%;" заменить словами и цифрами "увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 98.7%;";


1.6.2. в разделе I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2" пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:


"

1

Задача "Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между областным и местными бюджетами"

разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания

раз

0.80

0.80

0.79

0.79

0.72

0.71

0.7

отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований

%

0.8

1.3

0.04

0.0

0.0

0.0

0.0

2

Задача "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"

доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ

%

90.8

91.0

95.2

96.0

98.5

98.6

98.7

доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет"

%

8.2

9

11.5

11.5

11.6

11.6

11.7

";


1.6.3. в разделе II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2":


пункт 1 изложить в следующей редакции:


"

1.

Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания

раз

показывает разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания

ежегодно, показатель за период

Р = (СР У БОпосле выр мр, мо, го MAX / СР У БОпосле выр мр, мо, го MIN) / (СР У БОдо выр мр, мо, го MAX / СР У БОдо выр мр, мо, го MIN)

Р - разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания;

СР У БО после выр мр, мо, го MAX - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов, пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) после выравнивания;

СР У БОпосле выр мр, мо, го MIN - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) после выравнивания;

СР У БОдо выр мр, мо, го MAX - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов и пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) до выравнивания;

СР У БОдо выр мр, мо, го MIN - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) до выравнивания

2

Департамент финансов области

";


пункт 3 изложить в следующей редакции:


"

3.

Доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ

%

отражает долю расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ

ежегодно, показатель за период

Кпрог. = Расходы прог. / Расходы x 100

Кпрог - доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;

Расходы прог. - объем расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области;

Расходы - объем расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области

2

Департамент финансов области

";


1.6.4. в таблице 1 раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":


1.6.4.1. строку:


"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»