Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 июня 2023 года N 031-06-459/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 15 235 294,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год - 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 603 683,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 738 009,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 943 641,4 тыс. рублей; 2023 год - 2 074 148,5 тыс. рублей; 2024 год - 1 248 323,8 тыс. рублей; 2025 год - 1 230 317,2 тыс. рублей; 2026 год - 1 270 674,5 тыс. рублей; 2027 год - 1 340 974,5 тыс. рублей; 2028 год - 1 570 674,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 808 236,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год - 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 213 014,5 тыс. рублей; 2021 год - 1 350 954,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 499 587.8 тыс. рублей; 2023 год - 1 602 090,3 тыс. рублей; 2024 год - 1 201 236,0 тыс. рублей; 2025 год - 1 207 342,2 тыс. рублей; 2026 год - 1 265 149,9 тыс. рублей; 2027 год - 1 335 449,9 тыс. рублей; 2028 год - 1 565 149,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 711 808,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год - 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год - 100 954,1 тыс. рублей; 2021 год - 111 204,3 тыс. рублей; 2022 год - 118 340,0 тыс. рублей; 2023 год - 151 584,2 тыс. рублей; 2024 год - 47 087,8 тыс. рублей; 2025 год - 22 975,0 тыс. рублей; 2026 год - 5 524,6 тыс. рублей; 2027 год - 5 524,6 тыс. рублей; 2028 год - 5 524,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 712 170,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год - 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год - 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год - 275 850,6 тыс. рублей; 2022 год - 325 713,6 тыс. рублей: 2023 год - 317 394,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 3 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год - 3 079,4 тыс. руб. |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Комфортная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 12 590 654,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год - 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 360 864,6 тыс. рублей; 2021 год - 1 473 804,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 622 795,6 тыс. рублей; 2023 год - 1 715 956,9 тыс. рублей; 2024 год - 911 940,1 тыс. рублей; 2025 год - 928 829,3 тыс. рублей; 2026 год - 996 872,0 тыс. рублей; 2027 год - 1 067 872,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 296 872,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 10 307 033,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год - 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год - 981 309,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 104 939,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 203 745,9 тыс. рублей; 2023 год - 1 276 392,2 тыс. рублей; 2024 год - 896 940,1 тыс. рублей; 2025 год - 913 829,3 тыс. рублей; 2026 год - 996 872,0 тыс. рублей; 2027 год - 1 067 872,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 296 872,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 575 340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год - 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год - 89 839,8 тыс. рублей; 2021 год - 93 014,8 тыс. рублей; 2022 год - 100 306,1 тыс. рублей; 2023 год - 119 090,7 тыс. рублей; 2024 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 15 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 705 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год - 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год - 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год - 275 850,6 тыс. рублей; 2022 год - 318 743,6 тыс. рублей; 2023 год - 317 394,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 3 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год - 3 079,4 тыс. руб. |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Безопасная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 195 205,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 242 819,1 тыс. рублей; 2021 год - 264 204,9 тыс. рублей; 2022 год - 127 213,2 тыс. рублей; 2023 год - 147 926,7 тыс. рублей; 2024 год - 112 988,7 тыс. рублей; 2025 год - 77 025,9 тыс. рублей; 2026 год - 74 575,5 тыс. рублей; 2027 год - 73 875,5 тыс. рублей; 2028 год - 74 575,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 051 767,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 231 704,8 тыс. рублей; 2021 год - 246 015,4 тыс. рублей; 2022 год - 102 209,3 тыс. рублей; 2023 год - 115 433,2 тыс. рублей; 2024 год - 80 900,9 тыс. рублей; 2025 год - 69 050,9 тыс. рублей; 2026 год - 69 050,9 тыс. рублей; 2027 год - 68 350,9 тыс. рублей; 2028 год - 69 050,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 136 467,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 11 114,3 тыс. рублей; 2021 год - 18 189,5 тыс. рублей; 2022 год - 18 033,9 тыс. рублей; 2023 год - 32 493,5 тыс. рублей; 2024 год - 32 087,8 тыс. рублей; 2025 год - 7 975,0 тыс. рублей; 2026 год - 5 524,6 тыс. рублей; 2027 год - 5 524,6 тыс. рублей; 2028 год - 5 524,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 6 970,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2022 год - 6 970,0 тыс. рублей. |
";
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3.1 "Паспорт подпрограммы "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 1 449 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2022 год - 193 632,6 тыс. рублей; 2023 год - 210 264,9 тыс. рублей; 2024 год - 223 395,0 тыс. рублей. 2025 год - 224 462,0 тыс. рублей; 2026 год - 199 227,0 тыс. рублей; 2027 год - 199 227,0 тыс. рублей; 2028 год - 199 227,0 тыс. рублей. |
";
5) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
6) Приложение 4 дополнить таблицей следующего содержания:
"Общественные территории,
подлежащие благоустройству в 2024 году по итогам
рейтингового голосования
N п/п | Наименование территории |
1. | Береговая территория реки Ушаковка в районе ул. Храмцовская |
2. | Сквер "Ирис" на бульваре Рябикова, 20-а |
3. | Бульвар "Солнечный" |
4. | Территория по ул. Лермонтова, от ул. Игошина до ул. Колхозная |
5. | Территория между домами N 1 по ул. Бажова и N 18 по ул. Алмазная |
6. | Парк "Комсомольский" (3 этап) |
7. | Аллея "Здоровья" по ул. Розы Люксембург |
8. | Территория на пересечении ул. Чернышевского и ул. Герцена |
9. | ул. Депутатская, 1-11 |
10. | Историко-мемориальный комплекс "Иерусалимская гора" (бывший Центральный парк культуры и отдыха) (5 этап) |
11. | Сквер на пересечении ул. Ленина и ул. Горького |
12. | Сквер на пересечении ул. Генерала Доватора и ул. Воровского |
13. | Территория по ул. Трактовая (возле моста через Иркут) |
".
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с Приложением в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение 1
к муниципальной программе "Формирование
комфортной и безопасной городской среды"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 603 683,7 | 1 738 009,8 | 1 943 641,4 | 2 074 148,5 | 1 248 323,8 | 1 230 317,2 | 1 270 674,5 | 1 340 974,5 | 1 570 674,5 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 1 213 014,5 | 1 350 954,9 | 1 499 587,8 | 1 602 090,3 | 1 201 236,0 | 1 207 342,2 | 1 265 149,9 | 1 335 449,9 | 1 565 149,9 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 100 954,1 | 111 204,3 | 118 340,0 | 151 584,2 | 47 087,8 | 22 975,0 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 325 713,6 | 317 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 360 864,6 | 1 473 804,9 | 1 622 795,6 | 1 715 956,9 | 911 940,1 | 928 829,3 | 996 872,0 | 1 067 872,0 | 1 296 872,0 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 981 309,7 | 1 104 939,5 | 1 203 745,9 | 1 276 392,2 | 896 940,1 | 913 829,3 | 996 872,0 | 1 067 872,0 | 1 296 872,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 119 090,7 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 317 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 579 258,0 | 628 388,9 | 751 335,7 | 705 586,0 | 90 731,3 | 90 731,3 | 124 507,0 | 145 507,0 | 224 507,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, аппарат администрации города Иркутска, КУМИ |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 199 703,1 | 259 523,5 | 332 286,0 | 289 100,7 | 75 731,3 | 75 731,3 | 124 507,0 | 145 507,0 | 224 507,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 99 090,7 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 317 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства" | Всего, в том числе: | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 254 563,0 | 422 198,7 | 237 962,0 | 238 219,0 | 253 719,0 | 303 719,0 | 453 719,0 | Создание на территории города удобной и привлекательной среды | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 254 563,0 | 406 043,3 | 237 962,0 | 238 219,0 | 253 719,0 | 303 719,0 | 453 719,0 | ||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 2 155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 228 072,9 | 224 138,1 | 198 243,8 | 199 927,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, КЭ | |
бюджет города | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 228 072,9 | 224 138,1 | 198 243,8 | 199 927,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | 218 694,0 | ||||
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Лесоустройство, обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 3 997,2 | 5 255,0 | 5 483,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | КГО, ОБЗ | |
бюджет города | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 3 997,2 | 5 255,0 | 5 483,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | ||||
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Организация наружного освещения территории города" | Всего, в том числе: | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 186 742,7 | 145 483,0 | 184 232,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города | КГО |
бюджет города | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 186 742,7 | 138 559,0 | 184 232,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | 191 201,0 | ||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
инициативные платежи | - | - | - | - | - | 924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии" | Всего, в том числе: | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 198 084,1 | 213 296,1 | 195 288,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | Повышение надежности работы системы наружного освещения | КГО |
бюджет города | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 198 084,1 | 213 296,1 | 195 288,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | 203 060,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда" | Всего, в том числе: | - | - | 242 819,1 | 264 204,9 | 127 213,2 | 147 926,7 | 112 988,7 | 77 025,9 | 74 575,5 | 73 875,5 | 74 575,5 | X | X | |
бюджет города | - | - | 231 704,8 | 246 015,4 | 102 209,3 | 115 433,2 | 80 900,9 | 69 050,9 | 69 050,9 | 68 350,9 | 69 050,9 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 18 033,9 | 32 493,5 | 32 087,8 | 7 975,0 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 6 970,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска | ||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ |
бюджет города | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | - | - | - | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ, КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | Всего, в том числе: | - | - | 68 715,1 | 91 304,4 | 119 408,2 | 142 263,1 | 107 863,7 | 71 895,9 | 69 445,5 | 68 745,5 | 69 445,5 | Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 57 600,8 | 73 114,9 | 94 404,3 | 109 769,6 | 75 775,9 | 63 920,9 | 63 920,9 | 63 220,9 | 63 920,9 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 18 033,9 | 32 493,5 | 32 087,8 | 7 975,0 | 5 524,6 | 5 524,6 | 5 524,6 | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 6 970,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2.4 | Основное мероприятие 2.4 "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры" | Всего, в том числе: | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 5 663,6 | 5 125,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения | КГО |
бюджет города | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 5 663,6 | 5 125,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 193 632,6 | 210 264,9 | 223 395,0 | 224 462,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | X | X | |
бюджет города | - | - | - | - | 193 632,6 | 210 264,9 | 223 395,0 | 224 462,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | 199 227,0 | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей | ||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 15 074,0 | 24 336,3 | 37 864,0 | 38 178,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | - | - | - | - | 15 074,0 | 24 336,3 | 37 864,0 | 38 178,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | 20 139,0 | ||||
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 178 558,6 | 185 928,6 | 185 531,0 | 186 284,0 | 179 088,0 | 179 088,0 | 179 088,0 | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ |
бюджет города | - | - | - | - | 178 558,6 | 185 928,6 | 185 531,0 | 186 284,0 | 179 088,0 | 179 088,0 | 179 088,0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города
Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента городской среды комитета
городского обустройства администрации города
Иркутска
Е.В.ЮРГАНОВА