АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2023 года N 031-06-395/23


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 19 мая 2023 года N 031-06-385/23 следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 22 225 143,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 100 812,7 тыс. рублей;

2021 год - 3 178 266,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 464 369,4 тыс. рублей;

2023 год - 4 771 750,1 тыс. рублей;

2024 год - 5 071 218,5 тыс. рублей;

2025 год - 641 490,0 тыс. рублей;

2026 год - 332 412,0 тыс. рублей;

2027 год - 332 412,0 тыс. рублей;

2028 год - 332 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 422 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 746,5 тыс. рублей;

2021 год - 74 001,4 тыс. рублей;

2022 год - 104 691,1 тыс. рублей;

2023 год - 265 579,8 тыс. рублей;

2024 год - 612 925,5 тыс. рублей;

2025 год - 183 414,2 тыс. рублей;

2026 год - 24 512,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 512,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 512,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 8 836 932,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 2 915 557,0 тыс. рублей;

2024 год - 3 346 062,4 тыс. рублей;

2025 год - 150 175,8 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год - 804 330,6 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 773 621,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 310 136,1 тыс. рублей;

2021 год - 308 185,5 тыс. рублей;

2022 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2023 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2024 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2025 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2026 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2027 год - 307 900,0 тыс. рублей;

2028 год - 307 900,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год - 12,0 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Системы инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 19 452 495,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 792 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 870 206,4 тыс. рублей;

2022 год - 5 156 342,3 тыс. рублей;

2023 год - 4 463 748,1 тыс. рублей;

2024 год - 4 763 218,5 тыс. рублей;

2025 год - 333 490,0 тыс. рублей;

2026 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 421 346,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 108 087,9 тыс. рублей;

2021 год - 73 841,4 тыс. рублей;

2022 год - 104 564,0 тыс. рублей;

2023 год - 265 477,8 тыс. рублей;

2024 год - 612 825,5 тыс. рублей;

2025 год - 183 314,2 тыс. рублей;

2026 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 412,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 412,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 8 836 932,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 34 325,1 тыс. рублей;

2021 год - 150 222,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 240 590,0 тыс. рублей;

2023 год - 2 915 557,0 тыс. рублей;

2024 год - 3 346 062,4 тыс. рублей;

2025 год - 150 175,8 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 9 187 210,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 647 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 645 857,3 тыс. рублей;

2022 год - 2 808 952,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 280 465,2 тыс. рублей;

2024 год - 804 330,6 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет безвозмездных поступлений 4 472,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2023 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования 2 521,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 236,1 тыс. рублей;

2021 год - 285,5 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет инициативных платежей 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год - 12,0 тыс. рублей.

";


3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению;


4) строку 1 Приложения N 2 изложить в следующей редакции:


"

1

Протяженность построенных и отремонтированных централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации

Км.

2,13

0,75

0,0

8,59

0,0

10,24

0,0

0,0

0,0

0,0

".


2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 января 2020 года N 031-06-23/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 29 мая 2023 г. N 031-06-395/23



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

2 100 812,7

3 178 266,4

5 464 369,4

4 771 750,1

5 071 218,5

641 490,0

332 412,0

332 412,0

332 412,0

x

x

бюджет города

108 746,5

74 001,4

104 691,1

265 579,8

612 925,5

183 414,2

24 512,0

24 512,0

24 512,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

2 915 557,0

3 346 062,4

150 175,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

310 136,1

308 185,5

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Системы инженерной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

1 792 254,1

2 870 206,4

5 156 342,3

4 463 748,1

4 763 218,5

333 490,0

24 412,0

24 412,0

24 412,0

x

x

бюджет города

108 087,9

73 841,4

104 564,0

265 477,8

612 825,5

183 314,2

24 412,0

24 412,0

24 412,0

областной бюджет

34 325,1

150 222,2

2 240 590,0

2 915 557,0

3 346 062,4

150 175,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, организация централизованного водоснабжения и водоотведения

1.

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения"

Всего, в том числе:

1 755 330,3

2 821 550,1

3 294 837,7

2 417 483,4

2 169 873,1

33 873,0

3 673,0

3 673,0

3 673,0

Увеличение числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой

КГО, КУМИ

бюджет города

73 400,2

41 913,2

50 193,3

46 833,0

322 776,1

33 873,0

3 673,0

3 673,0

3 673,0

областной бюджет

34 325,1

133 779,6

435 692,2

1 090 185,2

1 042 766,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1 647 605,0

2 645 857,3

2 808 952,2

1 280 465,2

804 330,6

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Обеспечение населения надежным тепло- и электроснабжением

1.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения"

Всего, в том числе:

12 461,5

44 026,9

1 843 148,2

2 009 543,6

2 341 752,4

58 189,8

10 639,0

10 639,0

10 639,0

Снижение потерь, повышение надежности работы систем тепло- и электроснабжения

КГО, КУМИ

бюджет города

12 461,5

27 298,8

38 250,4

184 236,8

182 426,4

58 189,8

10 639,0

10 639,0

10 639,0

областной бюджет

0,0

16 442,6

1 804 897,8

1 825 306,8

2 159 326,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

285,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

1.

Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение надлежащего функционирования и развития объектов инженерной защиты"

Всего, в том числе:

24 462,3

4 629,4

18 356,4

36 721,1

251 593,0

241 427,2

10 100,0

10 100,0

10 100,0

Увеличение протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

КГСП, КУО, МКУ "УКС"

бюджет города

22 226,2

4 629,4

16 120,3

34 408,0

107 623,0

91 251,4

10 100,0

10 100,0

10 100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

65,0

143 970,0

150 175,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления

0,0

0,0

2 236,1

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

2 236,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего, в том числе:

308 558,6

308 060,0

308 027,1

308 002,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

308 000,0

x

x

бюджет города

658,6

160,0

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 1

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и наружного освещения

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание содействия повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Всего, в том числе:

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Сокращение расходов на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

307 900,0

Задача 2.

Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов жилого и нежилого фондов

1.

Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилого и нежилого фонда"

Всего, в том числе:

658,6

160,0

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

КГО, КУО, КУМИ

бюджет города

658,6

160,00

127,1

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»