ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего финансовых затрат | 3599118,7 | 3954102,2 | 4630071,3 | 9134336,9 | 31362394,3 | 4755821,9 | 1154555,3 | 58590400,6 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | 49389,8 | 180393,8 | 245436,3 | 672309,6 | 736222,3 | 486016,2 | 37083,4 | 2406851,4 |
из краевого бюджета | 2812485,4 | 2822364,5 | 3468742,3 | 5743778,2 | 6739456,5 | 1536844,1 | 595516,1 | 23719187,1 |
из местного бюджета | 230218,2 | 192751,5 | 112363,3 | 63044,4 | 69331,0 | 44076,8 | 21645,8 | 733431,0 |
из внебюджетных источников | 507025,3 | 758592,4 | 803529,4 | 2655204,7 | 23817384,5 | 2688884,8 | 500310,0 | 31730931,1 |
Капитальные вложения | 413730,4 | 846497,0 | 999697,0 | 2851408,7 | 22888875,1 | 3688392,3 | 468367,3 | 32156967,8 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | 49389,8 | 180393,8 | 245436,3 | 374925,5 | 515280,1 | 278034,1 | - | 1643459,6 |
из краевого бюджета | 312239,4 | 587928,7 | 666117,2 | 596782,3 | 2109645,2 | 1500834,5 | 446721,5 | 6220268,8 |
из местного бюджета | 52101,2 | 78174,5 | 75304,1 | 18027,1 | 41636,0 | 41343,5 | 21645,8 | 328232,2 |
из внебюджетных источников | - | - | 12839,4 | 1861673,8 | 20222313,8 | 1868180,2 | - | 23965007,2 |
НИОКР | - | 400,0 | 1060,0 | - | - | - | - | 1460,0 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 400,0 | 1060,0 | - | - | - | - | 1460,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 3185388,3 | 3107205,2 | 3629314,3 | 6282928,2 | 8473519,2 | 1067429,6 | 686188,0 | 26431972,8 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | 297384,1 | 220942,2 | 207982,1 | 37083,4 | 763391,8 |
из краевого бюджета | 2500246,0 | 2234035,8 | 2801565,1 | 5146995,9 | 4629811,3 | 36009,6 | 148794,6 | 17497458,3 |
из местного бюджета | 178117,0 | 114577,0 | 37059,2 | 45017,3 | 27695,0 | 2733,3 | - | 405198,8 |
из внебюджетных источников | 507025,3 | 758592,4 | 790690,0 | 793530,9 | 3595070,7 | 820704,6 | 500310,0 | 7765923,9 |
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" | ||||||||
Всего финансовых затрат | 815989,7 | 939210,6 | 1282314,6 | 1228779,6 | 2423311,7 | 799755,0 | 57717,7 | 7547078,9 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | 49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 374925,5 | 515280,1 | 278034,1 | - | 1578664,8 |
из краевого бюджета | 480518,2 | 437577,3 | 617517,1 | 837754,4 | 1879544,2 | 518297,1 | 51721,5 | 4822929,8 |
из местного бюджета | 13056,4 | 7441,9 | 16671,2 | 16099,7 | 28487,4 | 3423,8 | 5996,2 | 91176,6 |
из внебюджетных источников | 273025,3 | 378592,4 | 402690,0 | - | - | - | - | 1054307,7 |
Капитальные вложения | 116906,9 | 158623,4 | 358526,0 | 510330,7 | 1948330,6 | 781533,0 | 57717,7 | 3931968,3 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | 49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 374925,5 | 515280,1 | 278034,1 | - | 1578664,8 |
из краевого бюджета | 60089,4 | 41467,5 | 110848,0 | 132285,9 | 1415019,5 | 502808,4 | 51721,5 | 2314240,2 |
из местного бюджета | 7427,7 | 1556,9 | 2241,7 | 3119,3 | 18031,0 | 690,5 | 5996,2 | 39063,3 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 699082,8 | 780587,2 | 923788,6 | 718448,9 | 474981,1 | 18222,0 | - | 3615110,6 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | 420428,8 | 396109,8 | 506669,1 | 705468,5 | 464524,7 | 15488,7 | - | 2508689,6 |
из местного бюджета | 5628,7 | 5885,0 | 14429,5 | 12980,4 | 10456,4 | 2733,3 | - | 52113,3 |
из внебюджетных источников | 273025,3 | 378592,4 | 402690,0 | - | - | - | - | 1054307,7 |
Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" | ||||||||
Всего финансовых затрат | 2248356,0 | 2216964,6 | 2076295,7 | 4679976,5 | 4456237,9 | 210583,0 | 177958,0 | 16066371,7 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | 64794,8 | - | 297384,1 | 220942,2 | 207982,1 | 37083,4 | 828186,6 |
из краевого бюджета | 2075817,2 | 2014660,6 | 2050074,2 | 4350297,8 | 4214689,1 | 2600,9 | 140874,6 | 14849014,4 |
из местного бюджета | 172538,8 | 137509,2 | 26221,5 | 32294,6 | 20606,6 | - | - | 389170,7 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные вложения | 5050,5 | 378272,6 | 71836,0 | 5154,1 | 67290,5 | - | - | 527603,7 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | 64794,8 | - | - | - | - | - | 64794,8 |
из краевого бюджета | 5000,0 | 284660,6 | 68244,2 | 4896,4 | 63922,5 | - | - | 426723,7 |
из местного бюджета | 50,5 | 28817,2 | 3591,8 | 257,7 | 3368,0 | - | - | 36085,2 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | 660,0 | - | - | - | - | 660,0 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | 660,0 | - | - | - | - | 660,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 2243305,5 | 1838692,0 | 2003799,7 | 4674822,4 | 4388947,4 | 210583,0 | 177958,0 | 15538108,0 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | 297384,1 | 220942,2 | 207982,1 | 37083,4 | 763391,8 |
из краевого бюджета | 2070817,2 | 1730000,0 | 1981170,0 | 4345401,4 | 4150766,6 | 2600,9 | 140874,6 | 14421630,7 |
из местного бюджета | 172488,3 | 108692,0 | 22629,7 | 32036,9 | 17238,6 | - | - | 353085,5 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" | ||||||||
Всего финансовых затрат на реализацию мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Алтайского края | 534773,0 | 696601,0 | 967335,0 | 3132954,8 | 23861623,5 | 1686390,8 | 915959,6 | 31795637,7 |
в том числе | ||||||||
из краевого бюджета, в том числе: | 256150,0 | 268800,6 | 497025,0 | 463100,0 | 531738,0 | 648200,0 | 400000,0 | 3065013,6 |
- из краевого бюджета (средства инфраструктурного бюджетного кредита) | - | - | - | - | 131738,0 | - | - | 131738,0 |
из местного бюджета | 44623,0 | 47800,4 | 69470,6 | 14650,1 | 18801,0 | 36806,0 | 15649,6 | 247800,7 |
из внебюджетных источников | 234000,0 | 380000,0 | 400839,4 | 2655204,7 | 23311084,5 | 1001384,8 | 500310,0 | 28484823,4 |
Капитальные вложения | 291773,0 | 309601,0 | 569335,0 | 2335923,9 | 20259552,8 | 850686,2 | 410649,6 | 25027521,5 |
в том числе | ||||||||
из краевого бюджета, в т.ч.: | 247150,0 | 261800,6 | 487025,0 | 459600,0 | 524738,0 | 633200,0 | 395000,0 | 3008513,6 |
- из краевого бюджета (средства инфраструктурного бюджетного кредита) | - | - | - | - | 131738,0 | - | - | 131738,0 |
из местного бюджета | 44623,0 | 47800,4 | 69470,6 | 14650,1 | 18801,0 | 36806,0 | 15649,6 | 247800,7 |
из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 12839,4 | 1861673,8 | 19716013,8 | 180680,2 | - | 21771207,2 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | ||||||||
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 243000,0 | 387000,0 | 398000,0 | 797030,9 | 3602070,7 | 835704,6 | 500500,0 | 6768116,2 |
в том числе | ||||||||
из краевого бюджета | 9000,0 | 7000,0 | 10000,0 | 3500,0 | 7000,0 | 15000,0 | 5000,0 | 56500,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | 234000,0 | 380000,0 | 388000,0 | 793530,9 | 3595070,7 | 820704,6 | 500310,0 | 6711616,2 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы" | ||||||||
Всего финансовых затрат | - | 101326,0 | 304126,0 | 92626,0 | 621221,2 | 2059093,1 | 2920,0 | 3181312,3 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 101326,0 | 304126,0 | 92626,0 | 113485,2 | 367746,1 | 2920,0 | 982229,3 |
из местного бюджета | - | - | - | - | 1436,0 | 3847,0 | - | 5283,0 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | 506300,0 | 1687500,0 | - | 2193800,0 |
Капитальные вложения | - | - | - | - | 613701,2 | 2056173,1 | - | 2669874,3 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | - | - | 105965,2 | 364826,1 | - | 470791,3 |
из местного бюджета | - | - | - | - | 1436,0 | 3847,0 | - | 5283,0 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | 506300,0 | 1687500,0 | - | 2193800,0 |
НИОКР | - | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | 800,0 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | 800,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | - | 100926,0 | 303726,0 | 92626,0 | 7520,0 | 2920,0 | 2920,0 | 510638,0 |
в том числе | ||||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 100926,0 | 303726,0 | 92626,0 | 7520,0 | 2920,0 | 2920,0 | 510638,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |