Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 20 мая 2019 года N 469, следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы:
1.1.1. в позиции "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы" слова "отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений" заменить словами "отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений";
1.1.2. позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета | объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 39654588.8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 5875166.6 тыс. рублей, 2022 год - 7460712.5 тыс. рублей, 2023 год - 9357184.2 тыс. рублей, 2024 год - 9493715.2 тыс. рублей, 2025 год - 7467810.3 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39654588.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 5875166.6 тыс. рублей, 2022 год - 7460712.5 тыс. рублей, 2023 год - 9357184.2 тыс. рублей, 2024 год - 9493715.2 тыс. рублей, 2025 год - 7467810.3 тыс. рублей"; |
1.1.3. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" слова и цифры "непревышение отношения государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений уровня 17.3%" заменить словами и цифрами "непревышение отношения государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений уровня 11.5%";
1.2. пункт 3 раздела I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
3. | Задача "Эффективное управление государственным долгом области" | отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 47.1 | 32.1 | 14.3 | 17.1 | - | - | - |
отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | - | - | - | - | 15.5 | 14.4 | 11.5 |
";
1.3. раздел II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"
5. | Отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальных казначейских кредитов, и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | ежегодно, показатель за период | А = (ГД - ИБК (СКК) - КНП) / (УОД - П) x 100 | А - отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; ГД - общий объем государственного долга области по состоянию на 1 января текущего финансового года; ИБК (СКК) - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальным казначейским кредитам; КНП - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов; УОД - общий объем доходов областного бюджета за отчетный финансовый год; П - объем безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год | 2 | Департамент финансов области |
";
1.4. раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме 1 "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" (приложение 1 к государственной программе):
1.5.1. в паспорте подпрограммы 1:
1.5.1.1. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 4819143.5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 179863.2 тыс. рублей; 2022 год - 195141.1 тыс. рублей; 2023 год - 1901803.9 тыс. рублей; 2024 год - 2338463.9 тыс. рублей; 2025 год - 203871.4 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 4819143.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 179863.2 тыс. рублей; 2022 год - 195141.1 тыс. рублей; 2023 год - 1901803.9 тыс. рублей; 2024 год - 2338463.9 тыс. рублей; 2025 год - 203871.4 тыс. рублей"; |
1.5.1.2. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1" слова и цифры "повышение уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) до 99.1%;" заменить словами и цифрами "сохранение уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) на уровне 97%;";
1.5.2. в разделе I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"
2. | Задача "Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления региональными финансами" | исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) | % | 99.6 | 99.0 | 99.0 | 97.0 | 96.8 | 96.9 | 97 |
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета | % | 0.00 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области | % | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.9 | 89.0 | 89.1 | 89.2 | ||
3. | Задача "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса" | уровень открытости бюджетного процесса в области | % | 81.1 | 86.3 | 92.7 | 90.0 | 90.3 | 90.6 | 90.9 |
количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан" | единиц | нет данных | 105 | 700 | 1256 | 1592 | 1600 | 1626 | ||
количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан | единиц | 9 | 9 | 9 | 21 | - | - | - | ||
количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения | единиц | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 |
";
1.5.3. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме 2 "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами" (приложение 2 к государственной программе):
1.6.1. в паспорте подпрограммы 2:
1.6.1.1. в позиции "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2":
слова "разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания;" заменить словами "разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания;";
слова "доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;" заменить словами "доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;";
1.6.1.2. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 33582761.3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 5556779.8 тыс. рублей, 2022 год - 7087568.4 тыс. рублей, 2023 год - 7173321.0 тыс. рублей, 2024 год - 6826940.9 тыс. рублей, 2025 год - 6938151.2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 33582761.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 5556779.8 тыс. рублей, 2022 год - 7087568.4 тыс. рублей, 2023 год - 7173321.0 тыс. рублей, 2024 год - 6826940.9 тыс. рублей, 2025 год - 6938151.2 тыс. рублей"; |
1.6.1.3. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2":
слова и цифры "сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания до 0.77 раза;" заменить словами и цифрами "сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания до 0.7 раза;";
слова и цифры "увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 96.3%;" заменить словами и цифрами "увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 98.7%;";
1.6.2. в разделе I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2" пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"
1 | Задача "Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между областным и местными бюджетами" | разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания | раз | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.7 |
отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований | % | 0.8 | 1.3 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2 | Задача "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 90.8 | 91.0 | 95.2 | 96.0 | 98.5 | 98.6 | 98.7 |
доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет" | % | 8.2 | 9 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 |
";
1.6.3. в разделе II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания | раз | показывает разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания | ежегодно, показатель за период | Р = (СР У БОпосле выр мр, мо, го MAX / СР У БОпосле выр мр, мо, го MIN) / (СР У БОдо выр мр, мо, го MAX / СР У БОдо выр мр, мо, го MIN) | Р - разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания; СР У БО после выр мр, мо, го MAX - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов, пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) после выравнивания; СР У БОпосле выр мр, мо, го MIN - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) после выравнивания; СР У БОдо выр мр, мо, го MAX - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов и пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) до выравнивания; СР У БОдо выр мр, мо, го MIN - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) до выравнивания | 2 | Департамент финансов области |
";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. | Доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ | % | отражает долю расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ | ежегодно, показатель за период | Кпрог. = Расходы прог. / Расходы x 100 | Кпрог - доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ; Расходы прог. - объем расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области; Расходы - объем расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области | 2 | Департамент финансов области |
";
1.6.4. в таблице 1 раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":
1.6.4.1. строку:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |