ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1321-П
1. В паспорте программы:
1.1. позицию, касающуюся целевых показателей программы, изложить в следующей редакции:
Целевые показатели программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | ||||
2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | ||||
1 | Доля детей, воспитывающихся в семьях | % | 98,26 | 98,32 | 98,33 | 98,40 | 98,50 | |
2 | Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами социальной помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 70 | 75,1 | 80 | 85 | 87 |
1.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения программы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого | ||
Всего, в том числе: | 32795082,7 | 37113510,7 | 34467918,5 | 31241821,2 | 29956449,0 | 165574782,1 | |
бюджет Пермского края | 19153748,5 | 23405208,3 | 26626993,1 | 27109204,5 | 26582950,9 | 122878105,3 | |
федеральный бюджет | 13115562,6 | 12932288,7 | 7250771,5 | 3543443,8 | 2784325,2 | 39626391,8 | |
местный бюджет | 325284,1 | 319994,6 | 289946,7 | 288965,7 | 288965,7 | 1513156,8 | |
внебюджетные источники | 200487,5 | 456019,1 | 300207,2 | 300207,2 | 300207,2 | 1557128,2 |
2. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов.
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2021-2025 годы составляет 165574782,1 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе источников финансового обеспечения представлено в приложении 6 к настоящей Программе.";
3. в паспорте подпрограммы 1 приложения 1:
3.1. позицию, касающуюся показателей подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
Показатели подпрограммы 1 | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | ||||
2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | ||||
1 | Доля детей, находящихся в социально опасном положении, прошедших реабилитацию и оставшихся в кровных семьях | % | 97,1 | 97,0 | 97,6 | 97,8 | 98,0 | |
2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | % | 1,74 | 1,68 | 1,67 | 1,60 | 1,50 | |
3 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления | % | 48,0 | 48,8 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | |
4 | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем (нарастающим итогом с 2022 года), в том числе: | тысяча семей | - | - | 3,206 | 4,565 | 5,949 | |
4.1 | количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем <1> | тысяча семей | - | - | 0,691 | 0,885 | 1,056 | |
4.2 | количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем <2> | тысяча семей | - | - | 2,515 | 3,680 | 4,893 |
3.2. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы 1, изложить в следующей редакции: