Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 12, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Эффективное управление", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 10 апреля 2023 года N 031-06-269/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 3 472 569,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 220 486,8 тыс. рублей; 2021 год - 365 146,3 тыс. рублей; 2022 год - 431 031,8 тыс. рублей; 2023 год - 528 660,2 тыс. рублей; 2024 год - 402 503,5 тыс. рублей; 2025 год - 398 365,5 тыс. рублей; 2026 год - 375 476,5 тыс. рублей; 2027 год - 375 422,5 тыс. рублей; 2028 год - 375 476,5 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Управление имуществом" муниципальной программы "Эффективное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 193 274,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 14 465,2 тыс. рублей; 2021 год - 11 018,5 тыс. рублей; 2022 год - 10 928,7 тыс. рублей; 2023 год - 51 960,4 тыс. рублей; 2024 год - 19 916,0 тыс. рублей; 2025 год - 21 260,0 тыс. рублей; 2026 год - 21 260,0 тыс. рублей; 2027 год - 21 206,0 тыс. рублей; 2028 год - 21 260,0 тыс. рублей |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности муниципального управления" муниципальной программы "Эффективное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 3 279 294,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 206 021,6 тыс. рублей; 2021 год - 354 127,8 тыс. рублей; 2022 год - 420 103,1 тыс. рублей; 2023 год - 476 699,8 тыс. рублей; 2024 год - 382 587,5 тыс. рублей; 2025 год - 377 105,5 тыс. рублей; 2026 год - 354 216,5 тыс. рублей; 2027 год - 354 216,5 тыс. рублей; 2028 год - 354 216,5 тыс. рублей |
";
4) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением в средствах массовой информации и разместить на WEB - портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 220 486,8 | 365 146,3 | 431 031,8 | 528 660,2 | 402 503,5 | 398 365,5 | 375 476,5 | 375 422,5 | 375 476,5 | X | X | ||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом": | 14 465,2 | 11 018,5 | 10 928,7 | 51 960,4 | 19 916,0 | 21 260,0 | 21 260,0 | 21 206,0 | 21 260,0 | X | X | ||
Задача 1 | Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны" | Всего, в том числе: | 3 174,7 | 2 800,4 | 4 132,7 | 12 514,9 | 9 908,0 | 10 987,0 | 10 987,0 | 10 933,0 | 10 987,0 | Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям | КУМИ, КГСП, МКУ "УКС", КЭ |
бюджет города Иркутска | 3 174,7 | 2 800,4 | 4 132,7 | 12 514,9 | 9 908,0 | 10 987,0 | 10 987,0 | 10 933,0 | 10 987,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества и информационных материалов" | Всего, в том числе: | 11 196,5 | 8 148,4 | 6 725,1 | 37 966,5 | 9 808,0 | 9 973,0 | 9 973,0 | 9 973,0 | 9 973,0 | Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также информационных материалов (афиш, листовок, объявлений и т.п.) на фасадах зданий, ограждениях и иных объектах | КУМИ, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО, КЭ |
бюджет города Иркутска | 11 196,5 | 8 148,4 | 6 725,1 | 37 966,5 | 9 808,0 | 9 973,0 | 9 973,0 | 9 973,0 | 9 973,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления" | Всего, в том числе: | 94,0 | 69,7 | 70,9 | 1 479,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков | КУМИ |
бюджет города Иркутска | 94,0 | 69,7 | 70,9 | 1 479,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления": | 206 021,6 | 354 127,8 | 420 103,1 | 476 699,8 | 382 587,5 | 377 105,5 | 354 216,5 | 354 216,5 | 354 216,5 | X | X | ||
Задача 1 | Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1. "Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 47 398,0 | 63 237,0 | 52 858,7 | 92 976,0 | 65 210,0 | 59 100,0 | 51 500,0 | 51 500,0 | 51 500,0 | Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 47 398,0 | 63 237,0 | 52 858,7 | 92 976,0 | 65 210,0 | 59 100,0 | 51 500,0 | 51 500,0 | 51 500,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи" | Всего, в том числе: | 12 877,9 | 14 381,0 | 15 256,4 | 15 839,0 | 15 855,0 | 15 840,0 | 15 840,0 | 15 840,0 | 15 840,0 | Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 12 877,9 | 14 381,0 | 15 256,4 | 15 839,0 | 15 855,0 | 15 840,0 | 15 840,0 | 15 840,0 | 15 840,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала" | Всего, в том числе: | 3 500,7 | 6 962,0 | 7 116,9 | 7 714,0 | 8 814,0 | 8 814,0 | 8 401,0 | 8 401,0 | 8 401,0 | Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения | Аппарат |
бюджет города Иркутска | 3 500,7 | 6 962,0 | 7 116,9 | 7 714,0 | 8 814,0 | 8 814,0 | 8 401,0 | 8 401,0 | 8 401,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений" | Всего, в том числе: | 142 245,0 | 266 144,8 | 320 968,1 | 324 711,8 | 292 505,5 | 293 140,5 | 278 264,5 | 278 264,5 | 278 264,5 | Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями | МКУ "УКС", МКУ "СРЦ", МКУ "ТЭС" |
бюджет города Иркутска | 142 245,0 | 266 144,8 | 320 968,1 | 324 711,8 | 292 505,5 | 293 140,5 | 278 264,5 | 278 264,5 | 278 264,5 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 | Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования" | Всего, в том числе: | 0,0 | 3 403,0 | 18 453,0 | 18 469,0 | 203,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации | КЭ, КБПиФ |
бюджет города Иркутска | 0,0 | 3 403,0 | 18 453,0 | 18 469,0 | 203,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 4 | Обеспечение управления земельными ресурсами на основании цифровой картографической основы и актуализация документов градостроительного планирования | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.6. "Реализация муниципальной политики в сфере градостроительного планирования" | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5 450,0 | 16 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Контроль за земельными ресурсами, объектами капитального строительства на территории города Иркутска и актуализация градостроительной документации | КУМИ, КГСП |
бюджет города Иркутска | 0,0 | 0,0 | 5 450,0 | 16 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |